2022年会计基础工作自查报告3篇.docx

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1、2022年会计基础工作自查报告3篇 2022年会计基础工作自查报告第1篇 依据财政局关于开展会计基础工作规范年活动的通知、财政局关于开展会计基础工作检查的通知文件要求,为切实做好史志办财务会计基础工作的自查自纠、整改提高,比照检查内容,结合我办实际状况,针对简单发生问题的主要环节进行自查,报告如下: 一、高度重视,全面检查 史志办领导高度重视这项工作,仔细学习相关文件和规定,提出对开展会计基础工作规范化的总体要求:仔细贯彻实施会计法律法规,主动实行措施,通过强化会计基础工作管理和监督检查,着力推动史志办会计基础工作上新水平。为使工作取得实效,史志办探讨制订切实可行的检查工作实施方案,明确工作任

2、务和目标。刚好了解会计基础工作的自查和整改状况,组织会计人员仔细学习会计法、会计基础工作规范、会计基础工作规范化管理方法、会计档案管理方法等有关法律法规,进一步增加会计人员对会计基础工作规范化的了解,并能够高度重视,主动参加自查整改工作,切实做好财务管理的各项工作,共同促进史志办的会计基础规范化建设工作。 二、全面自查、仔细整改 比照通知要求,史志办将自查内容进行细化分解,进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求,对会计凭证、会计账簿、会计报表等进行了系统整理,并依照会计基础工作量化测评各项标准严格进行了自查,从自查状况来看,史志办会计基础工作能根据会计法和会计基础工作规范化实施细则等规定

3、设置会计机构、会计岗位,进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发觉如下问题: 内部会计制度有待进一步健全和完善。针对自查中发觉的问题,史志办实行各种有效措施,刚好进行整改、订正,明确相关责任并落实到人。在整改过程中,坚持标本兼治,注意增加内部约束机制,逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。主要做法如下: 1、加强制度建设。根据建立内部会计管理制度的规范化要求,制订了史志办财务稽核制度、史志办财务分析制度等有关文件。 2、规范会计业务流程。结合会计规范化要求对业务流程进行整合,加大财务监控力度,会计核算和财务管理水平进一步提高。 3、按会计岗位不相容职务分别原则

4、设置岗位并配备合格会计人员,并实行会计轮岗沟通。对会计岗位设置进行全方位调整,有效地提高会计人员一岗多能的水平,加强了内限制度的落实。 史志办将以此次检查活动为契机,进一步提高史志办会计基础规范管理。重视提高会计人员素养,有安排地汲取、培育业务骨干,改善财会队伍结构,提高财会人员的综合素养和适应新形势发展要求的应变实力。坚固树立起依法理财的基本理念,全面提升财会队伍素养,建立会计基础工作规范化管理的长效机制。 2022年会计基础工作自查报告第2篇 依据xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知文件精神,根据区民政局的支配,对我单位会计基础工作、会计内部限制及财务会计行为等状

5、况进行了自检自查,现就自查状况汇报如下: 一、提高相识,搞好自查 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查,促进单位严格遵守会计法,仔细执行会计制度,夯实单位会计基础工作,完善内部会计限制制度,规范财务会计行为,提高会计工作的质量,做到管好,用好资金,保障本单位各项业务正常运行。 二、明确目的,依法自查 我们在自查中严格根据中华人民共和国会计法、行政单位会计制度、事业单位会计制度,依法自查,确保达到自查的目的。 三、仔细自查,突出重点 在自查中我们比照以下几点,仔细进行了自查 1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书; 2、会计账簿设置是否合规,是否严格执行会计法、行政事业单

6、位会计制度; 3、会计内部限制制度是否健全。 4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全,是否得到严格遵守; 5、会计核算是否真实合法,信息披露和财务会计报告是否真实完善。 6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全, 7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。 四、针对问题,仔细整改 (一)、财务收支执行状况 在财务工作中,我园严格根据会计法和事业单位会计制度的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报表,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记,核

7、算,依据行政事业单位会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。 在支配经费支出时,分轻重缓急,即保证常规工作的须要,又保障重点支出所需,即体现实际工作须要,有考虑财力可能,合理支配支出。 (二)、单位内部限制制度建立和执行状况 依据我园工作实际,在建立并实施内部监督和限制过程中,建立了经费支出管理,授权审批,财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和限制,保证了会计工作的真实性、完整性,以及单位财产的平安,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员,经办人员的

8、职责权限,使其相互分别,相互制约,以确保责任,防止舞弊,各项款及事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限,规范了各项资金的运用,提高了资金运用效率。 3、明确了经费支出的开资范围和标准,实行各种有效措施,限制力经费支出,杜绝了奢侈现象的发生。 (三)、固定资产管理和运用状况 为加强固定资产管理和运用,在固定资产购置时,严格根据政府选购程序进行选购,并依据有关规定,建立了账簿、款项和实物资产清查制度。 通过建立健全制度,会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一样;另一方面通过

9、账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查,无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。 通过自查,我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度,强化内控管理,狠抓落实,切实规范财务会计行为,提高会计工作质量,提高会计工作效率,管好用好资金,保障各项业务正常运行,为建设xxx作出贡献。 2022年会计基础工作自查报告第3篇 为了进一步加强和规范会计基础工作,堵塞资金平安管理的漏洞,依据区财政局关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知的精神,结合2022年5月区审计局关于审计区环保局2009年和2022年预算执行状况

10、的审计处理看法,切实加强财务会计基础工作,提升财务会计核算水平,我局开展了规范财务会计基础工作的检查,现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下: 一、组织开展状况 为使我局会计基础规范检查工作落到实处,确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的平安。我局成立了以局长彭平为组长,副局长胡铭祥为副组长,各部门负责人为成员的领导小组。 确定了检查的主要目标,并要求各部门要以高度的责任心,紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务,加强统筹规范,全面支配部署,实行有力措施,自查面要达到100%,确保会计基础规范检查工作目标的实现。 二、自查状况 1、严格根据会计法和会计基础工作规范的要求,依法

11、建帐。 2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求,并严格根据财政国库集中收付的报账要求,明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,业务金额无论大小,必需由经手人填制,科室负责人证明,经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任,做到了相互制约,公开透亮。使各项业务事项得以有序进行。 3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求,字迹清晰,装订整齐。 4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置,做到既相互协作,又相互制约。 5、会计凭证、会计账簿、会计报表等根据规定定期整理归档,妥当保管,业务往来单位

12、需调阅有关资料时,必需经单位负责人同意后,并办理相关登记手续方可调阅。 6、不存在账外设账行为。 7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。 三、整改状况 依据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求,各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查,个别单位2009年和2022年总账余额不平衡,记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求,提出了整改措施,现已整改到位。 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页

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