管理制度模板需求单审批管理规定.docx

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1、需求单审批管控规定为了进一步加强计划管控,健全企事业机构管控规章制度规章,监督和控制不必要的 开支,促进资金的合理周转,堵塞开支过程中的各种漏洞,责任公司对需求单的审批工作 新作如下通知:(一)自义义年XX月XX日起,责任公司(包括分责任公司)启用新的需求单,同时废 止过去使用的需求单。新的需求单分为“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购) 需求单”。(二)各机构部门或科室、分责任公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、 工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支,都必须按“计划内开支(采购)需求单”和 “计划外开支(采购)需求单”所列有关内容填报。(三)审批手续和权限:1 ,发

2、单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由,经机构部门或科室经理(机 构部门或科室经理因公出差时,可授权副经理)审批签字或盖章或盖章或签字或盖章后,送 主管机构部门或科室审批,主管机构部门或科室审批后送财务部审批,财务部审批后分类 送责任公司分管相关领导审批。机构部门或科室经理审批权限在2万元以内,责任公司分 管副总经理(含同级相关领导)审批权限在20万元以内,每份需求单所列合计金额超过20 万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线联系方法方式等贵重物品必须报总经理审批, 最后由财务部分送物资部或其他机构部门或科室执行。2“物资供应部意见”栏所列“发单机构部门或科室自购或物资供应部采购”是指物 资供应部经理对某些急需物料是否同意发单机构部门或科室自购时签注的意见。(四)对预算外需求单的审批,除执行以上审批手续外,一律报总经理审批。(五)各机构部门或科室需开支(采购)时,凡没有按上述审批手续审批的,财务部将拒 绝货款支付。 特此通知,请各机构部门或科室遵照执行。

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