茶叶安全管理制度优质资料.doc

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1、茶叶安全管理制度优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)邵东县昭陵茶业有限责任公司质量安全管理制度一、投入品管理制度1、采购管理制度 总经理负责审批采购计划,批准合格供方名录;总经理组织对供方进行评价和选择,采购员负责采购过程的实施;库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证; 根据其对随后的生产过程及产品质量的影响,将对产品质量有影响的物资分为二类:a) 重要物资(A类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品质量或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资,如原料毛茶、包装物(、包装内袋、编制袋、纸箱)等;b) 一般物资(B类):构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响

2、最终产品质量,或者既使略有影响,但可采取措施纠正的物资,如外包装箱、捆绑材料等。信息各部门需要采购物资时,应填写采购计划,由部门负责人进行审核,并经总经理批准后方可采购。有关的采购计划及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。购采购员在总经理批准采购计划后,在合格供方名录上选择供方进行购买采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时,由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同,并安排采购员实施采购。直接从个体茶农收购的毛茶,采购员应了解其种植和粗加工过程,符合湖南省地方标准要求的才可以收购,并且应将茶农情况记录在个体茶农毛茶采购记录表中。购物资的验证验证活动可包括检验、审评、观察、查验合

3、格证明文件等方式。采购员在购买物资时,应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符,并对物资进行外观检查,索取有关质量证明资料。必要时,本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资,并对有关质量证明文件进行查验和收集,确保供方提供的物资是合格的。采购物资到场后,由物资使用部门组织人员对产品进行检验(或验证),除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外,还应对供方的检验报告或合格证进行验证,必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按过程和产品的检测程序执行。所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原辅材料及包装

4、材料不合格品的控制原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后,要对不合格品进行隔离放置,并做好标识;采购负责人接到不合格品通知单后,负责通知供应商退还或索赔;化验室对不合格品情况进行统计,作为评审供应商依据之一;不合格品严禁进入生产。二、生产档案管理1、质量管理制度生产技术准备过程,质量目标要明确,把质量和产品的费用联系起来分析,保证产品既有高质量又有良好的经济效益;做好开发,提高管理水平,不断提高工艺质量和产品质量;加强生产流程的工艺质量管理,完善工艺规程,搞好文明生产;严格执行各项检验、检查制度,不合格材料不使用,不合格产品不出厂;掌握好质量状态,坚持预防为主的指导思想,做好每道工序的质量控

5、制;产品包装时,要十分注意工具、容器、计量器具的清洁,做到数量足够、包装完整、编码及标识清楚、无渗漏、无污染,入仓要认真登记,分类堆放,凭合格证放行出厂;提供产品使用说明书,建立用户档案,每年主动访问顾客不少于1次,认真听取顾客对产品质量的意见,并加以改进,对出厂后发现的不合格产品包退包换;加强工人的技术培训,开展质量取胜的思想教育,对各级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平;每月,有关人员进行一次质量活动,研究保证质量和进一步提高产品质量的措施;质量否决权。质量负责人、质检员、化验员都有质量否决权。在原辅材料、外协件、外购件采购过程中,经检验如发现有不合格情况,质检员有权制止其入仓和使

6、用,并及时向有关部门反映和处理。在车间,生产工序有质量问题时,质检员有权制止车间继续生产和转入下道工序生产,并及时向有关部门反映和处理。本公司负责质量的领导,对本公司存在的质量问题有权处理和采取措施,所有下属都应服从,不得违抗,本公司其他领导不得随意干预。2、文件管理制度文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性;技术文件具有保密性,未经批准,不得实施、影印或外借;技术文件由办公室负责保管,总经理批准后才能发放;检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验员保管。原始记录、检验报告年末要装订成册,保持整洁、齐全,并于查询;各部门的文件应保持整洁、齐全;各部门应保管好使用的文件,本部门不得出现

7、其它部门的文件;每年年末进行清点、归案工作,对作废的文件,须及时出理,避免混用,生产现场要使用现行有效文件;文件管理员更换时,必须办妥交接手续,并当面交接清楚。3、生产过程控制 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制,确保生产过程始终处于受控状态。 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程。总经理为生产过程的分管领导,负责组织协调本公司的生产,负责促销及售后服务工作。生产部负责产品的生产,确保产品质量,并对厂房、工作环境、生产设备进行控制。总经理负责产品促销、销售合同评审和签定,确保本公司产品质量能满足顾客要求。仓库负责做好产品、原材料的出入库管理、盘点及产品防护工作。 化验室负责制

8、定检验规范,并实施对产品的检测,负责本公司检测装置的控制。生产计划4、质量信息管理制度本公司质量信息由销售部、生产部、质检部提供,质量负责人负责质量信息的处理工作;各部门要加强内部沟通,协调好各项工作;来料后,仓库要及时通知质检员,质检员要及时将检验结果通知各相关部门,凡是不合格的来料将结果报告总经理,对不能使用的来料由采购人员负责联系退货;生产过程中,车间主任负责信息的汇总上报及上级信息的传递。成品生产出来后,要及时通知质检员进行检验,质检员要及时将检验报告抄送到各相关部门,对不合格的成品要及时处理;销售部应随时收集用户的意见,并将顾客意见及时反馈到各相关部门,及时处理顾客意见;对因质量问题

9、用户退货或索赔的,销售部门应将质量问题的原因、销售数量及基本情况搞清,写成书面材料抄送各相关部门,各相关部门要及时汇总作出处理意见,由销售部进行处理,使顾客满意;对质量信息管理工作必须重视,认真负责,对因失职造成的信息中断、资料失散、处理不及时要严肃处理;每年度进行一次信息工作总结,改进信息管理,对制度落实、管理健全的部门和个人给予奖励。三、产品检测管理制度1、茶园管理制度建立和完善茶园建设与管理技术规程建立健全鲜叶农残的快速检测制度2、半成品检验制度半成品加工完成后,应及时通知质检员抽检;半成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行,主要进行外形审评;质检员应根据半成品的检验标准进行检验,如实填

10、写检验报告,及时将结果抄送到各相关部门;对于不符合要求的半成品,严禁使用,按不合格品管理制度进行控制。四、产品出厂管理制度(基地准出制度)1、成品检验制度成品生产出来以后,由车间主任通知检验员进行检验;成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行,主要检测项目为感官品质、净含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶类夹杂物。感官品质审评项目按SB/T10157茶叶感官审评方法规定分外形、内质二项,外形审评因子为形状、色泽、整碎、净度,内质审评因子为香气、滋味、汤色、叶底,一共为8个小项。 检验结束后,化验室根据需要可出具相应的检验结果通知单或产品检验报告,由检验员签字认可并加盖本公司检验专用章作为产品放行的

11、批准。检验员应保证检测数据框的真实可靠,对检测结果签字负责。有关的检验记录、结果由化验室保存。检验员应根据成品的检验标准进行检验,如实填写检验报告,及时将结果抄送到各相关部门;不符合要求的成品,不得入仓,按不合格品管理制度进行控制。检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责,有关记录应完整、清晰,不得随意涂改。对本公司无能力检测,而在茶叶审查细则中规定的“”号项目:总灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分碱度、水浸出物、粗纤维、铅、稀土总量、六六六、滴滴涕等指标,由化验室每半年送“湖南省产品质量监督检验中心”进行委托检验;当国家产品质量抽查涉及到“”号项目时,则国家产品质量抽查报告可代

12、替送检报告,化验室应保存备查。进行检验时,应按检验操作规程进行,并在规定的环境条件下完成。检验记录应分类 妥善保管,保存期一般为产品保质后顺延半年,另有规定的除外。2、不合格品管理制度 以检验报告通知各相关部门; 一旦发现不合格,各相关部门要及时做好标识; 做好不合格记录,确定不合格的范围,如:生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等。 由质检员对不合格品进行评价,并提出处理意见,以确定是否让步接受或返工、报废或拒收。 应将不合格品与合格品隔离存放,并贴好标识,防止在处理前被误用; 根据处理意见,各相关部门对不合格品进行处理,由质检员监督实施。不合格半成品的控制半成品仓库接到不合格品通知后,要

13、对不合格品进行隔离放置,并做好标识;由质检部下达不合格处理通知后,相关部门协调处理;不合格品严禁进入下道生产工序;对于可能让步接受的,车间要按检验处理意见对半成品进行处理。包装工序不合格品的控制对于包装工序不合格品,生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止;成品不合格的控制车间接到不合格品通知后,按处理意见对可以返工的进行处理,对不能返工的作报废处理,并要查找原因、责任人;返工后的成品必须重新检验;不合格品不准进入仓库,不准出厂。其它不合格品控制因设备或其它原因中断生产时,应严格检查该批产品。如不符合标准,按不合格品处理(返工或报废等)。售后服务及质量安全事故追溯制度销售人员应具备较强的业务

14、拓展和公关能力,对本公司产品的用途、特点、生产过程有透明的了解;建立良好的销售服务网络,及时处理质量问题,分析质量责任;有关用户的来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理,并抄送相关部门;检验部门负责产品质量问题的调查分析,凡属本公司责任的,应制定处理方案,经总经理批准由销售部门与用户接洽;对于用户的意见,由销售部组织有关部门三天内予以答复;对于因质量问题,用户要求退回的产品必须及时处理;对于产品质量安全事故,根据产品编码和生产纪录档案追究相关责任,生产车间积极配合产品质量安全事故的调查分析。云南大唐国际红河发电有限责任公司安全带使用管理制度2010年10月10日安全带使用管理规定第一条

15、 为加强和规范安全带的监督管理,保证安全带的使用规范,安全可靠,保障从业人员的安全与健康,根据GB6095-2021安全带、GB/T-6096-2021安全带测试方法电业安全工作规程及中国大唐、大唐国际有关制度,特制定本制度。第二条 本规定明确了本公司及各项目部安全带采购、验收、保管、发放、使用、报废的具体规定。第三条 红河发电公司、各项目部及在红河发电公司施工的外包队伍均应遵守本规定。第四条 安全带一律在正规的劳保商店购买。各单位不准从小商贩手购置,不得采购和使用无安全标志的安全带。第五条 各单位为从业人员提供的安全带,必须符合国家标准或者行业标准,不得超过使用期限。第六条 新购买的安全带须

16、经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。第七条 红河发电公司安监部负责本公司安全带的采购、发放。第八条 安监部负责对全厂及各项目部的安全带监督管理。各项目部新购置和需报废的的安全带必须及时到安监部办理登记手续。新安全带需经安全监部统一编号、检查验收合格后方准使用(见附件1)。第九条 安全带使用部门负责安全带每月一次的定期检查和使用前的检查(见附件2)。第十条 蓝巢项目部负责全厂安全带的定期试验,并做好试验记录,试验合格的安全带贴上合格标签。第十一条 凡使用安全带单位必须建立安全带清册。做好检查记录,并设专人负责管理。第十二条 外包施工队伍佩戴的安全带应符合国家和本规定的要求。第十三条

17、红河发电公司各管理部门应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用安全带。第十四条 凡能在地面预先作好的工作,都应在地面完成,尽量减少使用安全带作业。第十五条 凡在离地面2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业,作业人员必须佩戴安全带。第十六条 在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米,应使用安全带。第十七条 使用安全带作业的工作人员应身体健康。患有精神病、癫痫病及经医生鉴定患有高血压、心赃病等不宜从事高处作业病症的人员,不宜使用安全带作业。第十八条 使用安全带作业人员在现场工作前,必须对周围的安全设施进行检查,周围如有孔洞、沟道等,应铺设盖板、安全网。如上方有带电设备及输电线时,

18、要注意安全距离。在夜间或光线不足的地方进行高处作业,应有足够的照明。第十九条 凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,不得使用安全带作业。第二十条 使用安全带作业的工作人员必须穿戴好安全帽、软底鞋等劳动保护用品,严禁穿背心、短裤、裙子、高跟鞋和拖鞋。第二十一条 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。不宜挂在移动或不牢固的物件上。禁止低挂高用。第二十二条 安全带的检查、试验周期按电业安全工作规程(热力和机械部分)规定的周期,每隔六个月进行静荷重试验。试验荷重为225Kg,试验时间为5分钟,试验后检查是否有变形、破裂等情况,并在起重工器具的检查、试验记录簿上登记,合格证贴

19、在安全带号牌上。不合格的安全带应及时处理。第二十三条 新安全带验收检查评价内容(一) 安全带应有永久标识和产品说明书,其内容应符合GB/T-6095-2021安全带第7条。(二) 组件完整,无短缺,无破损。(三) 安全带与身体接触的一面不应有突出物,结构应平滑;(四) 安全带不应使用回料或再生料;(五) 坠落悬挂安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或胸前,不应位于腋下、腰侧或腹部;(六) 坠落悬挂安全带应带有一个足以装下连接器的安全绳的口袋;(七) 绳索、编织带无脆裂、断股或扭结。(八) 所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷,无尖角或锋利边缘,8字环、品字环不不应有尖角和倒角,

20、几何面应采用R4以上圆角过渡;(九) 金属环类零件不应使用焊接件,不应留有开口;(十) 连接器的活门应有保险功能,应在两个明确的动作下才能打开;(十一) 主带扎紧扣应可靠,不能意外开启;(十二) 主带应是整根,不能有接头,宽度不能小于40mm;(十三) 辅带宽度不应小于20mm;(十四) 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2mm;(十五) 护腰带整体硬挺度不应小于腰带的硬挺度,宽度不应小于80mm,长度不应小于60mm,接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料;第二十四条 安全带使用前监督检查内容(一) 使用安全带前,工作负责人、作业人员及安监人员对安全设施、身体状况进行检查;(二)

21、安全带是否在有效期内;(三) 是否有统一、清晰的编号;(四) 组件完整,无短缺,无破损;(五) 绳索、编织带无脆裂、断股或扭结;(六) 皮革配件完好、无伤残;(七) 挂钩的钩舌平整不错位,保险装置完整可靠;(八) 活梁卡子的活梁灵活,表面滚花良好,也边框间距符合要求。(九) 铆钉无明显偏位,表面平整。(十) 配备的防坠器应制动可靠。(十一) 检查现场是否有可靠的挂点,不允许低挂;(十二) 安全空间不应有物体可能对坠落者造成碰撞伤害;(十三) 检查安全带的伸展长度考察安全空间是否够用。第二十五条 安全带整体静态负荷试验验收标准(一) 不应出现织带撕裂,开线,金属件破裂,连接器开启,绳断、金属件塑

22、性变形、模拟人滑脱、缓冲器(绳)断等现象;(二) 安全带不应出现明显不对称滑移或不对称变形;(三) 模拟人的腋下、大腿内侧不应有金属件;(四) 不应有任何部位压迫模拟人的喉部、外生殖器;(五) 织带或绳在调节扣内的滑移不应大于25mm。附件1安全带登 记 表序号编号生产厂家使用部门存放地点使用日期报废日期附件2安全带定期、使用前检查记录序号安全带编号检查标准检查时间检查情况结论检查人有统一、清晰的编号。定期检验合格,有记录,未超期使用。组件完整,无短缺,无破损。绳索、编织带无脆裂、断股或扭结。皮革配件完好、无伤残。金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀。挂钩的钩舌平整不错位,保险装置完整可靠。

23、活梁卡子的活梁灵活,表面滚花良好,也边框间距符合要求。铆钉无明显偏位,表面平整。配备的防坠器应制动可靠。一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、5、安全用火管理制度第一条为加强用火管理,防止事故发生,特制定本制度。本制度适用于佳龙石化纺纤。第二条安全用火管理的范围。在公司区域内具有火灾、爆炸危险场所内进行以下作业或使用其中设施均应纳入安全用火管理范围:1、各种焊接、切割作业;2、使用喷灯、火炉、液化气炉、电炉;3、烧烤煨管、熬沥青、炒沙子、锤击(产生火花)物件和产生火花的作业;4、生产区域临时用电、使用不防爆的电动工具等;5、使用雷管、炸药等进行爆破作业。6、在生产区域使用非防爆的电器。第三条

24、用火管理实行用火作业许可证制度,凡在用火管理范围内的用火作业必须办理用火作业许可证(样式附后)。第四条用火划分级别。根据用火部位的危险程度,用火分为特殊用火,一、二、三级用火,固定用火。(一)特殊用火1、带油、带压、带有可燃介质或有毒介质的容器、设备和管线一般不允许动火。确属生产需要时,作为特殊用火处理;2、节假日期间生产装置一般不安排用火。3、生产运行的关键装置、要害部位一般不安排晚上用火。(二)一级用火1、正在生产的工艺装置区;2、各类罐区、油库、有毒介质区、物料装卸站;3、有易燃可燃液体、气体及有毒介质的泵房与机房;4、易燃可燃物品及有毒物质装卸区等;5、工业下水及下水系统的隔油池、油沟

25、、管道(包括距上述地点15米以内的区域);污水处理有甲烷存在区域。6、化学危险品仓库;7、输送易燃、可燃液体和气体的管廊。(三)二级用火1、停工检修后,经过认真吹扫处理、化验分析合格的工艺生产装置;2、从易燃、易爆及有毒装置或系统拆除的容器、管线,已运到安全地点,并经过吹扫处理化验合格者;3、全厂的系统管网区;4、生产装置、罐区的非防爆场所及防火间距以外的区域。6、工业污水处理场、循环水场、凉水塔和动力站、减温减压站(四)三级用火在生产区内,除特殊用火,一、二级用火以外的临时用火均属三级用火。(五)固定用火可在公司区域内没有危险的区域,可划出固定用火区,设立围栏,订出相应的管理措施,严格控制和

26、监督。第五条用火作业的审批1、特殊用火作业的审批特殊用火作业由申请用火部门(装置)提出申请,并由工艺部门召集相关部门共同制定可靠的施工方案和安全措施,并填写用火作业许可证,经公司主管领导或委托人审查批准后,方可用火。2、一级用火作业的审批一级用火作业必需由工艺人员对用火部位进行彻底的工艺处理,经分析人员对动火设备、管道、环境等进行爆炸气体检测合格后,工艺值班长填写用火作业许可证,然后申请用火部门(装置)的区域主管或以上领导会同作业单位区域主管以上领导,对用火现场认真检查,制定可靠的安全措施,然后在用火作业许可证上签字。并由安全管理部门安全工程师负责对用火现场进行检查,确认安全措施可靠并逐项落实

27、后,方可签发用火作业许可证,准许用火;对时间较长、区域较广、项目较大的一级用火,应由申请用火部门(装置)制定出安全技术措施,并由安全管理部门召集相关部门共同落实安全措施后,方可批准用火。3、二级用火作业的审批二级用火作业由工艺人员对用火部位进行彻底的工艺处理,工艺值班长填写用火作业许可证,然后申请用火部门(装置)的区域主管或以上领导会同作业单位区域主管以上领导对用火现场认真检查,制定可靠的安全措施,然后在用火作业许可证上签字,并由安全管理部门负责对用火现场进行检查,确认安全措施可靠并逐项落实后,方可签发用火作业许可证,准许用火;4、三级用火作业的审批。三级用火作业由作业单位提出申请,由管区所在

28、部门(装置)的专业技术人员对用火现场进行检查并落实安全措施后,填写用火作业许可证,并批准用火。5、固定用火的审批固定用火区的设定应由用火部门(装置)提出申请,报安全管理部门审查,经公司主管领导批准。固定用火区应有明显的标志。6、用火安全措施的确认,需在与本次用火有关的具体措施前划“”,其中条款的签字,见各级动火票。7、相关区域主管不在的情况下,需有该区域主管上级领导签发,不得同级代签。所有签字未经本规定许可,严禁他人代签。第六条外来施工单位在用火管理范围内施工用火作业,应由公司负责施工主管部门向动火点管辖区域部门(装置)部门提出申请,由所管辖区域部门(装置)的专业技术负责人会同工程项目甲方负责

29、人及施工单位负责人落实防火措施,填写用火作业许可证,派出监护人员并按用火等级审批权限报请有关部门批准。第七条用火作业许可证有效时间特殊用火、一级用火作业许可证有效时间不超过8小时;二级用火作业许可证分日常用火和大检修期间用火,日常用火作业许可证有效时间不超过12小时,大检修期间用火作业许可证有效时间不超过3天;三级用火作业许可证有效时间不超过5天;固定用火点每月由公司组织相关部门等单位检查认定一次。第八条用火化验分析1、特殊用火、一级用火必须进行可燃气体化验分析;2、二级用火、三级用火是否进行可燃气体化验分析,由审批人根据用火现场实际情况确定,若不需要分析,其用火作业许可证“用火分析”栏一律用

30、“/”表示;3、采样分析在用火前半小时内进行,分析结果填入用火作业许可证,化验分析报告单须附在用火作业许可证存根上。化验分析合格后。如出现超过2小时用火的情况,必须再次进行用火分析;间断作业超过1小时,必须再次进行用火分析;4、用火化验分析标准:当可燃气体爆炸下限大于或等于4%时,指标为小于或等于0.5%为合格;爆炸下限小于4%时,指标为小于或等于0.2%为合格;5、用火分析工作由化验室的化验工完成,在用火作业许可证填写分析结果,并签字。第九条用火作业的基本原则1、凡在生产、储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上用火,应首先切断物料来源并加好盲板,经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔,通风换气,

31、并经分析合格,方可用火;2、在正常运行生产区域内,凡可动可不动的火,一律不动;凡能拆下来的设备、管线都要拆下来移到安全地方用火,严格控制特殊用火和一级用火;3、装置进行大、中修时,要将易燃和有毒物料全部送到装置外的罐区,并加盲板与装置隔绝,工艺进行盲板登记,进行拆卸管理;4、进入设备内部用火,必须同时遵守进入设备(密闭空间)作业安全管理制度;高处作业用火,必须同时遵守高处作业安全管理制度;5、用火审批人必须亲临现场检查落实防火措施后,方可签发用火作业许可证;6、用火作业过程中如果作业条件发生异常变化,必须立即停止作业,用火作业许可证同时作废。第十条用火作业过程的安全监督用火作业实行“三不用火”

32、,即没有经批准的用火作业许可证不用火、用火监护人不在现场不用火、防火措施不落实不用火。部门和消防队的各级领导、安全和技术管理人员有权随时检查用火作业情况。在发现违反用火管理制度的作业或危险用火作业时,有权收回用火作业许可证,停止用火,并根据违章情节,对违章者严肃处理。第十一条用火作业人员的资格和权限1、用火作业人员必须持有有效的焊接工种作业证;2、用火作业人员应严格执行“三不用火”的原则;3、用火作业人员对不符合“三不用火”原则的用火要求,有权拒绝用火。第十二条用火监护人的资格和职责1、用火监护人的资格。工艺车间必须对用火监护人进行培训培训,用火监护人必须有岗位操作合格证;必须了解用火区域或岗

33、位的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况;必须有较强的责任心,出现问题能正确处理;必须有应对突发事故的能力;2、用火监护人在接到用火作业许可证后,应在部门领导的指导下,逐项检查落实防火措施;检查用火现场的情况;用火过程中发现异常情况要及时采取措施;监火时要佩戴明显标志;用火过程中不得离开现场;如果有急事确需离开现场需停止用火,暂时收回用火人的用火作业许可证,当监护人回来后方可重新用火3、用火监护人的权限。当发现用火部位与用火作业许可证不相符合,或者用火安全措施不落实时,用火监护人有权制止用火;当用火出现异常情况时有权停止用火;对用火人不执行“三不用火”又不听劝助时,有权收回用火作业许可证,并报告部

34、门领导。第十三条用火范围及监护范围1、特殊用火、一级用火和日常二级用火,限1处1张用火作业许可证,1名监护人;2、大检修期间的二级用火和三级用火,限1处1张用火作业许可证,1名监护人可同时监护同一装置区域内,同一作业面,直线距离小于15以内的用火,但最多不准超过3处。第十四条用火作业界限划分1、外委用火时,由施工单位提出申请(外来单位参照第六条),由用火地点所辖区域部门负责办理用火作业许可证,并指派用火监护人;2、不同部门到另一部门所辖区域施工用火时,由提出申请的部门,填写用火作业许可证,经所管辖区域部门负责人审查会签,并由双方部门共同落实防火措施,各派1名监护人,按用火级别进行审批后,方可用

35、火;3、在装置内15米以内,对该装置安全生产可能有威胁时,用火作业许可证必须由相关部门负责人在用火作业许可证“相关单位意见”一栏会签,必要时加派用火监护人;4、公用系统管廊:对在管廊物料管线上的用火,由界区管理部门负责监护,在管廊环境区域用火由用火部门负责监护。第十五条生产装置、要害部位及罐区维修的临时用电,电气部门可根据批准合格的用火作业许可证办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证的办理要符合临时用电安全管理制度。第十六条机动车辆进入生产装置区、罐区作业时,必须按照机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定,带好阻火器,办理机动车辆通行证后,方可进入。第十七条用火作业许可证1、用火作业许可

36、证一式四联,第一联由安全管理部门存档;第二联由监护人持有,监火时随身携带;第三联存放在用火点所在的操作控制室或岗位,;第四联为用火人持有,作业时随身携带。2、用火作业许可证是用火作业的凭证和依据,不得随意涂改,不得代签,有的栏目不需要填写时,一律“/”表示;3、用火作业许可证的存档。特殊用火作业许可证、一级用火许可证、二级用火作业许可证、三级用火作业许可证都由安全管理部门存档;4、用火作业许可证保存期限为1年。第十八条本制度未尽事宜和对用火管理中有争议的问题,由安全管理部门协调裁决。第十九条本制度由安全管理部门负责解释。第二十条本制度自公布之日起实施。附件1:动火作业许可证附件2:动火作业实施方框图七、八、九、十、十一、十二、6、7、8、

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