制造过程审核清单.xls

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1、制造过程审核检查表 审核员:日期:部门:陪同人员:评分标准:10-完全符合要求;8-绝大部分符合要求,有少量偏差;6-部分符合要求,有较大偏差;4-少部分符合要求,偏差严重;0-完全不符合要求;对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述情况,并说明证据;审核项目生产线问题工序详细说明1人员/素质1.1提问生产员工,对本岗位的生产质量要求是否清楚1.2提问生产员工,本岗位设备保养、点检有那些要求,如何做。1.3员工是否了解本岗位的质量风险及其对顾客(包括内部顾客)的影响?1.4员工是否了解作业标准,对照作业指导书,员工是否了解特殊特性、关键特性符号及意义?1.6员工对本岗位的作业指导

2、书的要求是否清楚1.7对有测量的岗位对测量仪器的使用方法是否清楚1.8询问员工,车间对本岗位环境、工具摆放、产品摆放、标识有什么要求,应该如何做?1.9出现紧急情况下,应该怎么办,周边有那些应急设施、按钮或工具1.10员工是否经过培训,并备有顶岗的计划1.11询问员工,对公司质量管理有那些看法和想法12生产设备/工装2.1生产设备/工装是否干净整洁,运转正常,标牌、防护,按钮、电线均完好。2.2是否在生产开始时进行岗位点检/认可,并记录调整参数或偏差情况?2.3工装、模具是否明确标识并按其特性、要求进行存放?2.4模具/工具、工装是借出时是否有登记,对加工数量是否有记录?2.5设备、工装是否定

3、期进行了保养和维修,保养的记录2.6是否针对设备、工装的问题采取改善对策以提高生产计划准时率?2.7是否识别防错设备并有措施保证其有效性?2.8实际制造过程与流程图和布局相一致.3物料:运输/搬运/贮存/包装3.1生产工位材料堆放整齐,摆放合理,不超位,不过位,各材料标识清楚;能确保不混,不乱。制造过程审核检查表 审核员:日期:部门:陪同人员:评分标准:10-完全符合要求;8-绝大部分符合要求,有少量偏差;6-部分符合要求,有较大偏差;4-少部分符合要求,偏差严重;0-完全不符合要求;对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述情况,并说明证据;审核项目生产线问题工序详细说明23.2

4、产品摆放整齐,稳固,数量、标识清楚,能追溯到班次人员;3.3产品数量/生产批的大小是否按需求而定,并有序地运往下道工序?3.4产品/零件,运输器具/包装方法合理,不会造成产品的倒塌、损坏、锈蚀等;3.5废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料,是否坚持分别贮存与标识?3.6不良品是否有明确的存放地点,标识清楚;4标准化作业4.1是否为每个工位的作业配备了作业指导书?4.2作业指导书是否容易得到?(在不离开岗位的情况下)4.3作业指导书是否受控?是否为最新版?是否与生产计划一致?4.4员工是否严格按作业指导书作业?制造过程审核检查表 审核员:日期:部门:陪同人员:评分标准:10-完全符合要求;8-

5、绝大部分符合要求,有少量偏差;6-部分符合要求,有较大偏差;4-少部分符合要求,偏差严重;0-完全不符合要求;对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述情况,并说明证据;审核项目生产线问题工序详细说明34.5是否有措施保证标准化作业的执行?(如过程监查)4.6员工操作方便,符合人机工程原则5环境5.1现场环境是否适合人员操作,干净整洁,员工作业时不会受到其他的影响,如其他物料、搬运,物料堆放等?(空气噪声射线等)5.2现场有合适的堆放物料、工具、产品的地方、工作台等?5.3员工作业时是否会受到其他安全方面的影响?5.4物料和人员通道是否明确标识,并保持通畅?5.5现场的照明是否充足

6、,是否适合作业检查等操作?6测量6.1每个工序测量工具配置齐全,并符合测量的需求6.2测量工具是否有合格标识,测量工具完好、准确?制造过程审核检查表 审核员:日期:部门:陪同人员:评分标准:10-完全符合要求;8-绝大部分符合要求,有少量偏差;6-部分符合要求,有较大偏差;4-少部分符合要求,偏差严重;0-完全不符合要求;对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述情况,并说明证据;审核项目生产线问题工序详细说明46.3作业员检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查?6.4测量记录完整,准确、有效?6.5关键控制点,是否按要求进行了测量,并制定了控制图表7车间综合管理情况描述打

7、分7.1车间制定了月度、周生产计划;7.2对每周、月生产情况、质量情况进行统计和分析7.3每天工作计划安排清晰,各生产岗位数量与安排一致;7.4对每新产品作业前进行了设备、工具、量具、材料、作业指导书等进行了验证,并提供验证的记录;7.5定期对生产各岗位的情况进行检查,并记录(每天至少一次)7.6对各岗位生产问题,进行了处理,并对结果进行了验证和记录制造过程审核检查表 审核员:日期:部门:陪同人员:评分标准:10-完全符合要求;8-绝大部分符合要求,有少量偏差;6-部分符合要求,有较大偏差;4-少部分符合要求,偏差严重;0-完全不符合要求;对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述

8、情况,并说明证据;审核项目生产线问题工序详细说明57.7每产品流转卡完整,各工序记录清晰,与产品要求相符,签名、记录完整。7.8不良品的确认和评审职责是否清晰,不良品是否进行了统计和缺陷分析?7.9整个生产车间的环境干净整洁,无杂乱物料、工具、产品等;7.10各区域标识、划线清晰,物料堆放在规定的区域内;7.11车间通道畅通,无障碍物,物料运输、搬运设施完好,无质量、安全问题;7.12车间内外无杂料,废料和其他影响和生产、搬运的物品7.13关键质量控制点设置明确,具有标识;对规定了测量和分析的要求7.14关键质量控制点SPC图表、数据完整,并进行了分析;7.15质量公告板干净整齐,内容完整,是

9、最新资料,能显示当期(上周或本周质量、生产情况)8测量、缺陷分析、纠正措施、持续改进(KVP)情况描述打分制造过程审核检查表 审核员:日期:部门:陪同人员:评分标准:10-完全符合要求;8-绝大部分符合要求,有少量偏差;6-部分符合要求,有较大偏差;4-少部分符合要求,偏差严重;0-完全不符合要求;对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述情况,并说明证据;审核项目生产线问题工序详细说明68.1质量检验点标识明确,清楚,检验样板、文件、资料、记录齐全;8.2质量检验人员熟悉产品检验要求,检验规范;8.3质量检验人员对测量工具、设施熟悉并掌握,接受过MSA分析确认8.4所有检验工具有

10、明确的合格标识,并定期进行了校准;8.5各产品按规定进行了检验和测量,能提供首检、中检、终检和巡检的记录;8.6每检验记录数据完整、有效,真实;放行产品有检验人员签字;8.7对不合格进行了专门的记录,并进行了处理;8.8对维修、返工的产品进行了重新检验,并能提供记录;8.9能提供每月质量检验和趋势的分析资料8.10每月对质量问题分析的异常情况进行了原因分析,并采取了措施8.11对各纠正实施的情况进行了验证,并提供实施和验证的记录制造过程审核检查表 审核员:日期:部门:陪同人员:评分标准:10-完全符合要求;8-绝大部分符合要求,有少量偏差;6-部分符合要求,有较大偏差;4-少部分符合要求,偏差

11、严重;0-完全不符合要求;对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述情况,并说明证据;审核项目生产线问题工序详细说明78.12对经常会出现质量问题的生产过程采取了纠正措施或防错措施,提供措施及实施的记录。8.13定期对本部门质量目标完成情况进行了统计和分析。9其他情况描述打分各工序综合评分0000000000制造过程审核检查表 审核员:日期:部门:陪同人员:评分标准:10-完全符合要求;8-绝大部分符合要求,有少量偏差;6-部分符合要求,有较大偏差;4-少部分符合要求,偏差严重;0-完全不符合要求;对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述情况,并说明证据;审核项目生产线问题工序详细说明8

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