武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会.pdf

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1、 武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会 2017 年度部门决算 2018 年 8 月 30 日目录 第一部分、武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会基本情况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分、武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分、武汉市江夏武

2、汉市江夏区工商业联合会 2017 年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 二、2017年度收入决算情况说明 三、2017年度支出决算情况说明 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、2017 年度其他重要事项的情况说明 第四部分、名词解释 武汉市江夏武汉市

3、江夏区工商业联合会 2017 年度部门决算情况说明 第一部分 武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会基本情况 一、部门职能 1、代表工商界政治协商,参政议政;2、引导会员个人富裕与全民富裕结合;3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;4、引导会员爱国、敬业、诚信、守法、推动会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者;5、维护会员合法权益,反映意见、建议;6、引导参与光彩事业,扶危济困;7、提供人事档案管理、职称、信息、科技、管理、法律、会计、融资服务;8、开展专业培训;9、举办和组织参加展销会、交易会,帮助开拓市场;10、提供有关证明,调解纠纷。二、部门决算单

4、位构成 从决算构成单位来看,武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个(武汉市江夏区工商业联合会)、全额拨款事业单位 1 个(武汉市江夏区工商业联合会会员服务中心)。三、部门人员构成 武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会总编制人数 7 人,其中:行政编制 3 人,事业编制 4 人。在职实有人数 8 人,其中:行政 3人,事业 5 人。退休人员 3 人。第二部分 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表公开01 表部门:武汉市江夏区工商业联合会金额单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决

5、算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1272.67一、一般公共服务支出29207.94其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00四、经营收入50.00五、教育支出330.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00六、其他收入724.96七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出3651.559九、医疗卫生与计划生育支出3712.3110十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运

6、输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出4720.5120二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.0024297.6352292.30 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余260.61 年末结转和结余545.94275528298.2456298.24本年收入合计本年支出合计总计总计

7、注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门:武汉市江夏区工商业联合会金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计297.64272.680.000.000.000.0024.96201一般公共服务支出213.27188.310.000.000.000.0024.9620128民主党派及工商联事务200.68175.720.000.000.000.0024.962012801 行政运行170.78145.820.000.000.000.0024.962012802

8、一般行政管理事务29.9029.900.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出12.5912.590.000.000.000.000.002019999 其他一般公共服务支出12.5912.590.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出51.5551.550.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休50.8250.820.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休26.6626.660.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休1.271.270.000.000.

9、000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3516.350.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.546.540.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.730.730.000.000.000.000.002089901 其他社会保障和就业支出0.730.730.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出12.3112.310.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗12.3112.310.000.000.000.000.002101101

10、行政单位医疗12.3112.310.000.000.000.000.00221住房保障支出20.5120.510.000.000.000.000.0022102住房改革支出20.5120.510.000.000.000.000.002210201 住房公积金18.0518.050.000.000.000.000.002210202 提租补贴2.462.460.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门:武汉市江夏区工商业联合会金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名

11、称栏次123456合计292.31262.4129.900.000.000.00201一般公共服务支出207.94178.0429.900.000.000.0020128民主党派及工商联事务195.35165.4529.900.000.000.002012801 行政运行165.45165.450.000.000.000.002012802 一般行政管理事务29.900.0029.900.000.000.0020199其他一般公共服务支出12.5912.590.000.000.000.002019999 其他一般公共服务支出12.5912.590.000.000.000.00208社会保障和就

12、业支出51.5551.550.000.000.000.0020805行政事业单位离退休50.8250.820.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休26.6626.660.000.000.000.002080502 事业单位离退休1.271.270.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3516.350.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.546.540.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.730.730.000.000.000.002089901 其他

13、社会保障和就业支出0.730.730.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出12.3112.310.000.000.000.0021011行政事业单位医疗12.3112.310.000.000.000.002101101 行政单位医疗12.3112.310.000.000.000.00221住房保障支出20.5120.510.000.000.000.0022102住房改革支出20.5120.510.000.000.000.002210201 住房公积金18.0518.050.000.000.000.002210202 提租补贴2.462.460.000.000.000.00注

14、:本表反映部门本年度各项支出情况。收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1272.67一、一般公共服务支出31188.30188.300.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出3851.5551.550.

15、009九、医疗卫生与计划生育支出3912.3112.310.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4920.5120.510.0020二十、粮油物资储

16、备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.0024272.6754272.67272.670.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00一、财政拨款收入支出决算总表公开 04表部门:武汉市江夏区工商业联合会金额单位:万元一般公共预算财政拨款260.0057二、政府性基金预算财政拨款270.0058285929272.6760272.67272.670.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预

17、算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本年收入合计本年支出合计总计总计 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05 表部门:武汉市江夏区工商业联合会金额单位:万元项目本年支出合计基本支出 项目支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计272.68242.7829.90201一般公共服务支出188.31158.4129.9020128民主党派及工商联事务175.72145.8229.902012801 行政运行145.82145.820.002012802 一般行政管理事务29.900.0029.9020199其他一般公共服务支出12.5912.590.002019999 其他一般公共服务支出1

18、2.5912.590.00208社会保障和就业支出51.5551.550.0020805行政事业单位离退休50.8250.820.002080501 归口管理的行政单位离退休26.6626.660.002080502 事业单位离退休1.271.270.00208050516.3516.350.0020805066.546.540.0020899其他社会保障和就业支出0.730.730.002089901 其他社会保障和就业支出0.730.730.00210医疗卫生与计划生育支出12.3112.310.0021011行政事业单位医疗12.3112.310.002101101 行政单位医疗12.3

19、112.310.00221住房保障支出20.5120.510.0022102住房改革支出20.5120.510.002210201 住房公积金18.0518.050.002210202 提租补贴2.462.460.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出166.68 302商品和服务支出26.10 310其他资本性支出0.0030101 基本工资37.29 30201 办公费2.00 31001 房屋建筑物购建0.00

20、30102 津贴补贴31.04 30202 印刷费0.00 31002 办公设备购置0.0030103 奖金46.90 30203 咨询费0.00 31003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费13.51 30204 手续费0.00 31005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.00 30205 水费0.00 31006 大型修缮0.0030107 绩效工资14.87 30206 电费0.00 31007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费16.52 30207 邮电费0.00 31008 物资储备0.0030109 职业年金缴费6

21、.54 30208 取暖费0.00 31009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.00 30209 物业管理费0.00 31010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助50.00 30211 差旅费5.00 31011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.00 30212 因公出国(境)费用0.00 31012 拆迁补偿0.0030302 退休费27.93 30213 维修(护)费0.00 31013 公务用车购置0.0030303 退职(役)费0.00 30214 租赁费0.00 31019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.00 30215 会议

22、费5.00 31020 产权参股0.0030305 生活补助0.00 30216 培训费1.00 31099 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:武汉市江夏区工商业联合会金额单位:万元其他资本性支出0.0030306 救济费0.00 30217 公务接待费0.19 304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.00 30218 专用材料费0.00 30401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.00 30224 被装购置费0.00 30402 事业单位补贴0.0030309 奖励金1.56 30225 专用燃料费0.00 30403 财政贴息0.0030310 生

23、产补贴0.00 30226 劳务费0.00 30499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金18.05 30227 委托业务费0.00 307债务利息支出0.0030312 提租补贴2.46 30228 工会经费3.82 30701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.00 30229 福利费4.00 30707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.00 30231 公务用车运行维护费0.00 399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.00 30239 其他交通费用2.03 39906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.00 3024

24、0 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出3.06人员经费合计216.68公用经费合计26.10注:1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)进行公开。2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:武汉市江夏区工商业联合会金额单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.000.000.000.000.000.000.190.000.00

25、0.000.000.19注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:武汉市江夏区工商业联合会金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。注:武汉市江夏区工商业联合会 2017 年无政府性基金预算

26、财政拨款收支及结余 第三部分 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年度收入总计万元(含年初结转和结余万元),支出总计万元(含年末结转和结余万元),与去年相比,收、支增加万元,增长%,主要原因是人员增资、人均标准提标,日常公用预算经费增加。二、2017年度收入决算情况说明 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年度本年收入合计万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)万元,占本年收入%,其他收入万元,占本年收入%。三、2017年度支出决算情况说明 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年度本年支出

27、合计万元。其中:基本支出万元,占本年支出%,项目支出万元,占本年支出%。四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年度财政拨款收入总计万元(含年初结转和结余 0 万元),其中:一般公共预算财政拨款万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计万元(含年末结转和结余 0 万元),与去年相比,收、支增加万元,增长%。主要原因是人员增资、人均标准提标、日常公用预算经费增加。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为万元(包括

28、年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计万元,完成年度预算的%。其中:基本支出万元,项目支出万元。项目支出主要用于工商联工作经费万元,主要成效保证工商联工作正常开展。(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年一般公共预算财政拨款本年支出合计万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)万元,占本年支出%;社会保障和就业支出(类)万元,占本年支出%;医疗卫生与计划生育支出(类)万元,占本年支出%;住房保障支出(类)万元,占本年支出%。(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况 1.一般公共服务支出(类)民主党

29、派及工商联事务(款)行政运行(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的 100%。2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的%。3.其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的 100%。4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的 100%。5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年度预算为万元,支出决

30、算为万元,完成年度预算的 100%。6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的 100%。7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的 100%。8.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的 100%。9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的

31、100%。10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的 100%。11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的 100%。六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 武汉市江夏区工商业联合会 2017 度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:人员经费万元,主要包括:基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、其他社会保障缴费万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、退休费万元、资励金万元、住房公积金万元、提租补贴万元。公用经费万元,主

32、要包括:办公费万元、差旅费万元、会议费万元、培训费万元、公务接待费万元、工会经费万元、福利费万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出万元。七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费的单位范围 武汉市江夏区工商业联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区工商业联合会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元,占预算数的%。与上年度决算数相比,减少万元,减少%。主要原因是公车改革,响应中央八项规定,励行节俭。1.因公出国(境)费用支出决算为

33、 0 万元,占预算数的 0%。2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占预算数的0%。与上年度决算数相比,减少万元,减少 100%。减少原因是公车改革。(1)公务用车购置费 0 万元,占预算数的 0%。与上年度决算数相比,增加(减少)0 万元,增减 0%。本年度购置(更新)公务用车0 辆,年末公务用车保有量 0 辆。(2)公务用车运行维护费 0 万元,占预算数的 0%。与上年度决算数相比,减少万元,减少 100%。3.公务接待费万元,占预算数的%。与上年度决算数相比,减少万元,减少%。减少的原因是应中央八项规定,励行节俭。国内公务接待总批次 1 次,接待总人次 6 次。主要用于深圳商

34、会考察武汉市周边、重点江夏区内项目进行商务考察。其中:用于招商引资万元。八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年没有政府性基金预算财政拨款收支及结余 九、2017 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 武汉市江夏区工商业联合会 2017 年没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 十、2017 年度其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。2017年度武汉市江夏区工商业联合会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出万元,较上年增加万元,增长%。主要原因是日常公用预算经费增加。(二)政府采购支出情况。2

35、017年度武汉市江夏区工商业联合会政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,武汉市江夏区工商业联合会共有车辆0辆。(四)关于2017年度预算绩效情况的说明。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,共涉及预算资金 34 万元。从评价情况来看,开展非公有制经济和非公经济党建调研活动,反映民营企业意见和建议,撰写政协提案 3 份;组织民营企业参加培训 3 次;组织民营企业开展联谊、交流、商务活动 2 次

36、;组织民营企业赴本、外地先进企业学习、参观、考察 1 次。第四部分、名词解释 对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨

37、款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

38、支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国

39、外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十四、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。十五、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他支出。十六、其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公

40、共服务支出(项)。是指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。是指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。是指反

41、映机关事业单位实施养老保险制度,由单位实际缴纳的养老保险实际支出。二十一、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。是指反映除上述项目以外其他用于社会保障就业方面的支出。二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士人员的待遇人员的医疗经费。二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比率为职工缴纳的住房公积金。二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。是指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金。

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