物料仓储管理程序.docx

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1、物料仓储管理程序1.目的和适用范围本程序规定了物料入库、验收、保管、领用的办法。适用于原材料、外购件、外协件验收、保管、领用、发放。2职责生产制造部材料仓库负责物料入库、送验、产品标识、保管、发放、退货。22质管部负责物料的质量验收、状态标识。3 .工作程序验收3.1.1 原材料、外购件、外协件入库,由生产制造部采购主管填写“送验单”,送质管 部检验员验收。具体按进料验收管理程序的规定执行。3.1.2 验收合格的原材料、外购件、外协件,由生产制造部材料仓库管理人员按检验人 员签字的送验单,核对实收物品型号、规格、数量,符合要求在入库单上签字。3.1.3 验收不合格的原材料、外购件、外协件,由生

2、产制造部材料仓库管理人员按不 合格品控制程序的规定处理。3.2 保管原材料、外购件、外协件进库,按照类别、材料、性能、容积、便于先进先出的 要求,做好划区分类。能上架尽可能上架堆放,保证物品在储存期内不潮、不锈、不 腐、不霉、不变质、不磕碰损伤。库房设有物资堆放平面图。3.2.1 仓库保管员要经常检查所管的物资是否在保质期内,若物资超过保质期,可填写 “送验单”交质管部复验。若复验不合格,按不合格品控制程序办理回用或报废。若复验合格,由检验员重新做好合格标记并写明复验日期和保质期。3.2.2 储存危险物品的库房,应配置温度计定时测量,并做好记录。对超过规定储存温 度(叫,应采取有效的降温措施,

3、防止物资变质。3.3 领用仓库管理员根据生产作业单开具领料单,按作业单核定发料。若任务紧急,物料 尚未验收,由生产制造部申请紧急放行。具体按进料验收管理程序执行。3.3.1 生产过程中,发现不合格原材料、外购件、外协件,由检验员确认后,由有关车 间将不合格品退仓库调换。仓库应做好不合格品的隔离,具体按不合格品控制程 序处理。3.3.2 从仓库领出后的原材料、外购件、外协件,因生产计划变动或其它原因造成积 余,由领用班组妥善保管,并做好标识,原则上不能退库。如必须作退库处理,由生 产车间以书面形式提出申请,经质管部检验合格,生产制造部经理批准,仓库签字验 收,方能作退库处理。4 .相关文件进料验收管理程序42不合格品控制程序.记录表式4.1 送验单 52领料单

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