《办公用品管理办法》.doc

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1、办公用品管理办法第一条 为使办公用品管理合理化,员工做到勤俭节约、爱护公物、物尽其用、反对奢侈和浪费,特制订办公用品管理办法。第二条 办公用品分为,管理消耗品和管理品两种;办公用品分为个人领用与部门领用两种。管理消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、订书针、图钉、回形针、橡皮筋、软皮本、复写纸、口取纸、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、纸杯、电池等;管理品:剪刀、美工刀、订书机、打孔机、销笔器、算盘、钢笔、打码机、各类印章、计算器、印泥、印台、档案盒、文件筐等;个人日常办公用品:员工每月控制5元办公用品金额,中层以上员工每月控制8元办公用品金额。(一季度

2、累计)第三条 每人、每部门、每单位、设立“办公用品领用登记明细”由各单位办公室统一做账,并控制文具领用费用,以备下年初做办公用品预算的依据,上报集团办公室及财务部。第四条 特殊物品由于集团办公室无法采购,经集团办公室询价后上报董事长审核同意,方可授权个别单位自行采购。第五条 办公用品管理办法(1)各部门领用、发放由集团办公室、各单位办公室负责人或代理人统一管理编制;(2)办公器械应妥善保管使用,如有人为损坏遗失由当事人适当赔偿。(3)各部门办公用品应尽量相互借用,如无必要,不得随意请购。(4)人员调(离)职应将保管器械逐项移交,并经管理部核对物品无误后方可离职。如有短缺或损坏应按照本办法第五条

3、第(2)项规定赔偿。(5)管理品或管理消耗品,因公使用损坏,可出示已坏物品报管理部门立即修理,如不能修理或无修理价值时,可换领新品并登记在册。第六条 采购办法及流程(1)统一采购物品的种类包括办公设备、办公用品、对外赠送的礼品(暂不含三睿公司的促销品、小礼品)。(2)物品采购,由集团办公室成立采购小组,统一采购。对日常办公用品根据需要每月采购一次。(采购小组由财务部、办公室、监审部各出一人)。(3)各公司于每月28日前将填写下月所需物品申购单,经本公司办公室负责人、财务负责人、总经理审核签字后,报集团公司办公室。集团公司办公室根据各公司的所报计划审核物品是否采购,上报集团财务审核签字,报集团公

4、司董事长批准签字,由集团公司办公室每月5号前负责采购。(4)采购工作要执行市场询价、比价、议价程序,要货比三家。采购人员要写出询价报告,列出询价结果,提出采购意见,(附固定资产申购单)报办公室、财务部审批。第七条 出入库办法各公司要修订完善物品出入库制度。物品入库时,要由经办人、保管人共同清点无误后,填写入库单、出库单。(入库、出库、由各公司财务制定标准,办公室保管员做账)。保管员定期盘货,每月与财务对帐。第八条 物品领取办法(1)各管理中心每月6日-10日由各管理中心办公室负责人或代理人到集团办公室统一领取。(2)临时需要的物品,各管理中心向集团办公室呈报报告(如是固定资产类项,应严格按固定

5、资产流程上报),根据实际情况由集团办公室办理。第九条 采购工作纪律及违规处理(1)集团公司监审部要对物品采购工作进行监督,定期对物品价格进行市场调查。(2)采购人员不准收取供应商给予的任何形式、任何名目的“中介费”“好处费”等。(3)采购人员不准在供应商处报销任何由个人支付的费用。(4)采购人员不准虚开发票,不得以任何方式损害公司利益。(5)采购人员若违反采购工作纪律,一律辞退。第十条 本办法核准后,即日执行。 集团总裁办 二0一四年元月七日文件标题办公用品采领流程及说明文件编号版次2014年1月,第一版制定日期2014年1月制作部门总裁办页次 (一)流程图物品采购申请表部门:年 月 日序号品名规格数量预算单价(元)预算合计(元)备注部门负责人:经办人:主管部门负责人:

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