合同订单评审控制程序325892.docx

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*家具(集团团)有限公司司文件编号WB-PD-003-07合同/订单评审审控制程序版 本 号A修 订 号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门销售部页 码3/51、 目的为了确保公司在在接受订单/合同之前,对对订单/合同同的所有要求求都已明确,并并且公司有能能力满足客户户要求和有计计划地安排产产品生产。2、 范围本程序适用于公公司销售部和和相关部门对对客户常规订订货合同及特特殊订货合同同的评审。3、 定义3.1 合同评评审:接单后后,审查公司司能否满足客客户订单关于于产品质量、数数量、交货期期、价格各服服务等要求。3.2 常规订订货:客户要求订订购的产品符符合本公司现现有产品的规规格、型号。3.3 特殊订订货:客户要要求订购的产产品不符合本本公司现有产产品的规格、型型号。4、职责 4.1 总经理 44.1.1审审批特殊价格格、特殊规格格/型号产品品的订货单单/购销销合同。 4.2销销售部经理 44.2.1审审批常规订货货的订货单单 4.3销销售部 44.3.1建建立客户档案案,掌握客户户资信情况,负责与客户户的所有联络络工作及交通通运输等要求求事项的商定定. 4.3.2联络络有关部门对对交货期和交交货数量、交交货地点进行行评审. 4.3.3对销销售价格进行行评审. 4.3.4填写写订货单/购销合同同。5、程序 5.1经经销商订货合合同评审:拟制审批

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