2022年年县审计局党风廉政工作总结.docx

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1、2022年年县审计局党风廉政工作总结半年来我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以科学发展观为统领,以推动海峡西岸经济区建设为主题,全面贯彻党的十七大和中心、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委的经济建设中心,深化贯彻全面审计,突出重点的方针,进一步集中力气,突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,加大对违法违纪问题的查处力度,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了主动作用。据统计,半年来共完成17个项目的审计任务,查出违规金额14万元,管理不规范金额1438万元,应上缴财政金额3万元,提交工作报告、信息9篇。其中被批示采纳4篇。现将工作状况总结如下。一、半年工作主

2、要成效(一)、抓好同级审重点关注财政资金管理的规范性今年共审计财政、地税、交通、旅游等单位的预算执行状况,并延长审计或调查了6个单位。查出违规金额14万元、应调账处理金额681万元。审计发觉的主要问题有:1、一些收支项目未按规定纳入财政体制核算,影响了财政预算收支的真实性,经审计发觉,有3705.77万元的收入项目和5576.23万元的支出项目未纳入财政预算管理; 2、一些基金项目如国有土地运用权出让金、国有土地收益基金等收入共计17530.18万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入。3、在完成收入任务的状况下办理不合理退库573万元。4、经延长二个企业审计发觉,存在有1000万元税款滞留企

3、业现象,部分代征税款单位存在只征主税、未征附税问题; 5、个别单位收入干脆冲减事业支出,未上缴财政专户实行收支两条线管理,有的部门专项资金拨付不刚好,甚至被占用。我局针对上述问题,已区分不怜悯况分别下达审计确定,做出处理、惩罚。此外,针对各单位存在的财务管理簿弱、会计核算不规范、财产管理制度不健全等问题,还提出了一些建设性看法和建议。上述各种违规问题基本得到订正和整改,促进了各单位合理有效地运用资金,受到了县人大常委会的充分确定加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点关注财政资金投入的效益性在人员少,任务重状况下,派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政、纪委同志一道,依据中

4、心、省出台的各项惠民惠农政策,围绕资金的收入、拨付、运用、管理等环节,通过对低保资金、家电下乡补贴资金、新农村建设资金、山海协作发展资金、扶贫开发资金等调查落实惠民惠农政策资金的到位状况。同时为规范资金管理实行了以下措施。一是实行项目资金在线监控,国库统一支付资金,干脆拨付到用款单位,削减中间滞留环节。二是实行惠民补贴资金一折通,用存折方式干脆兑现到受益农夫,并按规定公开公示,建立起惠民惠农资金补助的绿色通道。三是实行严格的政府选购制度,确保专项资金投资监管到位。四是实行绩效评估,建立有效的激励机制和约束机制,提高惠民惠农资金运用效益。(三)稳妥地开展经济责任审计工作提升审计结果的利用我局对领

5、导干部的经济责任审计进行统筹支配并纳入年初安排,在人手少、任务重的状况下,我们整合资源,对审计任务进行了合理的配置,将经济责任审计与财政财务收支审计或预算执行审计相结合,既节约时间又降低了审计成本,下半年安排支配经济责任审计项目6个,目前正在进点中。同时为实行明纪发20222号文关于仔细落实党政领导干部任期经济责任审计结果的通知精神,保证政令畅通,近期派出两名业务骨干与纪委同志一道对2022年以来被审计的领导干部及其所在部门单位执行审计报告和审计确定书以及落实整改状况进行为期一个星期的检查,对整改不到位、拒不整改、屡查屡犯的,予以通报、诫勉谈话、并追究有关人员的责任。(四)结合重点项目投资审计

6、关注财政资金运行的平安性结合县委为民办实事项目,做好工程决算审计工作。上半年共审计工业园区防洪堤、道路工程结算等8个项目共送审金额1269万元、审减金额171万元,确保国有资金的平安和有效,促进投资项目的规范管理。(五)主动完成上级领导交办的工作任务:一是派分管领导参加政府选购监督工作及协作县财政对2022年县文体局、建设局、党校、老干局等单位部分财政补助资金运用状况进行检查核实上报县政府;二是全面贯彻县委、县政府各项方针、政策,分别成立了学习科学发展观、四百活动、 创五优争先行等活动的领导小组、上报学习方案并用实际行动组织实施;三是主动推动政府信息公开工作,主动公开公开信息4篇;四是规范我局

7、的行政权力运行工作程序,编制了职权书目和流程图等5份材料分别上报发改局和效能办,依法审计实力得到逐步提升。(六)主动服务大局促成政府投资审计中心的成立政府投资建设项目始终是社会关注的热点,也引起了上级领导的高度重视,为推动投资审计机制创新,强化投资审计工作,在局领导的不懈努力下,经县政府其次十次常务会议探讨确定原则同意设立*县政府投资审计中心,为县审计局下属股级事业单位,核定财政核拨事业编制5 名,常务会议规定:政府投资的各类建设项目,除上级主管部门有明确规定由中介机构审计外,均由*县政府投资审计中心进行审计监督。由中介机构审计的项目,县审计主管部门也要加强监管。为加强县政府投资项目的管理和监

8、督,节约财政资金,提高投资效益经请示,以县政府名义向全县下发了*县关于加强政府投资项目审计监督管理方法的文件,具体规定了审计对象和范围、内容及处理惩罚规定。七:树立科学审计理念、强化制度建设、转变机关作风,提高审计质量。1、从科学发展的大局着手,充分发挥审计免疫系统功能,提高依法审计的实力,为此要狠练基本功,在内强化制度建设、狠抓机关作风,制定了局工作人员目标责任考核方法;局工作人员考勤制度;效能建设责任追究制度;政务公开制度;业务款待费开支管理制度;车辆管理制度等,用制度管人管事,对违反效能建设规定的工作人员一年内被告诫一次的,年度考核不能评为优秀;年内被效能告诫二次的当年年度考核不能评为称

9、职,并扣发年度奖金;年内被告诫三次的予以调整工作岗位,并提交任免机关赐予处理,取消该股室当年评优、评先资格。2、人、法、技建设取得新的成效,一是加强了以财务管理和廉政纪律为主要内容的自身建设如开展局机关财务自查自纠工作;二是派员参与了金审工程二期项目培训并根据省厅要求进行了网络系统、网络布线系统、机房系统如配电系统、防雷接地系统等建设,为审计业务供应良好的网络应用环境,同时为保证局计算机网络运用平安性与每位干部签订了平安保密协议书,做到平安保密人人有责;三是加强了以依法审计和文明审计为根本的作风建设,如通过聘请行风监督员走访被审单位,征求看法等进一步增加审计干部廉洁从审遵守审计纪律的意识。在业务123下一页

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