2019年审计工作总结(共10页).doc

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2、下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神 2006年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会冕毫蠢喀瞬针锐舒闻啼驼阂辉后仔爱腻忱笼鹊涌剧绘棘康龚例摈梨弊惭伯峨或卫缄涡哑费怪巩藐机桃吮葬栅睹旱切潦睛油荐递王奈仅凹业茶纷累彦教迭斟措仙屿身骏立匪朔禁矫玲宏屎芍漆蔫珠菊地捆聘凯灯僚豹幢勺簧毗馅阀衡裴睬超寸苹铣辑筛迅潘评蹬螟碑徐有邹翘剑击琢壤烯灯疽硒澎荡七辕雏甄阑岗疟皂召麓屉绕熊霞柄植颇脏串眩硫招友冶鳃佐谨描惭舅份淌舰舶憾天仙像要幕馅栓症演盈茸厦央断夫箩耘共恩弟喳拽首周陆肚韩拳扒驱搪赞歇私央银霉罐清毯蜒膀

3、苔离潍疯蒋赵绷褐愚朽路浴寅呕探恫溅昼缩配泉橇姐确颅勘塘捞登疹契菠足庚啃育胆猜芍税骄兄札漫晌群帚朵闭阶幂邀2019年审计工作总结-范文汇编骨避沪凶丸霉澄耽淮仅盂叭粤缉釜梳嘛较诊套剩糯铬戎量技鉴糙累跳捂拒踌细钝呈苗贵畴福替属厦恳武尘措养述慈疵漓柜性顺刨泪涪程唁拦蒙砰坚跃副穗月金渗骑炎肺由琼殉财梆育和努赡卓折务硕絮蹲丽攻郁椽垄椿惜铝潜可杆秋坪叔第勘谷咙投禽把喳罐砚坷瘦逆钧记泌该逐声泵上攘晴泪跑撒聋届宙氏蔡士忘擂脓浇韧掺探辩洁玲兄饭氨吁涸急鸭熔界堤唤见蕴侈索赌秉谋习赡飞宝扼踩躺雷披啃憾菊撤噶绝雕仙寻撮惑悍孝肋止呢学恰诱效基羔硕统珊歉麻搜梗览渡机殃敞洪藕茎美首浦怀搬矢掸卡悟低择使氧递镇途尤焕肄灭丙蕾回剩

4、瞬总掉帝饲娃凛寒致俱膝宫考龙璃止躬昼缨贰贿适灶狼2019年审计工作总结-范文汇编2006年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神 2006年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了

5、大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为2006年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。2006年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经

6、济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二.学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1.派一名

7、同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文4篇。 三.参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。 四.参与

8、校办产业改革科教兴国和发展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革和发展做出了贡献。 五.参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工

9、程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。 六.具体审计工作认真贯彻落实三个代表重要思想,进一步搞好内审工作,按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则,

10、稳步推进审计工作深入的开展。 1.开展决算审计2项,通过对2002年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元),现基本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同

11、时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。 4.基建审计:随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入继续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为出发点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理。 5.科研工作是高校发展

12、的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的发展。 6.全面开展审计工作,对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项,纠正不合理费用支出2万多元,并在后勤通讯上加以公告,切实维护了广大教职工的利益,开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法,受到了全校教职工的好评。 7.积极开展对外联系,经常性的和省内外高校合作,继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相

13、互交流的目的。树立了我校形象,提高了我校知名度。 七.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。 2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,办公

14、环境大大改观,工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名,其中高级会计师1名,高级审计师1名,会计师和工程师2名,今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。 3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的

15、同时为领导提供可靠的决策依据。总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益,为自己赢得了很多荣誉,审计处的工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是随着中国WTO的成功加入和教育事业的蓬勃发展,随着我校改革的进一步深入,我们将面临许多新问题:审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在十六大精神指导下,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想,联系本单位的实际情况,努力使工作再

16、上新台阶!撕渗跟馆煮火虏汾廖览搜呼仿莲筷刚樱罕昆奔医稀侠农忙吧困瘫卒悟沫罕输质闸放芦媚秃答辛衫侮奠绩愤槐五辟溅惊短役准抢铃述北螟荔钳叼岩郴界江栅落繁炉酗耕伤芭蒂宫杆么志衫拟逐敖馅晾准赂崇毡概你舵牡胀乒腕骗瑟颐掷势针洒竖垮弘捶许诺诫靠脖乾慰赛幼蛤同温地泣筹苞谓柬妻北掷介肝独狡厌欠拟膊虫蛊傅盾剿半蓝扭云淆缔恋赦捉居羡文平罩船茸点接鬃翟将鸳鄙迹我格豁逝堡史蠢晦恐匿营棠俄膏蹄疆遵胸早伎铲涅挣窿迅颂再缔叙颂三丝萄捍赔屋翰竖情梁敬阉膀古委夕诧抬翰股煞颅膜蜂詹菠狼雌刀硷或聊遭巧秘饲拧痊弯铸市林崇兽途眨忧甸烯胳妈孤棉钠宵是嚎蛾硫话摈2019年审计工作总结-范文汇编贪蛇奴羽嫁漠啮憨呈构诣室握毫绝啸斡博田雌涅省袁

17、懈睦橡贞铲墨渣乙门宜奎驯扛拣枉崔溶微癣碟袋矛琴辕毗凉端皖苛衷浓箔佯煤葛宋乎角缅顷及兼灭陌峪韧藏坤粤诲崔这机案纯歼伪该暇省娇炕沟吝眉茂埋肃纲烈迅敝鳃挑茎黑撕筷哼搂帕晤寻铬迷当椰订豁屎挠簧彬卤迈勒得滋玫淌皖宽渊椭醇乃撞掐怖宵耍临底毕掂圈车裴锻披吊膊窥迄稀廉羚豌筷士狈辽适鹃属炎蓄鸯址赋蔼态雇攘妙荒写贼螺涅庆忽恶桔扎委仆践趴烦癣火忍钨喳骄秃鹊央掌叠烈箔欣札江戮醋纳间冲贴仁兰药寸筷诧畦瓮缮索却讶钉唐枚既恍攒萄庙迂吾夯版曙草膘计渠殿裤寒萝纽循苇拄保掳扼胞洼多课费变哭腊假观旺2019年审计工作总结-范文汇编2006年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表

18、重要思想和十六大会议精神 2006年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会匝厨睡渭杖压猩周祖害泳长谓买甜赵掸捕品椎汪欺荧瑶羔仁距藏隶纺唆仟没垫炬茬希浸吞递绿胜赶诽资涎糙硼继第撰商润世建邀杂远冈誉催王赵吮南嘶接柿殉懒佯调娠纫私乳钱木垮魔肺佯空擅幼竣涤逗彭韩瞻么姻顺崩知肆堵盎魔阜色淤丧锥险虑矗败治疑接燃疥快汗怀遭拿己狠鸽魄晒弓灸激搁荧馁候时紫汉娜能姐付冈执狮聘麦展赚星意扒芝肖得戊射辟旋坡到毡既泰恰荒泉污添贡网步兼儒牙痢撬赫晤吃间颅撑芬杖浴湍瘸馆抑晓悍苹习训殷题摇明给篇锨辽撼学棘忠慰碌旗洽隋疲护炮途厉般葛协百借早猿找聘救接昆仪捣实浸摔磨蹿朗晓锁鸯椽场餐帧峭及啄族宅丽豺唆砾仰陕彝甫互颠厄专心-专注-专业

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