企业逾期应收账款管理制度.docx

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1、企业逾期应收账款管理制度为了进一步规范逾期应收账款的催收,特制定本制度。1、欠款到追收。对拖欠账款的追收,要采用多种方法 清讨,催收账款责任到位。原则上采取大区经理负责制,再 由大区经理落实到具体的业务员身上。如果是单一的大区经 销商或代理商,则由客服中心定期对其进行沟通、催付。对 已发生的应收账款,可按其账龄和收取难易程度,逐一分类 排序,找出拖欠原因,明确落实催讨责任。对于确实由于资 金周转困难的企业,应采取订立还款计划,限期清欠,采取 债务重整策略。应收账款的最后期限,不能超过回款期限的 1/3(如期限是60天,最后收款期限不能超过80天);如超 过,即马上采取行动追讨。2、总量控制,分

2、级管理。财务部门负责应收账款的计 划、控制和考核。销售人员是应收账款的直接责任人,公司 对销售人员考核的最终焦点是收现指标。追款三步骤:、 联系:电话联系沟通,债务分析,分析拖款征兆。销售人员 或客服中心要适时与客户保持电话联系,随时了解客户的经 营状况、财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款征兆。 、信函:期限实地考察保持压力确定追付方式。销售人员 要对客户进行全程跟进,与客户接触率与成功回收率是成正 比的,越早与客户接触,与客户开诚布公的沟通,被拖欠的 机会就会越低。并且给予客户一个正确的观念,我们对所有 欠款都是非常严肃的,是不能够容忍被拖欠的。、走访: 资信调查合适的催讨方式。销售人员

3、要定期探访客户,客户 到期付款,应按时上门收款,或电话催收。即使是过期一天, 也应马上追收,不应有等待的心理。遇到客户风险时,采取 风险预警和时时、层层上报制,在某个责任人充分了解、调 查、详细记录客户信用的情况下,由主管、经理等参与分析, 及时对下属申报的问题给予指导和协助。3、对已拖欠款项的处理事项:、文件:检查被拖欠 款项的销售文件是否齐备;、收集资料:要求客户提供拖 欠款项的事由,并收集资料以证明其正确性;、追讨文件: 建立账款催收预案。根据情况不同,建立三种不同程度的追 讨文件:预告、警告、律师函,视情况及时发出;、最后 期限:要求客户了解最后的期限以及其后果,让客户明确最 后期限的含义;、要求协助:使用法律手段维护自己的利 益,进行仲裁或诉讼。

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