医院医疗器械质量管理制度.docx

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1、医院医疗器械质量管理制度医疗器械 质量管理制度*医院 *医院关于成立医疗器械 质量管理小组的通知 各科室: 为加强本医疗机构医疗器械管理,保证宽阔患者使用医疗器械平安有效,依据医疗器械监督管理条例、医疗器械使用质量监督管理方法等有关法规、规章制定本规定。 1、成立医院医疗器械质量管理小组 组长:*X 副组长:*X 成员:医务科负责人、药剂科负责人、选购员、验收员、库管员、护理部负责人、质控办、各临床科室等医疗器械使用相关科室负责人 2、办事机构 医疗器械质量管理小组办公室设在药剂科,归属于药物治疗学及药事管理委员会下管理。由药剂科负责医疗器械选购工作、处理日常工作,每季度对医疗器械工作开展状况

2、汇总后在季度药事管理委员会上进行通报,每年度对医疗器械质量管理状况进行全面自查,并自查报告上报药事管理委员会审核,通过后上报旗市场监督管理局。医务科、总务科、质控办、护理部等科室负责医疗器械相关的管理工作。 3、医疗器械质量管理小组职责 (一)负责起草和制定本医院的医疗器械质量管理制度,指导、督促医疗器械管理工作,定期组织考核。 (二)负责制定相关人员的连续教育和培训方案,具体落实选购、验收、养护、使用人员的培训工作。 (三)负责组织医疗器械监督管理法律、法规的学习培训和收集药品监督管理部门发布的医疗器械监管信息,争论医疗器械的质量管理工作。 (四)对本医院使用医疗器械的质量负责,对首次选购的

3、企业和产品进行资格合法性和产品合法性、平安性审查。 (五)负责医疗器械质量投诉、不良大事等信息的收集和处理,作好记录,查明缘由,准时报告有关部门。 附件:1、医疗器械各项管理制度 2、各项管理表格 *医院*年*月*日 名目 1、医疗器械临床准入与评价管理制度 2、医疗器械选购制度 3、首次购进企业(品种)质量审核制度 4、医疗器械进货检查验收制度 5、医疗器械储存、保管、养护制度 6、医疗器械出库复核制度 7、效期医疗器械管理制度 8、不合格医疗器械管理制度 9、医疗器械不良大事报告制度 10、医疗器械修理保养工作制度 11、医疗器械使用管理规定 12、植入(介入)性卫生材料管理制度 13、医

4、疗器械正常破损报废制度 14、一次性使用无菌医疗器械管理制度 15、卫生和人员健康状况管理制度 16、质管人员培训制度 医疗器械临床准入与评价管理制度 一、各业务科室依据临床工作需要按年度编报设备方案,10万元以上设备应填写方案论证表,由总务科汇总后,交医疗器械临床使用平安管理委员会争辩,形成年度方案,并由院领导批准后执行。 二、购置大型医疗设备,必需先编写可行性报告及大型医疗设备配置申请表,报省卫生部门批准后执行。 三、对紧急状况或临床急需的医设备,应由使用科室提出申请,按审批规定,经院领导批准后,优先办理。 四、各业务科室不得对外签定订购合同或向厂商承诺购置意向。 五、各类设备所需的耗材、

5、配件应做好方案,由总务科审核,报分管领导批准执行。 六、对于赠送的医疗设备,必需按程序办理相关手续,并经设备和医疗管理部门审核,经院领导批准后执行。如违反规定,造成的医疗事故或医患纠纷,由当事人担当有关的责任。 医疗器械选购制度 为认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、合同法、医疗器械使用质量监督管理方法等法律、法规和医院的各项质量管理制度,严格把好医疗器械购进质量关,确保依法购进并保证医疗器械产品质量,特制定本制度。 一、医疗器械应当由药剂科实行统一选购,临床科室不得自行选购。 二、严格坚持按需进货,择优选购,质量第一的原则。在选购时应选择合格供货方,对供货方的法定资格,履约力气,质量信誉等应进

6、行调查和评价,并建立合格供货方档案。 三、选购应制定方案,并有质量管理机构人员参加,应签订书面选购合同。明确质量条款。选购合同假如不是以书面形式确立的,购销双方应提前签订注明各自质量现任的质量保证协议书。协议书应明确有效期。医疗设备的购进应当有检测、修理和保养条款。 四、购进的医疗器械必需有产品注册号、产品包装和标志应符合有关规定。工商、购销合同及进口医疗器械合同上注明质量条款及标准。 五、质量管理员应做好首营企业和首营品种的审核工作,审核时应查明以下加盖供方公章的证件、材料,并建立档案: 1、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证; 2、医疗器械产品注册证书及附件; 3、营业执照;

7、4、企业法定代表人的托付授权书原件,托付授权书应明确授权范围; 5、销售人员身份证明; 六、购进医疗器械产品应开据合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、货相符。票据和记录应按规定妥当保管。 七、选购医疗器械时不得有下列行为: 1、从无医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证、其次类医疗器械经营备案凭证的企业购进医疗器械; 2、购进小包装已破损、标识不清的无菌器械; 3、购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械; 八、应准时了解医疗器械的库存结构状况,合理制定业务购进方案,在保证满足需求的前提下,避开医疗器械因积压过期失效或滞销造成的损失。 首次购进企业(品种)质量审核

8、制度 一、首购品种指本单位向某一医疗器械经营(生产)企业首次购进的医疗器械产品。 二、首购企业的质量审核,必需供应加盖经营(生产)单位原印章的医疗器械经营许可证、营业执照等证照复印件,销售人员须供应加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的托付授权书,并标明托付授权范围及有效期,销售人员身份证复印件,还应供应企业质量认证状况的有关证明。 三、首购品种须审核该产品的质量标准和医疗器械产品注册证的复印件及产品合格证、出厂检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。 四、购进首购品种或从首购企业进货时,业务部门应详细填写审批表,连同以上所列资料及样品报质管部审核。 五、分管院长对药剂科填报的审批表

9、及相关资料和样品进行审核合格后,报单位负责人审批,方可开展业务往来并购进商品。 六、药剂科将审核批准的首购品种、首购企业及相关资料存档备查。 医疗器械进货检查验收制度 一、依据医疗器械监督管理条例、医疗器械使用质量监督管理方法等有关规定,为保证入库医疗器械质量完好,数量精确,特制定本制度; 二、验收人员应经过培训,生疏医疗器械法律及专业学问; 三、医疗器械验收员应依据医疗器械监督管理条例、医疗器械使用质量监督管理方法等有关法规的规定办理。对比商品和送货凭证,进行供货单位、产品名称、规格、型号、生产厂家、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、产品注册证号、数量等的核对。对货单不符、质量特殊、包装不

10、结实、标示模糊等问题,不得入库,并上报药剂科。 四、进口医疗器械验收应符合以下规定:进口医疗器械验收,供货单位必需供应加盖供货单位的原印医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表等的复印件。 1、核对进口医疗器械包装、标签、说明书,是否用使用中文; 2、标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定全都; 3、说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围; 4、产品商品名的标注是否符合医疗器械说明书、标签、包装标示管理规定; 5、标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。 6、对有特殊储运要求的医疗器械还应当核实储运条件是否符合产品说明书和标签标示的要求,并索要运输在途温度记录

11、小票,由运输员、收货员签字确认。 五、验收首购品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。 六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号;包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。 七、对与验收内容不相符的,验收员有权拒收,填写拒收通知单,对质量有疑问的填写质量复检通知单,报告药剂科确认,必要的时候送相关的检测部门进行检测;确认为内在质量不合格的依据不合格医疗器械管理制度进行处理,为外在质量不合格的由验收员通知药剂科与供货单位联系退换货事宜。 八、入库商品应先入待验区,待验品未阅历收不得取消待验入库,更不得使用。 九、入库时留意有效期,一般状况下有效期不足六个月的不得入库。 十、经

12、检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械,应单独存放,作好标记。并立刻书面报告科主任进行处理。未作出准备性处理看法之前,不得取消标记,更不得销售。 十一、验收完毕,做好医疗器械入库验收记录。入库验收记录必需记载:验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格(型号)、生产厂商、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、产品注册号、质量状况、验收人等。医疗器械入库验收记录必需保存至超过有效期或保质期满后2年或使用期限终止后2年。 大型医疗器械进化查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年;植入性医疗器械进货查验记录应当永久保存。 十二、验收工作必需要求准时,尤其是进口设备,必需把握合同验

13、收与索赔期限,以免因验收不准时造成损失。 医疗器械储存、保管、养护制度 1、医疗器械使用科室对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械,应当依据产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并予以记录,准时进行分析、评估,确保医疗器械处于良好状态,保障使用质量;对使用期限长的大型医疗器械,应当逐台建立使用档案,记录其使用、维护、转让、实际使用时间等事项。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限终止后5年。 2、储存医疗器械的场所、设施及条件应符合国家有关规定以及药品和医疗器械使用说明书的要求。对温度、湿度有特殊要求的医疗器械,还应当依据其说明书的要求进行储存。 3、对储存医疗器械应当定

14、期检查,做好检查记录。对过期、破损、淘汰的医疗器械应当立刻封存登记,并按规定报告处理。 4、对储存医疗器械的场所进行温湿度记录(每天上午10点及下午4点),并按要求对温湿度进行调整。 1)仓库各库(区)的温度要求范围为:一般的器械储存在常温库,常温库030(内控标准:129);阴凉库020(内控标准:120);冷藏库28(内控标准:37)其他需要在其他温湿度储存的依据要求储存。 2)仓库的湿度要求范围为:35%75%(内控标准:36%74%)。 5、备用医疗设备物资应专人保管,按类存放,先进先出,保持洁净,通风防潮,防火防盗。 6、设备日常管理与保养由使用科室负责,包括:清洁、调整、紧固、配套

15、设施调整等。 7、由医疗器械生产经营企业或者修理服务机构进行保养或者修理的,应当在合同中明确规定。医疗机构器械主管科室应记录设备修理状况、关键零配件来源等内容。 8、对修理率高的医疗设备应准时向上级报告。 9、库房要配备相应的防火、防潮、防虫、防盗等设施,如:货架、地排、灭火器、温湿度计等。保持库房通风平安,确保物品不发生霉变,库房内保持清洁整齐,道路通畅,不得存放私人物品。 10、三不靠原则:产品存放不靠顶、不靠墙、不靠地。 医疗器械出库复核制度 1、医疗器械出库,必需凭使用部门申请单。仓库要认真审查申请单,如有问题必需报告科主任。 二、医疗器械出库,仓库要把好复核关,必需按出库凭证所列项目

16、,逐项复核品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、质量状况等项目。做到数量精确,质量完好,包装结实。 三、医疗器械出库必需遵循先产先出、近期先出和按批号逐批发货的原则。出库按领物申请单对实物进行外观质量检查和数量、项目的核对。如发觉以下问题要停止发货,上报科主任: 1、外包装消逝破损、封口不牢、衬垫不实、封条严峻损坏等现象;2、包装标识模糊不清或脱落;3、过期或失效。 四、出库后,如对帐时发觉错发,应立刻追回或补换、如无法立刻解决的,准时与有关部门联系,协作协作,认真处理。 五、发货复核完毕,要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括:出库日期、领用单位、品名、

17、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、质量状况、经手人等,记录要依据规定保存至超过有效期或保质期满后2年。 效期医疗器械管理制度 一、为合理把握医疗器械的储存管理,防止医疗器械的过期失效,削减医院的经济损失,保障医疗器械的使用平安,特制定本制度。 二、标明有效期的器械,验收员要核对医疗器械的有效期是否与验收凭证全都;验收凭证上没有注明的,验收员要注明。 三、保管员在接到入库清单后,应依据单上注明的效期,逐一对商品进行核实,如发觉实物效期与入库单效期不符时,要准时通知验收员核实;入库后,效期产品单独存放,依据效期远近依次存放。 四、在医疗器械保管过程中,要经常留意有效

18、期限,随时检查,发货时要严格执行先产先出、近期先出、依据批号发货原则问题,防止过期失效。 五、医院规定,距离有效期差6个月的医疗器械定为近效期医疗器械,对近效期医疗器械仓库每月应填写医疗器械近效期催销报表,通知相关部门尽快处理。 六、过期失效医疗器械报废时,要依据不合格医疗器械处理程序和审批权限办理报废手续,并要查清缘由,总结阅历教训。 不合格医疗器械管理制度 为了严格把握与管理不合格医疗器械,严格把关不合格医疗器械的在进货、入库、出库等各个环节,确保使用者在使用医疗器械的平安有效,特制定本制度。 一、凡医疗器械包装、标签,规格、名称、用途及说明书与法定质量标准或有关法律法规不符合的医疗器械,

19、均属不合格医疗器械; 二、进货检查验收时发觉不合格的医疗器械,必需报经医疗器械管理部、医院相关领导确认,并准时通知选购员与供货单位联系退货事宜; 三、医疗器械入库存储过程中,发觉不合格的医疗器械时:1、应立刻存放于不合格医疗器械区,悬挂红色标志牌(合格品为绿色、待验品为黄色、不合格品为红色);2、查明缘由,分清责任;假如是生产环节或运输环节的质量隐患而导致的,准时向供货单位联系,商洽退货或销毁等处理方法;3、上报医疗器械管理部备案,通知财务部拒付或者暂缓支付相关货款;4、与供货商进行质量查询,提出改进建议,关心供货商供应更加优质医疗器械; 四、医院仓库储存保管或养护不当而导致的不合格医疗器械,

20、必需认真排查此类型及其它类型医疗器械有无受到影响,分析缘由,总结阅历,吸取教训,并实行有效的防范措施;对造成严峻经济损失的,报请院领导处理; 五、在出库过程中发觉不合格医疗器械,应立刻停止发货;同时,按出库记录追回不合格医疗器械,并将不合格医疗器械移放于不合格医疗器械区,悬挂红色标志牌; 六、上级医疗器械监管部门抽查、检验判定为不合格医疗器械时,或监管部门公告、发文、通知查处发觉的不合格医疗器械时,应立刻停止出库;同时,按出库记录追回不合格医疗器械,并将不合格医疗器械移入不合格医疗器械区,悬挂红色标志牌,等待进一步处理; 七、对不合格医疗器械按规定进行报损和销毁时,由仓库保管员定期列出清单,填

21、写销毁医疗器械报告(附销毁产品的清单),经医疗器械管理部、医院分管院长审批和有关部门核对签字后,由医疗器械管理部组织人员进行销毁,销毁过程应做记录;特殊管理的不合格医疗器械的销毁应报告药监、卫生部门,办理销毁审批手续进行监毁。 医疗器械不良大事报告制度 一、为促进医疗器械的合理使用,保证其平安性和有效性。依据医疗器械监督管理条例、医疗器械使用质量监督管理方法等有关法律法规,特制定本制度。 二、依据使用中对人体产生损伤的可能性、对医疗效果的影响,医疗器械使用状态可分为接触或进入人体器械和非接触人体器械,具体如下: 接触或进入人体器械,如有源器械失控后造成的损伤程度分为:轻度损伤、损伤、严峻损伤。

22、 非接触人体器械对医疗效果的影响,其程度分为:基本不影响、有间接影响、有重要影响。 医疗器械种类、品种繁多,对人体引起不良反应的影响因素程度不尽全都,一般有:A、医疗器械的质量因素;B、操作技术因素;C、被医疗患者的体质因素或其他因素,如是否使用其他药物、有毒物品及其他致敏因素。所以,假如消逝医疗器械使用后的不良反应,必需认真调查、分析、核实,必要时经有关技术监督管理部门检查、验证确定。 三、质量管理部负责收集、分析、整理、上报企业的产品不良大事信息。 四、有关部门应留意收集正在使用的产品不良大事信息,填报不良大事报告表,准时通过网络上报旗市场监督管理局。 五、应重点收集首营品种的不良大事信息

23、并准时反馈。 医疗器械修理保养工作制度 一、凡属科室使用的医疗器械发生故障,消逝特殊现象不能进行正常工作时,需要修理,应准时通知总务科修理。 二、修理人员必需定期到各科室了解各种仪器使用和保管状况,发觉问题准时处理修理。 三、凡需修理的医疗仪器修复后,必需详细记录,分析发生故障的缘由,加强保养,总结阅历,不断改善修理工作。 四、修理人员必需明确职责和分工,加强业务技能的学习,提高技术水平,准时保质、保量地做好医疗仪器和器械的修理、验收、安装、施工、设计等工作。 五、医疗器械发生故障由于本院条件所限无力修理时,应报请器械科领导和院领导批准由修理组对外统一联系,而后办理一切手续(特殊状况除外)。

24、六、修理人员定期下科室对宝贵仪器进行平安检查。检查内容包括:操作人员是否按操作规程进行操作,设备的防护是否符合要求,计量是否符合国家规定以及设备的修理保养状况。 医疗器械使用管理规定 1、医护人员在使用医疗器械(设备)前应按产品说明书的有关要求进行检查,如发觉特殊状况应停止使用,准时通知相关负责人,并与主管人员联系,通知检修,经检修仍不能达到平安标准的,不得连续使用,并登记报告。 2、医疗器械使用科室不得使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。使用无菌医疗器械前,应检查包装、有效期,包装破损、标示不清、超过有效期或者其他可能影响平安、有效的,不得使用。 3、医疗器械使用科

25、室应当加强对工作人员的技术培训,依据产品说明书、技术操作规范等要求使用医疗器械。应防止对相关医疗器械操作不娴熟的医护人员独立操作,尤其是由于操作不当可能会对患者造成损害的医疗器械。 4、医疗器械使用科室应当妥当保存购入第三类医疗器械的原始资料,并确保信息具有可追溯性。使用大型医疗器械以及植入和介入类医疗器械的,应当将医疗器械的名称、关键性技术参数等信息以及与使用质量平安亲热相关的必要信息记载到病历等相关记录中。 5、医疗器械使用科室对重复使用的医疗器械,应当依据国务院卫生计生主管部门制定的消毒和管理的规定进行处理。 对使用过的一次性使用无菌医疗器械,应依据医疗废物管理条例的相关规定准时收集,并

26、依据类别分于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内,由医疗废物集中处理单位处理。 医疗废物集中处理单位,应当对用后的一次性使用无菌医疗器械进行登记,登记内容应当包括来源、种类、重量或者数量、交接时间、处理方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 6、操作医疗器械(设备)的医护人员应加强对所用器械(设备)平安使用学问学习,尤其是操作与光、热、射频、有害射线等相关的设备,应做好自身防护。 7、当发生重大质量事故或严峻危害人体健康的医疗器械不良反应时,医疗机构应准时向阿旗市场监督管理局报告,为监管部门供应管理信息并乐观协作,以便削减社会危害不良大事的报告应有完整记录并有相关

27、记录人员签名。医疗器械管理部门应收集并核实不良反应信息,按规定向上级机构报告。 8、凡有医疗设备的科室,要逐步建立使用管理责任制,指定专人管理,严格使用登记。认真检查保养,保持仪器设备处于良好状态,随时开机可用,并保证账、卡、物相符。 9、仪器设备(包括主机、附件、说明书)确定保持完整无缺,即使破损零部件,未经总务科检验亦不得任意丢弃。 10、使用无菌医疗器械前,应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期。包装破损、标示不清、超过有效期或者可能影响平安、有效的,不得使用。 植入(介入)性医疗器械管理制度 一、凡列入植入性医疗器械名目的医疗器械购置时,必需首先查验产品注册证、生产企业许可证、经营许

28、可证、营业执照产品合格证,以及生产商(直接或间接)合法销售授权书。 二、合同中产品质量保证条款(包括保险方式)必需明确并可操作执行,排解承诺人力气范围之外的承诺,并将质量保证条款以适当形式告知病人。质量保证条款的签章可实行以下三种方式:1)、由生产者签章;2)、由生产者在中国的办事处或代表处签章;3)、由生产者托付在中国负责代理销售产品的单位签章。 三、应建立统一的选购和使用登记制度,记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的基本信息,包括品名、规格、型号/批号,进货日期、手术日期、手术医师姓名、患者姓名、地址、联系方式。 四、产品验收时,应有企业确认的可追溯的唯一性标识如条码或统一编号,并对唯

29、一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录。 五、对紧急使用或必需在手术现场选择型号、规格的植入性医疗器械,可以临时由经确认有资格的厂商直接供应使用,但在手术后必需准时填写植入性医疗器械使用验收单: 商检:1)、由注册单位供应注册登记表、医疗机构执业许可证、税务登记表、法人代码证及批文和海关代码证等资料;2)、报检,供应出入境货物报检单、外销合同、出口商业发票、装箱单、报关单提单、木质包装消毒证、无木质包装申明等资料。3)、现场检验,在医疗设备安装前,由当地检验检疫局派员到现场与厂商委派的安装工程师和用户共同验收;核对医疗设备的外观、名称、型号规格、产地、数量等应与合同、装箱单(相

30、关资料)必需相符:4)、技术验收,主要由商检部门供应检验合格证或通知单,应作为技术档案保存并存档;5)、验收时发觉报损或与合同不符等,应准时签署备忘录,妥当封存,并立刻通知相关公司协商解决。与进货发票一起作为验收入库凭据,并将全部资料(其次条中1)、2)、除外),作为病人病历档案一起完整保存。 六、对某些宝贵和技术难度较高的植入性医疗器械,确需厂家派专业人员进行现场技术指导,如上台参与手术等,但必需核实其从事医生工作的资格,并有双方签字的安装记录。 七、对植入性医疗器械正常使用中发生的可疑不良大事,应按规定准时上报旗医疗器械不良大事监测中心。 医疗器械使用前质量检查制度 为了加强医疗器械的监督

31、管理,保证产品的平安、有效,在医疗器械使用前,严格遵循医疗器械使用前质量检查制度。 一、医院选购医疗器械,要依据医疗器械监督管理条例、医疗器械使用质量监督管理方法消毒管理方法和一次性使用无菌医疗器械监督管理方法(暂行)的要求进行索证。凡证件不齐者,一律不予选购。 二、医疗器械投入使用前,必需验明产品合格证明和标签标识,建立真实完整的记录,记录应包括供货单位、产品名称、生产厂商、生产许可证、注册证号、规格型号、产品批号(编号)、生产日期(灭菌日期)、有效期、购进数量、购进日期、验收结论、验收人签名等。 三、依据选购方案、进货发票或送货单,对产品名称、生产厂商、生产许可证、注册证号、规格(型号)、

32、批号(编号)、生产日期(灭菌日期)、有效期、供货单位、数量、日期等逐项核对、清点。如有不相符或破损应准时做好记录,严禁投入临床使用。 四、医疗器材投入使用前要进行严格的检查。 1、外包装检查:包装、密封等是否结实;外包装上的中文标识是否符合要求;包装注明的产品名称、生产厂商、批准文号、规格型号、批号(编号)、生产日期(灭菌日期)、有效期等是否清晰齐全;有关特定储运图示及使用的包装标志是否清晰。不合格的,不予投入临床使用。 2、内包装检查:医疗器械内包装应完整、无破损、无污染、无变形、封口应严密,如有铅封轧印必需清楚。不合格的,不予投入临床使用。 医疗器械正常破损报废制度 一、凡符合以下报废条件

33、的不能用于临床使用的医疗设备,应予以报废。 1、经检测,修理后技术性能仍无法达到临床应用基本要求。 2、仪器设备老化,技术性能落后,超过使用年限。 3、严峻污染环境,危害患者或工作人员平安及健康,改造费用昂贵的。 4、虽可以修复,但修理费用过大,已不值得修理的。 5、计量器具按计量器具管理制度规定,已无法满足计量基本标准的要求。 6、凡是国家明文禁止使用的医疗器械及相关的设备 二、申请报废医疗器械,由使用部门提出,总务科登记,经医疗器械临床使用平安管理委员会同意。 三、待报废医疗(含教学、科研)设备在未批复前应妥当保管,已批准的报废的大型医疗设备应将其可利用部分拆下,折价入账,入库保管,合理利

34、用。 四、经批准报废的医疗器械,使用部门和个人不得自行处理,一律交回总务科统一处理。如有违反者应予追查,并交主管部门处理。 一次性使用无菌医疗器械管理制度 依据国务院医疗器械监督管理条例、医疗器械使用质量监督管理方法、一次性无菌使用医疗器械监督管理方法规定,特制定本制度。 一、一次性使用无菌医疗器械指无菌、无热源、经检验合格,在有效期内一次性直接使用的医疗器械。 二、为加强一次性使用无菌医疗器械的管理,保证产品的平安、有效,依据一次性使用无菌医疗器械监督管理方法制定本制度。 三、所购的无菌医疗器械,依据不同经销商、不同厂商的不同产品,应验明:生产企业:营业执照、税务登记、医疗器械生产许可证、产

35、品注册证、产品合格证或卫生许可证、计量合格证、产品检验报告、法人托付授权书、销售人员身份证。经营企业:营业执照、税务登记、医疗器械经营企业许可证、法人托付授权书、销售人员身份证及供应生产企业的全部有效证件。验证合格后方可验收入库。 四、外包装不合格,小包装破损,标识不清,过期淘汰的无菌器械,一律作不合格产品,不准入库。 五、验收入库的物资必需按品名、规格型号、数量、价格、生产批号、灭菌批号、产品有效期、制造商和经销商名称及购入时间进行登记,并准时按医院感染管理要求做好各项工作。 六、做好厂、商家资格证件记录工作,做好全部产品的证件记录和保管工作,备查。 七、一次性无菌医疗器械不得重复使用。 八

36、、使用时若发生热反应、感染或其他特殊状况时,必需准时留取样本送检,按规定详细记录,报告医院感染管理科、药剂科和医疗器械选购部门。 九、医院发觉不合格产品或质量可疑产品时,应立刻停止使用,并准时报告当地药品监督管理部门,不得自行作退、换货处理。 十、一次性使用无菌医疗用品用后,须进行消毒、毁形,并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理,禁止重复使用和回流市场。 十一、使用无菌器械前应检查小包装是否破损,标识是否清晰,是否在有效期内等,不符合规定的不得使用。 十二、严禁重复使用无菌器械。无菌器械使用后必需按规定销毁,使其不再具有使用功能,经消毒无害化处理,并建立完整,真实,规范的销毁记录。 十三、

37、无菌器械使用后统一送至医疗废弃物处置中心,按相关规定统一处置销毁。 卫生和人员健康状况管理制度 一、为保证医疗器械质量,制造一个有利器械质量管理的优良工作环境,保证职工身体健康,依据医疗器械监督管理条例等的规定,特制定本制度。 二、仓库、使用场所应光明,地面洁净,无垃圾,无污水,无污染物。 三、办公室地面、桌面等每天清洁,每周进行彻底清洁。 四、仓库环境洁净、地面平整,门窗严密结实,物流畅通有序。并有平安防火、防虫、防鼠设施,无粉尘、无污染源。 五、在岗员工个人卫生洁净,精神饱满。 六、每年组织一次健康检查。单位分管医疗器械质量的负责人、质管人员、验收、保管、养护、复核等直接接触医疗器械的人员

38、必需进行健康检查。其中验收员、养护员必需有视力的体检。 七、依据规定的体检项目进行检查,不得有漏检行为或找人替检行为,一经发觉,医院将严峻处理。 八、经体检的员工,如患有精神病、传染病、化脓性皮肤病的患者,立刻调离直接接触医疗器械的岗位,待身体恢复健康并经检查合格后,方可工作。 九、建立员工健康档案,档案至少保存至职工离开原岗位后一年。 质管人员培训制度 一、为了提高职工的质量教育,业务水平,更好的为病员服务,依据医疗器械监督管理条例等的规定,特制定本制度。 二、质量管理、验收、保管、养护、使用等的工作的人员,必需经过培训,考试合格方可上岗。 三、总务科负责组织医院的员工质量教育、培训和考核工

39、作。 四、总务科依据医院制定的年度培训方案合理支配全年的质量教育、培训及考核工作,建立职工质量教育培训档案。 五、医院职工质量学问学习,以医院定期组织集中学习和自学方式为主。依据培训的内容不同选择笔试、口试、现场操作等考核方式。 XX医院 医疗设备维护保养记录表 设备名称 规格型号 编号 使用部门 制度大全网-,为您细心编辑整理本文,转载与引用请注明出处。 管理人 上次保养时间 运行状态 本次维护时间 完成时间 维护单位 维护保养内容: 维护保养人签名:*年*月*日 恢复使用时间:*年*月*日 操作运行状态: 正常 不正常 使用部门: 药械科: 首营品种审批表 企业名称 类别 生产企业 经营企

40、业 拟供品种 详细地址 邮政编码 E-mail 传真 联系人 联系电话 许可证 许可证名称 许可证号 企业名称 负责人 许可范围 有效期至 企业地址 发证机关及 发证日期 营业执照 企业名称 注册号 法人代表人 经营性质 注册资金 经营范围 经营方式 企业地址 发照机关 选购看法 药剂科负责人:*年*月*日 质量信誉 实地考察结论 药剂科负责人:*年*月*日 审核看法 分管院长:*年*月*日 审批看法 同意作为合格供货方 不同意作为合格供货方 院长:*年*月*日 日期 上午下午 库内温度 相对湿度% 实行措施后 库内温度 相对湿度% 调控措施 温度 湿度% 记录员 温度 湿度 1 2 3 4

41、5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 温湿度记录 1医疗器械进货查验记录 产品名称 供货单位 生产厂家 生产许可证 注册证号 规格型号 产品批号 生产日期 灭菌日期 有效期 购进数量 购进日期 验收结论 验收人 备注 医院医疗器械定期检查记录 品名规格数量生产批号有效期 温度() 湿度(%) 质量是否合格 不合格产品处理措施 合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 篇2:烟草行业质量管理体系审核工作方案 为建立行业质量管理体系审核制度,规范行业审核工作程序,全面

42、推动烟草行业质量管理体系建设,提升体系运行水平和质量,特制订本工作方案。 一、行业审核的指导思想和目的 指导思想:坚持以*为指导,紧紧围绕建设严格规范、富有效率、布满活力的中国烟草总体要求,结合行业中心工作,贯彻和推行iso9000质量管理体系, 建立科学、规范、高效的管理体系和持续改进机制,夯实企业管理基础,全面提升烟草行业管理水平。 审核目的:指导烟草行业工商企业质量管理体系依据行业总体部署和质量管理体系建设要求建立和实施;评价企业质量管理体系运行的有效性,发觉改进的机会。 二、行业审核依据 1.烟草行业改革和进展的总体要求和中心工作; 2.国家局关于烟草行业质量管理体系建设的有关文件; 3.国家及烟草行业有关的法律法规、行业标准与技术规范; 4.gb/t19001-质量管理体系要求。 三、行业审核的组织 行业审核工作由国家局经济运行司负责组织实施,具体负责行业审核制

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