中国航空工业集团公司6S管理评价标准.docx

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1、AVIC中国航空工业集团公司 6S管理评价标准二OXX年XX月XX日AVIC中国航空工业集团公司AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA序 号检查项目基本要求检查内容分值8库房和储 物间1 .实施定置管理,物 品合理分类,整齐摆 放;2 .环境整洁,通道畅 通;3 .库房帐物卡相符, 标识清楚;4 .不合格品规范隔 离,标识清楚;5 .库房各种防护措 施、温湿度控制措施 有效落实;6 .储物间环境整洁, 实行定置管理,物品 合理分类,标识清 楚,摆放有序。有下列情况之一者:L未实行定置管理,物品摆放杂乱无序;2 .不合格品未规范隔离,无任何标识,与合格品混放

2、;3 .环境脏乱,通道占堵;4 .部分库管物资帐物卡不相符;5 .储物间内物品未分类,无标识,摆放杂乱。0有下列情况之一者:L实行定置管理,但仍有部分物品无标识,混杂摆放;2 .少量不合格品有标识,但与合格品混放;3 .库管物资少量帐物卡不相符;4 .虽占用通道但有警示;5 .环境清洁有制度,但落实不到位,仍较脏乱;6 .储物间内部分物品未分类,有标识但未按标识摆放, 环境不清洁。1有下列情况之一者:L实行定置管理,但仍有少量物品标识不规范,随意 摆放;2 .个别不合格品有标识,但与合格品混放;3 .库管物资个别帐物卡不相符;4 .通道畅通且建立了保洁制度,责任明确,但个别部 位保洁不到位;5

3、 .温、湿度控制措施未能有效落实。21 .实行定置管理,物品分类基本合理;2 .温、湿度控制记录填写规范。3L严格实行定置管理,物品合理分类,摆放整齐有序, 标识清楚,易于识别查找;2 .环境整洁,通道畅通,防护措施规范有效;3 .温、湿度符合要求;4 .库房采用了先进科学的物流仓储管理方法;5 .储物间物品合理分类,标识清楚,环境整洁,摆放 有序。4序 号检查项目基本要求检查内容分值9公共设施 (洗手间、 卫生间、 浴室、开 水房、垃 圾箱等)1 .公共设施保持完 好;2 .环境卫生有人负 责,随时清理消毒, 并保持室内干净、明 亮,无异味;3 .卫生洁具使用节 水、节电装置;4 .垃圾分类

4、收集,及 时清理;5 .管路管线符合规 范要求,警示标识醒 目。有下列情况之一者:L门窗、设备损坏不能使用,跑冒滴漏现象严重;2 .设施简陋,使用不便(如厕所无洗手池、蹲位无门 遮挡等);3 .卫生间肮脏不堪,异味冲鼻;4 .垃圾随处堆放,无垃圾箱或有垃圾箱而不利用。0有下列情况之一者:L清洁不及时,地面有污水、污物;2 .有如厕后不冲水和乱写乱画现象;3 .无有效除异味措施,有异味;4,有垃圾箱,但垃圾散落在外面;5 .节水、节电装置损坏,未能及时修复。1有下列情况之一者:L缺少应有的消毒措施;2 .设备设施损坏未能及时修理;3 .门窗、墙壁及管道不整洁;4 .个别节水、节电装置失灵。21

5、.每天有专人经常打扫和定期消毒,保持干净,无异 味;2 .陈旧简易的设施进行了必要的改造;3 .设施较广泛采用节水、节电装置;4 .垃圾分类及时处理。31 .设备设施完好,布局合理,便于使用;2 .地面不湿滑;3 .室内空气清新,清洁明亮;4 .感觉舒适方便。4序 号检查项目基本要求检查内容分值10建筑物和 物料1 .建筑物修缮粉刷 一新,色彩协调并符 合集团公司VI识别 系统有关规定的要 求;2 .建筑物周围无违 章堆放物;3 .建筑物外面没有 违规搭建的棚库。有下列情况之一者:L建筑物破旧,缺乏必要的有效修缮和粉刷;2.建筑物外面有长期(半年及以上)无序堆放物料或 工业垃圾。0有下列情况之

6、一者:1 .主体建筑物面貌一新,但其余大部分建筑有残破失 修处、色彩不统一;2 .建筑物外面个别地方有堆放的物料,但摆放有序;3 .建筑物外面个别地方有堆放的工业垃圾,但已集中 并临时做遮盖处理;4 .建筑物外面个别地方有已完工但未清理的建筑垃 圾。1有下列情况之一者:L多数建筑物无残破,但仍有个别建筑物存在残破失 修处,且色彩不统一;2 .建筑物外面有已注明标识经有关部门批准的3个月 以内的临时堆放物;3 .主体建筑物外有临时搭建的棚库。2有下列情况之一者:L建筑物无残破失修处,但个别建筑物色彩未统一;2 .建筑物外有个别处临时堆放物料,但办理了批准手 续,并挂牌标识,限定停放时限不超过1月

7、;3 .在建工地有隔离围栏(墙)并有项目标识,围栏(墙) 外无建筑垃圾。3L建筑物整洁如新,色彩协调并符合集团公司视觉识 别系统要求;2 .无违规搭建的临时棚库;3 .无露天无序堆放的物料和工业垃圾。4序 号检查项目基本要求检查内容分值11厂(所)区 道路和车 辆1 .厂区道路符合安 全要求;2 .各类车辆停放符 合要求;3 .机动车辆车况良 好,保持整洁,行驶 中遵守交通法规。1 .厂区道路:厂区双向主干道宽度不小于5米,单向主 干道宽度不小于3米,路面排水良好,平整,划线规 范;派2.厂区门口、危险路段设置限速限高标牌和警示标 牌;3 .厂区路灯无照明盲区,厂区主干道和安全通道的照 度不低

8、于30勒克斯;4 .驾驶员持证驾驶厂内机动车,行驶中遵守交通法规, 无违章行驶现象;派5.厂内机动车车况完好,年检合格率达100%;6,车棚无损坏,内无未清理的破旧自行车或杂物;7,厂区各类车辆必须在规定的区域内停放,整齐有序。以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。0以上各项检查项目有两项不合格。1以上各检查项目有一项不合格。2以上各项检查项目基本合格。3以上各项检查项目符合要求,并做到持续改进,不断 完善。4序 号检查项目基本要求检查内容分值12绿化和卫 生L厂(所)区绿化统 一规划,效果美观、 协调;2 .绿化花草树木养 护良好;3 .道路和绿地干净 整齐,无卫生死角。有下列情况之

9、一者:L没有统一的厂(所)区绿化规划,绿化面积未达到可 绿化面积的60%;2.脏乱,道路、地面上有垃圾和腐枝败叶,绿地养护 不好,有杂草,路面有运输车辆的遗撒物。0有下列情况之一者:1 .绿化面积达到可绿化面积的60%,在单位的门面地区 建有标识性绿地广场;2 .清扫不及时,道路、地面、绿地角落、树木丛中仍 可见废弃物,绿地花草树木养护不好,枯死、损伤较 多。1绿化面积达到可绿化面积的70%,且办公楼、主要厂房 周围、主干道两侧已无裸露土地并能保持经常打扫, 卫生状况尚可,绿地养护较好。2绿化面积达到可绿化面积的80%,且建筑物周围道路两 侧已全部绿化,养护较好,干净整齐。3绿地面积达到可绿化

10、面积的90%以上,除个别不易绿化 的边角地带外,均已绿化,而且养护精心,绿化布局 有层次,花草种植考虑四季变化和当地资源状况,让 人感觉洁净、美丽、舒爽。4序 号检查项目基本要求检查内容分值13标识系统1.落实集团公司标 识系统的各项要求; 2.严格贯彻集团公 司文化要素“六统 一”要求;3 .标识物美观、大 方、得体;4 .标识系统纳入企 业形象宣传和市场 营销策略中。厂(所)区无任何集团公司标识系统的内容。0只有下列情况之一者:1各单位大门或主建筑物(如办公大楼)上悬挂或树立 集团公司司徽、宗旨、理念标语牌;2.各单位正门口或主建筑物前树立旗杆,按规定适时 升挂国旗、集团公司司旗。1在满足

11、上述两项条件下,在适当场合播放司歌,且员 工要宣唱集团公司司歌。2各单位识别系统符合集团公司的要求。3落实了集团公司的标识系统,各单位的识别系统与集 团公司的标识系统相一致。将标识系统纳入单位形象 宣传和市场营销策略中,产品商标和包装体现标识系 统要求。4序 号检查项目基本要求检查内容分值14文化宣传.1 .宣传、张贴悬挂体 现集团公司宗旨和 理念的标语、口号, 布局合理;2 .集团文化宣传形 式多样、内容丰富多 彩。对体现集团宗旨和理念的标语、口号没有按要求进行 张贴、悬挂和宣传教育。01 .集团文化的标语、口号未统一,不协调或标语牌破 10,脱漆褪色,字迹不清;2.对集团文化宣传教育不深入

12、,未普及。11 .集团文化的标语口号在主要科研生产区进行了张 挂;2 .对集团文化宣传教育比较普及深入。2宣传集团文化形式多样、效果明显。31 .集团文化宣传纳入企业CIS统一设计筹划之中,具 有单位特色;2 .对集团文化宣传教育形式多样、深入人心,并具有 特色;3 .结合本单位实际提出自己的警句、格言,员工理解 其内涵并用来指导自身行为。4二、规范序 号检查项目基本要求检查内容分值156s管理规-44- 氾1,对6s管理进行有 效的策划,组织机构 健全;2.建立相关的规章 制度、考核标准、激 励措施和工作规范; 3.有完善的工作记 录和原始资料,工作 具有可追溯性;4.各项规范和制度 责任落

13、实到人,执行 到位。现有组织机构和6s管理制度不健全,不能保证6s管理 的日常开展。01 .组织机构健全,但未能发挥其作用;2 . 6S管理制度不完善,操作性差;3 .6S管理制度执行不力,日常考核不到位。11 .有较完善的规章制度,责任明确;2 . 6S管理制度基本得到贯彻执行;3 .各项原始记录和资料不够齐全。21 .有完善的工作制度和各专业的实施细则,责任制明 确、落实;2 .有完善的各级6s管理制度,执行较好;3 .各项原始记录和资料翔实、齐全、完整、规范。31.6S管理制度的形式与表述符合本单位标准化规定, 并纳入管理体系之中;2 .注重各项规章制度的不断改进和更新,员工执行的 自觉

14、性强,贯彻到位;3 .各项原始记录和资料的内容统一、格式一致,规范 性强。4序 号检查项目基本要求检查内容分值166s管理培 训有完善的6s管理培 训制度、计划并得到 有效贯彻执行。对员工的6s管理培训未形成制度,未纳入培训计划, 未进行必要的培训。0已将6S管理培训纳入厂(所)员工培训计划,并能基本 得到执行。16S管理培训形成制度,管理层及6S骨干人员得到及时 和针对性的培训。26s管理培训形成制度,并认真执行,培训率达到95%, 培训记录齐全。36s管理培训制度健全,并能全面贯彻实施,结合实际 不断充实培训内容,提高培训效果。4序 号检查项目基本要求检查内容分值17保密管理1 .保密工作

15、责任制 落实到位;2 .保密工作组织机 构健全,人员配置合 理,经费落实;3 .保密规章制度健 全;4 .保密技防措施完 善可靠;5 .涉密人员、涉密要 害部门、涉密计算机 管理符合要求;6 .重大涉密活动和 涉外保密工作措施 得力;7 .保密隐患整改及 时;8 .保密工作档案管 理符合相关规定。有下列情况之一者:L保密工作责任制不明确,无保密工作组织机构和人 员配置;2 无保密技防措施;3 .无保密规章制度。0有下列情况之一者:L有保密工作组织机构,但人员配置不足;2 .保密工作经费投入不符合规定;3 .保密要害部位技防工作存在缺陷;4 .保密规章制度不健全。1有下列情况之一者:L保密工作人

16、员配置不符合相关规定;2 涉密人员管理存在一定缺陷;3 .保密技防措施齐全但简陋;4 .保密规章制度基本完善,但执行中存在差距。21 .保密工作组织机构、人员配置符合要求;2 .保密技防措施到位;3 .涉密人员、涉密要害部位、涉密计算机管理符合要 求;4 .保密规章制度完善。3L全员保密意识强,保密技防措施先进完备; 2.保密工作档案完整、真实。4一、整理、整顿、清洁11 .办公室物品和文件资料12 .办公区通道、门窗、地面、墙壁23 .作业现场的设备、仪器、工装、工具和物料34 .作业现场的通道和地面划线45 .作业区地面、门窗、墙壁56 .作业现场的产品67 .作业现场的文件、记录78 .

17、库房和储物间89 .公共设施(洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等)910 .建筑物和物料1011 .厂(所)区道路和车辆1112 .绿化和卫生1213 .标识系统1314 .文化宣传14二、规范1515 . 6S管理规范1516 . 6S管理培训1617 .保密管理1718 .安全生产作业规范18三、素养1919 .行为规范1920 .团队精神2021 .日常6s活动与创新21四、安全:2222 .生产现场设备、设施2223 .重大危险源与危险点2324 .作业环境与职业卫生2425 .节能减排25五、6s管理考核评价等级标准26序 号检查项目基本要求检查内容分值18安全生产 作业规范1

18、.建立健全安全管 理体系;2 .贯彻执行国家各 项安全生产法律、法 规;3 .建立健全各项安 全生产规章制度,落 实安全生产责任制; 4.建立健全安全生 产操作规程;5 .保证安全投入,消 除事故隐患;6 .建立职业健康安 全管理体系或开展 安全标准化工作。XI.安全生产管理机构健全,人员配置符合要求。主要负责人 及安全管理人员经过专门安全生产管理知识培训并取得资格证 书;2.以下安全管理规章制度健全,安全责任制落实;1)各类人员、各部门安全生产责任制2)工伤事故管理制度3)安全培训教育制度4)安全生产检查(隐患排查)制度5)安全生产奖惩制度6)危险点控制管理办法7)危险化学品管理制度8)重大

19、事故应急救援预案9)特种设备及人员管理制度10)消防安全管理制度11)职业病预防管理制度12)劳动防护用品管理制度13)危险作业审批制度14)建设项目“三同时”管理制度15)电气临时线审批制度16)相关方安全管理制度17)厂内交通安全管理制度18)易燃易爆场所管理制度19)防尘防毒设施管理制度20)劳动合同安全监督制度21)安全防护设备管理制度22)女工和未成年人保护制度3 .各工种、各类设备的安全操作规程齐全; 派4.保证安全投入及时消除生产安全隐患;5 .现场检查操作人员遵章守纪,无“三违”现象;6 .建立职业健康安全管理体系或开展安全标准化工作并通过认 证。以上各检查项目均不合格或有一项

20、“”项不符合的。0以上各项检查项目有两项不合格。1以上各检查项目有一项不合格。2以上各检查项目基本合格。3以上各检查项目符合要求,并做到持续改进,不断完 善。4三、素养序 号检查项目基本要求检查内容分值19行为规范.1 .有符合本单位特 点的员工行为规范 要求,并能自觉遵 守;2 .以“诚实守信”为 行为准则,工作中不 弄虚作假、不推诿扯 皮,实事求是;3 .工作中坚持精益 求精,力求“一次做 好,缺陷为零”;4 .树立用户至上观 念,以用户满意为最 高质量标准;5 .与人交往言谈举 止讲究文明礼貌,制 定并自觉执行礼仪 守则。有下列项之一或非项三项以上者:上违反工艺纪律、操作规范造成批次产品

21、不合格或 发生重大事故;派2.对质量问题扯皮推诿,弄虚作假;3 .不遵守6s有关规定,不能及时整理清扫,物品随便 摆放;人有不能遵守生产现场各类规范的现象;5 .缺乏公德意识,有随地吐痰、随处吸烟、乱丢废弃 物等现象;6 .言行举止粗鲁不文明;7 .员工仪容不整;8 .无考勤制度,或虽有制度但执行不好;9 .员工不能按规定着装;10 .未制订会场纪律,无接听电话礼仪、待客礼仪、语 言礼仪等行为守则,或虽有但未贯彻执行。0有上述非项之二者。1有上述非项之一者。2无上述情况,厂(所)的规章制度均能遵守。3执行6s有关规定,遵章守纪成为习惯,具有积极主动 性、良好的公德意识和用户至上的观念,与人交往

22、讲 究文明礼貌、礼仪。4序 号检查项目基本要求检查内容分值20团队精神1 .培养员工树立团 队意识,爱岗敬业精 神,树立集体荣誉 感、责任感;2 .关心他人,关心集 体,与兄弟单位、部 门团结协作,关系融 洽;3 .依靠集体智慧和 力量,以团队工作方 式解决问题;4 .员工参与管理的 积极性、创造性不断 提高,管理层鼓励并 倡导员工合理化建 议活动等。缺乏团队意识和集体荣誉感、责任感。未开展班组建 设、QC小组活动、合理化建议活动和团队攻关活动。0有团队意识,部分开展了班组建设、QC小组、合理化 建议和团队攻关活动。1注重培养团队意识,较全面地开展了班组建设、QC小 组、合理化建议和技术攻关组

23、活动并收到一定成效。2有较强的团队意识和集体荣誉感、责任感,全面开展 班组建设、QC小组活动和员工合理化建议活动、技术 攻关组活动并取得明显效果。3团队意识和团结协作精神强,全员参与的积极性、创 造性高,班组建设、QC小组活动和员工合理化建议活 动、技术攻关组活动取得显著成效,有激励措施并能 执行。4序 号检查项目基本要求检查内容分值21日常6s 活动与创 新1 .坚持经常持久地 开展6S活动;2 .为推进6s活动投 入必要的人力、物 力、财力资源;3 .鼓励6s管理方法 创新;4 .积极推行平衡计 分卡、EVA、精益六 西格玛、市场客户管 理、流程再造、全面 生产维护(TPM)等 先进管理方

24、法。没有开展6s活动,或只有形式上的宣传没有实际推动。0虽进行了整理、整顿、清洁等活动,但不是全面有计 划性的6s活动。1开展了 6s活动并取得一定效果。2全面、有计划、有组织地开展了 6s活动,成效明显, 并且有活动创新,建立起长效机制。3L全面深入持久地开展6s管理工作,全员参与程度高, 解决实际问题成效显著,不断创新提高;2 .积极推行平衡计分卡、EVA、精益六西格玛、市场客 户管理、流程再造、全面生产维护(TPM)等先进管理 方法;3 .能将先进的管理方法与6S管理相结合。4四、安全:序 号检查项目基本要求检查内容分值22生产现场 设备、设 施1 .企业明确设备设 施的管理职责;2 .

25、做到在用设备设 施符合安全要求。1 .有设备设施的管理机构,并建立各类设备设施工具 台帐,帐物相符,标识明确;派2.凡是强检及定期检测、试验的设备设施与工具, 检测试验报告或记录应真实齐全,至少保存一年(或 一个检测周期);派3.各类设备设施的安全防护装置及报警装置齐全有 效;4.重点设备(如:特种设备、供电设备设施、热工 和表面设备、动力设备)符合本质安全要求;5 .现场各类工业管线平面布置图完整,管道完好,色 标符合相关标准规范要求;6 .工业梯台(直梯、斜梯、活动轻金属梯、轮式移动 平台、走台、平台)完好并符合相关标准规范要求;7 .电网接地系统完好并符合相关标准规范要求;8 .防雷接地

26、系统完好并符合相关标准规范要求。以上各检查项目均不合格或有一项“X”项不符合的。0以上各项检查项目有两项不合格。1以上各检查项目有一项不合格。2以上各项检查项目基本合格。3以上各项检查项目符合要求,并做到持续改进,不断 完善。4序 号检查项目基本要求检查内容分值23重大危险 源与危险 点1.对重大危险源进 行辨识和有效管理; 2.对危险点实施有 效控制与管理;3.对危险化学品的 管理符合国家有关 规定。XL根据重大危险源辨识(GB18218-2000)标准和 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(国 家安全生产监督管理局安监管协调字200456),开展 了重大危险源辨识工作;2 .对有重大

27、危险源的单位,按安全生产法规定, 定期开展重大危险源的安全评价工作,并报当地安监 局备案;派3.根据集团公司有关规定,制定本单位危险点控制 管理办法,对危险点进行分级管理;4 .检查现场的I、II级危险点是否符合安全管理规定; 派5.按危险化学品安全管理条例,制定本单位危险 化学品安全管理办法,特别是剧毒品的安全管理符合 国家、地方和集团公司的要求;6 .危险化学品库、油库、车间小油库、空压站、锅炉 房、液化气站、火工品库等重点部位,符合国家标准 和集团公司有关安全要求;7 .针对重点部位,制订应急救援预案,每年对应急救 援预案进行演练。以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。0以上各项

28、检查项目有两项不合格。1以上各检查项目有一项不合格。2以上各项检查项目基本合格。3以上各项检查项目符合要求,并做到持续改进,不断 完善。4序 号检查项目基本要求检查内容分值24作业环境 与职业卫 生1 .工作现场布局符 合安全标准;2 .工作现场的危险 有害因素控制符合 国家标准规定;3 .工作现场安全警 示标识齐全醒目;4 .工作现场员工遵 守安全操作规程。1 .工作现场各类物品、工位器具、料箱摆放合理,沿 人行通道两边不得有突出或锐边物品;2 .工作现场的通道宽度符合标准,且通道线明显清晰;3 .工作现场地面无障碍物和绊脚物,坑、壕沟、池应 设置盖板护栏,且牢固可靠;4 .露天作业场所符合

29、安全要求;5 .工作现场的采光、通风及消防设施符合安全规定;6 .工作现场的有毒有害物质、粉尘、噪声、振动、温 度、光辐射、电磁辐射、放射性物质等符合国家标准 规定;7 .员工严格遵守安全操作规程,并按规定正确穿戴和 使用劳动防护用品和用具;8 .设备设施布局符合标准规范;9 .有毒有害作业点防护设备设施完好率100%,尘毒作 业点检测率100%,合格率为85%以上;10 .职业危害作业人员健康监护体检为100%,并有有效 的上岗前、在岗期间和离岗或退休前的职业健康检查 档案报告;11 .有健全的职业卫生管理的档案。以上各检查项目均不合格。0以上各检查项目有两项不合格。1以上各项检查指标有缺项

30、的或有严重不符合项的。2以上各项检查指标齐全的或有一般不符合项的。3以上各项检查指标能结合实际做到持续改进,不断完 善。4序 号检查项目基本要求检查内容分值25节能减排.1 .完成节能减排考 核指标;2 .建立健全节能减 排组织体系;3 .节能减排目标分 解,考核和奖励到 位;4 .污染物达标排放, 危险废弃物做到规 范化管理;5 .新改扩建项目实 施环保“三同时”工 作,同时符合国家有 关节能规定。上全面完成上级部门年度节能减排考核指标;2 .节能减排组织体系健全,有专职管理人员;3 .节能减排管理制度完善、管理责任明确,目标分解、 落实,考核和奖励到位;4 .对重点耗能设备和主要污染源定期

31、开展分析评价并 不断持续改进;5 .有完整的节能减排管理台帐和记录,并按时上报统 计报表(包括重点耗能设备和污染治理设施运行记 录);6 .开展节能减排宣传、教育和培训,员工的节能减排 意识不断提高;7.无较大环境事件(III级)和污染物超标排放事故 的发生;8 .污染源得到全面有效治理,污染治理设施运行正常, 污染物达标排放;9 .危险废弃物管理规范,做到安全处置;10 .新改扩建项目实施环保“三同时”,建设项目符合 节能、用能规范标准建设,符合环境保护有关规定; 11.开展清洁生产审核,并按规定淘汰落后耗能工艺、 设备和产品。不符合上述项之一。0上述非项有三项以上不符合。1上述非项有二项不

32、符合或有三项不完全符合。2上述非项有一项不符合或有两项不完全符合。3上述11项全部符合。4五、6s管理考核评价等级标准:一、评定规则:6s管理评价指标共25个小项,每项满分为4分,共计100分。考核评价分四个等级。1 .考核评价达到60分,为“达标”级水平;2 .考核评价达到70分,为“铜牌”级水平;3 .考核评价达到80分,为“银牌”级水平;4 .考核评价达到90分,为“金牌”级水平。二、关键项:上述25项评价指标中,第1、3、6、13、17、19、22、23为关键项(共8项),其它为一般项,关 键项有一项不合格或一般项有3项不合格,即可判定为该单位整体不合格。中国航空工业集团公司6S管理评

33、价标准(工作区)一、整理、整顿、清洁序 号检查项目基本要求检查内容分值1办公室物 品和文件 资料1 .办公室物品实行 定置管理;2 .办公室门牌标识 整洁规范;3 .办公室门窗、地 面、墙壁整洁,室内 环境清洁卫生;4 .文件资料分类合 理,摆放有序;5 .文件盒(夹)标识 规范,目录清楚;6 .办公电器定位摆 放,布线规范、美观;7 .个人物品摆放有 序;8 .办公设施完好;9 .广泛应用网络化 办公。有下列情况之一者:L室内物品未实行定置管理,未彻底整理,物品摆放 杂乱,办公桌上下和抽屉内的物品过多,摆放无序; 2.文件资料未进行整理,未实行分类定置存放,有用 与无用、长期不用与经常用的混

34、放一起,不易查找; 3.办公室无门牌标识,室内环境卫生状况差。0有下列情况之一者:L实行了定置管理但办公设施破旧情况较严重;2 .资料分类存放,但无适当的包装,标识不规范;3 .办公室内与工作无关的个人物品过多;4 .办公电器各类导线集束不规范。1有下列情况之一者:1 .办公桌面文件资料过多,抽屉内文件资料分类不规 廿氾;2 .文件柜内有部分过时的文件资料未及时整理;3 .办公电器设备的各类导线、电缆集束不美观;4 .计算机内文件资料分类不合理,存有部分与工作无 关的信息。21 .文件资料分类合理;标识规范,但有少量过时文件 和个别手写标识;2 .文具盒(夹)统一整齐,但个别资料较多时无目录

35、清单;3 .计算机导线集束规范美观,文件分类规范,但存有 少量与工作无关的信息。31 .办公桌上放置的文件资料均是当日要用的,桌面及 抽屉内物品均保持最低限度,且整齐有序;2 .办公设施配置合理,统一规范;3,广泛使用网络办公,计算机内保存的文件资料分类 科学,便于查找。4序 号检查项目基本要求检查内容分值2办公区通 道、门窗、 地面、墙 壁1 .办公区门厅、通 道、办公室地面平 整、干净、通畅;2 .门窗、墙壁、天花 板、室内照明设施完 好整洁;3 .室内明亮、空气清 新、温度适宜;4 .室内张贴、悬挂物 与其环境和谐、统5 .管路按要求达标, 管线清洁无锈蚀。有下列情况之一者:1 .门厅、

36、通道、墙角摆放很多物品;2 .地面有烟蒂、纸屑、痰迹或其他杂物,很脏乱;3 .门窗、墙壁、地面、天花板破乱不堪;4 .各类管线锈蚀严重。0有下列情况之一者:1 .门窗、墙壁、地面、天花板虽破乱,但已应急简单 处理;2 .悬挂不必要的物品或标识牌不规范、破损;3 .照明设施破旧失修或拉设临时明线;4 .楼道内摆放较多物料,通道不畅。1有下列情况之一者:L室内、楼道、楼梯光线不足,阴暗或空气污浊有异 味、墙面不整洁;2 .个别照明灯不亮,灯具不清洁;3 .室内各种线缆不整齐;4 .楼道内临时摆放少量物料。21 .室内洁净,但个别门窗、地面、墙壁、办公家具上 有灰尘或污迹;2 .室内各种管线规范、清

37、洁、整齐。31 .办公区地面、墙面平整、干净;2 .通道畅通,光照明亮、空气清新;3 .张贴悬挂物统一、规范、美观,各类管线规范、清 洁。4序 号检查项目基本要求检查内容分值3作业现场 的设备、 仪器、工 装、工具 和物料1 .作业现场实行定 置管理;2 .设备、仪器、工 装、工具和物料分 类合理有序摆放;3 .作业现场没有无 用或长久不用的物 品;4 .作业现场设备油、 液的跑、冒、滴、漏、 飞溅、粉尘、飞屑、 喷雾等得到有效控 制,有效保持现场整 洁。有下列情况之一者:L作业现场未实行定置管理,设备、仪器、工装、工 具摆放杂乱;2 .现场物料摆放有序,但超时(一个月以上)存放;3 .破旧不

38、堪不能使用的设备、仪器、工装、工具杂乱 摆放在现场。0实行了定置管理,但有下列情况之一者:1 .不能使用的设备、仪器、工装、工具集中有序摆放 在现场;2 .设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅造成地面污染;3 .现场物料摆放有序,但超时(一个月)存放;4 .操作人员的工具箱(柜)内杂物与工具无序混放。1有下列情况之一者:L设备、仪器完好能使用,但脏乱,日常维护保养不 及时;2.现场物料摆放有序,但超时(半个月)存放;3,工装、工具检查校准不及时,且表面脏污,工装表 面有锈蚀和加工屑;4.工具箱内的工具、物品分类有序定置摆放,但数量 过多。21 .现场物料使用量控制在一周以内,且摆放整齐有序, 标识

39、清楚;2 .工具箱整洁,箱内工具、物品分类有序且定量、定 置摆放。3L设备、仪器、工装、工具保持良好状态,定置有序 摆放,整齐干净;2.现场物料使用量控制在三日内,且摆放整齐,并努 力降低作业现场物流存量,向单件流发展,实施可视 化等先进管理。4序 号检查项目基本要求检查内容分值4作业现场 的通道和 地面划线1 .作业区地面划线 清楚,功能分区明 确,并标示出可移动 设备(含托架、托车、 推车、废物桶、垃圾 桶、灭火瓶等)的定 置摆放位置,且划线 颜色、规格统一;2 .主通道线用黄实 线,线宽80150 mm,次通道线用黄实 线,线宽50-80 mm,功能分区和定置 线可用黄色实线,线 宽 5

40、080 mmo有下列情况之一者:L通道与作业现场没有划线;2 .通道严重不平整;3 .通道脏乱,有烟蒂、纸屑、金属屑、油、水或其他 杂物。0有下列情况之一者:1 .通道已划线,但有部分划线不规范;2 .作业现场部分通道不平整;3 .有少量可移动设备设施未划线定置管理。1有下列情况之一者:1 ,有少量的划线不规范、颜色不统一;2 .作业现场少量通道不平整;3 .有个别可移动设备设施未划线定置管理。21 .地面划线基本规范;2 .作业现场通道平整;3 .可移动设备设施全面实施定置管理。31 .通道通畅、干净、平整;2 .地面划线颜色、规格统一规范。4序 号检查项目基本要求检查内容分值5作业区地 面

41、、门窗、 墙壁L作业区地面平整、 干净;2 .门窗、墙壁完好洁 净;3 .墙面悬挂张贴物 规范统一;4 .各类管线、线路布 置合理,整洁。有下列情况之一者:L地面普遍有油、水、烟蒂、纸屑、金属屑、痰迹或 其他杂物;2 .门窗、墙壁、地面、天花板破损严重;3 .管线锈蚀、脏污、布置凌乱。0有下列情况之一者:1 .部分地面不干净,有油污、水渍等;2 .门窗、墙壁、地面、天花板破损处做局部简单处理;3 .贴挂不必要的悬挂物及过时宣传标语;4废弃管线未及时清除,局部零乱。1有下列情况之一者:L地面干净但不平整;2 .门窗、墙壁、天花板虽无破损但不洁净,有灰尘、 污迹,多年未粉刷;3 .管线已做防护处理

42、但有很多灰尘、污垢。2地面、门窗、墙壁干净,地面平整,管线整洁。3地面、墙壁洁净、亮丽、平整,张贴和悬挂物符合要 求。4序 号检查项目基本要求检查内容分值6作业现场 的产品1.作业现场的产品 和工位器具齐全、完 好、有效,规格统一; 2 .产品定置区域标 识、产品状态标识清 楚,不合格品采取规 范管理,并标识明 确;3 .产品周转、贮放过 程管理规范;4 .多余物控制措施 有效。有下列情况之一者:L产品未实行定置管理,随意放置,无任何标识;2 .不合格品及废品管理不规范或废品未及时清理出现 场,且与其他物品混杂放置;3 .产品普遍没有必要的、合适的工位器具;4 .现场产品无可靠防磕碰伤措施,落

43、地放置;5 .现场多余物无控制措施,多余物较多未清理。0有下列情况之一者:L产品实行定置管理,但还有部分产品无任何标识, 随意放置;2.不合格品有标识,但未规范隔离;3,有工位器具,但部分破损严重或部分产品没有必要 的、合适的工位器具;4 .部分应防止表面磕碰伤的产品,无可靠防磕碰伤措 施,堆放、叠压摆放;5 .现场多余物有控制措施,但关键控制部位仍有少量 多余物。1有下列情况之一者:L产品实行定置管理,但现场少量产品标识不合理或 不清楚,或无任何标识,随意放置;2.少量不合格品有标识,但未规范隔离;3,有工位器具,但少量破损、脏污,或少量产品没有 必要的、合适的工位器具;4 .少量应防止表面

44、磕碰伤的产品,无可靠防磕碰伤措 施,堆放、叠压摆放;5 .现场多余物有控制措施,但关键控制部位仍有个别 多余物。2L产品实行定置管理,现场产品标识基本合理清楚;2 .现场产品有必要的、合适的工位器具,完好、干净;3 .产品防止表面磕碰伤保护措施基本到位。31 .产品保管保护措施规范,工位器具完好、干净有效, 标识清楚并不断改进提高;2.多余物控制措施有效并落实到位。4序 号检查项目基本要求检查内容分值7作业现场 的文件、 记录1 .作业现场的文件 为适用版本;2 .作业现场的文件 和记录保管摆放适 当,采取适当保护措 施保持完好、洁净。有下列情况之一者:1 .过期不适用版本文件和目前使用文件混放;2 .现场使用的文件和记录无保护措施,普遍脏污,破 损严重,随意摆放。0有下列情况之一者:1 .现场使用的文件均为现行适用版本,但有部分脏污 破损,随意摆放;2 .部分记录填写不规范。1有下列情况之一者:1

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