家具厂仓库管理制度物资验收及保管仓库现场管理规定.docx

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1、荣意家具制造有限公司版次:AA)制订:物控部文件编号:RY-WK-CK-01页 次:第1页共5页文件名称:仓库管理制度生效日期:2011年12月01日一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起 到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、发料、报检、入库、退料、储存、易耗品请购、防护工作;仓库管理员负责物料进出账本记载,做到物料的进出相等;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓库管理员对来料数量的验收和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1. 1物资到公司后库管员依据送货清单上所列的

2、名称、数量进行核对、清点,经检验人员对 质量检验合格后,方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经主管签字后,库管员、财务科各 持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c)与要求不符合的采购物资。1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填 入库单。2物资保管仓库管理制度2. 1物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四 号定位。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)

3、三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠 性。3物资的领发仓库管理制度3. 1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂 改的,库管员有权拒绝发放物资。3. 2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.2 领料人员所需物资无库存,库管员应及时查明原因以最短时间处理该事.3.3 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱

4、 动,库管员有权制止和纠正其行为。3.4 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和部门主管 签字。4物资退库仓库管理制度4. 1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。4.2废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。五、规定1仓储管理规定1. 1 物料收货及入库2. 1. 1需严格按照收货“入库单”的流程进行作业。3. 1.2供应商送货给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤 其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。4. 1.3收货时需要求供应商给到“送货单”,没有时需要追

5、查,直到拿到单据为止,并填写 入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。5. 1.4所有物资入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新物料尤其需要共同确认。新产 品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。6. 1.5仓库与供应商共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相 应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。7. 1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆 放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。8. 1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单” 入库信息的统计,点数入库。9. 1.8生产技术部测试借

6、料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的 最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确 认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。10. 1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登 帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要 见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库。)11. 1. 10入库物料需要摆放至指定储位。12. 1. 11 “入库单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能 给到采购。1.2物料出库(出库领料)1.

7、2 . 1需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4 内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货。1.3 物料报废1. 3. 1需按照“材料报废表单”进行作业。1.2.2 发现库存物料需要及时处理或报告上级处理。1.2.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回 不良报废部分并分别保管和做标示。1.4退货物料处理1.4. 1需按照有关“退货通知单”的进行作业。1.4.2 采

8、购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。1.4.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。1.5仓库卫生、安全管理1.5. 1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西, 将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.1.1 5. 2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。1.5.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。1.5.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。1. 5. 5安全1.1. 5. 1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,异常情况及时处理和报告

9、。1.5. 5. 2门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。1.1.5. 3仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。1.5 . 5. 4高空作业需要使用作业车,并注意安全。1.5.1. 5保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。1.6 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)1.6 . 1物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,防止 物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。1.6.2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。1.6.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管

10、 理。1.6.4 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相 关责任。1.7 单据、卡、帐务管理1.7 . 1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。1. 7. 2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。2. 7. 3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保 管。遗失需要追查相关责任。3. 7.4仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。1.8 盘点管理1. 8. 1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1. 8.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。1. 8.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄

11、虚作假,虚报数据,盘点粗心 大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流 程作业等需要根据情况追查相关责任。1. 8. 4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。L9帐物不符处理1.9. 1库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。2包装管理规定(五金包)2. 1仓库管理员根据车间进度给仓库五金包作业员进行安排工作任务,五金包作业员必需 完成当天相应的工作任务.2. 2五金包作业员若有包装错误的根据工作繁忙的程度需要查核错误的原因和责任人,并 作相应处罚.3仓库工作作风及态度3. 1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工

12、作作风,形成良好的工作态度。3.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4其他4. 1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。4.2仓库每日对各组进行评比并进行工作指导和总结。4. 3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、 长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。4. 4需要严格遵守公司的各项管理规定。4. 5库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求 逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确 认。4. 6于在工作中使用的

13、的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或 人为损坏,则按公司规定进行赔偿。4. 7仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。5奖惩规定5. 1工作评估5. 1. 1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于肯定员工的 工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;5. 1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;5.1. 3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;5. 1. 4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作 成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;5. 1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实

14、现公司的经营宗旨及经营目 标。5. 1.6对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的 培训或调整岗位。5.2. 惩级别5.3. 1奖励5.4. 1. 1通报表扬:对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表 扬”,并予以通告。5.2. 1.2嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以 通告,奖励20元。5.2. 1.3小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。5.2. 1.4大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以 通告,奖励150元。5. 2. 2惩罚5.2

15、.2. 1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告” 处分,并予以通告,不予以罚款。5. 2. 2. 2警告:对于日常工作表现差的(工作失职),不按照仓库管理规定执行的给予记 “警告”处分。并予以通告,罚款20元。5. 2. 2. 3小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通 告,罚款100兀。5. 2. 2. 4大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分, 并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究 法律责任。5.3奖惩原则5.3 . 1仓库奖惩规定本着公平、

16、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指 导、纠正的作用。5.4 奖惩规定5.4. 1奖惩评估小组:由仓库主管、物控主管、经理组成奖惩评估小组,对责任事件进行评 估。当评估小组人员为当事人时,由其他负责人代替评估。奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部及沟通并予以执行。总经理经理物控部陈国配件库管理制度一、库管的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质 量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费 用,加速资金周转。二、物资入库时保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物 资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字。三、物资入库应先入待验区,未经检验合格不准进入货位

17、,更 不准投入使用。四、材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数 量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清 楚,并随同托收单交财务科记账。五、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混 入生产,保管员应负失职的责任。六、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规 划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的 落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次 序排列编号,上架的以分类四号定位编号。根据货物特点,货 物堆放必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 七、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和 工具等负有经济责任

18、和法律责任。因此坚决做到人各有责,物 各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘 盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的 违纪做法。八、保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识 处理加强保管措施,达到“十不”要求,务使公司财产不发生 保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便, 留有回旋余地。九、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物 资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。十、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库 严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防 器材和必要的防知识。领料单应认真填写,领料人要签字。超 费用领料人未办手续,不得发料。十一、对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外, 均应由申请单位领用。十二、发料必须与领料人和接料人和接料车间办理交接,当面 点交清楚,防止差错出门。十三、所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。十四、记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。

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