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1、2023年医院审计工作制度3篇 书目 第1篇第1人民医院审计工作制度 第2篇第2人民医院审计室工作制度 第3篇某医院审计科工作制度 某医院审计科工作制度 市医院审计科工作制度 审计工作是维护党和国家利益、政策性很强的一项工作,审计人员必需敢于坚持原则,敢于斗争,忠于职守,秉公办事,廉洁奉公,保守隐私。 一、依据国务院关于审计工作的规定,对本单位的财务、财务收支及其经济效益,进行内部审计监督,独立行使内部审计职权。 二、对本单位的资金、财产的完整、平安进行监督检查。 三、对本单位的财务收支安排,经费预算和经济合同执行状况进行审计监督。 四、对会计报表、结算的真实,精确、合规、合法进行审计。 五、
2、应常常向院领导汇报审计工作状况,对存在的问题刚好提出改进建议供领导参考。 六、主动办理本单位领导及上级内部审计机构交办的审计事项,协作国家审计机关对单位进行依法审计。 第1人民医院审计工作制度 第一人民医院审计工作制度 1、必需严格遵守国家审计署颁布的审计不和审计人员守则及卫生部关于卫生系统内工作规定。忠于职守,勤奋工作;依法审计,实事求是;廉洁奉公,遵遵守法律纪;努力学习,主动进取;虚心谨慎,同等待人。不接受宴请、礼品;不索贿、受贿;不利用职权为个人谋私利;不隐瞒查出的违法违纪问题;不泄露审计中涉及到的隐私。 2、按季定期审查和评价会计帐目和会计报表的正确性、完整性、真实性和公允性,查错揭弊
3、,维护财经法规,保证财务决算的真实牢靠,爱护财产平安完整。 3、按季定期审查和评价财务信贷、财务收支的合规性和合法性,报请处理不符合规章制度的违法违纪行为。 4、审查和评价与财务收支有关的经济活动的有效性,制止损失奢侈现象,促进双增双节,提高经济效益。 5、审查和评价部门经营决策、安排方案、费用预算的可行性,提出改进建议和整改措施。 6、审查和评价部门内部限制制度和其他各项管理措施,提出改善建议和措施,改善经营管理,提高经济效益。 7、审查和评价承包部门经营责任履行状况,保障承包经营的顺当实施。 8、完善审计工作程序。审计打算阶段,将编制审计项目安排,确定审计事项,组成审计小组并拟订工作方案;
4、审计实施阶段,将下达审计通知书,进行初步调查,评审内部限制制度,审核检查有关资料和经济活动,并取得审计证据;审计终结阶段,将撰写和提出审计报告,征求被审者的书面看法,复核、审定审计报告,下达审计结论并监督执行,整理审计档案。 第2人民医院审计室工作制度 其次人民医院审计室工作制度 一、在院长领导下,对财务收入、支出及有关经济活动,实行常常性审计监督,做到: 1、对财务收入,支出进行常常性的审计监督。 2、对经济活动,能开展事前限制环节,事后清查性审计,并有记录,有分析并选择性反馈。 3、每半年进行一次初审,年终进行终审。 二、对资金、资产的平安,完善以及各项内部限制制度的健全,至少进行两次较系统的监督检查,并有记录。 三、常常检查评估资金,财产的运用效益,提出改进建议,做到每季进行一次效益分析并供应分析报告。 四、对有重大损失奢侈,贪污盗窃的严峻违犯财经法规的问题做到: 1、刚好发觉刚好报告。 2、根椐情节提出处理建议。 五、对审计对象做到:真实、合法、合理、有效及正确。 六、对审计工作,要严厉仔细,一丝不苟,对待问题要一分为二,实事求事,对等困难要坚决镇静,擅长解决。 七、一心一意做好审计工作,为医院的发展,扩大两个效益,护航保架。