2023年银行小金库自查报告菁选3篇.docx

上传人:1513****116 文档编号:92185252 上传时间:2023-05-31 格式:DOCX 页数:5 大小:14.07KB
返回 下载 相关 举报
2023年银行小金库自查报告菁选3篇.docx_第1页
第1页 / 共5页
2023年银行小金库自查报告菁选3篇.docx_第2页
第2页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述

《2023年银行小金库自查报告菁选3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年银行小金库自查报告菁选3篇.docx(5页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年银行小金库自查报告,菁选3篇银行小金库自查报告1 依据彭州市市委办公室关于开展“小金库”治理工作的通知彭委办20xx53号文件要求,我局仔细开展了对“小金库”的专项治理工作。现将详细状况汇报如下: 一、加强组织,仔细领导 (一)6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员,召开专题会议,传达市委文件,要求积极开展“小金库”专项治理工作,对比自查自纠状况报告表仔细检查,做到不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题,从源头上预防和治理腐败,仔细扎实地开展清理工作。 (二)成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组:组长:柯以农;副组长:谢静、刘德元、王锐;成员

2、:各科室负责人、财务人员。 二、仔细自查自纠,建立监视机制 根据清理范围要求,对20xx年1月1日以来的经济全部收入及各类帐户、帐据进展了仔细细致的清查,我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作,填写科室“小金库”自查自纠状况报告表和科室负责人鉴定自查责任承诺书,经过仔细自查,发觉科室不存在私设“小金库”现象。我局通过深入自查,财务治理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律大事的消失。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪

3、现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严厉了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务治理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我局打算在前期自查自纠的根底上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。 银行小金库自查报告2 1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。 我部的全部对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、询问效劳费收入、理财产品销售收入等)均能准时、足额根据我行会计核算要求纳入我行大账核算,无代理业务返还嘉奖状况,无坐支处理现象,不存在任何形式设立“小金库”的状况。 2、不存在虚列支出设立“小金库”行为

4、。 我部在费用支出方面严格根据我行费用治理要求,各项费用支出均为拓展业务所需支出,不存在利用假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时,利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算,不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外,我部所用的办公用品均根据实际使用状况从办公室领取,会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行根据相关规定统一支出,我部无虚列现象。 3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。 我部的其他收入、本钱和费用均由分行大账统一进展核算,在客户营销费用支出方面,我部严格根据分行的治理制度执行,每一项支出均根据审批程序审批,不存在使用“小金库”款

5、项购置消费卡等行为。经仔细检查,我部在工作中均能严格根据分行制度治理要求,收入与支出通过分行大账统一进展大账核算,费用报帐真实、合规,无套取费用、挪用报销资金等问题,不存在设立“小金库”行为。 在今后的工作中,我部将连续严格根据各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求,合法、合规开展各项业务,*稳、高效推动我行业务进展。 银行小金库自查报告3 依据彭州市市委办公室关于开展“小金库”治理工作的通知彭委办20xx53号文件要求,我局仔细开展了对“小金库”的专项治理工作。现将详细状况汇报如下: 一、加强组织,仔细领导 (一)6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员,召开专题会

6、议,传达市委文件,要求积极开展“小金库”专项治理工作,对比自查自纠状况报告表仔细检查,做到不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题,从源头上预防和治理腐败,仔细扎实地开展清理工作。 (二)成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组:组长:柯以农;副组长:谢静、刘德元、王锐;成员:各科室负责人、财务人员。 二、仔细自查自纠,建立监视机制 根据清理范围要求,对20xx年1月1日以来的经济全部收入及各类帐户、帐据进展了仔细细致的清查,我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作,填写科室“小金库”自查自纠状况报告表和科室负责人鉴定自查责任承诺书,经过仔细自查,发觉科室不存在私设“小金库”现象。我局通过深入自查,财务治理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律大事的.消失。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严厉了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务治理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我局打算在前期自查自纠的根底上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com