制造类企业生产计划表优质资料.doc

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1、制造类企业生产计划表优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)生产计划管理表格一、月份生产计划表月份生产计划表本月份预定工作日天生产批号产品名称数量金额制造单位制造日程预出口日期需要工时估计成本附加值备注起止原料物料工资12345678910111213141516配合单位工时预计生产目标估计毛利准备组产值附加值质检组总工时制造费用包装组每工时产值估计毛利 计划:二、生产计划安排表生产计划安排表月份部门生产项目生产数量起止日期安排人力备注起止人力起止日期人力起止日期人力起止日期三、生产计划综合报表生产计划综合报表月日至月日使用单位第副本产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售

2、日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日程自至日数自至日数产量合计四、产品产销状况预测分析表产品产销状况预测分析表日期:客户名称产品种类月预计月预计月预计月预计期末初期生产量交货量期末初期生产量交货量期末初期生产量交货量期末初期生产量交货量标准:拟订:五、产品产销状况预测分析表产品产销状况预测分析表类别:页次:产品名称规格本月销售预测本月库存数量本月生产数量预计生产日数开机台数原料用量计划 拟订:2012年度生产计划表部门:生产部 汇报人:蔚有升 日期:2012-01-03 第1周一、1月至12月份生产计划:序号 类型编号 事项 数量 产值 时间 年完成需人员1. cfs1000 组装、焊前控

3、、做配电盘 300台 900万 1200天 6人年完成提高臭氧管的浓度,技术提供方案 1月-3月底完成20台/80天,4月-6月底完成80台/320天,7月-9月底完成120台/480天,10月-12月15日完成80台/320天。 机壳2月-3月底交35台,4月底交30台,5月-10月每月交35台/共分8个批次。2. cfs2000 组装、焊前控、做配电盘 50台 500万 250天 1.2人年完成 3 cfs3000 组装、焊前控、做配电盘 20台 160万 160天 0.8人年完成 2月15日能否把组装方案出来4 cfs6000 组装、焊前控、做配电盘 10台 130万 120天 0.6人

4、年完成 出技术方案,用什么管组装/能否4月底方案和试制完成。5 cfs500 组装、焊前控、做配电盘 20台 30万 60天 0.3人年完成 6 yg80 组装 5台 25万 20天 0.1人年完成7 yg60 组装 10台 40万 30天 0.15人年完成8 yg40 组装 50台 140万 100天 0.5人年完成9 yg20 组装 100台 150万 100天 0.5人年完成10 yg10 组装 30台 30万 25天 0.12人年完成11 yg5 组装 30台 20万 15天 0.08人年完成12 kb8 组装 100台 30万 50天 0.4人年完成13 kb4 组装 100台 20

5、万 30天 0.15人年完成14 kb2 组装 100台 10万 25天 0.12人年完成15 lfy5 组装 630台 / 375天 1.9人年完成16 总计 1550台 2215万 2560天 约13人1年完成按年销售额2000万,现有生产人员4人,全部参与组装,连每个礼拜六算上,能完成年生产300台cfs1000的任务,不包括分子塔灌装,lfy5组装和其它的生产任务,根据工厂的人员结构,有薛工来整体协调。篇三:年度生产计划表年度生产计划表 篇四:年度生产计划表深圳市精密金属制品有限公司 篇五:企业年度生产计划的制定第六章 年度生产计划计划是管理的首要职能。没有计划,企业内一切活动都会陷入

6、混乱。在一个好的计划指导下,水平一般的下属,也会做出成效;在一个差的汁划指导下,能力很强的下属,也会把工作弄糟。现代工业生产是社会化大生产,企业内部分工十分精细,协作非常严密,任何一部分生产活动都离不开其它部门而单独进行。因此,需要统一的计划来指挥企业各部分的活动。企业里没有计划,好比一个交响乐队没有乐曲,是无法进行任何生产经营活动的。本章介绍计划的层次,指标体系,制定计划的一般步骤,滚动式计划方法,生产能力,备货型生产企业和订货型生产企业年度生产计划的制定方法。第一节 计划管理按照计划来管理企业的生产经营活动,叫做计划管理。计划管理是个过程。通常包括编制计划、执行计划、检查计划完成情况和拟订

7、改进措施四个阶段。计划管理包括企业生产经营活动的各个方面,如生产、技术、劳动力、供应、销售、设备、财务、成本等等。计划管理不仅仅是计划部门的工作,所有其他部门和车间都要通过四个阶段来实行计划管理。(一)计划的层次企业里有各种各样的计划,这些计划是分层次的。一般可以分成战略层计划、战术层计划与作业层计划三个层次,如图6.11所示。战略层计划涉及产品发展方向,生产发展规模,技术发展水平,新生产设备的建造等。战术层计划是确定在现有资源条件下所从事的生产经营活动应该达到的目标,如产量、品种、产值和利润。作业层计划是确定日常的生产经营活动的安排。三个层次的计划有不同的特点,如表6.11所示。由表中可以看

8、出,从战略层到作业层,计划期越来越短,计划的时间单位越来越细,覆盖的空间范围越来越小,计划内容越来越详细,计划中的不确定性越来越小。表6.11三个层次的计划有不同的特点二、生产计划的层次与计划指标体系(一)生产计划的层次生产计划是一种战术性计划,它以产品和工矿配件作为计划的对象,这些都是企业向市场所提供的东西。生产作业计划是生产计划的执行计划,是指挥企业内部生产活动的计划。对于大型加工装配式企业,生产作业计划一般分成厂级生产作业计划和车间级生产作业计划两级。厂级生产作业计划的对象为原材料、毛坯和零件。从产品结构的角度来看,也可称作零件级作业计划。车间级生产作业计划的计划对象为工序,故也可称为工

9、序级生产作业计划。表6.12列出不同层次的计划。表6.12不同层次计划的比较(二)生产计划指标体系生产计划的主要指标有品种、产量、质量、产值和出产期。1品种指标。 是企业在计划期内出产的产品品名、型号、规格和种类数,它涉及“生产什么”的决策。确定品种指标是编制生产计划的首要问题,关系到企业的生存和发展。2产量指标。是企业在计划期内出产的合格产品的数量,它涉及“生产多少”,的决策,关系到企业能获得多少利润。产量可以用台、件、吨表示。对于品种、规格很多的系列产品,也可用主要技术参数计量,如拖拉机用马力、电动机用于瓦等。3质量指标。是企业在计划期内产品质量应达到的水平,常采用统计指标来衡量,如一等品

10、率、合格品率、废品率、返修率等。4产值指标。是用货币表示的产量指标,能综合反映企业生产经营活动成果,以便不同行业比较。根据具体内容与作用不同,分为商品产值、总产值与净产值三种。商品产值是企业在计划期内出产的可供销售的产品价值。商品产值的内容包括:用本企业自备的原材料生产的成品和半成品的价值;用外单位来料加工的产品加工价值。工业业劳务的价值。只有完成商品产值指标,才能保证流动资金正常周转。总产值是企业在计划期内完成的以货货币计算的生产活动总成果的数量。总产值包括:商品产值;期末期初在制品价值的差额;订货者来料加工的材料价值。总产值一般按不变价格计算。净产但是企业在计划期内通过生生活动新创造的价值

11、。由于扣除了部门间重复计算,它能反映计划期内为社会提供的国民收入。净产值指标算法有两种:生产法和分配法。按生产法:净产总产疽所有转入产品的物化劳动价值;按分配法:净产值工资总额福利基金税金?利润属于国民收入初次分配的其它支出。5出产期 是为了保证按期交货确定的产品出产期限。正确地决定出产期很重要。因为出产期太紧,保证不了按期交货,会给用户带来损失,也给企业的信誉带来损失;出产期太松,不利于争取顾客,还会造成生产能力浪费。对于mto企业,确定交货期和产品价格是主要的决策;对于mts企业,主要是确定品种和产量。三、制定计划的一般步骤及滚动式计划(一)制定计划的一般步骤制定计划的一般步骤如图6.12

12、所示。图6.12 制定计划的一般步骤“确定目标”要根据上期计划执行的结果。目标要尽可能具体,如利润指标、市场占有率等。“评估当前条件”是要弄清楚现状与目标有多大差距。当前条件包括外部环境与内部条件。外部环境主要包括市场情况、原料。燃料、动力、工具等供应情况,以及协作关系情况。内部条件包括设备状况、工人状况、劳动状况、新产品研制及生产技术准备状况、各种物资库存情况及在制品占用量等。“预测未来的环境与条件”是根据国内外各种政治因素、经济因素、社会因素和技术因素综合作用的结果,预测未来,把握现状将如何变化,找出达成目标的有利和不利因素。(二)滚动式计划的编制方法编制滚动式计划通常将整个计划期被分为几

13、个时间段,其中第一个时间段的计划为执行计划,后几个时间段的计划为预计计划。执行计划较具体,要求按计划实施。预计计划比较租略。每经过一个时间段,根据执行计划的实施情况以及企业内、外条件的变化,对原来的预计计划作出调整与修改,原预计计划中的第一个时间段的计划变成了执行计划。比如,2005年编制5年计划,计划期从2005年至2009年,共5年。若将5年分成5个时间段,则2005午的计划为执行计划,其余4年的计划均为预计计划。当2005年的计划实施之后,又根据当时的条件编制。20062010年计划,其中2006年的计划为执行计划,20072010的计划为预计计划。依次类推。修订计划的间隔时间称为滚动期

14、,它通常等于执行计划的计划期。如图6.13所示。图6.13 滚动计划滚动式计划方法有以下优点:使计划的严肃性和应变性都得到保证。因执行汁划与编制计划的时间接近,内、外条件不合发生很大变化,可以基本保证完成,体现了计划的严肃性;预计计划允许修改,体现了应变性。如果不是采用波动式汁划方法,第一期实施的结果出现偏差,以后备期计划如不作出调整,就会流于形式;提高了计划的连续性。逐年波动,自然形成新的5年计划。四、生产能力生产能力是指企业的设施,在一定时期(年、季、月)内,在先进合理的技术组织条件下所能生产一定种类产品的最大数量。对于流程式生产,生产能力是一个准确而清晰的概念。如某化肥厂年产30万吨合成

15、氨,这是设备的能力和实际运行时间决定的。对于加工装配式生产,生产能力则是一个模糊的概念。不同的产品组合,表现出的生产能力是不一样的。大量生产,品种单,可用具体产品数表所生产能力;对于大批生产,品种数少,可用代表产品数表示生产能力;对于多品种、中小批量生产、则只能以假定产品的产量来表示生产能力。生产能力有设计能力、查定能力和现实能力之分。设计能力是建厂或扩建后应该达到的最大年产量;查定能力是原设计能力已不能反映实际情况,重新调查核实的生产能力;现实能力为计划年度实际可达到的生产能力,是编制年度生产计划的依据。国外有的人将生产能力分成固定能力和可调整能力两种,前者指固定资产所表示的能力,是生产能力

16、的上限;后者是指以劳动力数量和每天工作时间和班次所表示的能力。(一)代表产品与假定产品代表产品是结构与工艺有代表性,且产量与劳动量乘积最大的产品。在多品种生产企业里,产品的结构、工艺、劳动量差别很大,难以确定代表产品,这时可用假定产品。假定产品是按各种具体产品工作量比重构成的一种实际上不存在的产品。设tpj为假定产品在j机床加工的台时定额,ni为具体产品i的年计划产量,tij为i产品在j机床加工的单位台时产品定额。设n为各种产品的年产量总和。则:tpj=?iniijn例:a、b、c、d四种产品,年产量和各产品的单位产品台时定额如下表所示,以c为代表产品,将各产品的计划产量折算成代表产品产量。表

17、6.13 代表产品与假定产品(二)生产能力与生产任务(负荷)的平衡比较生产任务与生产能力有两种方法:用产品数和用台时效。后者用得较多。对于单品种生产企业,可用具体产品数进行比较:设备生产能力设备年有效工作小时效单位产品台时定额设备年有效工作小时数全年工作日每天工作小时数(1设备停修率)。取最小的设备生产能力(台数)作为生产线或企业的生产能力,将其与计划年产量比较。 对于多品种生产可用代表产品或假定产品,但计算较复杂,不如用台时数计算方便。 将某设备如j年有效工作小时数与j设备生产任务台时数比较,可知能力是否够。需说明的是,这是一种能力与任务总量上的比较。由于需求不均匀,即使总量上平衡,某段时间

18、内负荷仍可能超过能力。总量平衡还有一个问题是,无论作业计划安排得如何好,机床的空闲是不可避免的。因此,在实际应用时,有的企业将能力再打一个折扣,如任务量达到能力的90,就算平衡了。当任务能力不平衡时,一种方法是增加能力,如加班加点。另一种方法是减少、调整任务或转包一部分任务给其它企业。生产能力利用指标有多种,其中有代表性的是生产能力综合利用系数,它等于生产任务与生产能力之比。附件1企业年度投资计划表(一) 年度固定资产投资计划汇总表企业名称: 单位:万元投资总额 按投资方向分按项目阶段分按资金来源分备注主业非主业新开工续建自有资金贷款其他(二) 年度固定资产投资项目计划表企业名称:编号项目名称

19、项目内容简介投资方向总投资(万元)其中:自有资金(万元)当年总 投资 (万元)起始时间完成时间投资收益率(%)备注合计(三) 产权收购、股权投资计划汇总表企业名称: 单位:万元投资类别投资总额按投资方向分按资金来源分备注主业非主业自有资金贷款其他产权收购股权投资(四) 产权收购、股权投资项目计划表企业名称:编号投资类别项目名称项目主要内容投资方向项目总 投资 (万元)本企业投资总额(万元)其中备注本企业所占股比()投资收益率()合计注:1.投资类别是指产权收购和股权投资2.投资方向是按主业、非主业划分附件2企业年度投资计划完成情况表(一)年度固定资产投资完成情况表企业名称: 单位:万元本年计划

20、投资总额完成投资总额按投资方向分按项目阶段分按资金来源分备注主业非主业新开工续建自有资金贷款其他(二)年度固定资产投资项目完成情况表企业名称:编号项目名称投资方向总投资(万元)其中:自有资金(万元)当年完成投资(万元)其中:自有资金(万元)备注合计(三)产权收购、股权投资完成情况表企业名称: 单位:万元投资类别投资总额按投资方向分按资金来源分备注主业非主业自有资金贷款其他产权收购股权投资(五) 产权收购、股权投资项目完成情况表企业名称:编号投资类别项目名称投资方向项目总投资(万元)其中备注本企业投资总额(万元)本企业年度完成投资总额(万元)合计注:1.投资类别是指产权收购和股权投资2.投资方向是按主业、非主业划分

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