工程质量检查评分表(2)336.pdf

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1、.建筑工程结构施工质量季度检查评分表 表一、质保体系(50 分)序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 人员落实 项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、资料员到位情况,10 分(缺少 1 人扣 2 分)。10 2 质资条件 有无签订书面承包合同,有无超越质资等级承揽工程,10 分(违反 1 项扣 5 分)。10 3 施工组织设计施工方案 无,扣 10 分;有,但无审批单位签字、盖章,扣5 分;有,手续齐全,但不够详细、可操作性不强,扣 3 分。10 4 质量任制 项目经理质量承包责任制;技术负责人责任制;技术交底制;材料采购、检验保管制;质量等级评定、核定制;三检制;样板制;挂牌制;

2、质量问题处理制;公司定期检查制(每少1 项扣 2 分)。20 合计 .表二、技术资料(100 分)序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 施工图文件审查意见书 设计变更文件 a.无审查意见书,扣 5 分;b.审查意见书迟于开工时间,扣 3 分;c.设计变更手续不全,扣 1 分;d.先变更,后办手续,扣 1 分。5 2 原材料出厂合格证和 进场复验报告 a.出厂合格证每缺 1 份扣 1 分;b.进场复验报告每缺 1 份扣 2 分;c.材料首次检验不合格,加倍复验合格,每2 次扣 1 分,1 次不扣分;d.加倍复验时间滞后,扣 1 分;e.水泥无常规检验报告,扣 1 分;f.不合格材料退场手

3、续不清晰,扣 2 分。10 3 钢筋接头的试验报告 a.检验数量不够,少 1 次扣 1 分;b.首次不合格,加倍复验合格,每 2 次扣 1分,1 次不扣分;c.加倍复验之前隐蔽,扣 2 分。10 4 混凝土和砂浆的施工 记录 a.混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;b.搅拌时间、养护时间,少一种扣 1 分;c.无现场塌落度检验记录,扣 2 分。5 5 混凝土和砂浆试件的 性能试验报告 a.抗压试件数量不够,少一组扣 2 分;b.抗渗试件数量不够,少一组扣 1 分;c.试件试验龄期超 30 天,每 2 次扣 1 分;d.强度标准差超 5.5,扣 2 分;e.试件强度不合格,检测合格,扣 2 分

4、;f.试件制作日期与浇灌记录不符,扣 1 分;g.试件离散过大,无代表值,每 2 组扣 1 分。10 6 预应力筋用锚具、连接器的合格证和出厂检验报告 a.出厂合格证少 1 份扣 1 分;b.检验报告少 1 份扣 1 分。5 .序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 7 预应力筋安装、张拉及灌浆记录 a.安装检验记录少份扣 1 分;b.张拉检验记录少 1 份扣 1 分;c.灌浆检验记录少 1 份扣 1 分;d.记录填写不全,扣 1 分。5 8 隐蔽验收记录 a.记录不全,有关人员没签字,扣 1 分;b.记录不准确,扣 1.5 分;c.日期不对,扣 0.5 分。5 9 建筑物沉降观测记录(按监

5、督要求应做沉降观测的工程)a.每少 1 次扣 1 分;b.无人签字扣 1 分;c.记录混乱矛盾扣 3 分。5 10 建筑垂直度观测记录 a.每少 1 次扣 1 分;b.无人签字扣 1 分;c.记录混乱矛盾扣 3 分。5 11 质量缺陷、事故处理 方案和验收记录 a.处理过程程序不全,扣 1 分;b.处理方案没经审查、批准,扣 1 分;c.处理方案违反有关标准,扣 2 分;d.处理过程没有跟踪监督,扣 3 分;e.参加验收人员不全,验收记录签字不全,扣 1 分;f.验收记录没有明确结论,扣 2 分。10 12 复合地基、桩基础 施工记录 a.无相应施工记录,扣 5 分;b.挖孔桩、钻孔桩终孔记录

6、不全,扣 1 分;c.打入式桩施工记录不全,扣 1 分;d.复合地基施工过程记录不全,扣 1 分。5 13 天然地基验槽 a.无验槽记录,扣 5 分;b.记录不全,扣 1 分;c.承载力判断结论不清晰,扣 2 分;d.无勘察单位签字,扣 2 分。5 14 地基、桩基承载力 检测报告 a.检测数量不够,扣 5 分;b.承载力达不到设计要求,经设计院复核满足安全使用要求,扣 10 分。10 15 桩分项、基础分部 验收文件 a.缺少 1 项扣 3 分;b.少相关单位签字盖章扣 2 分;c.填写混乱错误不齐扣 2 分。5 合 计 .表三、实物观感(100 分)序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分

7、 1 露筋 a.纵向受力钢筋,每处扣 2 分;b.其它部位钢筋,每处扣 0.5 分。10 2 蜂窝 a.构件主要受力部位,每 0.01m2 扣 1 分;b.其它部位,每 0.04m2 扣 1 分。10 3 孔洞 a.构件主要受力部位,每处视严重程度,扣15 分;b.其它部位,每 2 处扣 1 分。10 4 夹渣 a.构件主要受力部位,每处扣 2 分;b.其它部位,每 4 处扣 1 分。10 5 裂缝 a.影响结构性能或使用功能的裂缝,扣10 分;b.不影响结构性能或使用功能的裂缝,每 3条扣 1 分。10 6 尺寸缺陷 a.清水混凝土构件,每 2 处扣 1 分;b.普通混凝土构件,每 2 处扣

8、 0.5 分。10 7 砌体表面质量 a.表面平整度差,扣 15 分;b.砂浆局部不饱满,扣 2 分;c.砂浆局部不均匀,扣 1 分;d.个别地方有通缝,扣 3 分;e.砂浆无勾缝,扣 1 分。20 8 顶砖质量 a.梁板与顶砖交界有缝,每处扣 2 分;b.梁板直接与顶砖接触、无浆,扣 2 分;c.顶砖排列无序、斜度不一,扣 2 分。10 9 纵横墙砌筑质量 a.拉结筋长度、数量不够,扣 2 分;b.纵横墙无咬槎,扣 2 分;c.纵横墙咬槎不规范,扣 1 分;d.构造柱、圈梁不符合规范要求,扣 2 分。10 合 计 .表四、钢筋工程(50 分)序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 后浇

9、带和预留洞处 a.保护层厚度超过允许偏差的 1.5 倍,每处扣 2.5 分,扣完为止,并必须进一步检测和处理。b.钢筋间距不均,高度不一,每处扣 1 分。10 2 钢筋原材 a.直径偏小,扣 2 分,并检查检验报告;b.有弯曲,扣 2 分;c.有油污,扣 2 分;d.有损伤,扣 2 分;e.有裂纹,扣 2 分;f.有老锈,扣 2 分。10 3 钢筋加工 a.弯钩角度不对,扣 1 分;b.弯钩直段长度不够,扣 1 分;c.箍筋形状不规范,扣 2 分;d.尺寸偏差超规范,扣 2 分。10 4 钢筋连接 a.连接接头外观质量差,扣 2 分,并要求检验;b.接头位置不对,每处扣 1 分,并要求复查和整

10、改;c.搭接长度不对,每处扣 1 分,并要求复查和整改;d.接头面积百分率超规范,每处扣 1 分,并要求复查和整改;e.接头处箍筋加密不符合规范要求,每处扣1 分,并要求复查和整改。10 5 钢筋安装 a.钢筋骨架尺寸超过允许偏差,每 2 处扣 1分;b.钢筋间距、排距、保护层厚度超过允许偏差,每 3 处扣 1 分;c.钢筋弯起点位置超过允许偏差,每处扣 1分;d.预埋件位置超过允许偏差,每处扣 1 分;e.漏绑,扣 1 分;f.洞口加固不规范,每 2 处扣 1 分;g.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀,每处扣1 分;h.预应力筋矢高控制不准确,扣 2 分。10 合 计 .表五、模板支撑(50 分

11、)序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 材料外观质量 a.模板起皮、翘曲、分层、掉角,扣 110分;b.支撑弯曲、损伤,连接件失效,扣 110分;c.模板表面没有清除干净,扣 15 分;d.模板没有涂刷隔离,扣 2 分。20 2 安装 a.拼接不平整,扣 2 分;b.拼缝过大,扣 2 分;c.模板内有杂物或积水,扣 3 分;d.起拱不够或下沉,扣 2 分;e.预留洞、预埋件遗漏或位置不准,扣 2 分;f.尺寸偏差超规范,扣 2 分。20 3 拆除 a.拆除顺序不对,扣 3 分;b.拆除时间太早,扣 2 分;c.拆除后堆积在楼面,扣 2 分;d.拆除后的模板无清理保养,扣 2 分。10

12、合 计 表六、材料抽检(50 分)序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 钢筋原材 每种规格不合格扣1 分。15 2 钢筋焊接 每种规格不合格扣1 分。15 3 水泥 检验不合格扣 1 分。20 合 计 .表七、建筑工程结构施工质量检查评分汇总表 检查项目 应得分 实得分 质保体系 技术资料 实物观感 钢筋工程 模板支撑 材料抽检 合 计 得分率(合计实得分/应得分).建筑工程结构施工质量检查评分表 工程名称:工程地址:施工许可证号:监督登记号:监理许可证号:施工图审查编号:建筑面积:m2 结构层数:地上 层 地下 层 建设单位:监理单位:设计单位:施工单位:项目经理:项目技术负责人:检

13、查部位:检查组人员签名:检查组 年 月 日 .建筑工程结构施工质量季度检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。结构实体检查项目包括施工技术资料、实物观感、钢筋工程、模板支撑、材料抽检五大项。每大项中包含若干子项。结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员

14、研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其他缺陷的权重予以扣分。一个项目的检查人员为 3-5 人,检查时间为半天,检查数量一般为:钢筋分项,1 个检验批;现浇结构分项,2-4 个检验批;模板和支撑,1 个检验批;后浇带和预留洞,5-10 个。检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、2m 靠尺、塞尺、小棰等。结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。.建筑结构实物质量检查说明 一、检查项目 本次检查范围是市、县(区)质监机构的受监工程,所检

15、查的工程应是主体结构施工已完成 2 层以上,或已封顶但大部分还未抹灰隐蔽的工程。每个镇(区)上报 3 项工程。检查项目见“建筑结构工程实物质量检查项目表”。检查时,被检查项目监理单位总监、土建专业监理工程师,施工单位项目经理、技术负责人,建设单位项目主管,设计单位结构设计负责人应到场。施工现场应准备报建资料和施工技术资料。二、检查内容详见附件 附件一:建筑结构工程质量检查评分表 附件二:检查评分说明 三、检查方法 1、原则上半天检查一个项目;2、分别检查工程技术资料、钢筋、模板、砼及砌体外观,对工地现场材料进行柚检;3、检查工具:卷尺、2m 靠尺、塞尺、小锤、照相机;4、已封顶工程仅检查砼和砌

16、体质量,进行材料抽检;5、当天做好每个项目的检查小结,填写检查表和责令整改通知书;6、检查表上要标明检查楼层和部位。四、检查要求 1、检查前应对检查小组进行培训,统一评价标准;2、检查工作要认真、细致,执行技术标准要严格、准确,统计统一评分标准,做到公平、公正;.3、检查人员到施工现场要注意人身安全;五、总结评比 1、检查小组应在现场检查工作结束后召开小组会议,写出小组总结报告;(1)对“建筑结构工程质量检查评分表”的评价报告。对该评分标准提出改进、完善的具体建议;(2)小组检查项目工程质量评价报告,内容应包括:检查项目名称和检查日期,普遍存在的问题,个别项目存在的特殊问题,值得推广的经验和方法,项目质量情况排序等。2、项目质量排序必须根据检查评分结果,经小组集体认真讨论后确定。3、市质监站领导和镇城建办领导根据小组的检查结果对好的和差的项目进行复查,将对最好的前 5 名和最差 5 名进行通报。4、季度检查结果将与城建办年终评比挂钩,已检查过的项目工程在下一季度检查时不再申报。

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