体检中心医疗设备预算表9932.pdf

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1、1.1 医疗设备预算表 序号 医疗设备名称 品牌 科室 单价(万元)数量(台)总价(万元)基本检查设备 1 全自动生化分析仪(300 测试/小时)迈瑞 检验 28.0 1 28.0 2 血液分析仪(3分群 60样本/小时)迈瑞 检验 7.0 1 7.0 3 尿液干式化学分析仪 迈瑞 检验 0.8 1 0.8 4 酶标仪 迈瑞 检验 2.0 1 2.0 5 洗板机 迈瑞 检验 1.5 1 1.5 6 污水处理系统 检验 2.7 1 2.7 7 加样枪(彩色)检验 0.1 10 1.0 8 实验室 UPS 山特 检验 1.0 1 1.0 9 刻度吸管、试剂瓶耗材 检验 3.0 1 3.0 10 血

2、氧饱和度测定仪 检验 0.6 1 0.6 11 检验室显微镜 检验 0.7 1 0.7 12 检验室离心机 检验 0.8 2 1.6 13 检验室冰箱 检验 0.6 1 0.6 14 检验室温箱 检验 0.5 1 0.5 15 电热恒温水槽 检验 0.2 1 0.2 16 快速消毒器 检验 2.5 1 2.5 17 超声身高测量仪 双佳 一般 1.5 2 3.0 18 人体成分计量仪(脂肪、水分)百利达 一般 2.0 2 4.0 19 自动血压仪 Colin 一般 1.5 2 3.0 20 黑白超声 迈瑞 超声 7.0 1 7.0 21 彩色超声 迈瑞 超声 23.0 1 23.0 22 程控

3、 500MA遥控诊断 X射线机 万东 X线 32.0 1 32.0 序号 医疗设备名称 品牌 科室 单价(万元)数量(台)总价(万元)23 高频 50KW 摄影系统(配立式架)万东 X线 24.0 1 24.0 24 洗片机 X线 8.0 1 8.0 25 放射科辐射防护 X线 10.0 1 10.0 26 耳鼻喉科工作台 耳鼻喉 3.5 2 7.0 27 心电图仪 心电图 2.0 2 4.0 28 牙科治疗机 复星 口腔 3.8 2 7.6 29 妇科检查床 上医厂 妇科 1.4 2 2.8 30 视力表 眼科 0.1 2 0.2 亚健康检查设备 31 非接触式眼压仪 尼德克 眼科 6.5

4、1 6.5 32 APS-B眼底彩色照相 尼德克 眼科 11.0 1 12.0 33 眼底照相机 拓普康 眼科 23.0 1 23.0 34 听力计 丹麦 听力 2.3 1 2.3 35 测听室 丹麦 听力 1.8 1 1.8 36 肺功能仪 Chest 肺功能 5.0 1 5.0 37 普通型骨密度仪 阳光 骨密度 22.0 1 22.0 38 钼钯机(乳腺 X线机)钼钯 42.0 1 42.0 39 乳腺专用暗盒配增感屏(18*24CM)钼钯 0.3 4 1.2 40 远红外检测仪 MTD 合作 1 合作 41 超倍生物显微 一滴血 1.5 1 1.5 42 虹膜检测仪 虹膜 0.2 1

5、0.2 合计 306.8 平均每月成本(按 5 年折旧)5.11 1.2 非医疗设备预算表 序号 非医疗设备名称 所在地点 单价 万元 数量 台 总价 万元 1 体检信息系统软件 整体 自有 1 自有 2 电脑服务器 信息机房 1 2 1 3 台式电脑 各科室 0.3 40 12 4 程控交换机 信息机房 3 1 3 5 电话机 各科室 0.01 40 0.4 6 综合布线 各科室 5 1 5 7 阅卷机 前台 1 1 1 8 LED 显示条屏 各科室 0.1 25 2.5 9 排队机 前台 1 1 1 10 激光打印机 打印报告 0.2 2 0.4 11 打印机、传真机 各科室 1 1 12

6、 复印机 行政 1 1 1 13 投影机 会议 0.8 1 0.8 14 分体空调 信息机房 0.3 1 0.3 15 冰箱 餐厅 0.3 1 0.3 16 轻型客车 行政 10 1 10 17 办公家具 20 20 18 服装 1 1 19 装饰物、文具 1 1 20 装修费 50 50 21 消防 10 10 合计 121.7 平均每月成本(按 5 年折旧、摊销)2.03 1.3 平均每月固定成本 开支项目 平均每月成本(万元)医疗设备折旧 5.11 非医疗设备折旧、摊销 2.03 房租 15 工资 20 水电费 5 印刷费 5 广告费 10 合计 62.14 其中,房租按 2.5 元人民

7、币/天/平方米计算,面积为 2000 平方米,每月租金 15 万元人民币。1.4 财务预测 财务预测,我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测,这样才真实客观,可以充分预测风险。我们新建的体检中心,体检套餐价格,按上海市所有体检套餐里最保守最低价的 300元计算,根据每天接待客人的数目,得出以下每月财务预测分析内容。1.4.1 每天接待 100人的每月财务预测 项 目 金额(万元)备 注 一 营业收入 78.00 按每日接待 100 人,300 元/人标准,每月按 26 天计算。客户人次/日 100 减:营业成本及费用 68.54 营业税金及附加 三年内可免营业税 二 经营利润 9.46 减:管

8、理费用 1.50 预估 财务费用 三 营业利润 7.96 加:营业外收入 营业外支出 0.50 预估 四 利润总额 7.46 减:所得税 2.46 按 33%所得税率计算 五 净利润 5.00 附:营业成本及费用明细 每月固定成本 62.14 医用材料费 2.60 营业收入的 5%(预估)福利(工资待遇 14%)2.80 通讯费 1.00 预估 合计 68.54 预计盈亏平衡点在体检人数 100 人,每人套餐价格按 300 元计。如我们每天客人为 100人,月净利润最少为 5.00万元。1.4.2 每天接待 200人的每月财务预测 项 目 金额(万元)备 注 一 营业收入 156.00 按每日

9、接待 200 人,300 元/人标准,每月按 26 天计算。客户人次/日 200 减:营业成本及费用 73.74 营业税金及附加 三年内可免营业税 二 经营利润 82.26 减:管理费用 1.50 预估 财务费用 三 营业利润 80.76 加:营业外收入 营业外支出 0.50 预估 四 利润总额 80.26 减:所得税 26.49 按 33%所得税率计算 五 净利润 53.77 附:营业成本及费用明细 每月固定成本 62.14 医用材料费 7.80 营业收入的 5%(预估)福利(工资待遇 14%)2.80 通讯费 1.00 预估 合计 73.74 如我们每天客人为 200人,月净利润最少为 53.77万元。

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