公司地日常安全检查表单.doc

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1、安安 全全 检检 查查 表表编 制: 审 核: 批 准: 施行日期: 目目 录录公司级安全检查表.3车间级安全检查表.5班组级安全日检查表.7电气安全检查表.8电梯安全检查表.10消防安全检查表.12消防设施、器材检查记录表( 年).13机械设备安全检查表.14职能部门安全检查表.16仓储物流安全检查表.17重大节假日和特殊时期安全检查表.18专项安全检查表.19子公司安全督查表.20公司级安全检查表公司级安全检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每年不少于四次检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和 不安全行为,制定整改措施,消除或控制

2、隐患和危险因素,确保安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题1工作环境厂房内通风、照明情况要求良好;噪 声、粉尘有控制措施;现场卫生良好, 干净整齐,工位器具定置摆放有序。查看现场认真执行设备管理制度,设备维护保 养、润滑等落实到位;现场无跑、冒、 滴、漏现象,卫生状况良好,设备安 全防护齐全,运转正常。查看现场1设备管理操作人员应严格遵守操作规程和劳保 用品的使用规定。现场提问2安全重点 场所、部 位严格执行公司重点场所、部位安全要 求和职责。公司重点场所、部位:办 公楼、生产车间消防控制系统、设备 设施;技术中心化验室、质检室;配 电房、发电机房、空压机房、客货电 梯

3、、压力容器;事业部生产车间、机 修房、原材料仓库、成品仓库、电瓶 叉车、电锅炉。查看现场3消防管理消防器材配备的种类、数量及安置地 点应符合国家标准。消防泵、阀门、 管道等一切设施完好,随时能够正常 使用。消防箱、消防栓、水枪、水带 等完好无损并能正常使用。灭火器及 其附件完好无损,并定期维护、保养, 有记录。火灾报警系统运转正常。消 防通道畅通,应急照明完好。安全警 示标志齐全、醒目,无污损。查看现场4厂房建筑各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹,基 础无塌陷,房顶及框架无腐蚀、无开 裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通 风、防汛设施完好;路面平整,地沟 及沟盖板完好无损。查看现场5劳保用品工作场所必须

4、按规定正确佩戴和使用 必要的劳动防护用品。查看现场6三违现象杜绝违章指挥现象;杜绝违章作业; 严禁违反劳动纪律及公司有关规章制查看现场度。7电气管理严格执行各项规程、规范,变、配电 室清洁卫生,落实防火、防水、防小 动物措施,室内通风良好,照明良好。 变压油位、油温正常,无杂音,无渗 漏油现象。各接地良好,附属设备完 好。按要求配备绝缘工具,定期检查, 有测试报告和记录。防爆电器符合要 求。查看现场 及记录8化学品 管理化学品原料有产品说明书和产品标签, 储存地点和储存方式符合有关规定。 使用过程中,防中毒、防飞溅、防火 防爆、防静电、防泄漏等防护措施落 实到位。查看现场 及记录按培训计划实施

5、教育培训,培训内容、 培训方式、培训时间等符合相关法律 法规的要求。检查落实 严格监督9培训教育员工对培训知识已掌握,达到相应的 培训效果。现场提问10施工管理施工方已具备进厂施工的各项条件。 施工现场的安全防护措施安全可靠, 施工过程中无违章指挥、违章作业、 违反本公司的相关规定。查看现场 及记录检查 不符 合项 整改 记录备注:请用 A4 纸反正面打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由主管安全负责人确认。安委会车间级安全检查表车间级安全检查表检查部门检查时间年 月 日组织人检查人员计划每月至少检查一次目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等

6、进行排查,查找不安全因素和 不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员 的安全生产责任制的完成情况。依据公司 制度检查车间或办公室门、窗、门锁、窗销、 水管、水龙头完好。各类墙体无开裂、 变形现象;装饰层、装饰物、吊顶、 吊灯无脱落的可能。查看现场2工作环境车间或办公室内不违规存放易燃易爆 品;人员通行通道畅通无障碍物,地 面平整不湿滑;杂物碎纸及时清理, 不堆积在电源开关附近。查看现场检查运转设备的基础牢固情况、运转 及润滑情况,各运转部件无异常响声, 裸漏的运转部件防护罩齐全可

7、靠,辅 机及管线无震动;检查设备的运转状 态;设备安全防护齐全,运转正常。 特种设备设施定期检查维护、按时检 测。查看现场3设备设备设施按计划进行维护和保养。查看记录4电气电器设备的工作状态正常、电机声音 无增大、振动无增强,保护接地牢靠, 电机及电器元件无火花及异常声音、 气味,电流、电压等在指标范围内。 变、配电柜门完好。电线、接头无私 搭乱接、超负荷使用,无老化破损; 线路布置安全合理。查看现场5仪表检查仪表的工作状态,仪表的指示准 确,反应灵敏,在检测有效期内。查看现场工作现场清洁、有序,各类物品分类、 分区域按照定置要求摆放整齐;员工 劳动防护用品穿戴符合要求,各种安 全设施处于正常

8、状态。各种通道畅通 无阻。查看现场6现场作业员工无违反劳动纪律、违章作业,管 理人员无违章指挥。查看现场本车间在进行动火作业、有限空间作 业、临时用电作业、高处作业、起重 吊装作业、破土作业、断路作业、设 备检修作业等危险作业时,作业证的 申办情况。进行危险作业时,有人现 场监督安全。检查作业 许可证 查看现场灭火器完好并放在指定位置;消防箱、 消防栓、水枪、水带等完好无损并能 正常使用。灭火器、消防箱无遮挡, 每月维护、保养,有记录;消防通道 畅通,应急照明完好。安全警示标志 齐全、醒目,无污损。查看现场7消防安全车间人员了解本车间的火灾危险性及 预防措施,并且做到会报警、会使用 消防器材、

9、会扑救初起火灾、会组织 人员疏散。现场提问车间对员工进行经常性的安全教育和 培训,并有内容和记录;对新员工、 转岗和复岗员工车间级安全培训教育 有记录。查看现场 和记录 8安全教育员工应掌握本岗位安全技能。现场提问8安全重点 场所、部 位严格执行公司重点场所、部位安全要 求和职责。检查本车间安全重点场所、 部位的运行情况,安全监控设施的运 行情况,及应急预案的合理及可操作 性。查看现场10警示标志本车间警示标志和告知牌完好无损。 检维修、施工和危险作业时,现场应 设置警戒区域和警示标志。查看现场职业卫生员工了解本岗位职业危害,对预防职 业病有充分认识,能熟练使用岗位职 业卫生防护用品。现场提问

10、11其他辖区内是否有外来施工队伍,施工是 否影响正常操作,是否按照公司的有 关规定进行施工。查看现场检查 不符 合项 整改 记录备注:请用 A4 纸反正面打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。安委会班组级安全日检查表班组级安全日检查表班组名称组织人检查人员检查日期 年 月目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素进行排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。检查日期检查内容1安全通道、安全门是否符合要求2员工防护用品穿戴是否符合要求3工位器具摆放是否做到定置、整齐、安全4零件、原材料、料箱、工具摆放是否符合要求

11、5作业时是否存在“三违”现象6配电箱是否完好,并有专人负责7水、电、气、油是否存在跑冒滴漏8消防器材是否完好无遮挡,并有专人管理9设备安全装置是否完好10照明设施是否正常工作和开关、电器是否正常11作业区域地面是否有坑凹、积油、积水、杂物12是否有公司通报的违章和安全隐患检查不 符合项 整改和 三违情 况记录备注:检查日期按照实际上班日期填写,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门安全员确认。安委会电气安全检查表电气安全检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每月至少检查一次目的对变配电、电气设备、临时用电管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找 不

12、安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题相关制度、操作规程齐全,并认真执 行,有系统模拟图并与实际相符。落 实好检修规程、运行规程、试验规程、 安全作业规程、事故处理规程。做好 检修记录、运行记录、试验记录、事 故记录、设备缺陷记录。持证上岗, 各项作业都要严格落实安全措施,并 将安全责任制落实到人。检查制度 和记录 1电气作业员工应掌握本岗位安全技能。现场提问2配电室配电室,密闭、防火、防爆、防雨、 防汛、防小动物、防雷符合标准要求; 照明设置及线路等规范合理。各类保 护装置的完整性、可靠性、接地装置 符

13、合标准要求;各种保护接地、接零 正确可靠、合格。电气安全用具和灭 火器材合格并配备齐全。配电柜防护 符合安全要求;直流电源及保护装置 定期试验。配电柜安装按标准进行设 置和安装。查看现场3电气设备电气设备运行中的电压、电流、温度 指示正常,无违反标准现象。电气设 备完好情况:包括标识清楚,年度绝 缘预防性试验情况,主要设备的绝缘 试验报告,缺陷和处理意见档案。电 气设备安全附件及防护装置可靠。充 油设备油位正常,无漏油;瓷绝缘部 位无裂痕放电等;定期检查清扫维护。 临时设备、临时线路有明确的安装要 求和安全注意事项。查看现场4防护用具值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作; 各值班配电室内配备绝缘靴、

14、绝缘手 套及其它安全防护用品;绝缘靴、绝 缘手套等按规定进行定期耐压试验且 有合格记录。查看现场5工作现场工作现场电源线接线规范,电线合格, 设备接地牢靠;配电箱安装规范,有 防雨设施,接地,有标示牌;控制柜 箱、配电箱内无打火、发热现象,定 期维护检查。手持电动工具定期绝缘 测试并加装漏电保护器;按一机一开 一保护方式接线。施工现场电工有特 殊作业操作证。查看现场6电缆沟及 电力线路区域内电缆沟及其他电力设施有平面 布置走向图,并定期专人巡检;电缆 沟盖板等防护装置可靠齐全、孔洞堵 严,无危及电缆的物质排入及沟上无 违章作业及建筑;电缆沟内无杂物, 电缆走向警示及标示牌齐全到位。电 缆夹层无

15、杂物和易爆易燃物品,沟内 有防火隔墙并有标志。查看现场检查 不符 合项 整改 记录备注:请用 A4 纸反正面打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。安委会电梯安全检查表电梯安全检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每月至少检查一次目的对特种设备使用和管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和 不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题1合格标志 及 警示标记有安全检验合格标志,并按规定固定 在电梯的显著位置;在检验有效期内; 安全注意事项和警示标志

16、置于易于为 乘客注意的显著位置。查看现场2安全设施电梯供电正常,楼层显示器准确;限 速器、安全钳、缓冲器、限位器、报 警装置以及门的联锁装置、安全保护 装置应完整,且灵敏可靠;曳引机、 限速器等旋转部位应安装防护罩;曳 引机工作正常,制动器运行可靠;PE 线连接可靠。查看现场3轿厢轿厢结构牢固可靠、运行平稳,轿门 关闭时无撞击,排气扇运行正常;轿 厢内应设有与外界联系的通讯设施、 报警系统,完好且有效;轿厢门开启 灵敏,防夹人的安全装置完好有效, 间隙符合要求。查看现场4机房1.机房内应通风、屏护良好,且清洁、 无杂物;并应配置合适的消防设施、 固定照明和电源插座。 2.房门应上锁,通向机房、

17、滑轮间和 底坑的通道应畅通,且应有永久性照 明。控制柜的前面和需要检查、修理 等人员操作的部件前面应留有不小于 0.6m0.5m 的空间。 3.对额定速度不大于 2.5m/s 的电梯, 机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均 应为 2040mm;对额定速度大于 2.5m/s 的电梯,运行中的钢丝绳与 楼板不应有摩擦的可能。 4.通向井道的孔洞四周应筑有高 50mm 以上的台阶。机房中每台电梯 应单独装设主电源开关,并有易于识 别的标志(应与曳引机和控制柜相对 应) 。查看现场5.该开关位置应能从机房入口处迅速 开启或关闭。检查 不符 合项 整改 记录备注:请用 A4 纸反正面打印,符合要求打“” ,

18、不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。安委会消防安全检查表消防安全检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每月至少检查一次目的对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查,查找不安全因素 和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保消防安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题消防水泵运转正常;室内外消火栓完 好,供水正常;消防水罐水量充足; 各种喷头完好;消防设施清洁,无跑、 冒、滴、漏。查看现场1水灭火 系统现场消防设施、器材按标准要求配备 到位;每月维护、保养,有记录。查看现场2自动报警 系统报警按钮、电话完

19、好正常;层显完好 正常;消防中心控制器完好正常;报 警系统正常;防、排烟系统完好正常。查看现场安全警示标志齐全、醒目、无损坏。电线、插座、开关、闸刀等正确安装、 固定、绝缘;有漏电、过载保护开关, 无临时乱拉乱接临时电线路、不超负 荷用电。安全出口、疏散通道畅通,应急照明 完好。3现场管理消防中心值班情况正常,记录完整齐 全。查看现场4消防知识岗位人员了解本岗位的火灾危险性及 预防措施,并且做到会报警、会使用 消防器材、会扑救初起火灾、会组织 人员疏散。现场提问检查 不符 合项 整改 记录备注:请用 A4 纸打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 (

20、正面不够,可以写在背面。 )安委会消防设施、器材检查记录表(消防设施、器材检查记录表( 年)年)检查区域责任人名称数量名称数量名称数量灭火器消防栓疏散指示灯应急照明灯报警按钮火灾显示盘检查日期灭火器 消火栓疏散 指示灯应急 照明灯报警 按钮火灾 显示盘检查人备注月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日备注: 灭火器:1.检查外观是否完好,2.检查压力表是否正常,3.检查标示是否完好; 消防栓:1.检查水带是否完好,2.检查水枪是否完好,3.消防栓箱内报警器是否正常; 疏散指示灯:检查外观和工作状态是否正常; 应急照明灯:检查外观和工作状态是否正常; 报警按钮:检

21、查外观和工作状态是否正常; 火灾显示盘:检查外观和工作状态是否正常。 以上设施、器材情况正常打“” ,存在问题或故障的打“” ,对发现的问题和故障应及时处理,当 场不能处置的要上报公司安委办。 此表由消防设施、器材每月检查人员填写,每年 12 月 31 日前上交至公司安委办。安委会机械设备安全检查表机械设备安全检查表检查部门检查时间年 月 日组织人检查人员计划每年至少检查二次目的对生产过程中使用的机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因 素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题1手持电动

22、 工具1.手持电动工具安全防护措施齐全、 完好。 2.按照相关用电要求进行接线,保持 手持部位绝对绝缘良好,电源部位接 漏电保护器。 3.使用时,旋紧部位必须按照要求达 到旋紧力进行紧固,不得出现松懈甩 出、用力过大紧固变形或者裂损。 4.电源软线按规定架空,不挂在锋利 的棱边上或放置在油、热的表面和化 学品上,防止线路腐蚀老化出现漏电。5.手持电动工具工作部位工作时,严 禁朝向他人或自己进行作业,防止飞 溅物造成意外伤害。 6.旋转部位旋转时严谨用手触摸或者 强制进行停止,防止发生意外。 7.工作时,工作人员穿戴好劳动防护 用品。 8.工作人员严格遵守相关操作规程, 无违章操作。查看现场2电

23、焊设备1.电焊机必须摆放在通风、防雨、防 晒环境中,导线端裸露部分在屏护罩 内。 2.电焊机一次、二次电气线路绝缘良 好,装有独立的专用电源开关。 3.电焊机有可靠的接地、接零装置, 外壳接地良好,焊钳绝缘可靠,隔热 层完好。 4.电焊机使用场所清洁,无严重粉尘, 周围无易燃易爆物。 5.禁止连接建筑金属构架和设备等作 为焊接电源回路。 6.电源线或电缆线应与焊机有可靠的 连接。 7.要有防弧光辐射、通风防尘措施。查看现场8.操作人员持证上岗,无违章操作。3气焊设备1.氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装 压力不超标,并有安全标签。 2.氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持 5 米以上,氧气瓶和乙炔瓶与动火

24、点的 安全距离保持 10 米以上。 3.气瓶的防震圈、防火帽齐全,气瓶 所用压力表标识清楚、有效。 4.乙炔气瓶装有阻火器;气焊、割矩 完好,胶管耐压能力符合要求。 5.不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、 严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射 等易引起瓶温过高、压力剧增的环境 中;乙炔瓶不能倒放。 6.要有防弧光辐射、通风防尘措施。 7.操作人员持证上岗,无违章操作。查看现场4起重机械 及吊具1.主要受力构件不得有明显可见的连 接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。 2.吊钩转动部位灵活、表面光洁,无 裂纹、剥裂等缺陷。 3.钢丝绳端固定牢固,钢丝绳不允许 有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断 股、波浪形、绳

25、芯挤出、绳芯损坏、 锈蚀等情况。 4.安全装置齐全可靠,电器设施完好。5.定期检测,维护保养。 6.操作人员持证上岗,严格遵守操作 规程,无违章操作。查看现场5车床、砂 轮机、切 割机设备1.安装地点符合相关要求。 2.安全防护装置齐全可靠。 3.操作设备时,佩戴好必要的劳动防 护用品。 4.严格遵守相关设备的操作规程,不 违章作业。 5.定期对设备进行检查,做好设备的 维护保养工作。查看现场检查 不符 合项 整改 记录备注:请用 A4 纸反正面打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。安委会职能部门安全检查表职能部门安全检查表检查部门检查时间年 月 日

26、组织人检查人员计划每月至少检查一次目的对办公过程中可能存在的隐患、有害危险因素等进行抽检排查,查找不安全因素和不安全行为, 消除或控制隐患和危险因素,确保安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题门、窗、门锁、窗销、水管、水龙头 完好。各类墙体无开裂、变形现象; 装饰层、装饰物、吊顶、吊灯无脱落 的可能。查看现场1工作环境办公室内不违规存放易燃易爆品;人 员通行通道畅通无障碍物,地面平整 不湿滑;杂物碎纸及时清理,不堆积 在电源开关附近。查看现场2电气安全电器设备的工作状态正常;电器元件 无火花及异常声音、气味;电线、接 头、接线板无私搭乱接、超负荷使用; 无老化破损;线路

27、布置安全合理。室 内没有公司禁用的大功率电器。查看现场本部门所在楼道安全警示标志齐全、 醒目;安全警示标志无污损;照明充 足;消防通道、安全出口畅通。查看现场非吸烟区域禁止吸烟,无随意丢弃的 未熄灭烟头。查看现场3消防安全部门人员了解本部门的火灾危险性及 预防措施,并且做到会报警、会使用 消防器材、会扑救初起火灾、会组织 人员疏散。现场提问检查 不符 合项 整改 记录备注:请用 A4 纸打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 (正面不够,可以写在背面。 )安委会仓储物流安全检查表仓储物流安全检查表检查部门检查时间年 月 日组织人检查人员计划每月至少检

28、查一次目的对仓储物流工作中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查,查找不安全因素和不 安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题通风、照明情况要求良好;无漏雨、 渗水现象;地面平坦,无积油积水; 现场卫生良好,干净整齐,货物摆放 有序,不超出定置线,不超高,无倾 斜、倒塌等危险堆垛。查看现场 1库房环境危险物品集中存放,由专人管理。查看现场2电气设施仓库内线路布置合理,无乱拉乱接现 象;照明灯具符合防爆要求。查看现场灭火器完好并放在指定位置;消防箱、 消防栓、水枪、水带等完好无损并能 正常使用。灭火器、消防箱无遮挡, 每月维

29、护、保养,有记录;消防通道 畅通,应急照明完好。安全警示标志 齐全、醒目,无污损。查看现场3消防安全员工了解仓库的火灾危险性及预防措 施,并做到会报警、会使用消防器材、 会扑救初起火灾、会组织人员疏散。现场提问4作业安全作业人员按规定穿戴劳动防护用品, 不违章作业,了解搬运物品的性能, 规范使用液压车和物品托盘。查看现场有年度检测记录和安全检验合格标志; 按时检查、维护和保养。查看记录5叉车叉车性能良好、运转平稳、无异响; 车架无变形,防护装置齐全、牢固、 无损坏;车辆转向系统良好,刹车系 统灵敏,有效;升降架属具齐全,完 好,货叉安装可靠、牢固。查看现场检查 不符 合项 整改 记录备注:请用

30、 A4 纸打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 (正面不够,可以写在背面。 )安委会重大节假日和特殊时期安全检查表重大节假日和特殊时期安全检查表名称检查时间年 月 日组织人检查人员计划重大节假日前和特殊时期检查一次目的对重大节假日和特殊时期期间安全生产工作中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检 排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题1节日工作 安排下发节日放假通知和节日值班表,有 节日工作安排和安全工作安排。有特 殊时期安全生产工作布置和安排。查看记录2

31、安全重点 场所、部 位严格执行公司重点场所、部位安全要 求和职责。查看现场3工作环境厂房内通风、照明情况要求良好;噪 声、粉尘有控制措施;现场卫生良好, 干净整齐,工位器具定置摆放有序。查看现场4设备管理认真执行设备管理制度,设备维护保 养、润滑等落实到位;现场无跑、冒、 滴、漏现象,卫生状况良好,设备安 全防护齐全,运转正常。查看现场5消防管理消防器材、器具配备齐全、完好,随 时能够正常使用。消防通道畅通无阻, 火灾报警系统运转正常。查看现场6电气管理严格执行各项规程、规范,防爆电器 符合要求。查看现场7厂房建筑建筑物的墙体无倾斜、无裂纹,基础 无塌陷,防雷、通风、防汛设施完好; 路面平整,

32、地沟及沟盖板完好无损。查看现场检查 不符 合项 整改 记录备注:请用 A4 纸打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 (正面不够,可以写在背面。 )安委会专项安全检查表专项安全检查表专项检查 内容检查时间年 月 日组织人检查人员计划按上级文件要求或公司生产情况开展检查目的检查生产活动中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查,查找不安全因素和不安 全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题检查 不符 合项 整改 记录备注:请用 A4 纸打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情

33、,整改完成情况由部门负责人确认。 (正面不够,可以写在背面。 )安委会子公司安全督查表子公司安全督查表被督查子 公司名称督查时间年 月 日组织人督查人员计划每年不少于四次督查目的对子公司安全生产情况进行督查,督促子公司落实安全生产责任制,消除或控制隐患和危险因素, 建立健全安全生产工作档案。检查评价序号检查项目检查标准检查方法符合不符合及主要问题1基础管理建立、健全安全生产责任制度;设置 专门安全生产管理机构并配备符合规 定的安全管理人员;制定安全生产管 理制度、安全操作规程和应急求援预 案。查看记录2安全台账定期召开安全会议,定期组织安全检 查并有隐患整改台账,其他按照安全 生产管理制度应有

34、的工作记录台账。查看记录主要负责人、安全管理人员、相关从 业人员应进行安全培训教育,具备相 应资格。三级安全教育台账完整。查看记录有安全培训计划,并按培训计划实施 教育培训,培训内容、培训方式、培 训时间等符合相关的要求。查看记录3培训教育员工对培训知识已掌握,达到相应的 培训效果。抽查员工是否掌握本岗位 安全技能。现场提问4安全重点 场所、部 位安全重点场所、部位安全要求和职责 明确,落实专人管理。查看现场5上级文件 执行情况上级单位下发的有关安全生产工作的 通知、方案等执行、落实情况。查看现场 查看记录督查 不符 合项 整改 记录被督查 单位意见签 名: 年 月 日备注:请用 A4 纸反正面打印,符合要求打“” ,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由主管安全负责人确认。安委会

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