廉审计承诺书审计.doc

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1、廉审计承诺书 审计二、我们向审计组(或审计调查组)提供的资料是建立在下列基础上的: (一)提供的会计报表、账簿、凭证是完整真实的,全面反映了本单位的所有经济活动。(二)提供的本单位重大经济决策的会议记录(纪要)、决议及有关文件是完整真实的。(三)被审年度的所有交易(收支)事项均已入账,重大的期后事项均已在会计报表中作了相应的调整或披露。上述情况如有不符,愿按照会计法及有关法律法规的规定,承担相应的法律责任。单位(盖章)法定代表人(签名) 财务负责人(签名) 年月日 审 计 承 诺 书 审计局:根据中国人民共和国审计法第三十一条第二款的规定,我单位向你局提供了保障性住房建设项目全部项目建设的批准

2、文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料并郑重承诺:我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料是按照国家有关法规、制度编制,真实、完整地反映了本单位的内部控制建立和实施情况; 工程建设管理情况、会计核算状况及有关经济活动情况; 如实、全面地向审计组提供了本单位在银行和非金融机构设立账户的情况,资产管理使用情况,社会中介组织出具的有关报告; 如实、客观地披露了关联交易、未决诉讼、抵押借款、为其他单位借款提供担保等事项。审计组若发现我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料有虚假、隐匿、篡改、毁弃等行为,我们依法承担由

3、此引起的相应法律责任。负责人:财务负责人:法人章:财务部门章年月日 审 计 承 诺 书 审计局:根据中国人民共和国审计法第三十一条第二款的规定,我单位向你局提供了保障性住房建设项目全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料并郑重承诺:我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料是按照国家有关法规、制度编制,真实、完整地反映了本单位的内部控制建立和实施情况; 工程建设管理情况、会计核算状况及有关经济活动情况; 如实、全面地向审计组提供了本单位在银行和非金融机构设立账户的情况,资产管理使用情况,社会中介组织出具的有关报告; 如实、客观地披露

4、了关联交易、未决诉讼、抵押借款、为其他单位借款提供担保等事项。审计组若发现我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料有虚假、隐匿、篡改、毁弃等行为,我们依法承担由此引起的相应法律责任。负责人:财务负责人:法人章:财务部门章 年月日 被审计单位承诺书 审计组:按照中华人民共和国审计法第三十一条的规定,我单位向审计组提供了审计所需要的财务会计资料及相关资料,并做出如下承诺:一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行开户账号等会计资料是真实的、完整的。二、所提供的与审计有关的资料是真实的、完整的。三、所提供的资料如存在不真实、不完整情况,愿承担相应的法律责任。

5、被 审 计 单 位(公章):被审计单位法定代表人(签字):被审计单位财务负责人(签字):年月日 注:已撤销但审计期间发生收支的账户也要填写且注明撤销 提 供 资 料 交 接 清 单 篇2:内部审计承诺书(通用) 内部审计承诺书 记录序号:记录编号:sdag/zl/qr-k002 篇3:审 计 承 诺 书 审 计 承 诺 书 审计局:根据中国人民共和国审计法第三十一条第二款的规定,我单位向你局提供了保障性住房建设项目全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料并郑重承诺:我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料是按照国家有关法规、制度编

6、制,真实、完整地反映了本单位的内部控制建立和实施情况; 工程建设管理情况、会计核算状况及有关经济活动情况; 如实、全面地向审计组提供了本单位在银行和非金融机构设立账户的情况,资产管理使用情况,社会中介组织出具的有关报告; 如实、客观地披露了关联交易、未决诉讼、抵押借款、为其他单位借款提供担保等事项。审计组若发现我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料有虚假、隐匿、篡改、毁弃等行为,我们依法承担由此引起的相应法律责任。负责人:财务负责人:法人章:财务部门章 年 月 日篇4:内部审计承诺书 内部审计承诺书 审计组:我们对所提供的财务会计资料负责,并作如下承诺:

7、一、我们提供的会计报表是遵循会计准则、会计制度及国家其他有关财务会计法规的规定,由本单位负责编制的。我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位报告期末的财务状况及年度的经营成果和资金变动情况,并对其合法性负责。二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料,保证无遗漏,并对其真实性、完整性、合法性负责。二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。三、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实,本单位将按规定时间签署完毕,送交审计小组。承诺单位(公章):单位负责人签名:财务负责人签名:年 月 日篇5:被审计单位承诺书 附件2:被审计单位重要事项承诺书 公司审计

8、组:根据审计组的工作要求,现就我公司在本次审计过程中的有关配合工作,向审计组承诺如下:1、我公司已按本次审计通知书所附审计所需资料清单要求,提供了属审计时间范围的全部资料,并将根据审计组要求,在收到新的审计所需资料清单后一个工作日内,提供其他审计所需资料。3、我公司依照企业会计准则和有关财务制度的规定进行会计核算,不存在账外资金、账外账户。4、我公司已安排确定各职能部门的审计联系人,负责本部门资料提供、解释说明、审计情况反馈等工作,保持通讯畅通。审计期间无特殊情况,不安排他们出差或休假。5、我公司将提供必要的审计工作条件。以上承诺,我们将严格遵守,并愿意接受审计组成员的监督和评价。审计人员承诺

9、书 本人受聘参与审计局对项目审计,为了认真贯彻落实党风廉政建设、政风行风建设、效能建设、预防职务犯罪工作规定,切实做到依法审计、规范审计、公正审计、廉洁审计、文明审计,郑重作出以下承诺: (一)自始至终保持独立、客观、公正性的承诺 1.与被审计单位负责人或者有关主管人员不存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系; 2.与被审计单位或者审计事项不存在直接经济利益关系; 3.不存在对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计; 4.不存在可能损害审计独立性的其他情形。(二)保密承诺 1.严格遵守国家有关保密规定; 2.对已获委托的审计项目,不对外泄露审计信息; 3.对在审计过程中获

10、取的相关技术资料、知悉的商业资料,严格按照审计执业道德和行业规范操作执行,做好保密工作。(三)廉政承诺 1.不接受被审计单位的宴请; 2.不住高档、豪华宾馆; 3.不在上班时间打牌娱乐和参加各种形式的赌博活动; 4.不私自借用被审计单位车辆; 5.不参加被审计单位安排的公款旅游及用公款支付的高消费娱乐活动; 6.不接受被审计单位赠送的礼品、礼金、有价证券等; 7.不接受被审计单位以任何名义给予的加班费、奖金、补贴等; 8.不借用被审计单位的资金,或在被审计单位报销应由个人负担的费用; 9.不私下通过中介组织或其它形式收取劳务费、咨询费、介绍费等; 10.不单独私下与被审计单位交换意见,严禁泄漏

11、审计发现的问题和线索。承诺人(签字) 单位名称(公章) 法定代表人(签字) 审计廉政承诺书 审计局:根据有关法律、法规、规章和贵局的约定,我公司对贵局委托的工程项目审计有关廉政纪律作以下承诺:一、严格遵守职业道德和社会公德。执行国家及行业有关法规规章,严格履行岗位职责,忠于职守,严格把关。二、不向贵局相关人员赠送礼金、礼品、红包(辛苦费、加班费、消暑费、保暖费等)、有价证券、购物卡、网购卡、会员卡; 不宴请及不邀请贵局相关人员旅游和进行娱乐活动。三、不接受被审计单位和施工单位礼金、礼品、红包(辛苦费、加班费、消暑费、保暖费等)、有价证券、购物卡、网购卡、会员卡; 不接受宴请、旅游和娱乐活动。四

12、、遵守审计部门的“审计纪律八不准”和“保密纪律”。五、未经贵局书面许可,不擅自到被审计单位和施工单位调查取证和询问相关人员。六、不打听和不向其他人员透露审计相关事宜。七、文明执审,公平正义,不徇私枉法。八、根据本承诺相关条款,公司应与每个项目审计工程师签订廉政承诺书。对本单位的相关人员进行经常性的廉洁自律教育,并督促其在工作中自觉遵守以下规定: (一)不以任何形式向建设单位或施工单位借钱借物和报销个人开支费用; (二)不索要和收受回扣等好处费,不接受礼金、有价证券和贵重物品,不以任何名义索贿、受贿、接受馈赠; (三)不参加可能影响审计公正的宴请和娱乐活动; (四)不要求、不接受建设单位或施工单

13、位为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便; (五)不向建设单位或施工单位介绍家属或者亲友从事与项目工程有关的任何经济活动; (六)不为谋取私利擅自与建设单位或施工单位人员就工程项目审计问题等进行私下商谈或者达成默契; (七)不要求和接受建设单位或施工单位无偿提供通讯工具、交通工具等各种物品。九、如果一旦发现我公司工作人员有违反以上规定行为,我公司将视其情节轻重,按照相关法律法规、廉政建设规定和企业内部规章制度予以处理。一经查实,你局有权立即取消我公司对该项目的审核资格,并有权拒绝我公司在一定时期内的参审资格,由此引起的相应损失由我公司承担。十、若因徇私舞弊、滥用职

14、权及违反回避制度造成审核结果严重失实的,我公司及相关责任人愿意承担被依法追究的经济责任; 如构成犯罪的,将依法移送司法部门处理。十一、本承诺书签署后,即对我公司及全体相关人员产生不可撤销的约束力。承诺单位:单位法人:20年6月3日 内部审计承诺书 审计组:我们对所提供的财务会计资料负责,并作如下承诺:一、我们提供的会计报表是遵循会计准则、会计制度及国家其他有关财务会计法规的规定,由本单位负责编制的。我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位期末的财务状况及年度的经营成果和资金变动情况,并对其合法性负责。二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料,保证无遗漏,并对其真实性、完整性、合法性负责。二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。三、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实,本单位将按规定时间签署完毕,送交审计小组。承诺单位(公章):单位负责人签名:财务负责人签名:年月日 审计党员承诺书 审计承诺书(共5篇) 审计服务承诺书(共5篇) 工程审计承诺书(共4篇) 经济责任审计 承诺书(共7篇) 第 7 页 共 7 页

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