风险分级管控制度(2).pdf

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1、风险分级管控制度1 1、目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度,确定重大风 险,明确管控层级,并对其进行有效的控制,达到降低风险,杜绝或减少各种隐 患,降低生产安全事故的发生。特制定本制度。2 2、使用范围适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识,风险管控的方法和控制措施的要求。3 3、职责3.13.1主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。3.23.2总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评 价结果。3.33.3安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。3.43.4各部门、车间负责人负

2、责组织各自单元的风险评价和风险点管控,风险公 示和培训工作。3.53.5从业人员应参与本岗位风险评价,实施风险点管控。4 4、工作要求4.14.1首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组,做到全员参与风险评价。4.24.2风险管控小组组成原则组长:高国启副组长:黄城昆1组员:部门、车间负责人;安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部 门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。具体事务由公司安全管理人员负责组长:车间主任成员:班组长、岗位员工代表4.34.3评价小组成立以后,对危险有害因素辨识,风险评价和风险控制进行策划,制定管理程序。4.44.4 实施全员培训按照风险分级管控培训计划,由安全科

3、组织各科室及专业管理部门,部门内开展 的分层次、分阶段培训学习,掌握危险源辨识、风险评价的方法,保留培训记录。4.54.5 编写体系文件公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点 清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHAJHA 评价记录、安全检查表分析(SCLSCL 评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。5 5 风险识别评价5.15.15.1.15.1.1风险点确定风险点划分原则对风险点的划分,应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围 清晰的原则,可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。对操作及作业活动等风

4、险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非 常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车,检维修,动火、受限空间 等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑 5.1.25.1.2 风险点排查2应组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息,并建立风险点登记台账(参见附录 14.214.2),为下一步进行风险分析做好准备。风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述 几种方法的结合等进行。6 6、危险有害因素辨识6.16.1 危险有害因素辨识和风险评价的时机:每年至少对风险分

5、级管控体系进行 一次系统评审或更新。非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开 展危险源辨识和风险评价。6.26.2 危险与危险因素的分类危险因素的分类方法,根据生产过程和伤害事故的国家标准不同,可有两种分 类方法(1 1)根据危害性质分类的方法:根据 GB/T13861-2009GB/T13861-2009 生产过程危险和危险因素分类与代码的规定,将生产过程危险因素和危害因素分为四大类:“人的因素”、“物的因素”、“环境 因素”和“管理因素”(2 2)根据事故类别和职业病类别的分类方法:导致企业职工伤亡事故分类标准(GB-1986GB-1986 所列的 2020 类事故发生的因素也认

6、为是危险有害因素。2020 类事故分别为:机械伤害、触电、灼伤、高处坠落、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、中毒和窒息、坍塌、放炮、火灾起重伤害、车辆伤害、其他伤害、火药爆炸、淹 溺、透水、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、冒顶片帮。6.36.3 危险有害因素辨识范围(1 1)辨识范围公司的常规和非常规活动:所有进入公司生产、作业、办公场所人员(包括 合同方人员访问者)的活动:工作场所设备、设施的投入及人的失误、生产作业 的环境等辨别公司活动生产或服务中产生危险隐患的因素;3(2 2)危险有害因素辨识可从不同的层面进行。(1 1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段。(2 2)常规和非常规活动:a.a.生产工艺过

7、程的危害因素辨识b.b.典型的单元过程(操作)的危害因素辨识c.c.主要装置和设备的危害因素辨识d.d.电气设备的危险因素辨识e.e.特种设备的危害因素辨识f.f.特殊作业的危险因素辨识g.g.危险化学品包装物的危险因素辨识h.h.作业环境的危险因素辨识I.I.与手工操作有关的危害因素辨识J.J.储存过程的危害因素辨识K.K.其他过程的危害因素辨识(3 3)事故及潜在的紧急情况(4 4)所有进入作业场所人员的活动5 5)原材料、产品的运输和使用过程6 6)作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品(7 7)丢弃、废弃、拆除与处置(8 8)企业周边环境(9 9)气候、地震及其他自然灾害等6.46.4

8、危险有害因素辨识4(1 1)工作危险分析(JHAJHA)作业危害分析(JHAJHA 是对作业活动的每一步骤进行分析,从而辨识潜在的危 害并做好安全措施。作业危害分析的主要步骤是:1 1)确定(或选择)待分析的作业:2 2)将作业划分为一系列的步骤:3 3)辨识每一步骤的潜在危害:4 4)制定相应的预防措施。辨识之前列出作业活动清单(2 2)安全检查表法(SCLSCL)安全检查表分析法是基于经验的方法,是分析人员对拟分析的对象列出一些 项目。识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后决定检查项目,再以提问的方式把检查项目按系 统的组成顺序编制成

9、表,以便进行检查或评审。安全检查分析表分析可用于对物质、工艺流程、作业场所、装置、设备或操5作规程的分析辨识之前列出各种清单(如设备设施/作业场所清单)(3 3)危险辨识方法的选择分析对象作业活动设备设施、作业场所方法备注工作危害分析方法(JHAJHA安全检查表法(SCLSCL安全检查表法(SCLSCL危险可操作性分析(HAZOPHAZOP(大型企业或危险工艺采用)工艺流程周边环境、气候、地震及安全检查表法(SCLSCL其他自然灾害7 7 风险控制措施依据 DB37/T 2882DB37/T 288220162016 规定的风险控制措施类别和基本原则,并结合生产特点分析制定风险控制措施。7.1

10、7.1 风险控制措施应从工程技术(或工程控制)措施、管理措施、培训教育、个 体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足 以控制此项风险,应提出建议或改进的控制措施。7.27.2 风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。7.37.3 设备设施类危险源的控制措施应包括:报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。7.47.4 作业活动类危险源的控制措施应包括:制度完备性、管理流程合理性、作业 环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。7.57.5 重大风险

11、控制措施应符合下列要求61 1)需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险,应制定控制该类风 险的目标,并为实现目标制定方案。2 2)属于经常性或周期性工作中的不可接受风险,不需要通过工程技术措施,但 需要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的文件,文件中应明确规定对 该种风险的有效控制措施,并在实践中落实这些措施。3 3)对于某些重大风险,可同时采取 1 1)和 2 2)规定的措施。不同级别的风险要结 合实际采取一种或多种措施进行控制,直至风险可以接受。7.67.6 风险控制措施在实施前应依据风险控制措施应在实施前针对以下内容进行 组织评审:措施的可行性和有效性;是否使风险降低至可

12、接受风险;是否产生新的危险源或危险有害因素;是否已选定最佳的解决方案。8 8 风险评价8.18.1 风险评价方法公司风险评价采用风险矩阵法(LSLS),针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价,并填写工作危害分析评价记录(参见表应遵循从严从高的原则,具体包括:1 1)有关安全生产法律、法规:2 2)设计规范、技术标准:3 3)公司的安全管理标准、技术标准等:4 4)公司的安全生产方针和目标等:5 5)相关方的诉求等在对风险点和各类危险源进行风险评价时,应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响,并结合生产特点和自身实际,明确事故7(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值

13、标准,确定适用的风险判定准则(参 见 14.814.8 和14.914.9),进行风险分析。8.28.2 风险分级管控1 1)风险分析评价和风险等级判定时,应对每项控制措施进行评审,确定可行性、有效性。2 2)存在缺失、失效的状况,应制定落实改进措施,降低风险。3 3)上级负责管控的风险,下级应同时负责管控,逐级落实具体措施。4 4)应结合本单位机构设置,合理确定风险的管控层级。依据风险判定准则确定风险等级,风险等级判定应遵循从严从高的原则。风 险按照从高到低分为 5 5 级:1 1、2 2、3 3、4 4、5 5 或 A A、B B、C C、D ED E。其中,1 1 级或 A A 级为 最

14、高风险,5 5 级或 E E 级为最低风险。具体风险分级及管控要求参照表 1 1。表 1风险分级及管控要求风险等危险程度级极其危险A A 级11级(不可容许风险)应立即整改,不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可 容许程度后,才能开始或继续工作。管控要求应制定措施进行控制管理。(公司或厂)级应重点控制管理,由各B B 级22高度危险级专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行 中的工作时,应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降至可接受或8可容许程度后才能开始或继续工作。需要控制整改。部(处)室级(车间上级单位)应引起关注,负责危

15、险源的管理,并负责控制管理,所属车间具体落实;应制 定管理制度、C C 级33显著危险级规定进行控制,努力降低风险;应仔细测定并限定 预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相 关的场合,必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要 改进的控制措施。车间级应引起关注,负责危险源的管理,并负责控制管理,所属工D D 级44轻度危险级段、班组具体落实;不需要另外的控制措施,应考虑投资 效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来 确保控制措施得以维持现状,保留记录。稍有危险E E 级55级员工应引起注意,基层工段、班组负责控制管理,可根据是 否在生(可忽略风险)产场所或

16、实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。8.38.3 重大风险判定在风险评价过程中也可以按照实际经验进行风险大小的判定和分级,当出现 以下情况时,可直接判定为重大风险:违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故,且现在发生事故的条件易燃存在 的。根据 GB18218GB18218 评估为重大危险源的储存场所和构成重大危险源的危险化学 品罐区;运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场及以上的;及政运行装置区内涉及抢修作业等作业现场 1010 人91010 人及以上的。涉及重点监管危险化工工艺的:建设项目试生产和化工工装置开停车过程;根据

17、 GB30871GB30871 确定的一级及以上动火作业、四级高处作业(h30mh30m 和提级的 状况)、受限空间作业、一级吊装作业(M=100tM=100t)等;易产生硫化氢的作业场所9 9 风险分级管控实施根据选择的评价方法进行风险评价分级后,按照附录 13.813.8 风险等级对照表规 定的对应原则,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙 黄蓝”四种颜色标识,公司级负责管控重大风险与较大风险;车间级管控一般风 险;班组级管控低风险,实施分级管控。1010 编制风险分级管控清单危险源辨识和风险评价后,应编制风险分级管控清单(参见附录 13.713.7,包括 全部风险点和

18、风险信息),逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信 息有效传递。1111 成果与应用11.111.1 档案记录公司、车间应完整保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理。至 少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录,以及风 险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成果;涉及红色、橙色风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。6.26.2 风险信息应用10公司业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关 方。对公司内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训,掌握本岗位的风 险点包含危险源的风险等级、所需

19、管控措施、责任部门、责任人等信息;对相关 方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。1212 分级管控的效果与风险信息的更新和持续改进12.112.1 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设,应至少在以下方面有所改进:每一轮风险辨识和评价后,应使原有管控措施得到改进,或者通过增加新的 管控措施提高安全可靠性;完善重大风险场所、部位的警示标识;涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;员工对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急处置能力进一步 提高;保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,

20、使隐患排查工作更有针 对性。12.212.2 风险信息的更新和持续改进,应及时识别危险、有害因素,排查隐患;1 1)新的或变更的法律法规或其他要求;2 2)操作条件变化或工艺改变;4 4)有对事件、事故或其他信息的新认识;5 5)组织机构发生大的调整。1313 依据3 3)技术改造项目;1113.113.1 生产过程危险和危害因素分类与代码(GB/T 13861-2009GB/T 13861-2009)13.213.2 企业职工伤亡事故分类标准(GB 6441-1986GB 6441-1986)13.313.3 危险化学品重大危险源辨识(GB18218GB18218)13.413.4 安全生产

21、风险分级管控体系通则(DB37/T2882-2016DB37/T2882-2016)13.513.5 化工企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2971DB37/T 297120172017)121414 记录表格14.114.1 风险区域(单元)划分登记表(记录受控号)单位:NoNo序号风险区域(单元)可能导致的区域位置主要事故类型所属单位备注填表人:审核人:审核日期:年 月 日GB6441GB6441(此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照企业职工伤亡事故分类标准填写。)14.214.2 风险点登记台账(记录受控号)单位:NoNo:序号风险点名称类型可能导致的区

22、域位置主要事故类型所属单位备注13填表人:审核人:审核日期:GB6441GB6441(此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照企业职工伤亡事故分类标准填写。)14.314.3 作业活动清单(记录受控号)单位:序号NoNo备岗位/地点作业活动作业活动内容名称实施单位活动频率注填表人:填表日期:年 月 日 审核人:审核日期:(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)年 月 日14.414.4 设备设施清单(记录受控号)单位:序号NoNo位号/所在部是否特所属单位位种设备设备名称类别备注填表人:填表日期:年 月 日 审核人:审核日期:年 月 日(填表说明:1.1.设备十大类别:

23、炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类2.2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同 一单元或装置内介质、14型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。3.3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。14.514.5 工作危害分析评价表)(记录受控号)单位:业活动)名称:岗位::风险点(作NoNo现有控制措施危险源 或作序潜在 事件(人、培主要工管 训 教 个应评 价管 控建议新增(改进)业急L LE EC C D D程理育体号措施物、作业后果级 别级 别步 骤防处技措环境、管理)备注术施

24、护置填表人:填表日期:年 月 日 审核人:审核日期:年 月 日填表说明:1 1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2 2、评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3 3、管控级别是指按照附录13.813.8 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。(记录受控号)单位:岗位:风险点(作业活动)名称:NoNo:15作业序危险源或潜在事件主要现有控制措施工 程 管 培 训 个应备注建议新增(改进)评 价管 控(人、物、技 术 理 教 育 体急L LS SR R号步措施级 别级 别后果作业环措防处骤境、管理)施护置

25、填表人:填表日期:年 月 日 审核人:审核日期:年 月 日填表说明:1 1 审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2 2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3 3、管控级别是指按照附录 13.813.8 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风 险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。14.614.6 安全检查分析评价表不符合序检杳项标准号目标准工情况及后果程技术现有控制措施管理措施评 管培个建议新增(改进)价 控急L LE EC CD D训体措施级 级教防处育护置应备注别 别(记录受控号)单位:岗位:风险点(区域/装置/设备/设施)名称:NoNo

26、:填表人:填表日期:年 月 日 审核人:审核日期:年 月 日填表说明:1 1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2 2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3 3、管控级别是指按照附录1613.813.8 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。不符合标序检杳项标准号目情况及后果准现有控制措施工管程理培个应评 管备注建议新增(改进)价 控急L LS SR R训体措施级 级别 别技措教防处术施育护置(记录受控号)单位:岗位:风险点(区域/装置/设备/设施)名称:NoNo:填表人:填表日期:年 月 日 审

27、核人:审核日期:填表说明:1 1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2 2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3 3、管控级别是指按照附录13.813.8 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识17:风险分级控制清单风险作业步骤占管控措施八、(危险源)危险评 管管 责责源或价 控主要工管培个应控 任任备编 类名序潜在 事 级 级后果程理训体急层 单人注名称号 型称号件别 别级 位技措教防处术施育护置1 11 1作2 21814.714.7单位业活动3 34 4填表说明:1 1 管控措施指按一定程序确

28、定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2 2、评价级别是运用风 险评价方法,确定的风险等级。3 3、管控级别是指按照附录 A.7A.7 风险等级对照表 规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位:风险占八、检杳项目(危险源)管评标准价级编 类名控不符管控措施管责责控任任备级合标 准情 况及工管培个应程理训体急层单人注级位序名称别别19号型称号后果技措教防处术施育护置1 11 1设备设施2 23 34 4填表说明:1 1 管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施

29、”,内容必须详细和具体。2 2、评价级别是运用风 险评价方法,确定的风险等级。3 3、管控级别是指按照附录 13.813.8 风险等级对照表 规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。14.814.8 风险等级对照表20重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用 LECLEC 法或采用LSLS 法A A 级或 1 1 级B B 级或 2 2 级C C 级或 3 3 级D D 级或 4 4 级E E 级或 5 5级蓝色风险色度红色橙色黄色蓝色14.914.9 风险矩阵法(LSLS)风险矩阵法(简称 LSLS),R=LR=LXS S,其中 F F 是危

30、险性(也称风险度),事故发 生的可能性与事件后果的结合,L L 是事故发生的可能性;S S 是事故后果严重性;R R 值越大,说明该系统危险性大、风险大。事故发生的可能性(L L)判断准则标准等级5 5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发 现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场4 4有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预 期情况下发生没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按 操作程3 3序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经

31、 作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效2 2执行,或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相 当高,严1 1格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。21等级事件后果严重性(S S)判别准则法律、法规直接经济人员损失及其他要求违反法律、法规100100 万元以死亡和标准潜在违反法规和丧失劳动能力上5050 万元以上停工企业形象部分装置(2 2套)或设备重大国际影响5 52 2 套装置停工、行业内、省或设备停工内影响4 4标准不符合上级公司 或截肢、骨行业的安全方 针、折、听力3

32、 3制度、规定 等丧失、慢性病不符合企业的安2 2全操作程序、规疋轻微受伤、间歇不舒服形象没有受1 11 1 套装置停工1 1 万元以上或设备地区影响受影响不大,几公司及周边1 1 万元以下乎不停工范围完全符合无伤亡无损失没有停工损安全风险等级判定准则(R R 值)及控制措施风险值风险等级A/1A/120-2520-25级险极其危应采取的行动/控制措施实施期限在米取措施降低危害前,不能继续 作业,对改进措施进行评估米取紧急措施降低风险,建立运行立刻15-1615-16B/2B/2高度危立即或近期整改22级C/3C/39-129-12级D/4D/44-84-8级E/5E/51-31-3级险显著危险轻度危险稍有危险控制程序,定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程,2 2 年内治理加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理无需米用控制措施需保存记录轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险风险矩阵表5 5后4 4果3 3等2 2级1 11 12 2233 34 45 5

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