村级财务自查报告范文(3篇).docx

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1、村级财务自查报告范文(精选3篇)2022-10-15村级财务自查报告范文(精选3篇)村级财务自查报告范文篇1x党委、政府:村按照上级的要求,村支两委组织相关人员于20xx年 月 日, 采用就地自查的方法,对 村20xx年 月 日至20xx年 月 日财务收 支情况进行自查,情况报告如下:一、基本情况:x村党支部共有支部委员人,党员人,辖组,户,总人口人。 220xx年人均纯收入元。二、财务制度执行情况:x村坚持每季度集体办公,对每一笔收支进行审核,确认后,由 财务监督小组成员、村主任、村支部书记共同签字后报账,每季度准 时在次月 日前上墙公示财务收支情况。20xx年 月通过乡党委政府 派人审计验

2、收,严格按照大水田乡村级财务管理制度开展工作,对各 项收入支出严格审查,坚持公开制度,在财务收支上做到了干部清白, 群众明白。三、财务收支情况:(一)、20xx年 月日至20xx年 月 日总收入 元,主要包括以 下各项收入:1、2、3、4、5、(二)、20年 月 日至20xx年 月 日,总支出元。主要包括以 下各项支出:1、2、3、4、5、(三)、截止20xx年4月30日,村级结存现金余额 元。(四)、截止20xx年4月30日,村级债权债务情况如下:1、应收往来元;其中:(明细)2、应付往来元;其中:(明细)3、短期借款元;其中:(明细)四、主要的工作成就:1、抓好村支两委班子建设,加快本村经

3、济发展;2、充分发扬民主,坚持集体讨论重大问题,对群众关心的居务、 事务、财务等情况,按要求如实在社区公开栏内进行公示,接受群众 监督。3、按要求及时报结账,搞好财务公布照片资料档案。村级财务自查报告范文篇2为切实加强我乡村级财务管理工作,进一步规范村级三资管 理,落实农村基层组织党风廉政建设,维护农村社会和谐稳定,确保 村级换届选举工作顺利进行,根据渝水区人民政府办公室关于开展 村级财务检查工作的实施意见(渝府办发20xx63号)文件精神要 求,在全乡开展了一次村级财务清查工作,现在工作情况总结如下: 一、高度重视我乡党委、政府充分认识到开展此次清查工作的重要性和紧迫性, 由纪委牵头农经站、

4、财政所,抽调8名精干人员成立了村级财务清查 专项小组,由乡纪委书记李华萍同志担任组长。班子会议专题研究制 定清查工作方案。清查工作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及 整改阶段。二、全面清查(一)清查对象:此次村级财务清查对象为全乡9个村委会;(二)清查范围:20xx年以来村级集体经济组织三资管理及财务 收支情况,对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的,可根据 具体情况进行追溯和延伸;(三)清查内容:1、20xx年以来的财务收支情况。主要审查:村级收入是否及时 足额入帐;各项费用支出是否真实合法,有无侵占、挪用、私分集体 资金和私设帐外帐或小金库的情况。2、专项资金管理情况。主要审查:上级

5、划拨或接受社会捐赠的 资金和物资的管理、使用情况;村级工程建设项目承包结算及资金财 务管理情况;发放到户的各项补贴资金和物资等的管理、发放、使用 情况。3、现金管理情况。主要审查:备用现金根据规定支出结算,余 额结存入专户情况;资金坐收坐支使用情况;按时报账结算情况。4、票据凭证规范情况。主要审查:收款统一使用省财政厅监制 的专用收据及专用收据领销情况;原始发票要求内容完整、 清晰、手续齐备情况;经费支出入账和使用白条抵库情况。5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查:集体资产、资 源变动处辂是否经合法程序;集体资产对外承包租赁、资产帐物相符 情况;在建工程项目的资金来源和实际支出,以及资金

6、往来情况;落实 各类财产保管责任和备案情况。6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查:对相关制度 和政策的执行情况,特别是财务审批和惠农政策执行情况。三、严格审计工作小组成员对清查出的数据认真检查审计,确保各项数据的真 实准确。四、责令整改1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际情况不适 应、不配套,出现脱节,缺乏资金收入、使用及效益措施,导致村级 财务管理制度不够完善、健全、规范,接受群众监督乏力。2、账薄设貉不规范。一些村会计各自为阵,会计科目随意设貉, 记帐方法不统一,有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录 不全,导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状况,

7、 也不利于财务公开和财务监督。3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范,无经手人, 无证明人,无事由,无审批人签字。一些出纳收付款后不及时记账, 仅凭脑子记忆,甚至凭印象自制凭证,盘点库存时,现金不是多就是 少。4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导一支笔审批,而 有的村支书签、主任也签,签批不问清红皂白,来者不拒,明知超标 准或开支范围不合规,因怕得罪人,故意大开绿灯。5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计划,往往 是有钱乱花,无钱借花,拆东墙补西墙,寅吃卯粮,结果是年终决算 一片红。6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室,会计档案资 料无法集中管理,会计资料只好长期

8、放于会计或出纳家中。一些会计 人员不按规定装订发票,年终将帐本和单据用报纸一包,随便乱丢。 换届后干部变动时不办理移交手续,各管各的包包账,造成账簿和凭 证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。7、资金使用不合法。有的请客送礼,有的公款旅游,有的滥发 实物、补贴、资金,甚至还存在着干部挪用、侵占公款的现象。特别 是一些经济状况较差或较好的村,问题尤为突出,支出结构既不合理 也不合法。8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村干部, 有的不愿挂个会计把自己捆在家里,而外出打工不愿从事会计工作。 加之村会计一般随主要干部变动而变动,一任书记,一任会计,变更 频繁。且相当一部分村财务会员文化水平低,知识

9、面窄,业务素质差, 缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能力,因而在实际操作中漏 洞百出,难以起到监督管理财务的作用。五、清查主要数据村级财务自查报告范文篇3*镇政府:根据文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单 位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设 置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项 进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。 严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的 会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会

10、计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常 规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办 公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统 筹安排,合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中, 制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在 工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制, 保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本 单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三 点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,

11、使其相 互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序 进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各 项资金的使用,提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经 费开支,杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政 府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核 查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动 和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上 所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿 记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入 账,公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足, 在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法 所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健 全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这 方面的工作做得更好。

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