财务处工作流程doc-六、财务处29320.docx

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1、六、财务处1、报销流流程原始凭证,由经办人员、验收人员、本单位负责人签字(科研经费、学科建设经费由项目负责人签字)按报销项目分别到下列业务主管部门签字或盖章加 班 费职工培训临时工工资江宁补贴探亲路费等科研项目评审费咨询劳务费开 题 费项目结算费研究生助教助 管 费专家督导费学生实习兼课酬金课件劳务费固定资产登 记财务处会计核算审 核超万元经财务处长签字编制记账凭证交报销人签名复 核是否涉及银行转账结算出纳按记账凭证付款或用银行支票支出(本市购物1000元以上用转账支票支付),受票人须在支票存根上签字原始凭证退报销人2、借款流流程在校教职工、研究生、博士后人员填写一式三联借款单由经借人、本单位

2、负责人签名(科研经费、学科建设经费由项目负责人签字)(万元以上需财务处长签字)差旅费借款:注明出差事由、地 点、人数、天数维修经费:附相关维修合同科研委外借款:凭盖有“河海大学科技合同章”的委外合同原件材料设备购置借款:科研经费购置需附合同、专项经费购需附预算或批件实习经费借款:需教务处签字的实习计划财务处会计核算科审核出 纳支付款项3、领用支支票流程(1)领用用 (22)销支票票领用人于10日内持原始凭证、支票存根,由经办人、验收人、单位负责人签名财务处会计核算科审核、编制记帐凭证出纳销支票填写河海大学支票领用申请(注明用途、限额等),由领用人、本单位负责人签名出 纳签发支票,领用人在支票薄

3、签名财务处会计核算科科长审核(超万元财务处长签字) 4、核算科科零星交款款流程由经办人员到相关部门开具交款通知单凭缴款通知到财务处会计核算科审核窗口开具财务收据,由审核人员填制收款凭证持收款凭证到出纳处交款凭加盖财务专用章的收据到相关部门办理业务5、办理科科研经费本本流程项目负责人到财务处会计核算科确认科研款项目负责人或经办人到科技处填写科研到款通知单财务处会计核算科根据科技经费通知单、汇款单、发票开具科研经费本6、后勤集集团支票领领用流程图图支票领用人根据领用内容,填制领用支票单报部门主管批准报主管副总经理审核并批准报后勤集团财务部部长审核并批准到出纳处领用支票(转帐支票要注明限额)7、后勤

4、集集团借款流流程图各类借款都必经办理借款手续,并经主管副总经理批准工程预付款工程合同、完备的借款手续其他借款出纳付款,付款若为支票,受票人须在票根上签字是否超过5000元后勤集团财务部长审核审核人员审核 是是否8、后勤集集团财务部部报销流程程图是否超过5000元报销人根据原始凭证填制相关报销凭证报销单位负责人(各单位一支笔审批)签字认可财务部审核人员审核其报销内容及金额审核人员根据报销凭证填制记账凭证,进行电算化操作出纳根据审核无误、手续齐备的会计凭证付款奖金、效益工资及临时工工资报人事部审核备案财务部部长审核固定资产、招待费等特殊性开支报主管总经理、副总经理批准 是 否 9、出版社社报销、借

5、借款、领款款流程 到出版社财务科填制报销凭单或借款单或领取稿酬标准通知单社长审批、签字出版社财务科审核、编制记账凭证出纳凭审核后的记账凭证付款或开具银行支票,受票人签字10、产业业财务科工工作流程原始凭证,由经办人、验收人签字,企业负责人审批产业财务科审核、编制账凭证出纳根据记账凭证付款(现金或支票),受票人须在支票存根上签字11、基建建财务办理理暂付款流流程(1)借款款在校教职工人员填写河海大学借款凭证,由借款人、基建处负责人签名,专项资金由项目负责人签名基建材料、设备借款、工程配套基金借款、代扣代缴借款等。专项资金差旅费借款:外地出差申请单或会议通知专项资金设备购置借款:资金预算审核出纳(

6、2)结账账借款人持原始凭证和借款单、材料验收单及固定资产验收单、经费本编制记账凭证、退回借款单或开取收据出纳出纳收回借款12、基建建财务领用用、销支票票流程(1)领用用 (2)销销支票经办人员领用人持原始凭证,由经办人、单位负责人签名审核、编制记账凭证出 纳销支票经办人员填写河海大学基建支票领用单,注明用途、限额、收款单位等,由领用人、基建处负责人(或项目负责人)签名审 核出 纳签发支票,领用人在支票薄签名13、医院院财务科借借款、报销销工作流程程(1)借款款职工在外医院住院需要借款,凭住院通知单、本单位领导签字;学生住院经本单位领导签字医院院长审核、签字医院财务科审核、编制记账凭证(职工借款

7、交押金20%,离休干部交押金10%)出纳付款(2)职工工医药费报报销职工凭医院药费发票到医院(每周二、四)医院院长审核电脑打报销单医院财务科审核、编制记账凭证出纳付款(3)幼儿儿园报销凭凭证由经办人、幼儿园领导签字医院财务科审核、编制记账凭证出纳付款14、查阅阅会计档案案流程出具查阅证明,注明查阅内容,所在单位盖章到财务处电算化及信息管理科登记档案管理员指导阅 档材料证明:1、 近三年财务处出具2、 以往年度档案馆出具归还档案15、查阅阅会计信息息流程借由经办人员提出书面申请经财务处处长签字由信息员提供相关数据16、发放放工资流程程每月20日前人事处劳动工资科及各扣款部门将次月的工资栏目调整通

8、知书送财务处计划稽核科若职工工资存折或银行卡遗失,及时到发卡银行挂失、补办,并将新工资存折账号等相关信息报送财务处计划稽核科财务处计划稽核科调整计算当月工资、打印工资单通知工商、华夏银行以工资实发数发放工资职工每月9日后可持存折或工资卡领取工资,各单位到财务处稽核科领取工资单在校园网上点击财务处网站可查询个人工资信息工资扣款释疑到财务处计划稽核科查询银行信息用卡在ATM机上发生吞卡,凭身份证ATM机所属银行营业网点领取17、领取取公积金、住住房补贴流流程在职职工凭购房契约(一年以内)、贷款证明(每年3月15日6月15日)离退休人员凭离退休证明财务处计划稽核科查询、核实个人公积金账号、金额,职工

9、填写领款单(购房人员公积金领取数以百元为单位;离退休人员全额领取)财务处会计核算出纳处开出支票、支取申请书职工持支票、支取申请书、房屋契约、贷款证明离退休证明到建行鼓楼支行(山西路68号)领取银行的回单交回给财务处会计核算科出纳处18、教职职工、博士士后、研究究生办理离离校手续及及财务事项项流程教职工、博士后、研究生持离校通知单医院财务科审核、签字财务处会计核算科审核、签字财务处计划稽核科审核、签字处长室审核、盖章19、科研研营业税退退税流程科技处转送南京市技术市场技术合同认定表根据认定表准备相关合同、退税年度开具的技术交易发票复印件(一式三份)将完整的退税材料于每年1月20日之前送交南京市地

10、税鼓楼区分局市地税调查、审核后下达营业税退税批复通知书营业税税款退回学校税款分配至各相关项目经费本20、学生生缴费流程程新生入学时,由计划稽核科统一办理用于缴纳学费的建行龙卡学生若丢失龙卡,持本人身份证、学生证到建行鼓楼支行(山西路68号)办理挂失、补办手续。办卡时必须声明:1、办理的是河海大学缴纳学费的龙卡;2、新卡内的信息要与原卡一一对应学生将应缴费用存入已办好的建行龙卡中财务处通过银校联网系统进行扣费财务处于每月月末将学生欠费信息通知相关单位学生从各学院辅导员处查询欠费信息财务处按时提供已缴清当年学杂费学生的收据各学院辅导员根据财务处计划稽核科的通知到财务处领取学生学费收据学生到各院辅导员处领取学费收据21、研究究生助学金金发放流程程计划稽核科按研究生院提供的学生名单和招商银行提供的卡号,计算当月助学金、打印学生名单通知招商银行以助学金实发数发放学生每月15日后可持招行卡领取助学金注:银行卡卡在ATMM机上发生生吞卡,凭凭身份证到到ATM机机所属银行行营业网点点领取银行行卡遗失,及时时到招商银银行挂失、补补办,并将将新卡卡号号等相关信信息报送计计划稽核科科。

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