对中小企业内部会计制度控制的研究(提纲).doc

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对中小企业内部会计制度控制的研究提纲摘要关键词引言一、 内部会计制度理论概述(一) 内部会计制度定义(二) 内部会计制度的原则二、 我国中小企业内部会计制度控制存在的问题(一) 机构设置以及管理职责不完善(二) 缺乏专业的内部会计制度人才(三) 内部会计制度体系不完善(四) 企业内部会计制度意识淡薄(五) 内部会计制度执行能力较差三、 优化中小企业内部会计制度的措施(一) 内部会计制度环境的完善(二) 提高内部会计制度人员的专业素质(三) 建立完善的内部会计制度体系(四) 增强企业内部会计制度风险意识(五) 建立预算控制体系(六) 建立责任会计制度体系并加强监督四、 结论参考文献致谢

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