审计员转正申请报告【三篇】.docx

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1、审计员转正申请报告【三篇】篇一本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工 作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、 服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针, 履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好 地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作情 况小结如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发 挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设, 在实际工作中端正思想,认真学习贯彻*理论和“三个代表”重 要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和*现象 的侵袭,毫不松懈地培

2、养自己的综合素质和能力,做一个合格 的审计人员。二、强化技能,努力提高工作能力和水平在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和 实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对 审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职 工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论 知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工 作质量和效率。三、履行职责,圆满完成各项工作任务 位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实 的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务 管理和稽核检查力度,规范集团

3、财经秩序和调动广大财务人员 的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗 位责任制考核办法,通过大家认真地学习和讨论,积极思考, 并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、存在的问题20xx年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步, 但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:1、是需要加大制度建设的力度;2、是加强对分、子公司的财务管理;3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽 然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也 是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。

4、但是随着 改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进 一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要 进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局 (公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际, 开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。20xx年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理 制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用 管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公 司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断 转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司 财务管理服好务。在此从事审计工作以来,参加

5、了分公司系统内三个电厂的 物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项 审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值 差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计, 出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到分公 司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满 地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修 公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是 随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验, 对审计工作能力有了一定的提高。通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提 高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作

6、思路,增强了全 局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还 不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进 行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的 局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务 范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更 高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。篇二我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕 学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现 将一年的工作情况总结汇报如下:一,加强学习,更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职 能,充分发挥内审的职能作用,就要

7、不断的加强学习,更新审 计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部 审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件, 通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改 革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和 方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革, 做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势, 自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年 度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适 应内部审计工作全面转型后的工作要求。二,以科学发展观为指导,创新内审工作在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也

8、 必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目:综合教 学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了 中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目 分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计 的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进 度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更 的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价 控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程 决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。三,审计工作开展情况参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证 项目160余项;监督签订经

9、济合同60余份;涉及资金近5000万 元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能, 使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济 效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计,全年共 开展基建维修项目76项,其中:委托审计14项,自审项目62 项。全年审计资金总额1939。83万元,定案资金总额1832。16万元,审减额107o 67万元。一年中,在自己的工作岗位上 尽职尽责,用用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研 工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研 专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金 充分发挥了应有的效益。根据领导的安排,对

10、我校50年校庆捐 赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务 管理办法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析, 论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为 领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考 核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督 工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优 的考评活动。通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了 不正之风。根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不 断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计 人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作能力。年 中所有人员参加

11、了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了 优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。四,工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。 在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时 给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。另外,内 审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈 监督。总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足 之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。 在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工 作再创新业绩。篇三016年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的 关键年,也是财务审计部创新思路,

12、规范管理的一年。财务审 计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路, 紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋 进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得 一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作 任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、20xx年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用 效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工 作。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落 实了

13、各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司 的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财 务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制 度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的 规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、 完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金 的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年 明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目 进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础; 二是提高预算

14、透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的 意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各 分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增 强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行 中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况, 对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过 专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预 算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有 大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理 了*物流公司、*运输公司的税收减

15、、免、缓工作,并由此取 得了市国家税务局准予*物流公司、*运输公司减免20xx年度 企业所得税合计177. 29万元、营业税29. 48万元的税收优惠政 策的批复以及20xx年度*物流公司、*运输公司所得税减免的 批复,为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财 务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务 审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按 “统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具 体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和 各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务

16、, 充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支 自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进 烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作 思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指 导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查 工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金 库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等 问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整 顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时 间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上

17、的漏洞,并有针 对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实 加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管 理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集 团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中 心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金 管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公 司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、 管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和 汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、 子公司要加大催收货款力

18、度,保证集团公司正常的经济运行。(二)审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的 提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识 和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化 管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与 企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥 主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一 要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、 紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势 下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度,发

19、挥专项审计工作的作用,从 而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越 大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为 会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成 企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资 产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资 产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化 发展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重 点,我部门20xx年12月31日的财务收支进行了复查,并结合 内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开 展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领 导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体 的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面 向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员, 充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位 同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗

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