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1、2023年物料报废单039过期物料报废处理规定 万信达(广州)环保科技有限公司 文件名称 制定部门 1.0 目的: 报废管理规定 品质部 制定日期 文件编号 WXD-03-QC039 页次 制 定 审 核 批 准 1/2 谭刚 2023-10-8 版次 A/0 对报废品进行合理的管控,规范作业流程,确保不合格品能得到有效处理和消减; 2.0 范围: 本厂内全部原材料、产品、涂料/油墨、设备、工治具、零配件等物料; 3.0 定义: 报废品:不能运用或无运用价值之物品; 4.0 职责: 4.1 品质部:负责对报废之塑胶产品进行检验确认; 4.2 工程组:负责对新产品报废品品质的确认判定; 4.3
2、模具部:负责对报废之零配件的质量、数量作确认及可返修镶件的确认; 4.4 PMC 部(仓库) :负责整理客户退回、改模前、新物料之不良品,并开出报废申请单 ; 4.5 各部门:负责提列本单位物料产品设备工治具、涂料/油墨的报废需求及数量,並对不良品 报废区域规划;. 4.6 总经理:负责报废申请的最終审批(或受权相关人员) ; 4.6.1 塑胶产品报废数量200PCS,由品质部主管级以上人员负责最终审批; 4.6.2 塑胶产品报废数量200PCS,由总经理负责最终审批; 5.0 程序: 5.1 塑胶部品报废处理程序: 5.1.1 注塑制程中不良品由制程责任 IPQC 每四小时对生产部门选择出的
3、不良品进行确认,良品率 超过 10%由 IPQC 标示贴上“待处理标示卡”,注明型号日期机台号可返修內容,假如良 品率低于 10%,IPQC 则标示不合格品标签需注明型号数量不良缘由班次,由生产部 门作业员点出数量並填写生产日报表,每班统计报废数量; 5.1.2 注塑、二次加工制程中被 QC、QA 检验出之不良批次,经全检选择出的不良品由生产部门作 业员点出数量,由领班负责开出报废申请单 ; 5.1.3 二次加工部之报废品, 由全检人员每班做一次确认判定,并标示不合格品标签放置于 规定区域;由部门领班/主管确认后交品质部 IPQC 检验并确认; 修订内容 修 订 记 录 修订日期 版次 修订者
4、 审批 批准 万信达(广州)环保科技有限公司 文件名称 制定部门 报废管理规定 品质部 制定日期 文件编号 WXD-03-QC039 页次 制 定 审 核 批 准 2/2 谭刚 2023-10-8 版次 A/0 5.1.4 二次加工部上线生产前选择出的素材不良品, 由全检人员每班做一次确认判定, 并标示不 合格品标签放置于规定区域;由品质部 IPQC 每班做一次确认判定,IPQC 在确认过程中良 品率超过 10%则需由二次加工部重新选择,最终不良品由物料员开出退料单退仓库; 5.1.5 仓库依据退料单确认报废品的型号、数量,并最终判定退注塑部、供应商(退注塑部 的不良品由仓库出报废申请单 )
5、; 5.1.6 生产部门针对当天白夜班的报废申请单,必須在其次天上午 11:00 前交到品质部,批 次数量超 200PCS 由品质部交总经理批准(超出正常损耗 5%,详细参照年度品质目标 ) ; 5.1.7 品质部在检验报废品过程中,对可返修率超过 10%以上之报废品,不允許报废,由检验人员在 外袋贴上待处理标示卡,并在报废申请单上注明 可返修;由责任单位返修后再交 貨.可返修率低于 10%产品同意报废,并由检验人员填写报废标签贴于箱外,品质部需在当 天 16:00 之前完成报废品的检验及表单的确认; 5.1.8报废申请单在其次天下午 14:30 之前转 PMC 部一份,PMC 部在接到报废申
6、请单时对 所报废之产品,结合客户的交货需求作最终的判定是否须要补料; 5.1.9 碎料组对所报废之产品,比照报废申请单上的确认报废品之內容与 报废標示卡上 的注明的內容无误后,方可进行粉碎.报废之物品需在 24H 內处理粉碎完毕; 5.1.10 对于客户退货之不良品,仓库依据客户的退料单开出报废申请单 ,交品质部 FQA 确 认品质状态(品质责任人及部门),若是客户作业不良则由品质与客户进行沟通处理; (试产 不良品、新产品物料不良品,由仓库开出报废单申请单交项目工程确认审核) ; 5.1.11 对品质部检验作业失误而造成的不良品报废,由品质部填写 报废申请单 ,交总经理批准, 并通知 PMC
7、 是否须要补单重新生产; 5.2 生产原材料及包材报废:由注塑部提出,经品质部财务部确认后呈总经理批准后方可报废; 5.3 过期油墨/涂料报废:由二次加工部提出,经品质部、PMC 部(选购)确认后呈总经理批准,再 由选购联络供应商,退回供应商做报废处理; 5.4 模具零件仓库回收镶件模仁由模具 QC 进行检测,由模具仓管依据检测结果提列 报废申请单 , 呈模具部最高主管确认,总经理核准后方可报废. 5.5 全部公司量具设备工治具等财产报废,均依照设备维护管理程序执行. 6.0 相关文件:无 7.0 相关文件: 7.1 报废申请单 7.2 退料单 7.3 不合格品标签 Form No.PM006 Form No.PM007