产品质量评审控制程序.docx

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1、XX公司企业标准Z/XX - C-22-202X产品质量评审控制程序版本:A0编制/日期:审核/日期:202X-10-10 发布批准/日期:202X-11-2 实施XX公司 发布Z/XX - C-22-202X目 次前言II1目的12范围13引用标准14职责权限15程序要求26相关文件37产生记录38流程图39附表3(I )Z/XX - C-22-202Xa刖 B本标准由XX公司标准化技术委员会提出。本标准由XX公司标准化技术委员会归口。 本标准由XX公司品管部负责起草。本标准主要起草人:XXoII/6修订记录修订版本修订日期修订概要A0202X-2-10初版发行Ill/6Z/XX - C-2

2、2-202X产品质量评审控制程序1目的规定产品质量评审的基本要求、组织管理、评审程序和内容。2范围本程序适用于产品定型前的产品质量评审,单艘船艇或小量生产的复杂产品,可参照本程序组织质 量复查。3引用标准GJB 907A-2006质量评审4职责权限4.1 品管部负责组织产品质量评审工作。4.2 评审组负责对产品各项工作进行质量评审。5程序要求产品质量评审由具有资格的代表组成评审组,组长由总工程师、品管部经理担任,评审组由以下人 员组成:a)同行专家或专业技术人员;b)研发部、品管部、客户部、生产部的代表;c)必要时可邀请有关外协、外购件承制单位代表。注:对于顾客关注的质量评审,应邀请顾客(厂、

3、所)代表参加;评审依据5.1.1 合同、技术文件(图样、标准、规范等);检验、试验及验收文件。5.1.2 经通过与认可的设计评审、工艺评审及首件鉴定结论报告。5.1.3 质量保证文件;检验、测试、试验的原始记录和质量报告。5.2 评审组审查产品研制质量报告;工程负责人作解答和说明。按GJB 907A-2006质量评审要求 审查以下内容:a)产品技术状态控制情况;b)偏离、超差(含原材料、元器件等)的控制情况;4/6c)关键过程、特殊过程控制情况;d)缺陷、故障的分析、处理及质量问题归零情况;e)采购产品质量控制情况;f)新工艺、新技术、新器材、新设备及技术改观成果的采用情况;g)设计评审、工艺

4、评审及首件鉴定遗留问题的处理情况;h)质量保证大纲的执行情况;i)产品质量证明文件和质量记录的完整性;j)产品质量检查确认情况(必要时);k)其它需评审的内容。5.3 品管部按要求向评审组提供文件和资料;由品管部做质量工作报告,内容主要包括:a)产品制造过程质量保证工作的执行情况;b)产品质量的自我评价;c)建造过程中主要问题分析及纠正措施落实情况;d)其他。5.4 评审组进行审查、讨论,写出评审意见。5.5 品管部根据产品评审情况编制产品质量评审报告,对评审提出的问题,责任部门负责整改,品 管部负责跟进整改落实情况。5.6 品管部将产品质量评审中形成的文件和资料整理归档。6相关文件无7产生记录无8流程图无9附表.无5/6

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