质量管理日常检查规定53251.docx

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1、质量管理日常检查规定第一条 避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重视质量管理,确实为提高产品质量、降低成本而努力。第二条 范围围(一)工作检查查(二)生产操作作检查(三)自主检查查(四)外作厂商商质量管理检检查(五)质量保管管检查(六)设备维护护检查(七)厂房安全全卫生检查(八)其他可能能影响产品质质量者第三条 检查查的频率依检查范围的类类别,以及对对产品质量影影响的程度而而定。第四条 检查查的项目依检查范围的类类别而定,如如实施要点。第五条 检查查资料的回馈馈要转知有关单位位研讨改进,并并作为下次检检查的依据。第六条 实施施单位质量管理部成品品科及有关单单位。第七条 实施施要点(一

2、)工作检查查1必须由各单单位主管配合合执行。2频率:(1)正常时每每周一次,每每次二至三人人,但至少每每月一次。(2)新进人员员开始时每周周一次,至其其熟练后,与与其他人员一一样,依正常常时的频率。(3)特殊重大大的工作则视视情况而定。3工作检查表表表11.255 工作稽查表表 工作名称:工作人员姓名 年年 月 日 稽 查 项 目 实际情情形 总 评 工作进度 是否按规定程程序工作 是否能与他人人配合 工作效率与质质量 工作情绪与精精神 工作熟练度 是否有改进工工作方法的意意思与建议 其 他他 检查人人员: (二)生产操操作检查:频频率,每周三三次,每次二二人。表11266 生产操操作稽查表工

3、程名称:操作人员姓名: 年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 操作前的准备备工作是否完完成 是否按操作标标准来操作 工作场所的布布置是否适宜宜 通风照明温度度等是否符合合规定 附近环境是否否整洁 对异常状况是是否知晓处理理程序 是否有改进工工作方法的意意见与建议 其 他他 检查人员表11288 外作厂商质质量管理稽查查表口试用厂商 口外协协加工厂商口协作厂商 口原料料供应商 l1厂商名称称: 41制程上有有否按规定的的操作标准操操作: 口有 口口没有 12厂商的地地址电话: 42制程中有有否按规定的的检查标准检检查: 口有 口口没有 13负责供供应本厂的原原料,加工品品名称:43

4、制程检查查记录有保存存吗?口有 口没有 14经办人人员职称姓名名: 44制程中发发现不良品的的处理: 21有质量量管理组织表表吗?口有 口没有 51对本公司司供料储存情情况: 22质量管管理负责人职职称姓名: 52成品检验验如何实施: 口全检检 口抽检 口不检验验 23质量管管理部门是否否独立存在? 口单独独存在 口存在 口单单位 53被退货时时实施措施:口改换包装装再送回 口等催催货急时再送送回 口全捡后后再送回 24检验人人员共计 人 1进进料验收人员员人 2制制程检查人员员人 3成成品检验人员员人 4其其 他人人员 54本公司要要求的水准和和厂商生产能能力比较 (厂商商的意见) 口要求求

5、过高 口要求求过低 口要求求适中 25检验人人员是否兼作作其他工作: 口是 口否 55不良率能能否降低: 口照规规定 口打算降降低 26对于不不良反应是否否有人负责处处理: 口有 口口没有 56现有接受受本公司订购购事项进度情情况: 31进料时时,有检验吗吗?口有 口没有 口有时有,有有时没有 32检验方方式:口全检检 口抽检 口抽样计划划 口其他 57其他: 33进料时时发现不良品品的处理:口口批退 口选选别 口重工 口照用 口其他 6 需要本公公司协助事项项: 34进料验验收单有保存存吗?口有 口没有 (三)自主检查查: 频率对对每个检查站站每二至三天天检查一次,并并视情况调整整。表11

6、2 7 自主检查检检查表检 查 站站:检查人员姓名: 年年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 是否按检查标标准检查 感官检查的限限度样本是否否标准 检查的仪器、量量规是否精准准 是否有漏检情情况 漏检的原因 对不合格品是是否妥善处理理 其 他他 检查人人员: (四)外外作厂商质量量管理检查: 1质质量管理部成成品科会同有有关单位人员员,不定期巡巡回检查各协协作厂商、原原料供应商、加加工厂商。 2外外作厂商质量量管理检查表表。(五)质量保管管检查1原料、加工工品、半成品品、成品等2频率:每周周一次。3质量保管检检查表。表11299 质量保管管稽查表( )原料 ( )半成品品( )加

7、工品品 ( )成 品 年年 月 日 稽 查 项 目 实际情情形 总 评 存放是否定位位及是否整洁洁 温度湿度通风风照明是否适适宜 是否备有消防防设备 危险性物品是是否与其他物物品隔离 良品不良品未未经检验物品品是否分别存存放 实际的数量是是否与帐面符符合 度量衡的器具具是否精准 存放的地点是是否有进出的的管理 物品的质量是是否发生变异异 其 他他 (六)设备维护护检查 频率:每周周二次,每次次二至三个设设备。表112,110 设备维护稽稽查表设备名称: 年 月 日日 稽 查 项 目 实际情情形 备 注 附近的环境是是否整洁 是否依操作标标准操作 是否依规定保保养 使用人对异常常状况是否知知晓处

8、理程序序 保养、修护是是否有记录 其 他他 (七)厂房安全全卫生检查频率:每周一次次。表112111 厂房安全卫卫生检查表 年 月月 日 稽 查 项 目 实际情况 备 注 消防设备是否否足够,放置置地点是否适适宜,且未失失时效 易燃物品是否否存放妥当 操作人员使用用的工具是否否良好 特殊操作时,操操作人员是否否使用特殊安安全防护器具具 物料搬运设备备是否运用灵灵活 是否于严禁吸吸烟处有吸烟烟的事情 是否有狂奔喧喧哗的事情 光线、通风是是否适宜 环境是否整洁洁、垃圾处理理是否良好 药品是否齐全全 停车场的车辆辆是否排列有有序 厕所是否清洁洁、设备是否否良好 用膳场所是否否清洁、厨房房是否整洁 其 他他 第八条 本规规定经质量管管理委员会核核定后实施,修修正时亦同。

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