人力资源优化方案.doc

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1、|人力资源优化方案一、目的优化公司的人力资源结构,合理的控制公司的人工成本,为公司的下一步发展打好基础。二、公司的人力资源状况(一)人员状况目前公司共有员工 1672 人(含搬运 187 人,其中搬运工 143 人,上面工 16 人,上料班 26人,电梯工 2 人) 。纳入编制人员 1485 人,制面部生产人员 1104 人,辅助生产人员 116 人,管理服务人员 152 人(包括管理干部 12 人,质检员 42 人,保管 45 人),各部门情况如下表:现有人数 编制人数 超编人数 备注制面部生产人员 1104 1092 12制面部办公室 24 24 0 18 名班长;统计、主管经理各 3 人

2、工程部人员 116 107 9质量部 44 40 4 不含请产假 1 人计划室 6 5 1 含干部,报货工作主要由配送部提供,报货岗已没有存在的意义,现有报货员1 人。不含请产假 1 人库管科 57 56 1 含干部,内勤,统计,保管抽检汤料.不含请产假 1 人。人力部 5 6 -1管理部 88 66 19 不含行政助理室 2 人配送部 14 12 2财务部 17 17 0 编制 17 人中含统计 4 人,现有 17 人,不含统计,实际超编 4 人。生产助理室 1 2 -1 原编制中的计算机管理员,现在计划室。行政助理室 2 2 0采购部 5 5 0|副总室 2 2 0从现有实际人数与编制相比

3、,超编 46 人,但现有编制并不是很科学,总体上讲,人员隐性超编现象严重,可压缩人员远不止 46 人,须进一步的分析确定合理的人员定编数量。(二)学历状况1、除搬运外全体人员的学历状况如下表:本科 大专 中专 高中 初中以下人数 29 83 334 274 765比例 1.95% 5.59% 22.49% 18.45% 51.51%理想比例 5% 15% 20% 30% 30%从上表可以看出,目前公司中专以上学历占 30.3%,与公司要求明显偏低,人员学历层次越高差别越大,而且部分人员学历有虚假现象,正规院校的学历偏少,人才后备力量匮乏。2、管理干部、后勤职员、生产员工的学历状况如下:本科(数

4、量百分比) 大专 中专 高中 初中及以下管理干部2(16.67%) 3(25%) 4(33.33%) 3(25%) 0后勤职员23(16.54%) 66(47.48%) 49(34.53%) 2(1.43%) 0车间生产人员4(0.36%) 14(1.26%) 240(21.73%) 193(17.48%) 653(59. 14%)从上表可以看出,公司的管理层和生产人员学历结构需要优化。生产部人才储备不足,不能保证公司规模扩大对人才的需求。(三)人力成本状况拿 2002 年 2 月份的情况为例,生产系统人均工资为 701.32 元,后勤人员人均工资为813.95 元,人均工业产值每月 2.02

5、4 万元,工资总额为 1107568.42 元。从整个郑州地区人力成本状况来看,生产系统的人均工资高于郑州地区的平均工资(679 元) ,在周边地区已有相对较强的竞争力,与同行业相比,生产工人工资也相对较高,结合公司下一步规划,生|产工人的工资近期可不再调整或适当压缩。后勤人员人均工资,略低于郑州地区后勤人员的工资(871 元),从整个就业情况来看,但也可以不做调整 ,我们可以调整好关键岗位和普通岗位之间的工资分配,从总体上控制工资总额。再者,总体的人力成本没有统筹规划,控制不力。(四)人力资源环境状况随着公司规模的不断扩大,公司层次的不断提升,公司人才缺乏,后备人员不足,员工素质达不到公司发

6、展的要求。推动人力资源优化主要面临以下问题:1、 企业的粗放式发展,很多基础性工作没有做到位,很多方面没有控制,人力资源方面根本没有打好基础,对人员的招聘控制不力,造成学历比例、年龄比例都很不合适,人工成本没有一个很好的规划,而是被动的、没有节制的适应,相关性的基础工作没有完善的记录,或是没有记录,没有反映人力资源状况的相关分析资料。2、 人员变动过快,业务不熟,能力达不到岗位的要求,造成工作效率低下,使岗位设置过多,分工过细,造成人员的隐性超编。这也使每个部门都感到自己部门人员不够,都希望增加人员,为控制人工成本添加了阻力。3、 部门保护主义盛行,部门领导往往没有站在公司的角度去考虑问题,人

7、力成本的控制没有和部门领导的绩效挂钩,部门领导不太重视人工成本控制,总希望部门的人员越多越好,下属和自己的任务越轻越好,自己的部门任务完成的越快越好。4、 公司招聘外来人才和培养人才不利,后备人才匮乏,首先是部门领导的不太重视后备人才的培养,只注重各项指标的完成情况。其次是公司客观环境在吸引外来人才和留住人才方面不利。5、 人力部工作没有做到位,由于人力部刚刚组建不久,人员更换较快,现在成员大多刚刚从事这项工作不久,很多人没有经验,相关的历史资料不全或根本没有,无法对整体工作进行有效的把握。三、各部门的人员现状分析(一) 各部可节约人员分析通过调查、走访,对各部门人员状况进行分析,结果如下:质

8、量部:现有人员 44 人,干部 2 人,实习干部 1 人,车间质检员 22 人(组长 3 人,车间质检 18 人,机动人员 1 人) ,原材料质检 3 人(纸箱 1 人,盐 1 人,精装纸 1 人) ,统计员1 人,工艺员 2 人,计量员 1 人,化验室 12 人,白班 9 人(化验煤 3 人,面粉 2 人,原油、油锅油 2 人,方便面 2 人)中班 2 人(负责面粉、原油、油锅油的化验) ,夜班 1 人(负责|油锅油化验) 。经过调研分析,车间质检组长完全可有车间质检员兼任,机动人员取消,可以压缩 4 人,化验室每个人的工作量还可以增加,白班可以减少 1 人,进行工作的重新组合,加大工作量。

9、质量部共压缩 5 人为宜。生管部:现有人 63 人(计划室 6 人,库管科 57 人,其中保管 42 人,暖油 4 人,抽查汤料保洁8 人,主管内勤统计共 3 人) ,库管部内勤可由统计兼任,计划室报货工作可移至配送部,生管部后勤可减 2 人。抽查汤料、卫生员可减 2 人,共计 4 人。管理部:现有人数 88 人,职员 3 人,保安 17 人,食堂 31 人,环卫 17 人 ,看车 7 人,俱乐部 2 人,图书馆 1 人,办公楼 3 人,宿舍楼 7 人。看车现有 7 人,保留 3 人,白班、中班各 1 人,后夜 1 人,取消组长。办公楼现有 3 人,保留 2 人,过道卫生划给办公室人员,可减少

10、一人。宿舍楼 7 人,保留 5 人,一人看门,4 人打扫卫生,过道卫生划给寝室。厂区卫生现有 17 人,保留 7 人,其中有 2 人看水井,5 人打扫厂区卫生。食堂现有 31 人,可减少 6 人,因食堂卫生保持较好,没有必要再设专职保洁人员,食堂卫生由食堂人员打扫。俱乐部可以只上中班,1 人即可,管理部共节约 24 人。财务部人员:原编制 17 人含 4 个统计(3 个制面统计,1 个库管统计) ,结合财务部目前的工作量,财务部结算运费和食堂可合并在一起,出纳和申报税工作可由一人担任。若减少3 人,再重新分配工作,工作量不会影响工作的正常开展。配送部:现有人员 14 人,编制 12 人,主管

11、1 人,调度 6 人,结算员 7 人,超编 2 人。可节约 2 人。工程部:现有 116 人,编制 107 人(原有编制比较合适) ,超编 9 人,经调查到月底可压缩5 人。人力部:现有 5 人,编制 6 人缺 1 人。制面部:制面一部,现有人员 340 人,一条线按 1.5 人推倒面,1.5 人和面,1.5 人压片,3 人摆片,1 人油炸,顺面、点扶料 8 人,开包装机 2 人,装封箱 4 人,粘箱 2 人,下库 1 人,共计25.5 人,共计 25.5*4*3=306 人+6 保洁+3 人打油=315 人,由于生产需要,C 线生产须用 3 台包装机,适当增加 12 人,共 327 人,可节

12、约 13 人,重新核定人员定编的合理性,控制人员数量。制面二部,现有人员 361 人,C、D 线按一部走,25.5*2*3=153 人,A、B 线每线按 1.5 人|推到面,1.5 人和面,1.5 人压片,摆片 3 人,油炸 1 人,包装机 3 人,摆扶料平均 9 人(单双料), 装箱工 3 人,封箱 3 人,粘箱 2 人,下库 1 人合计 29.5 人,共计 29.5*2*3=177,全车间共计330+6(保洁)=336 人,可压缩 25 人。制面三部,现有人员 403 人,1.5 人推到面,1.5 人和面,1.5 人压片,摆片 3 人,油炸 1 人,包装机 3 人,摆扶料平均 9 人,装箱

13、工 3 人,封箱 3 人,粘箱 2 人,下库 1 人,合计 29.5 人,三车间共计=29.5*4*3+6(保洁)=360 人。可压缩 43 人。(二) 可节约人工成本预估节约人数 节约成本(元)制面部 节约 81 人,含保洁 12 人 12*400+69*700=53100质量部 5 人 5*813.95=4069.75生管部 4 人 2*813.95+400*2=2427.9管理部 24 人 24*350=8400财务部 3 人 3*813.95=2441.85配送部 2 人 2*813.95=1627.9工程部 5 人 5*813.95=4069.75月度合计 124 人 76137.1

14、5 元四、如何裁减人员(一)根据国家对福利企业的标准和国税局对福利企业的要求,以及公司的发展需要,公司人员结构优化势在必行。为了适应公司未来发展对人员的要求。经初步分析,可以将以下人员列为优化对象:1, 生产部正常员工年龄在 30 岁以上,残疾员工在 45 岁以上者。2, 身高在 150CM 以下,身体状况不适合公司工作者。3, 正常员工文化程度在高中以下,残工文盲者。4, 在公司有不良记录者,或有违法乱纪行为者。|5, 轻残疾人员不符合福利企业要求者。6, 经综合测评在员工中倒数,跟不上公司发展要求者。(一) 公司现有人员基本情况:年龄在 30 岁以上为 38 人,公司假残人员 107 人,

15、高中文化以下者为 765 人,其他情况人员,以部门统计,人力部核实结果为准。(二) 裁员必须注意以下问题:1、 各部门按以上情况,结合本部门实际情况,本着公平、公正、不徇私情的原则,自行确定优化人员报送人力部核准。2、 本次人员优化应采取稳妥的方式,由各部门协同人力部共同做好员工思想工作和相关解释工作。3、 各部门应将工作执行情况及时向领导反馈,如发现异常问题及时上报领导。4、 涉及到一些特殊问题,必须报经领导批准。五、 优化人力资源的有关措施(一) 结合公司的发展战略和公司的现实状况,做好人力成本的长期规划,每一年的人工成本要结合市场行情变化、通货膨胀率和行业状况,做适当的调整,控制人工成本

16、的增幅。(二) 做好工作分析调研工作,深入基层,对每个部门各项工作进行详细彻底分析,可以用工作日志的方法,工作日写实的方法,或跟踪调查的方法,研究各种工作之间的关系。使每个人的工作量达到适宜,合理确定人员数量,达到人力资源的最优配置。(三) 做好学历层次的优化工作,针对目前的公司的学历状况,严把招聘关,适当淘汰部分低学历人员,做好残疾员工的培训工作,提升他们的学力和素养,达到总部的要求。(四) 做好人员储备工作,优化干部队伍的年龄层次,建立好干部梯队。干部与储备干部的总体比例达到 1:2 的比例。针对目前干部年龄段过分集中,以后将适当的优化年龄层次。使干部对下属的培养列入对干部的业绩考评。(五

17、) 提升员工的劳动效率,目前,造成公司人工成本过大的一个关键原因是劳动绩效低下,解决这个问题从两方面着手,一是建立起有效的激励机制,|科学的绩效管理体系,真正能调动员工的工作积极性。二是建立起一套科学的培训体系,提高员工的理论水平和思想觉悟,提高他们工作的自觉性;提高员工业务技能,使每位员工达到一专多能,从而提高工作效率,减少人员数量,降低人工成本。(六) 把部门人工成本纳入预算,和部门领导的绩效挂钩,让部门领导真正关心人工成本,为节约人工成本献计献策。(七) 对人工成本实行包干制,在保质保量完成工作的情况下,由部门负责人自行决定用人的数量。(八) 对部分工作实施外包,从而更好的控制额外费用,

18、比如搬运,在现在计价的基础上节约 5%外包出去,一方面会节约一部分费用,同时也节约了相关的福利费用。关键是建立一套有效的管理机制,保证工作的顺利开展。其合理性和可操作性,还需要进一步探讨。(九) 制面部每四条线编成一个大班,人员余缺可自由调剂,会更有利于压缩人员编制,减少加班费用。(十) 建立完善的人力资源基础资料,建立历史资料档案库,使人力资源状况清晰的反映出来,通过历史数据的分析,总结经验和不足,进一步改善人力资源管理水平,为领导提供人力资源规划的可靠依据。六、综述人力资源优化工作是一项十分复杂的系统工作,同时我们公司的人力资源工作基础较差,很多工作没有做到位,因此需要各个部门领导的大力支持与协助。以上方案很可能存在很多不科学的地方,很多地方只是粗略的提及,没有做到细化,需要在以后的工作中加强细化,真正切实实施,不怕不知道,就怕不知道自己不知道。希望能得到领导更好的指导。将人力资源工作做好,为公司的发展提供更好的人力保障,是我们大家共同努力的方向。人力部2002 年 3 月 17 日

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