攀枝花泵项目申请报告.docx

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1、泓域咨询/攀枝花泵项目申请报告报告说明我国早期以石油化工用泵为代表的高端泵类设备多为国外进口,早期的国内产品从结构设计到产品质量与国外同类产品均存在一定差距。随着国家倡导高端制造装备的国产化研究及国内石油化工制造领域的科研实力整体增强,未来国内石油化工设备生产及下游需求进入增长周期。根据谨慎财务估算,项目总投资4777.48万元,其中:建设投资3670.01万元,占项目总投资的76.82%;建设期利息47.82万元,占项目总投资的1.00%;流动资金1059.65万元,占项目总投资的22.18%。项目正常运营每年营业收入10500.00万元,综合总成本费用8111.24万元,净利润1748.4

2、3万元,财务内部收益率27.80%,财务净现值4294.44万元,全部投资回收期5.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于

3、行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 市场分析8一、 影响行业发展的有利因素8二、 行业竞争格局9三、 影响行业发展的不利因素11第二章 总论13一、 项目名称及投资人13二、 编制原则13三、 编制依据14四、 编制范围及内容14五、 项目建设背景15六、 结论分析16主要经济指标一览表18第三章 项目建设单位说明21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据24五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨26七、 公司发展规划27第四章 项目投资背景分析29一、 市场规模29二

4、、 行业壁垒30三、 全面深化改革,激发高质量发展新动力32四、 加快区域协同发展,全面融入新发展格局体系34五、 项目实施的必要性36第五章 建筑工程技术方案37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第六章 产品方案43一、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方案一览表44第七章 运营模式分析45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第八章 发展规划分析55一、 公司发展规划55二、 保障措施56第九章 SWOT分析说明58一、 优势分析(S

5、)58二、 劣势分析(W)60三、 机会分析(O)60四、 威胁分析(T)62第十章 原辅材料分析67一、 项目建设期原辅材料供应情况67二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理67第十一章 项目节能分析69一、 项目节能概述69二、 能源消费种类和数量分析70能耗分析一览表70三、 项目节能措施71四、 节能综合评价72第十二章 劳动安全生产73一、 编制依据73二、 防范措施76三、 预期效果评价81第十三章 项目投资分析82一、 投资估算的编制说明82二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资87总投

6、资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十四章 项目经济效益评价91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100六、 经济评价结论101第十五章 招标及投资方案102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求103四、 招标组织方式105五、 招标信息发布105第十六章 风险防范106一、 项目风险分析106二、 项目风险

7、对策108第十七章 总结说明110第十八章 附表112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 市场分析一、 影响行业发展的有利因素1、国家政策的支持近年我国装备制造行业稳步

8、发展,进入产业结构调整升级的关键时期。泵作为装备制造业中的重要配套设备,受益于国家振兴装备制造业的鼓励和支持政策。2006年6月,国务院颁布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见指出,重点支持发展装备制造业的十六项重点领域,其中跟泵行业相关的有7项,国家能源局研究制定的2020年能源工作指导意见中提出,大力提升油气勘探开发力度保障能源安全,狠抓主要目标任务落地,进一步巩固增储上产良好态势;石油化工泵迎来新机遇、新契机,在油田、石化、船舶、军工等行业得以更多的开发利用。2、市场需求的增长随着产业结构调整及企业创新能力增强,近年来高端泵类产品的国产化、节能化需求不断增长,将有效拉动行业产能的释放

9、与提升。因生产成本较低、产品质量有保证以及售后维护便捷,以石油、天然气及化工为代表的行业中,国产化泵类产品占比逐年提升。3、科研能力的推动我国早期以石油化工用泵为代表的高端泵类设备多为国外进口,早期的国内产品从结构设计到产品质量与国外同类产品均存在一定差距。随着国家倡导高端制造装备的国产化研究及国内石油化工制造领域的科研实力整体增强,未来国内石油化工设备生产及下游需求进入增长周期。4、产业交流的提升随着全球经济一体化和国际经济技术合作的不断深入,设备制造业跨国公司已不再像以前那样单纯转移“劳动密集型”产品,而是开始逐步转移“技术密集型”产品;同时,跨国公司在中国等发展中国家正大力投建整机厂,为

10、部分有技术优势的本土厂商提供了更多与国际先进整机生产厂商合作的机会。同时随着我国“一带一路”等政策的实施,国内厂商也拥有更多的机会走出国门与世界知名厂商合作,进行技术交流,学习先进技术。二、 行业竞争格局从全球行业格局来看,随着近年来全球人口增加、工业化进程加快、产业规模扩大,泵行业保持快速发展势头。由于国外泵行业起步较早,全球泵生产企业主要集中于丹麦、德国、日本、美国等发达国家和地区,包括丹麦格兰富、德国威乐、意大利佩德罗等在内的国际知名企业经过多年发展,凭借资金、技术、品牌等方面的优势,占据了全球泵市场的主要份额。从国内行业格局看,我国泵行业制造企业数量众多,但总体技术水平参差不齐,装备水

11、平差距较大,随着我国制造业的技术水平和制造能力的提升,我国泵产品在种类、性能和质量等面与国际先进水平的差距逐步缩小,并因较高的性价比优势大量出口世界各地,成为重要的泵产品生产基地。根据中国通用机械工业协会数据,从主营业务收入来看,2019年上海凯泉泵业(集团)有限公司主营业务收入为35.76亿元,占全国泵行业总收入的2.12%;上海东方泵业(集团)有限公司主营业务收入为30.02亿元,占全国泵行业总收入的1.78%;上海连成(集团)有限公司主营业务收入为29.56亿元,占全国泵行业总收入的1.75%;上海熊猫机械(集团)有限公司主营业务收入为24.93亿元,占全国泵行业总收入的1.48%;南方

12、中金环境股份有限公司主营业务收入为24.33亿元,全国泵行业总收入的1.44%;利欧集团浙江泵业有限公司主营业务收入为18.50亿元,占全国泵行业总收入的1.10%;新界泵业集团股份有限公司主营业务收入为15.87亿元,占全国泵行业总收入的0.94%;安徽天马泵阀集团有限公司主营业务收入为15.45亿元,占全国泵行业总收入的0.92%;中国电建集团上海能源装备有限公司主营业务收入为13.23亿元,占全国泵行业总收入的0.78%;上海凯士比泵有限公司主营业务收入为13.18亿元,占全国泵行业总收入的0.78%。与世界泵业市场相比,我国泵业市场集中度相对较低。三、 影响行业发展的不利因素1、低端产

13、品导致的无序竞争目前我国泵产品制造业企业众多,其中大部分为中小型民营企业。一方面,大部分市场份额被技术积累深厚的国外企业和体量规模庞大的国有企业占据;另一方面,中小型企业生产技术水平有限,规模普遍较小,且产品较为低端,同质化严重。为了保证生存,部分中小型企业大幅压低竞标价格,通过价格战的方式向市场输出低端产品,在一定程度上引发了市场的无序竞争,不利于行业的良性发展。2、与国外知名厂商存在差距尽管我国在化工泵设备制造上的投入较大,并且近几年设备制造业取得巨大的进步和提升。但是因为我国工业起步较晚,工艺和科技基础相对薄弱,因此我国大多数的泵产品制造厂商与国际知名厂商在产品技术设计、设备先进程度、工

14、程总包能力等方面依然存在一定的差距。3、高素质专业人才紧缺化工泵产品主要应用于石油化工、煤炭及煤化工、冶金矿山、环保水利、市政电力等行业,较为复杂的工作环境对产品质量和技术性能提出了较高要求,因此化工泵制造商除了需要不断对产品研发进行较大的投入外,还需要大量专业知识过硬、实践经验丰富的研发人员。但一方面,行业迅速发展,技术快速更新,而部分早期从业人员知识结构老化,不适应新的行业环境要求;另一方面,新增人才补给速度跟不上行业快速发展形势,使得高素质专业人才处于紧缺的状态。第二章 总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称攀枝花泵项目(二)项目投资人xxx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx

15、(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。三、 编制依据1

16、、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。四、 编制范围及内容投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织

17、机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设背景根据中国通用机械工业协会泵业分会2015-2019年出版的中国通用机械泵行业年鉴的统计:2015年,泵业协会的会员单位有450家,据泵行业179家会员企业上报的资料统计:实现

18、主营业务收入479.4亿元,同比增长1.4%;实现销售产值489.3亿元,同比增长1.80%。2016年,泵业协会的会员单位有458家,据泵行业184家会员企业上报的资料统计:实现主营业务收入491.7亿元,同比增长2.6%;实现销售产值499.2亿元,同比增长2.00%。2017年,泵业协会的会员单位有273家,据泵行业187家会员企业上报的资料统计:实现主营业务收入557.4亿元,同比增长7.32%;实现销售产值552.8亿元,同比增长4.97%。2018年,泵业协会的会员单位有306家,据泵行业172家会员企业上报的资料统计:实现主营业务收入568.4亿元,同比增长4.47%;实现销售产

19、值553.4亿元,同比增长2.41%。2019年,据泵行业192家会员企业上报的资料统计:实现主营业务收入613.2亿元,同比增长4.88%;实现销售产值582.6亿元,同比增长2.44%。深度融入“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等国家战略,加快推动产业高级化,构建现代产业体系,强化门户枢纽功能,加快培育参与对外合作和竞争新优势,全面扩大对外开放,融入国内国际双循环,打造带动区域高质量发展的重要增长极,强化对区域发展的支撑引领作用。 坚持产业强市不动摇。立足资源型工业城市特点,坚持“工业不强不叫攀枝花”,构建现代化工业发展体系,发挥龙头企业引领作用

20、,推动上下游产业链延伸,推动服务业高质量发展,打造现代特色农业,突出产业对城市未来发展的支撑作用。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约11.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx套泵的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资4777.48万元,其中:建设投资3670.01万元,占项目总投资的76.82%;建设期利息47.82万元,占项目总投资的1.00%;流动资金1059.65万元,占项目总投资的22.18%。(五

21、)资金筹措项目总投资4777.48万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)2825.53万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额1951.95万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):10500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):8111.24万元。3、项目达产年净利润(NP):1748.43万元。4、财务内部收益率(FIRR):27.80%。5、全部投资回收期(Pt):5.04年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):3813.65万元(产值)。(七)社会效益本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案

22、设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积13193.491.2基底面积4693.121.3投资强度万元/亩322.832总投资万元4777.482.1建设投资万元3670.012.1.1工程费用万元3214.452.1.2其他费用万元351.67

23、2.1.3预备费万元103.892.2建设期利息万元47.822.3流动资金万元1059.653资金筹措万元4777.483.1自筹资金万元2825.533.2银行贷款万元1951.954营业收入万元10500.00正常运营年份5总成本费用万元8111.246利润总额万元2331.247净利润万元1748.438所得税万元582.819增值税万元479.3410税金及附加万元57.5211纳税总额万元1119.6712工业增加值万元3678.7513盈亏平衡点万元3813.65产值14回收期年5.0415内部收益率27.80%所得税后16财务净现值万元4294.44所得税后第三章 项目建设单位

24、说明一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:史xx3、注册资本:1070万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-7-227、营业期限:2012-7-22至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事泵相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全

25、。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户

26、受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧

27、工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察

28、和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1593.161274.531194.87负债总额660.00528.00495.00股东权益合计933.16746.53699.87公司合并利润表主要数

29、据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4784.923827.943588.69营业利润822.25657.80616.69利润总额680.65544.52510.49净利润510.49398.18367.55归属于母公司所有者的净利润510.49398.18367.55五、 核心人员介绍1、史xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、刘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959

30、年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、邱xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、张xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011

31、年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、余xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、潘xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、彭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕

32、士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、胡xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流,采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济效益,使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立

33、足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布

34、局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 项目投资背景分析一、 市场规模“十三五”期间提出,要形成布局合理、功能完备、运转高转、支撑有力的国家泵制造技术创新体系,促使我国泵制造业科技实力早日进人世界前列。泵制造业科研开发投入占泵制造业GDP的比重提高到4%以上,泵制造业科技进步贡献率达到50%,推动以现代装备制造业为核心的创新型泵制造业建设。根据中国通用机械工业协会泵业分会2015-20

35、19年出版的中国通用机械泵行业年鉴的统计:2015年,泵业协会的会员单位有450家,据泵行业179家会员企业上报的资料统计:实现工业总产值503.4亿元,同比增长1.7%;实现利润总额36.6亿元,同比下降3.2%。2016年,泵业协会的会员单位有458家,据泵行业184家会员企业上报的资料统计:实现工业总产值515.1亿元,同比增长2.3%;实现利润总额37.9亿元,同比增长3.6%。2017年,泵业协会的会员单位有273家,据泵行业187家会员企业上报的资料统计:实现工业总产值577.8亿元,同比增长6.81%;实现利润总额53.1亿元,同比增19.47%。2018年,泵业协会的会员单位有

36、306家,据泵行业172家会员企业上报的资料统计:实现工业总产值599.6亿元,同比增长5.74%;实现利润总额49.1亿元,同比下降4.33%。2019年,据泵行业192家会员企业上报的资料统计:实现工业总产值620.5亿元,同比增长4.19%;实现利润总额48.1亿元,同比增长12.63%。根据中国通用机械工业协会泵业分会2015-2019年出版的中国通用机械泵行业年鉴的统计:2015年,泵业协会的会员单位有450家,据泵行业179家会员企业上报的资料统计:实现主营业务收入479.4亿元,同比增长1.4%;实现销售产值489.3亿元,同比增长1.80%。2016年,泵业协会的会员单位有45

37、8家,据泵行业184家会员企业上报的资料统计:实现主营业务收入491.7亿元,同比增长2.6%;实现销售产值499.2亿元,同比增长2.00%。2017年,泵业协会的会员单位有273家,据泵行业187家会员企业上报的资料统计:实现主营业务收入557.4亿元,同比增长7.32%;实现销售产值552.8亿元,同比增长4.97%。2018年,泵业协会的会员单位有306家,据泵行业172家会员企业上报的资料统计:实现主营业务收入568.4亿元,同比增长4.47%;实现销售产值553.4亿元,同比增长2.41%。2019年,据泵行业192家会员企业上报的资料统计:实现主营业务收入613.2亿元,同比增长

38、4.88%;实现销售产值582.6亿元,同比增长2.44%。二、 行业壁垒1、产品质量和品牌壁垒在化工泵行业中,良好的产品质量和品牌形象是获得客户认可、提高市场占有率的重要因素。与大型客户尤其是国内石油、化工企业建立长期稳定的合作关系需要相当长的周期,客户关系需要建立在长时间沟通、高标准产品和充分信任的基础之上。因此,新进入企业很难在短时间内积累丰富的制造工艺、树立良好的品牌效应。2、专业技术和人才壁垒化工泵的设计人员需要经利用计算机技术来进行产品的开发设计(如CAD、CFD的利用)以提高设计精度、缩短产品设计的周期。在生产中需要三维CAD设计软件、CFD计算流体力学软件等先进的设计手段。比如

39、离心泵的应用技术涉及流体力学、材料学、计算机模拟技术等多个学科,需要多领域专业人才协同合作。另外,离心泵的制造还涉及到大量模具的设计和制造。因此对产品设计和模具设计人员的专业水平和经验要求较高。3、营销网络和渠道壁垒拥有庞大健全的营销网络且积累相当数量的优质客户,是行业企业得以持续发展的关键要素。企业向中石油及中石化等大型客户供货须获得其合格供应商资质,如中石油物资采购管理部会向合格的供应商颁发物资供应商准入证,中石化会将合格的供应商列入其合格供应商名录。而要建立运行良好的营销网络,不仅需要投入较大的资金量,还要建立科学的管理机制和配套体系,与此同时还要有强有力的管理团队。因此,良好的营销网络

40、和渠道也是其他企业进入行业的壁垒。4、生产规模和资金壁垒化工泵行业的规模效应较为明显,达到一定生产规模的企业才能有效降低综合制造成本,而规模较小的企业由于本身抗风险能力较小,又容易受到原材料波动、人力成本上升等经营环境变化对生产成本带来的不利影响,难以有效控制成本;泵产品行业的资金投入相对较大,不仅要持续投入新产品的研发、采购先进的设备设施等,还要面临在原材料和能源价格起伏变动的不利影响下,产品成本控制难度大的困难。因此,行业的规模效应和较大的资金投入也是制约新进企业发展的壁垒。三、 全面深化改革,激发高质量发展新动力坚持把深化改革作为推动高质量发展和高效能治理的根本动力,深入推动影响发展的体

41、制机制、要素保障等重点领域创造型、引领型改革,不断增强融入新发展格局的动力活力。深化重点领域改革。持续深化供给侧结构性改革,推动产业结构向中高端发展。加快要素市场改革步伐,探索钒钛磁铁矿等优势资源市场化配置新模式,深入推进公用事业等行业竞争性环节市场化改革,优化市场循环环境。加强财政资源统筹,加强中期财政规划,积极培育财源,推进预算绩效管理,优化财政支出结构,增强财力保障。探索经济区与行政区适度分离改革。激发各类市场主体活力。落实关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见和省委、省政府关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的实施意见,融入全国统一大市场,鼓励各类市场主体公平竞争、发展壮大,

42、切实落实国家产业政策,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励支持非公有制经济发展,依法保护产权和企业家合法权益。深化投融资体制改革,创新投融资机制,鼓励设立政府性引导基金。构建金融有效支持实体经济发展的体制机制,大力发展普惠金融,提高直接融资比重,提高企业直接融资能力。落实减税降费政策,健全支持中小微企业和个体工商户发展制度。弘扬企业家精神,优化提升企业家成长环境,鼓励支持企业家对攀枝花资源开发价值链和攀枝花发展价值的探索,加快培育发展一批“领航”企业、“单项冠军”和“专精特新”企业。营造一流营商环境。积极推进企业经营发展全生命周期服务体系建设,打造市场化法治化国际化营商环境。进一步转变政

43、府职能,明确政府职责边界,完善政府权责和服务清单制度,构建亲清新型政商关系。深化简政放权、放管结合、优化服务改革,深入实施市场准入负面清单制度,打造数字政府,深化政务公开,持续推进政务服务标准化规范化便利化。大力推进“互联网+政务服务”改革,扩大“最多跑一次”“一次也不跑”事项范围,加快推进与川渝各地“一网通办”,探索“秒批”“帮代办”等改革举措,全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制,落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,推进贸易投资自由化便利化。深化行业协会、商会和中介机构改革。加快社会信用体系建设,健全新型监管体系,加强事中事后监管,对新产业新业态新模式实行包容审慎监管。四

44、、 加快区域协同发展,全面融入新发展格局体系加快建设南向开放门户,增强对外开放实效,强化区域协调,建立要素聚集洼地,提升区域中心城市能级,全面融入新发展格局体系。全力推动成渝地区双城经济圈建设。发挥攀枝花自身比较优势,紧盯成渝地区在建设“一极两中心两地”等方面的先行优势和潜力,推动成德绵眉乐(雅)广攀经济带和攀(乐)宜泸沿江经济带建设,增强与成渝双核及区域中心城市的功能协作。建立与成渝地区互利共赢合作新机制和公共服务领域联动机制,推动交通基础设施互联互通,建设成渝地区双城经济圈科技创新中心的钒钛产业创新中心,推进在先进材料、新能源、汽车零部件、装备制造、现代农业、康养产业等领域的互补发展、合作

45、发展,打造成渝攀合作新的“铁三角”,推动“新三线”建设。深化攀西经济区转型发展。贯彻落实省委“一干多支、五区协同”战略部署,以攀西国家战略资源创新开发试验区为载体,以攀枝花钒钛高新技术产业开发区为引擎,推动攀西经济区转型发展,实现“三区”联动、共创共建、共兴共赢。加快建设攀西国家战略资源创新开发试验区、国际阳光康养旅游目的地、国家现代农业示范基地,实施安宁河谷综合开发,推动区域生态环境持续改善,共享经济发展成果,成为四川发展新的增长极。强化区域中心城市支撑引领。整合优势资源,加快推进创新、教育、医疗、信息、文化五大高地建设,打造先进制造业、现代物流、大数据三大产业中心。强化资源统筹配置能力,构

46、建跨区域的优势产业链供应链,形成资源共享、产业互补、合作共赢的川西南滇西北优势产业集群,提升区域中心城市能级。加快建设四川南向开放门户。推进高水平开放合作,形成对外开放全面融合新格局。加快区域合作开放发展,建立健全开放合作机制,推动与成渝地区、长江经济带、滇中城市群等区域的深度合作。抢抓区域全面经济伙伴关系协定签署机遇,对接国内国际重大开放平台,加快建设外贸转型升级示范基地、跨境贸易平台,打造“蓉欧+”基地,加快申建保税物流中心(B型),积极融入“一带一路”、西部陆海新通道等国家开放战略,畅通国际国内双循环,促进各类要素双向流动,加速国内外市场深度融合。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战

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