上海市嘉定区江桥小学.doc

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1、上海市嘉定区江桥小学2017 年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区江桥小学概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区江桥小学 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区江桥小学 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区江桥小学单位概况一、主要职能上海市嘉定区江桥小学宗旨和业务范围:实施小学义务教育,促进基础教育发展;

2、小学学历教育(相关社会服务)。学校秉承培养学生养成好习惯、学习好本领、锻炼好身体、结交好朋友,做“品行高洁 、志存高 远” 的现代小公民。学校 坚持不懈地追求高标准的管理,成就高水平的教师,建设高品质的课程,打造高效率的课堂,培养高素质的学生,营造高品位的校园,努力成为江桥地区人民满意的新优质学校。二、机构设置根据上述职责,上海市嘉定区江桥小学设 12 个内设机构,包括:校长室、副校长室、人事处、教导处、德育处、质量监控处、总务处、科研处、信息技术处、校长办公室、财务室、教师办公室。第二部分 上海市嘉定区江桥小学 2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数

3、 项目 决算数一、财政拨款收入 3,019.17 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 5.00 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2,476.07五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 8.55 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 348.86九、医疗卫生与计划生育支出 109.83十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 79.41二十、粮油

4、物资储备支出二十一、其他支出 5.00本年收入合计 3,027.72 本年支出合计 3,019.17用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 8.55总计 3,027.72 总计 3,027.722017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,027.72 3,019.17 8.55 205 教育支出 2,484.62 2,476.07 8.55 205 02 普通教育 2,469.62 2,461.07 8.55 205 02 02 小学教育 2,469

5、.62 2,461.07 8.55 205 09 教育费附加安排的支出 15.00 15.00 205 09 02 农村中小学教学设施 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 348.86 348.86 208 05 行政事业单位离退 348.86 348.86208 05 02 事业单位离退休 32.60 32.60208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 225.90 225.90208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 90.36 90.36210 医疗卫生与计划生育支出 109.83 109.83210 11 行政事业单位医疗 109.83 109.

6、83210 11 02 事业单位医疗 109.83 109.83221 住房保障支出 79.41 79.41221 02 住房改革支出 79.41 79.41221 02 01 住房公积金 79.41 79.41229 其他支出 5.00 5.00229 60 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 5.00 5.00229 60 04 用于教育事业的彩票公益金 支出 5.00 5.002017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,019.17 2,745.38 273.79

7、205 教育支出 2,476.07 2,207.28 268.79 205 02 普通教育 2,461.07 2,207.28 253.79 205 02 02 小学教育 2,461.07 2,207.28 253.79 205 09 教育费附加安排的支出 15.00 15.00205 09 02 农村中小学教学设施 15.00 15.00208 社会保障和就业支出 348.86 348.86208 05 行政事业单位离退 348.86 348.86208 05 02 事业单位离退休 32.60 32.60208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 225.90 225.90208

8、 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 90.36 90.36210 医疗卫生与计划生育支出 109.83 109.83210 11 行政事业单位医疗 109.83 109.83210 11 02 事业单位医疗 109.83 109.83221 住房保障支出 79.41 79.41221 02 住房改革支出 79.41 79.41221 02 01 住房公积金 79.41 79.41229 其他支出 5.00 5.00229 60 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 5.00 5.00229 60 04 用于教育事业的彩票公益 金支出 5.00 5.002017年度财政拨款收入支出

9、决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,014.17 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 5.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,476.07 2,476.07 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 348.86 348.86 九、医疗卫生与计划生育支出 109.83 109.83 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 79.41 79.41 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 5.00 5.00 本年收入合计 3,019.17 本年支出合计 3,019.17 3,014.17 5.00年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3,019.17 总计 3,019.17 3,014.17 5.00

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