2022乡民生工程进展情况汇报 .doc

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1、乡民生工程进展情况汇报 2014年柯村乡实施27项(其中补助发放类12项,培训类1项,保险类6项,工程建设类8项)。 一、进展情况如下: (一)补助发放类1、农村居民最低生活保障。目前全乡共有低保户164人,2014年1-12月共发放低保资金60.11万元。 2、农村“五保户”供养。我乡五保户集中供养16人,分散供养54人,2014年1-12月资金计19.00万元已发放。 3、城乡医疗救助。1-12月份共救助14人,计发放救助金2.54万元。 4、贫困残疾人救助与康复。我乡一、二级残疾为60人,三级残疾9人,补助已打卡发放。白内障患者复明工程任务1例,已完成;贫困精神残疾人药费补助项目任务2人

2、,每人每年药费补助1000元,已打卡发放。 5、高校、中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助。中职学校助学金、免学费补助、普通中学助学金已按时足额发放。 6、义务教育经费保障。2014年我乡义务教育阶段继续免除学杂费并补助学校公用经费,提供免费教科书,补助家庭经济困难寄宿生生活费。其中中学人数111人,小学人数181人,补助贫困住宿生生活费小学11人,中学20人。 7、提高妇女儿童健康水平。2014年免费婚检任务数35对,住院分娩补助任务数42人,儿童免疫接种任务数40人。已完成婚检41对,分娩补助48人,儿童免疫接种48人。 8、计划生育家庭特别扶助。全乡特别扶助4人,每人每年补助4080元

3、,已打卡发放。 9、重大传染病病人医疗救治机制。对艾滋病、结核病、晚期血吸虫病等重大传染病病人及时进行医疗救治,并对其医疗救治费用按规定标准给予减免。 10、公共文化场馆开放。2014年,免费开放1个乡镇文化站8个农家书屋和1个博物馆。正常开展免费开放活动。 11、农村文化建设专项补助。开展文化宣传讲座等有关活动。组织开展各类演出活动,兼顾添置文艺活动器材,丰富农村文艺演出活动。对农家书屋进行维护管养,补充更新出版物、维持日常运行和开展读书活动,开展农民喜闻乐见的体育健身活动。 12、基本公共卫生服务。居民健康档案建档4022人;65岁以上老年人健康管理人数526人,慢性病患者管理人数713人

4、,重型精神疾病患者管理人数28人。0-6岁儿童建立预防接种证人数287人。 (二)培训类1、就业促进工程。2014年就业技能培训任务50人。已完成培训任务。 (三)保险类1、城镇居民基本医疗保险。2014年任务59人,已有60人参保缴费。 2、城乡居民养老保险。今年任务数4220。现有4170人参加养老保险缴费,参保率98.82%,对符合领取条件的人员养老金发放率达100%。 3、农村新型合作医疗。2014全乡参加新型农村合作医疗保险6002人,参合率达100.03.1-12月已补偿1081人次,发放补偿资金214.89万元。2015年筹资工作正进行中。 4、城乡居民大病保险。已利用城镇居民医

5、保和新农合平台全面开展大病医疗保险。 5、政策性农业保险。2014年我乡1726户参加油菜保险,计4431.25亩,缴纳保费14357.25元,参保率100%。1593户参加水稻保险,计4941.47亩,缴纳保费19568.22元,参保率100%。能繁母猪2015年参保196头,缴纳保费2352元,参保率100%。商品林参保面积46125亩,缴费20295元,参保率100%。 6、山区库区农村住房保险试点。全乡农村住房1693户已参保,保费27088元,参保率100%。 (四)工程建设类1、保障性安居工程。今年柯村乡卫生院公共租赁住房建设任务10套,已完工。 2、农村广播电视村村通。2014年

6、完成2个20户以下自然村广播电视有线联网建设任务,涉及25户。已完工。 3、村级公益事业建设一事一议财政奖补试点。江溪村茅山组道路硬化工程、翠林村翠峰路道路拓宽工程、三合村孙下组灌溉渠道工程、宝溪村长田组、茗溪坞组道路硬化工程、东坑村方洪组翠林脚路硬化工程、胡门村胡门组双联塘灌溉渠道工程、柯村村郑家村民组道路工程、湖田村上湖组村庄道路硬化工程等8个项目已全部完工。 4、农村饮水工程。我乡2个村江溪、三合饮水工程列入该项目,计划解决500人。江溪村渔龙、老屋组,三合村小林坑、木子口组项目点已全部完工。 5、小型农田水利设施改造提升工程。河沟清淤整治1条(胡门村段),小型碣坝(水闸)除险加固1座,

7、塘坝清淤扩挖11口,0.15万亩末级渠系系统改造工程已全部完成。 6、农村公路危桥加固改造工程。柯村乡上湖田桥和坑口桥工程已完工。 7、农村危房改造。2014年任务数107户。已全面完工。 8、美好乡村公共服务体系奖补。2014年我乡胡门村刘庄列入该项目。刘庄至程家组300米道路硬化建设已完成;对古树群,胡门组至刘庄组道路保洁,“问题村”环境整治项目完成刘庄片的净化池浇灌和管网铺设及黑鸡保种场净化池建设;10口净化池及管道建设已完工;社区服务中心已完成选址;继续黄山黑鸡科技攻关项目,到合肥参加农展进行产品推介,国家项目验收,完成黑鸡无公害农产品和省级标准示范场申报工作;箬笠岭进行580亩造林计

8、划林种更新,进行五林四园、村级苗木基地建设、水口园林建设;完成流转协议签订工作,进行技术指导进行低产茶园改造;龙隐山庄完成主体工程建设,进行附属设施建设,后期环境改造提升。 二、民生工程下步推进措施一做好已建民生工程的管护工作,充分发挥民生工程的效益。二是做好做好民生工程基础数据的整理、完善工作。对民生工程档案资料进行整理归档。12 各位代表: 我受县人民政府委托,向本次会议报告20*年财政预算执行情况和20*年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、20*年财政预算执行情况 2011年,在县委、县政府的正确领导,县人大的有力监督xx县政协的大力支持下,财政

9、部门紧紧围绕全县经济发展总体要求和目标任务,努力克服经济增速放缓、通胀压力持续增大的不利影响,全力以赴抓收入,精心培植育财源,锐意改革谋发展,优化结构惠民生,创新机制强监管,规范管理塑形象,有力促进了财政事业又好又快发展,为实现“十二五”财政发展规划打下了坚实的基础。 (一)收入完成情况 2011年完xx县级一般预算收入53688万元,占调整预算48193万元的111.40%,比上年增长31.46%。上划中央收入17909万元,比上年增长28.84%;上划省级收入5733万元,比上年增长20.56%。财政总收入完成77330万元,比上年增长30%。 在县级一般预算收入中,国税部门完成4288万

10、元,占调整预算的100%,比上年增长38.12%;地税部门完成29303万元(包括财政税征职能划转前“两税”余额1179万元和教育费附加1274万元),占调整预算的101.21%,比上年增长27.09%;财政部门完成20097万元,占调整预算的135.24%,比上年增长36.90%。 在财政总收入77330万元中,国税收入22303万元,地税收入33656万元,非税收入21371万元。 (二)支出完成情况 2011年完xx县级一般预算支出215074万元,比上年175516万元增加39558万元,增长22.54%。其中:一般公共服务支出25801万元;国防支出331万元;公共安全支出10248

11、万元;教育支出34334万元;科学技术支出937万元;文化体育与传媒支出3817万元;社会保障和就业支出44472万元;医疗卫生支出26665万元;节能环保支出4253万元;城乡社区事务支出6300万元;农林水事务支出27596万元;交通运输支出6549万元;资源勘探电力信息等事务支出1565万元;商业服务业等事务支出5836万元;金融监管等事务支出367万元;国土资源气象等事务支出2804万元;住房保障支出8929万元;粮油物资管理等事务支出1631万元;储备事务支出70万元;国债还本付息支出87万元;其他支出2482万元。 (三)收支平衡情况 2011年,县本级财政一般预算收入53688万

12、元,加上级补助收入172427万元,加地方政府债券收入2000万元,加上年结余及结转32988万元,财政收入总额261103万元。县本级财政一般预算支出215074万元,加上解支出1656万元,财政支出总额216730万元,收入减去支出,年终滚存结余44373万元。其中结转下年使用支出44361万元,收支两抵财政净结余12万元,财政收支平衡。 二、2012年财政预算草案 (一)2012年财政预算编制的指导思想 以科学发展观为统领,按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求,深化预算管理改革。政府收支预算,与经济社会发展水平相适应,收入保持合理增长。支出体现“三保一促”(保运转、保民生、保稳定、促

13、发展),坚持以改善民生为切入点,进一步调整优化支出结构,确保民生政策落实,确保县委、县政府重点工作需求,促进全县经济社会全面协调可持续发展。部门预算坚持以人为本,适当提高保障水平;坚持厉行节约,严格控制“三公”经费;推行国库集中支付全覆盖,强化预算执行的约束力,提高财政资金使用效益。 (二)收入预算安排 2012年一般预算收入按上年预算调整数48193万元增长15%,达到55422万元,绝对额较2011年预算42130万元增加13292万元。 税收收入。按2011年决算数增长20%。国税按上年决算数4288万元增长20%,达到5146万元。地税按26850万元(上年决算数28029万元剔除财政

14、税征职能划转前“两税”余额1179万元)增长20%,达到32220万元。税收合计37366万元,比2011年预算28754万元增加8612万元,增长29.95%。 非税收入:总额安排18056万元,比2011年预算调整数15760万元增加2296万元,增长14.57%。其中:国资收入继续安排2000万元;教育费附加及地方教育附加按2011年决算数1274万元增长20%,达到1529万元,增加629万元;艳电收入从150万元调减为100万元;继续安排芦苇收入250万元、泰格林纸收入260万元、北民湖收入37万元、县级排污费收入180万元(总额继续安排300万元)。其他预算内非税收入(各部门行政事

15、业性收费、罚没收入、专项收入等)安排13700万元。另在基金预算中继续安排国土收益4100万元;城市基础设施配套费收入安排400万元,增加200万元。 按上述方案,税收占一般预算收入的比重为67.42%(37366/55422),比2011年预算调整后的67.30%增长零点一二个百分点。 上级补助收入安排55141万元,比上年预算增加6094万元,增长12.42%。主要增加项目是:增值税和消费税税收返还由3109万元增加到3331万元,增加222万元;均衡性转移支付由12556万元增加到15139万元,增加2583万元;县级基本财力保障机制奖补由1935万元增加到4585万元,增加2650万元

16、;生态功能区转移支付由1115万元增加到1521万元,增加406万元;新增重点库区转移支付157万元,新增社区运转财力补助76万元。其他项目如调资补助11164万元,农村税费改革转移支付3051万元,农林场站转移支付455万元,农业税、农业特产税补助4929万元,洞庭湖区转移支付1874万元,义务教育绩效工资转移支付1510万元,公共卫生与基层医疗卫生绩效工资补助424万元,省直管县体制改革补助1923万元等,均与上年持平。 综上所述,2012年预算财力比上年预算增加15485万元。其中:国税收入增加1265万元;地税收入增加7347万元;教育费附加及地方教育附加增加629万元;艳电收入减少50万元;上级补助收入增加6094万元。另在基金预算中增加城市基础设施配套费收入200万元。 12 内容总结(1)乡民生工程进展情况汇报 2014年柯村乡实施27项(其中补助发放类12项,培训类1项,保险类6项,工程建设类8项)(2)2014全乡参加新型农村合作医疗保险6002人,参合率达100.03.1-12月已补偿1081人次,发放补偿资金214.89万元(3)2014年完成2个20户以下自然村广播电视有线联网建设任务,涉及25户(4)二是做好做好民生工程基础数据的整理、完善工作(5)12

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