2022公司质量体系建设情况汇报 .doc

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1、公司质量体系建设情况汇报 公司质量管理体系运行情况汇报 自取证以来,已经经过近五年的时间,审核组按内审已经于1月15-25日对公司质量管理体系达到规定目标要求的符合性、有效性、和可操作性。审核的范围涉及到公司所有职能部门和标准条款的相关要求。 在审核中,审核组没有检查到不符合项报告,问题是标识不明确,装箱不平整。 现场审核结束后,审核组要求相关部门对存在的问题进行整改。经责任部门的努力,存在的问题在审核组随后的跟踪验证时,没有发现问题。为此现阶段公司质量管理体系达到了规定目标要求符合性、有效性和可操作性。 此次内审工作得到了公司领导和相关部门的支持、配合,促进了质量管理体系在企业内的进一步实施

2、,基础管理工作得到了进一步的深化,质量管理工作取得了相应的成效,各职能部门的管理水平及能力也得到了进一步的提高。尤其是在生产发面比过去有了较大的改变,如基础设施、工作环境、产品防护、监视和测量装置的控制等方面。但在我们的实际工作中仍然有不足的地方,但我们相信随着各部门和相关人员对质量管理体系内涵的进一步学习和理解,并在实际工作中要求严格依照文件的相关规定来执行,将会对质量管理体系的正常运行和持续改进得到有力的保障。 管理者代表: 2013年01月30日 内容总结(1)公司质量体系建设情况汇报 公司质量管理体系运行情况汇报 自取证以来,已经经过近五年的时间,审核组按内审已经于1月15-25日对公司质量管理体系达到规定目标要求的符合性、有效性、和可操作性(2)在审核中,审核组没有检查到不符合项报告,问题是标识不明确,装箱不平整(3)现场审核结束后,审核组要求相关部门对存在的问题进行整改(4)为此现阶段公司质量管理体系达到了规定目标要求符合性、有效性和可操作性

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