审计工作自我鉴定参考 .doc

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1、审计工作自我鉴定参考在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导协助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点征询题开展审计工作,充分发挥内审的监视和效劳职能,为学校领导及时提供决策按照。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建立,加强财务治理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共

2、产党员和三育人工作先进个人。一、根底建立xx年是我校各项改革迅速开展的一年,教学、科研、治理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员构造。1.参与制定了学校物资采购、设备治理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达,可以更好的为领导提供决策按照。3.调整人

3、员的知识和年龄构造,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建立,一名同志获高级会计师资历。经历丰富的老同志和积极上进的年轻人互相交流、互相学习、以老带新、新老结合,构成了一支知识构造和年龄构造较为合理的充满活力和活力的审计队伍。二、学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1.派一名同志伴随教育厅调查团赴法国等国外学习调查,获取了大量审计工作信息及先进工作经历。2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校互相交流,共同讨论审计工作新思路。3.加强本身业务素养的学习,积极进展

4、学术研究和讨论,公开发表专业学术论文4篇。三、参与后勤改革随着高校后勤治理社会化改革的深化,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主运营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全本钱核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤治理处一道,对集团每个中心进展了本钱核算,并结合外校经历,按照本校实际,制定了各项定额标准,为推进学校的后勤改革和开展起到了应有的作用。四、参与校办产业改革科教兴国和开展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益

5、而致学校利益于不顾,特别难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业治理处一道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进展了清产核资,摸清了企业家底,改善了运营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策按照,为学校的改革和开展做出了奉献。五、参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅速开展,加强内部治理,强化内部监视机制就显得尤为重要。学校工程建立和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建立和物资采购工作的有效操纵,就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监视施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、

6、公平的原则。对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监视作用。一年来共参与招投标工程及物资采购工程110余项,监视签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,标准了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。六、详细审计工作认真贯彻落实三个代表重要思想,进一步搞好内审工作,按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则,稳步推进审计工作深化的开展。经济责任审计是为了加强对领导干部的治理和监视,正确评价其经济责任、促进党风廉政建立、保障国有资产增值而实行的一种监视治理制度。一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的运营治理,为校领导提供了决策按照。

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