最新售后服务体系手册(68页).doc

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1、-最新售后服务体系手册-第 68 页 文件编号:XS-SHSC01-2018商品售后服务管理手册编写人:_审 核:_批 准:_日 期: _文件发放号:_手册说明1 手册内容本手册系依据GB/T27922(商品售后服务评价体系)和本公司的实际相结合编制而成,包括:1.1 公司售后服务体系的范围,它包括了标准中的全部要求。1.2 对体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义本手册采用的 GB/T27922(商品售后服务评价体系)术语和定义。3 本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由售后服务中心统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人

2、员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还售后服务中心,办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到售后服务中心;售后服务中心应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行文件控制程序的有关规定。目录第一部分 手册相关说明1.企业简介 52.手册颁布令 63.管理者代表任命书 7第二部分 售后服务管理第一章 服务文化 1.服务理念 82.服务承诺 8-93.服务策略 94.服务目标 9-10第二章 服务制度1.服务规范 11-122.服务流程 12-133.服务监督与奖惩 144.

3、服务制度管理 14-19第三章 服务体系 201.组织机构图 202.售后服务管理职能分配表 213.职责 22-234.工程安装管理 24-325.业务培训 33-356.服务投入 36第四章 配送安装 1.产品包装 372.配送服务 37-433.安装调试 44 第五章 维修服务 1.维修保障 45-542.维修设施 55第六章 客户投诉 1.投诉渠道 562.投诉记录 563.投诉处理 56-58第七章 客户管理 1.沟通渠道 592.客户关系 59第八章 服务改进1.产品改进 602.服务改进 603.管理改进 60-61第九章 售后服务管理制度 621.不合格品召回制度 62-642

4、.仓库管理制度 64-663.产品保修政策 66-674.产品配件管理制度 67-695.产品退换货制度 69-716.服务补偿规定 717.服务环节风险识别及应对措施 728.固体废弃物控制程序 72-739.经费预算制度 73-7510.客户关系维系措施 7611.客户资料保密制度 76-7812.内部培训管理办法 78-7913.售后服务培训管理规定 79-8114.商品系统性缺陷公开规定 8115.售后服务经费管理规定 82-8316.处理客户投诉流程 8317.危机事件的处理规定 84-8518.年终表彰评选方案 85-87第一部分 手册相关说明1. 企业简介 是生产经营钢木办公文件

5、柜、密集柜、书柜、更衣柜、货架、办公桌、办公屏风、保险柜等办公家具系列产品的现代化专业生产企业。本公司拥有专业技术、设计、生产队伍、设备先进,在线设备均使用数控设备及数控切割等流水生产设备及技术,产品采用优质环保的密度板及刨花板、实木,优质的冷轧钢板及零部件,钣金件内外均采用先进的磷化处理,静电粉沫喷塑,制作精良,产品具有美观、大方、无毒、无味、环保、经久耐用的特点,是诸多用户的首选。公司生产和办公占地面积7000多平米,专业生产设计技术人员13人,生产员工45人,数控雕刻机1台,精密推台锯4台,数控刨砂机、铣榫机、排钻20多台,专业磷化池2个,自动喷涂生产线一条,自动封边机2台,拼板机1台,

6、能满足顾客的各种生产加工需要。创新设计,精细制造的产品是“兴盛家俱”的结晶。拼搏、创新、科学、竟争构筑兴盛家俱伟业的精神基石。立足现在,展望未来,将不断进取,努力不懈,并与各界人士携手合作,期待我们共同进步和发展。2.手册颁布令本公司依据GB/T27922-2011商品售后服务评价体系编制完成了售后服务管理手册第一版,现予以批准颁布实施。本手册是公司售后服务管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施售后服务管理的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理: 2018年06月01日3.管理者代表任命书 为了贯彻执行GB/T27922-2011商品售后服务评价体系,加强对售后服务的管理及领导

7、,特任命副总经理王学阳为我公司的售后服务管理者代表。管理者代表的职责是:1.确保售后服务管理体系的过程得到建立和保持;2.向最高管理者报告售后服务管理体系的业绩,包括改进的需求;3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成;4.就体系有关事宜对外联络。总经理: 2018年06月01日第二部分 售后服务管理第一章服务文化1.服务理念 服务理念:追求卓越,超越自我。涵义:以品质、诚信为本,满足客户需求是企业的宗旨,不断进取,开拓创新,追求自我价值。2.服务承诺2.1管理承诺2.1.1建立文件化的服务经营理念、目标和公开承诺并贯彻执行。2.1.2任命管理者代表(见任命书),确保售后服务体系的贯彻和维护。2

8、.1.3贯彻实施售后服务标准要求,持续改进其有效性;2.1.4提供必要的资源,确保售后服务体系得到有效运行;2.1.5满足或超过与售后服务有关的法律法规。2.2八大服务承诺2.2.1 公司在威海市区设立有广源家具城、泰成家具城、长峰家具城、工厂设立展厅,客户可进入任何一家展厅免费参观,有专业销售人员会为您做详细介绍。2.2.2对所售出的产品实行三包的承诺:本企业承诺所售出产品实行三包,三包期限为三年;即当产品发生严重质量问题时,按使用方的要求负责对产品包修、包换、包退。2.2.3 关于免费保修的承诺:对所售出的产品如发生一般质量问题,本企业负责免费保修、免费更换五金件和易损件、负责对产品的日常

9、维护保养。免费保修期限为五年,终生维护。2.2.4 关于对质量信息响应时间的承诺:本企业承诺对使用方提供的质量信息及售后服务要求1小时内予以电话响应。2.2.5关于对质量信息到位时间的承诺:对使用方提出的质量信息,做到4时内服务到位,组织维修和专业服务队伍到达现场,对产品进行免费保修服务。2.5.6关于供货日期和安装日期的承诺:供货方承诺按合同规定期限对交付产品运输到位和安装完毕,并交验。2.2.7关于免费运输和免费安装服务的承诺:本企业所供货物成本中已计入运费、安装费、对货物按期运到甲方指定位置并进行安装不另行收费。2.2.8关于为采购人提供免费设计家具样式、制定详细需求服务的承诺:本企业对

10、采购方前期需提供设计方案、提供对产品的技术条件等予以免费服务。3.服务策略3.1公司具有有效规模的设备、严格控制成本和费用、不断技术创新的成本领先策略。3.2不断开发新品,每年至少开发2款新产品投放市场。3.3加强公司生产、品质管理,不断提高产品质量。 3.4建立服务绩效考核,提高售后服务质量。3.5积极拓展县级市办公家具直销网点。 3.6建立公开、公正、公平的服务网点分级管理制度,严格按公司制定的售后服务管理规定、标准执行。4.服务目标4.1公司目标:4.1.1顾客满意度90%。4.1.2顾客抱怨、投诉及时处理率100%。4.1.3每年开发两款新产品。4.2总经理:带领全体员工遵纪守法;确保

11、配备充分的资源;做到无违规生产及经营事件。 4.3管理者代表:确保建立实施和保持售后服务体系所需的过程,确保每年顺利通过第三方审核,审核提出的不合格纠正措施100%整改到位,杜绝类似不合格在下次审核中再犯。4.4售后服务部服务目标1)顾客抱怨、投诉及时处理率100%。2)产品验收合格率97%。4.6技检部服务目标1) 每年开发至少两款成熟新产品。2)产品错、漏检率低于1%。4.7采销部服务目标1) 材料及时到货率99%。2) 材料进料批次合格率95%。3)产品及时交付率98%。4)货运损坏率小于0.1%。4.8生产部服务目标1) 工序及最终一次交验合格率95%。2) 及时进仓率98%。3)设备

12、完好率95%。4.9综合部服务目标服务人员上岗培训率100%。第二章服务制度为保证售后服务行之有效的运行,公司制定了文件控制程序、记录控制程序、员工培训程序、信息交流程序、法律法规、标准、其他要求管理程序、工程安装管理控制程序、补退货管理控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序等相关程序,以及售后服务人员工作规范、客户投诉处理管理规定、售后服务网点管理规定、产品装卸、搬运规范、货运管理规定、售后服务部仓库管理规定等。1.服务规范1.1文件控制1.1.1公司编制文件控制程序,对售后服务管理体系所要求的文件进行控制,包括适当范围的外来文件(如相关的法律法规和标准);1.1.2文件在发放前由授权

13、人签字批准,确保其内容的准确性和适宜性;1.1.3每次管理评审前,各部门负责人对本部门文件进行评审,平时结合使用情况进行适时评审;因评审结果引起对文件进行修改时,发布前应再次得到批准;1.1.4总经办负责编制受控文件最新状态一览表,记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容,以识别文件的现行修订状态;1.1.5各职能部门应确保与售后服务管理体系相关的现场可获得相关文件的有效版本;1.1.6文件应装订、分类,有序的存放并标识清楚,以便于检索、易于识别;1.1.7外来文件在使用前应得到对口管理部门领导批准确认,并控制分发;1.1.8所有作废的文件应及时撤离,并予以标识。1.1.9相关文件1.1.9

14、.1文件控制程序1.2.记录1.2.1公司编制记录控制程序对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定,保存必要的记录以提供产品符合规定要求和管理体系的有效运行的客观证据。1.2.2总经办为记录的管理部门,应建立记录总清单;1.2.3各部门负责记录格式的编制;1.2.4各部门负责记录的填写、收集和保存;1.2.5相关文件1.2.5.1记录控制程序1.3售后服务人员工作规范1.3.1接待礼仪1.3.1.1统一着装,仪表干净、整洁、大方:女同志不化浓妆艳抹;男同志不留长发,或染发(黑色除外)、烫发。1.3.1.2坐姿端正,保持良好的精神状态。1.3.1.3做到微笑服务,让客户感觉亲切。

15、1.3.2服务人员礼仪:做到尊重顾客、真诚守信、周到服务、文明热情。1.3.3服务人员行为:做到态度和蔼,周到细致,准备充分,动作规范。1.3.4服务人员用语:做到文明、礼貌、亲切、准确,做到“五声”,即来有迎声,问有答声,走有送声,不明白有解释声,不满意有道歉声。1.3.4发现解决不了的问题,及时与公司专业技术人员联系,寻求解决办法,尽可能做到一站式服务。1.3.5认真回答用户提出的每一个问题,如遇无法解答或者不应当解答的内容,应当婉转回答,不得回答“不知道”的生硬语句,且不得与客户发生争执。1.3.6现场服务时需携带现场服务登记表,规范填写服务单上的各项内容,并由用客户签字。1.3.7对于

16、顾客的投诉,公司设立投诉电话,由客户服务部记录填写纠正措施要求表,采取纠正及预防措施,如果属于服务请求,由客户服务部记录并转交相关部门,最后验证相关部门的实施质量。2.服务流程2.1售前、售中服务流程2.1.1顾客进入销售展厅选择产品时,业务员或导购员将面带微笑、彬彬有礼的接待顾客。2.1.2了解顾客购买意向,主动引导顾客参观展厅陈列的产品或产品图册。2.1.3 顾客在选择产品时,业务员或导购员必须向顾客准确介绍产品的性能、产品示范、质量、价格及服务承诺。2.1.4在签订产品购销合同时,业务员或导购员将向您介绍:产品安装标准;“星级服务”准则;家具注意事项;服务内容等。2.1.5初步约定送货、

17、安装时间(最长不超过3个月)。2.1.6货到后主动与顾客确定送货、安装时间。2.1.7安装工穿着制服,佩带厂牌,仪表整洁到顾客家安装。2.1.8安装作业前,需穿安装专用鞋套,铺专用地毯,防止产品、地面损伤。2.1.9安装时产品、配件、工具包应按顾客指定地点有序摆放。2.1.10安装结束后,必须将家具清洁干净,保养一次,并清理安装现场,打扫卫生。2.1.11安装完毕后,按安装标准自检合格后,才能交付顾客验收签字。2.2售后服务流程2.2.1接到售后服务要求,48小时内上门鉴定,鉴定后直接明确答复;解决办法,解决时间。2.2.2无需配件解决的a)鉴定时当场解决;b)需维修的,在鉴定后2个工作日内修

18、理完毕。2.2.3需要配件解决的a)售后服务部仓库有配件的:鉴定后2个工作日内解决完毕;b)售后服务部仓库无配件的:在顾客提出服务要求的15个工作日内解决完毕。2.2.4售后流程图3.服务监督与奖惩公司制定了安装和维修人员的工资与服务绩效挂钩的考核办法。每个工程安装或维修完毕后,将由相关业务员和客户进行验收,评定安装或维修质量满意程度进行奖励或扣罚,具体的奖惩详见工程安装管理控制程序4.服务制度管理公司要求各部门严格按制定各项售后服务制度执行,在实施过程中,发现商品售后服务制度的条文不符合要求时;将及时修订各项售后服务制度,以确保服务制度的有效运行。4.1信息交流4.1.1本公司制定并实施信息

19、交流控制程序,及时、准确地收集、传递及反馈各种信息,以便对售后服务管理体系的有效性进行沟通,总经理应确保公司内、外部信息沟通过程的建立和实现。4.1.2客户服务部负责售后服务管理方面信息的接收、传递与处理,并负责与上级部门和行业主管部门沟通;以及与售后服务部和客户的沟通信息。4.1.3内部信息交流4.4.3.1内部信息交流包括以下内容:a) 体系运行信息:包括服务理念、承诺、策略、目标、职责、权限、培训、监督、评审等;b) 有关不符合的信息:不符合、不合格、纠正和预防措施等信息;c) 紧急信息:包括客户投诉、重大质量事故等信息;d) 其他内部信息。4.1.3.2内部信息交流的实施:a) 公司运

20、用内部互联网、文件、板报及各种沟通方式保证信息传递的及时性和有效性;b) 紧急信息由客户服务部组织相关人员处理;c) 接收传递和处理必须做好相关记录。4.1.3.3外部信息的接收、传递和处理:a) 主管部门及政府综合监督部门传递的信息,由对应部门负责接收、并传递到相关部门,并针对反馈的问题作出答复;b) 发生事故时应按照沟通的方式方法逐级上报公司领导,确保信息沟通的有效性。4.1.4 相关文件4.1.4.1信息交流控制程序4.2售后服务法律法规、产品标准及其他要求4.2.1公司制定并实施法律法规、标准、其他要求管理程序,识别适用于售后服务管理所需的法律法规、标准、其他要求,并建立获得这些法律与

21、其他要求的渠道。4.2.2与公司相关的国家及地方法律和产品标准包括: A国际公约、国家、地方、各部委的法律、法规 B产品执行标准:国际标准、国家标准、地方标准、企业标准、推荐性标准。 c相关方的要求。4.2.3获取渠道可包括: a互联网; b国家、省、市综合主管部门; c标准书店等。4.2.4客户服务部负责定期从外部获取相关的国家及地方最新环境和职业健康安全法规、标准及其他要求,并确认所获取售后服务的法规、标准及其他要求的适用性,并将适宜的在公司的内部网上公布。4.2.5人资部负责组织对各单位进行法律法规培训,并对各部门执行情况进行检查。4.2.6客户服务部每年定期组织各部门对公司遵守售后服务

22、的有关法律、法规、标准及其他要求的符合性情况进行评价。4.2.7相关文件4.2.7.1法律法规、标准、其他要求管理程序4.3纠正与预防措施4.3.1本公司建立并保持纠正、预防措施控制程序,明确事故的报告、调查、处理的原则和方法;对不符合进行调查和处理,及时采取纠正措施,控制潜在不符合带来的风险,减少其影响并防止再次发生。4.3.2管理者代表负责各类事故调查和处理的协调、监督;负责组织客户投诉、质量事故的调查和处理;4.3.3客户服务部按程序文件要求做好事故报告工作,负责组织质量事故的调查和处理;4.3.4相关职能部门负责组织归口管理职责内的事故调查处理,协助调查处理。4.3.5各部门对体系日常

23、运行发现的事故、事件及不符合情况及时进行原因分析、采取相应的纠正或预防措施,并对实施效果进行控制和验证,确保不符合得到消除或达到预防效果。4.3.6客户服务部对在售后服务体系运行、检查中发现不符合项提出改进要求,对纠正和预防措施的结果进行督促和检查。4.3.7事故调查与处理任何事故调查处理必须遵守“四不放过”的原则。客户服务部依据事故调查与处理报告等资料向事故有关单位发出“纠正或预防措施要求表”,并按纠正、预防措施控制程序对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。4.3.8不符合、纠正与预防措施的控制要求4.3.8.1 各有关部门单位负责相关不合格信息的收集分析;客户服务部负责对审核和其它评审中

24、产生的不合格报告,以及体系运行不合格项调查分析的结果进行分析汇总,根据不符合的程度决定采取纠正或预防措施。4.3.8.2 对于严重不符合,应出具纠正/预防措施处理单, 向责任单位发出纠正措施处理单,并责令责任单位采取纠正措施。4.3.8.3 责任单位根据纠正措施要求,制定纠正措施计划报相关管理部门审核后实施,并将实施情况报管理部门;相关管理部门对纠正措施实施控制,并对纠正措施的有效性进行验证,确保执行的有效性。4.3.8.4各管理部门恰当地使用各种信息源,调查分析潜在和可能产生不符合的原因,确定需要制定的预防措施,向责任单位下达预防措施要求,防止发生不符合。4.3.8.5 责任单位根据预防措施

25、要求,制订预防措施计划,报管理部门审核后实施;管理部门对预防措施进行验证,确保其执行的有效性。4.3.8.6 如果纠正和预防措施实施后被验证为有效,必要形成文件或修改原有文件不合适部份时,执行文件控制程序。4.3.8.7 纠正预防措施的记录予以保存,并作为资料提交管理评审。4.3.9相关文件4.3.9.1纠正、预防措施控制程序4.4售后服务部仓库管理4.4.1目的为了使本公司的仓库管理规范化,明确工作责任,保证库存商品完好无损和无丢失,减少库存量,加速资金流通。根据总公司管理制度的要求,结合本公司的一些具体情况,特制定本规定。4.4.2适用范围 本规定适用于各售后服务部仓库管理员。4.4.3依

26、据 依据售后服务部管理规定(财务部分)的有关条款而制定。4.4.4仓储管理工作的任务4.4.4.1做好商品入库和出库工作并使商品储存、供应、销售各环节衔接好;4.4.4.2做好商品的保管工作,如实登记仓库“商品明细账”。经常清查盘点库存商品,做到账卡物相符,日清月结;4.4.4.3积极做好不合格商品的整理、利用和库存积压商品的处理工作;4.4.4.4做好仓库安全工作,确保仓库和商品的安全。4.4.5仓管员的人事管理仓管员纳入其所在售后服务部的财务部门统一管理,仓管员由总公司统一安排和调配。4.4.6入库验收4.4.6.1总公司生产部的商品到达售后服务部后,由仓管员根据“送货单”上填写的货号、货

27、名、规格、颜色、数量、总件数等将实物点验,确认无误后,在“送货单”上签名,并办理入库,做到货、单相符。4.4.6.2依手续齐全的“送货单”进行登记“商品明细账”,每月底将“送货单”报给财务部。4.4.7质量反馈4.4.7.1对于商品验收入库过程中所发现的有关货名、规格、颜色、数量、质量等不相符时,仓管员应及时向财务主管报告处理,并做好质量反馈表,传到总公司生产部运作部。另按“补退货管理程序”办理入库手续。4.4.7.2其它原因造成商品质量问题,需退货到仓库的商品,应按“补退货管理程序”办理入库。4.4.7.3每月的15日、30日传真一份总公司分管部。4.4.8商品出库4.4.8.1售后服务部库

28、存商品出库时,一律凭售后服务部运作部开具的“送货单”,并经售后服务部负责人、运作主管、财务主管等三人签名后,仓管员再根据“送货单”进行办理商品出库。商品出库时,送货人或收货人签名。4.4.8.2“送货单”作为仓库登记“商品明细账”的依据。4.4.8.3“送货单”按月定期交财务部门核算成本。4.4.8.4特殊情况时,急需出库时,由于某个签名人不在时,“送货单”手续不齐,相关人员应电话先通知仓管员,先出库,事后及时补签。否则,因出库手续不全,仓管员有权拒绝发货,并报告财务主管。4.4.8.5当出原库存商品时(或总公司寄存商品),应注明该商品是库存商品出库(或总公司寄存商品)。4.4.9仓库账务库存

29、商品和总公司寄存商品应建立“商品明细账”和实物登记卡,做到及时登记账目、卡(按售后服务部管理财务部份中“仓库账务操作要求”进行)。4.4.10库存合格商品的保管4.4.10.1合格商品入库后,根据商品的品名、规格、颜色、数量、质量、客户等进行分类存放,标识明显,排放整齐稳固,清洁。4.4.10.2保管期为三个月,库存合格商品超过三个月时,必须进入区域存货网络进行调配销售,同时进入总公司分管部的存货网络。4.4.10.3库存商品超过三个月后,从第四月份起开始每月提取折旧8%,共提取12个月计96%。已提取折旧费部份转入该售后服务部经营费用中。4.4.10.4进入区域存货网络的商品,如其他售后服务

30、部可以销售,即按提取折旧后的价格给予结算。销售方只承担售后服务部到售后服务部之间的短途运输费用,但不承担总公司到售后服务部的运输费用。4.4.10.5售后服务部在下订单前,应先从区域存货网络中进行调配,在不够情况下,再向生产部申请生产。4.4.11库存不合格商品的保管4.4.11.1因生产、运输、安装、装卸、使用、出样等原因造成库存的商品,应分开堆放,并做好标识。按公司“补退货管理程序”进行管理。4.4.11.2由于总公司生产部生产、运输司机运输等原因造成商品库存的责任和所产生的费用由生产部、运输司机负责,该商品为总公司寄存商品。4.4.11.3由于售后服务部的原因造成的不合格商品库存的,该商

31、品由售后服务部负责处理,但存货周期为3个月,超过3个月时,按第十条第三款执行。4.4.11.4总公司根据各售后服务部库存不合格商品的具体情况,不定期派员维修和处理,所产生的费用由该售后服务部承提。4.4.12库存商品的盘点4.4.12.1各售后服务部在每月末必须对库存商品进行实地盘点。4.4.12.2财务主管作为监盘,由仓管员填制一式三份盘点表、一份仓库留存、一份报财务、一份售后服务部负责人,于每月5日前将盘点表传真一份总公司分管部。4.4.12.3盘点核对后,如有账、卡、物不相符时,应及时查找原因。报经财务主管核实,并报总公司批准处理,方可作调账处理,以保证财务账、仓库账、实物相符。4.4.

32、13工作移交仓管员因工作调动、离职时,必须办理移交手续,由售后服务部负责人和财务主管进行监交,表上签名,交接手续办妥后,才能离开工作岗位。4.4.14责任未按本规定和相关支持文件办理商品入库、出库和保管不当而造成商品数量、规格、质量、品名等不合要求及账实不符的,仓管员应承担由此引起的经济损失,售后服务部负责人和财务主管也应负领导责任。情况严重者追究法律责任。4.4.15附 则本规定系售后服务部管理规定(财务部分)的支持性文件,须配合执行。第三章服务体系3.1组织管理3.1.1公司按生产型企业商品售后服务体系评价指标建立售后服务管理体系,对本公司的家具产品设计、生产、销售、服务各过程进行了识别,

33、对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定,并对每个过程都按标准的要求进行了适合本公司服务管理的规定。3.1.2为了确保公司售后服务管理体系的有效运作和控制,本公司编写了相应的服务制度和规范文件。3.1.3为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视,公司配备了必要的人力、服务设施等资源。3.1.4为了能够有效地监督、评审本公司售后服务管理体系运作过程,企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。1组织机构2.售后服务管理职能分配表职能部门体系要求总经理管理者代表综合部售后服务部采销部技检部生产部1服务文化1.1服务理念1.2服务承诺1.3服务策略1.4服务目标2服务制度2.1服务规范

34、2.2服务流程2.3服务监督与奖惩2.4服务制度管理3服务体系3.1组织管理3.2服务网点3.3人员配置3.4业务培训3.5服务投入4配送安装4.1商品包装4.2配送服务4.3安装调试5维修服务维修保障维修设施技术支持6客户投诉6.1投诉渠道6.2投诉记录6.3投诉处理7客户管理7.1沟通渠道7.2客户关系8服务改进8.1产品改进8.2服务改进8.3管理改进 注:主管领导 协管领导 主办 协办3.职责总经理负责确定本公司各职能部门及相关人员的服务职责和权限及相互关系并通过组织机构图、职能分配表、职责规定等文件方式确定并通过发布文件、学习等方式进行沟通,人资部负责职责和权限沟通的归口管理。各部门

35、/人员主要质量职责权限如下:3.1总经理总经理对公司的产品和售后服务承担责任。具体负责:a)制订公司服务理念、服务承诺、服务策略和服务目标,并以文件形式正式批准颁布,采取有效方式保证公司各级人员都能理解并坚持贯彻执行; b)对服务过程有影响的所有人员,用文件规定其职责、权限以及相互关系;c)任命管理者代表,并为其有效开展工作提供必要的条件;d)定期对售后服务体系进行评审,以确保持续有效地满足所选用的标准和公司服务承诺、策略及目标的要求;e)为售后服务管理体系有效运行提供充分的资源。3.2管理者代表 a)确保售后服务管理体系符合标准要求,并不断完善和使之有效运行; b)向总经理汇报售后服务管理体

36、系运行情况和改进需求; c)就售后服务管理体系有关事宜与外部各方面进行联络;d)负责组织培训员工顾客意识和环境意识。3.3综合部负责售后服务管理文件的使用、发放以及管理实施控制。对从事与售后服务活动有影响的人员进行培训,并制订和执行培训计划;组织做好培训记录并予以保存,建立售后服务人员的培训档案。3.4售后服务部3.4.1负责组织编写售后服务管理体系文件和服务制度。3.4.2协助售后服务部处理顾客抱怨和投诉。3.4.3负责现场安装质量反馈、保修期内质量反馈处理,并对其调查、分析,提出整改措施。3.4.4负责判定和划分补退货责任,查明补退货原因,并对补货产品订单跟踪、落实。3.4.5负责协调、安

37、排订单工程安装人员,对所派遣安装人员工作质量考核。3.4.6负责客户产品维修。3.5采销部3.5.1负责建立客户档案;3.5.2负责组织订单评审,审核产品采购订单,并督促、落实采购订单生产进度,确保每一份订单按时交付。3.5.3积极配合售后服务部开展公司销售业务,对客户有特殊要求的,结合工厂生产工艺技术和产品结构,合理设计其非标产品,确保满足客户需求。3.5.4负责材料、成品仓库日常管理3.5.5负责货物发货和运输全程跟踪,确保满足顾客交货时间。3.5.6负责原辅材料、配套产品采购的日常管理工作;3.5.7负责组织材料合格分供方评定,并加以控制;3.6技检部3.6.1负责新产品开发,每年至少开

38、发两款新产品投入市场,确保满足顾客需求。3.6.2负责产品生产工艺改良,并组织编制产品工艺文件、产品技术标准和产品说明书。3.6.3负责原材料、外协件(外购)、半成品直至成品的质量检验工作,严格按质量检验标准执行,对不合格产品绝不让步放行。3.6.4负责向管理者代表汇报产品质量情况以及提高产品质量所采取的措施及效果,发生重大质量事故及时上报处理。3.7生产部3.7.1负责公司产品生产全过程的归口管理,确保生产出来的产品符合质量标准要求。3.7.2负责制定生产计划,确保订单生产按时交付、高效完成。3.7.3负责售后服务使用的维修设备、工具进行维修和保养,确保维修设施正常运行。4.工程安装管理4.1目的实现工程安装

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