设备变更 粉碎机 风险评估方案(15页).doc

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1、-设备变更 粉碎机 风险评估方案-第 15 页Risk Evaluation Scheme*机风险评估方案Approval Before Execution审核和批准姓 名职 务签 名日 期起草审核批准目 录1、 概述2、 目的3、 适用范围4、 风险评估依据5、 失效模式中影响程度分析:6、 风险分析评价赋分标准:7、 风险评估程序:、风险评估鱼骨图7.2、风险因素7.3、风险流程图7.4、风险因素关联程度分析7.5、风险因素失效模式分析7.6、需要采取的纠正预防措施与验证7.7、风险评估结论8、小组成员签字9、风险跟踪与回顾10、综合剩余风险评价11、风险管理审核结论1、概述*机组是*制药

2、设备有限公司设计生产的,将中药饮片粉碎成细粉的专业生产设备。本公司选用其作为中药提取车间粉碎生产工序的专用设备。该机主体结构主要由粉碎机、筛粉机、旋风分离器、收料面袋、操作平台、电气控制箱等组成。电器控制部件还采用了可编程序控制器,触摸屏面板操作,变频调速控制等,具有多种安全保护功能。通过对粉碎机组的风险评估,分析和评价各种可能存在的风险因素,采取有效的措施控制,尽量减少或降低风险的发生,并通过风险评估确定FZ-粉碎机组验证的内容和程度,以最大限度地降低风险。2、目的:制定合理的风险评估程序,通过对型粉碎机组各种可能的风险因素分析,确定风险源、确认各控制措施的有效性、确定FZ-400型粉碎机组

3、验证的范围和程度。3、适用范围:本风险评估适用于*型粉碎机组的风险评估。4、风险评估依据标准药品生产管理规范(2010版)药品GMP指南(最新版)FZ-400粉碎机组使用说明书5、小组成员职责分工姓名部 门职务职责车间技术员1.起草风险评估方案;2.负责具体过程的风险评估;3.根据评估结果出具风险评估报告。车间主任1.参与方案和报告的起草与审核;质量管理部部长1.参与方案和报告的起草与审核;生产技术部部长1.参与方案和报告的起草与审核;工程部部长1.参与方案和报告的起草与审核;生产负责人副总1.参与方案和报告的起草与审核;质量负责人副总1、批准风险评估方案和风险评估报告。6、风险分析评价赋分标

4、准:设备操作过程中的参数在失效模式中影响程度不同,根据风险赋分表及等级评定标准对各要素进行风险分析,找出风险最高和较高的参数要素进行全面、系统地风险分析、评估,制定有效的纠正预防措施以降低或避免风险的发生,保证药品质量。6.1风险评估等级划分:等级严重性可能性可检测性发生质量风险后对产品质量的影响程度发生偏差或缺陷等风险的可能性风险发生及有发生趋势时发现的可能性高对关键质量属性有很大影响,必须严格控制才能保证质量,参数偏离范围为关键性偏差。操作范围接近于设计空间或注册范围,或参数范围比较窄,参数本身较难控制。正常情况下也可能会偏离范围。风险发生很久后才能被发现中对关键质量属性可能有影响。不严格

5、控制会出现重大偏差。操作范围接近于设计空间或注册范围,或参数范围比较宽,参数本身比较容易控制。异常情况下才会偏离范围。风险发生后稍后才能被发现低对关键质量属性影响很小,参数偏离范围为小偏差或微小偏差。操作范围远比设计空间或注册范围窄,或参数范围比较宽,紧急情况下才会偏离设计空间。风险发生及有发生趋势时可以立即被发现6.2风险严重度、概率、可预知性定义及赋分标准:(1)严重度(S):测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量、病患健康及数据完整性的影响。级别级别描述严重度评定标准赋分值第五级毁灭性致命产品质量缺陷,必须被召回5第四级严重关键性偏差4第三级中等非关键偏差3第二级微小一般偏差,小偏

6、差2第一级无对产品无任何影响1(2)发生概率(P):测定风险产生的可能性。根据积累的经验、工艺、操作复杂性知识或小组提供的其他目标数据,可获得可能性的数据。级别级别描述概率评定标准赋分值第五级很高难控制,非常有可能发生5第四级高较难控制,很有可能发生4第三级中等可以控制,可能发生3第二级低容易控制,不太可能发生2第一级稀少很容易控制,发生的几率极低,意外情况才可能发生1(3)可预知性(D):在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性。级别级别描述赋分值第五级风险不容易被发现5第四级必须通过取样等手段才能发现4第三级定期检查可以发现3第二级能够被很快被发现2第一级有报警,在线检测,可以随时发现16.

7、3综合风险的等级评定:RPN(风险优先系数)计算,将各不同因素严重度、发生概率、可预知性相乘,即可获得风险系数。(RPN=S*P*D)RPN(风险优先系数)的数值处理:由于RPN的基于平均值的95%的置信区间为1524,当RPN=1524,风险中等,为非关键性风险,采取措施降低风险。可以通过SOP等形式降低风险。当RPN24时;或当经过风险评估RPN=1524时,并且S3,风险较高,为关键性风险,则必须采取措施降低风险。当RPN 15时,风险较低,可接受的风险,无需采取措施。当经过风险评估R24时,必须采取措施将风险降低至24.风险水平与RPN的关系:级别级别描述RPN与得分关系第三级高当RP

8、N24或当RPN=1524且S3第二级中当RPN=1524第一级低当RPN 157、风险评估程序风险评估基本因素包括人、机、料、法、环、测等6大因素。在评估FZ-400粉碎机组生产过程中,考虑到生产实际情况,物料、测量在粉碎过程中不是主要因素。为了与实际生产相结合,所以粉碎过程的风险评估方法是从人、机、法、环等4个基本风险因素方面考虑,根据粉碎生产过程,从人、机、法、环等4个方面相关联,逐一分析每个步骤的风险,确保每个过程的所有风险因素都被识别出来。7.1、粉碎机组风险分析鱼骨图详见附图1。7.2、根据粉碎机组风险评估鱼骨图,确定基本风险因素详见附表1。7.3、粉碎机组风险失效模式分析通过将粉

9、碎机组对中药饮片的粉碎过程与风险因素进行风险分析,得出风险的关键点,对关键点的风险进行描述,分析其影响,以采取预防措施,以便更好的降低风险。建立粉碎机组风险失效模式分析表。详见附表2。7.4、风险评估结论经过风险小组讨论,提出了在粉碎机组的使用过程中及清洁过程中可能存在的风险,并对风险因素给出了控制措施和需要验证内容。经风险小组讨论可以执行上述风险控制措施。附图一: 风险评估鱼骨图附图1:粉碎机组风险分析鱼骨图设备设备材质设备安装设备运行岗位操作程序设备维护保养操作程序清洁程序仪表、衡器设备参数设备性能FZ-400粉碎机组风险评估压缩空气操作行为饮用水人员培训除尘装置人员环境附图三:粉碎机组风

10、险因素流程图:A. 物料称量B. 上料C.设备调整工艺生产线R.人员F.工艺风险因素S.设备D.粉碎H.环境附表一:粉碎机组基本风险因素:因素编号风险因素人员R-001操作行为R-002人员培训设备J-001设备材质J-002设备性能J-003仪器/仪表校验J-004衡器选择J-005设备参数设置J-006设备安装J-007设备运行操作程序F-001岗位操作程序F-002清洁操作程序F-003设备维护保养操作程序环境H-001饮用水H-002压缩空气H-003除尘装置附表二:工艺过程工艺过程简述R.人员J.设备F. SOPH.环境A.物料称量对所需物料进行逐一称量,复核人要对所称物料进行逐一复

11、核。R-001操作行为J-001设备材质-F-001岗位操作程序-H-001饮用水-R-002人员培训J-002设备性能-F-002清洁操作程序-H-002压缩空气 -J-003仪器/仪表校验-F-003设备维护保养-H-003除尘装置-J-004衡器选择-J-005设备参数设置-J-006设备安装-J-007设备运行-B.上料R-001操作行为J-001设备材质F-001岗位操作程序-H-001饮用水-R-002人员培训J-002设备性能F-002清洁操作程序-H-002压缩空气 -J-003仪器/仪表衡器校验-F-003设备维护保养-H-003除尘装置-J-004设备参数设置-J-005设

12、备安装-J-006设备运行-C.设备调整设备参数,使设备安全运行,出料符合工艺要求R-001操作行为J-001设备材质-F-001岗位操作程序H-001饮用水-R-002人员培训J-002设备性能-F-002清洁操作程序-H-002压缩空气 -J-003仪器/仪表衡器校验F-003设备维护保养-H-003除尘装置-J-004设备参数设置-J-005设备安装-J-006设备运行-D.粉碎R-001操作行为J-001设备材质F-001岗位操作程序H-001饮用水R-002人员培训J-002设备性能F-002清洁操作程序H-002压缩空气 -J-003仪器/仪表衡器校验-F-003设备维护保养H-0

13、03除尘装置-J-004设备参数设置-J-005设备安装-J-006设备运行-风险失效模式分析表:因素编号项目关键点风险描述影响严重性S可能性P可预知性D风险评价风险控制RPN值F值风险等级纠正预防措施验证内容人员R-001操作行为操作人员在整个操作过程中未按照操作程序操作或者是未遵循安全行为规范操作操作方法不当,使某个操作过程失误造成设备发生故障,影响收率及效率108540080四级操作人员培训合格后上岗操作,建立岗位操作程序无R-002人员培训岗位操作人员未经培训,或培训后考核不合格就上岗操作操作人员行为不当,不规范,直接影响药品质量。108864080四级对相应岗位操作人员进行培训(操作

14、员、取样员、维修员)蒲地蓝消炎片工艺验证、设备性能验证、设备清洁验证环境H-001饮用水水质中微生物及大肠杆菌超标影响清洗效果,易滋生微生物105315050四级定期进行水质监控,并有水质检验合格报告无H-002压缩空气H-003除尘装置J-001设备材质与药品直接接触设备材质不符合GMP要求设备不能正常安装使用,设备资料不齐影响设备的日常使用及培训管理。5311515二级取得供应商的材质证明直接接触药品的设备是否符合GMP要求设备J-002设备性能参数不能有效控制运行质量。主电机运转时有卡制现象。主机频率设置不对,气阀不联动。 产品质量不符合要求。5311515二级对设备各种参数按标准设置。

15、粉碎机组设备性能验证J-003仪表、衡器仪表、衡器规格不符合生产使用要求,未校验或不在校验期内。影响设备运行参数的检查,不能正常判断是否操作正常5311515二级检查所有的仪表、衡器的规格是否符合生产使用要求,是否有校验记录且在校验期内。仪表衡器是否符合生产要求设备J-004设备安装设备安装环境不符合要求,设备支脚未垫实、设备不稳固,安装定位不合适,电力供应无接地。影响日常使用和设备的维修,缩短设备使用寿命,污染产品。漏电,造成人员伤害。5334515二级检查设备安装环境的等级、温度控制、相对湿度、维修空间及光线。使用卷尺测量设备四周,需留有足够的维修空间及安全操作距离。进行电力供应有效接地的

16、安装确认。设备安装环境安装定位,是否安装稳固,设备是否接地各电器元件、接线松动脱落,各零部件安装紧固不良。电控开关控制功能不符合要求。设备不能正常运行,设备易出现故障,甚至造成设备重大事故。5334515二级进行设备电器元件、接线及零部件紧固度的安装确认。各零部件安装紧固检查设备J-005设备运行主机旋转方向不正确设备带载荷启动会损坏电机。5334515二级查看主机旋转方向是否正确。主机旋转主机和电机轴承过热影响主机和电机轴承的损坏。5334515二级主机和电机轴承要定期清洗更换润滑油。检查主机和电机轴承各密封处密封性不好设备泄漏5311515二级密封性检查密封性确认入料粉碎时不均匀不连续电机

17、损坏5311515二级入料粉碎均匀连续入料粉碎确认J-006设备参数设置使用未经验证参数进行生产。供料调整、下料室高低的调节 。产品质量不符合要求。设备性能无法满足生产要求。5331545二级制定操作SOP,培训操作人员。-操作程序F-001岗位操作程序未制定操作程序或制定操作方法步骤不对操作,记录等不完全或错误105840050四级制定操作程序,规定如何操作工艺验证、性能确认F-002清洁操作程序清洁方法及参数错误清洁不彻底,微生物滋生,清洁不彻底有残留品种易交叉污染,对药品质量造成污染。105840050四级确认设备表面及内部便于清洁,采用圆角处理,无清洁死角,建立清洁操作程序,规定清洁的

18、方法、周期粉碎机组清洁操作程序F-003设备维护保养操作程序不合理的设备维修保养程序影响设备的使用寿命,设备易发生故障,影响生产88851264三级制定设备维护保养操作规程制定维修保养操作程序8.剩余风险分析:在经过风险分析和风险评价过程判断出的产品所有的风险均应采取合理可行的措施降至可接受区,当风险被判断为不可接受时,应采取CAPA有效降低风险,直至受益大于风险,则风险处于可接受区。 在可接受区,风险是很低的,但还应主动采取降低风险的控制措施。9.结果评价及建议风险管理小组经过对XXXXXXX工艺风险因素的风险评估,以及相关资料、相关验证结果的评审,认为: 风险管理计划已被适当地实施; 综合剩余风险是可接受的; XXXXXX工艺风险因素各流程中存在的可能风险因素在相关验证中进行了确认或验证; 已启动动态风险管理程序,需每2年进行风险的再评估; 全部剩余风险处于风险可接受准则的可接受范围内,且收益超过风险。

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