质量体系内审检查表生产部.doc

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1、审核部门:生产部审核日期:2021123审核员: 体系类型及标准要素审核内容检查记录是否符合要求ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款5.5.1 职责和权限4.4.1资源、作用、职责、权限44.1资源、作用、职责、权限本部门多少人?是否规定了本部门职责?本部门人员是否明确各自的分工?生产部43人职责权限管理规定中规定了职责。职责明确。各自分工明确。是是否制定环境因素识别评价程序?识别本部门环境因素几项?是什么?是否对识别的环境因素进展评价?采用什么方式进展评价是否评价确定出重大环境因素?有几项?是什么?制定程序。识别本部门环境因素9项对环境因素进展评价打分。确定重大环境

2、因素1项。火灾。是4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施确实定是否制定危险源识别评价程序?识别本部门危险源几项?是什么?是否对识别的危险源进展评价?采用什么方式进展评价是否评价确定出重大危险源?有几项?是什么?制定程序。识别本部门危险源6项对环境因素进展评价打分。确定重大危险源2项。火灾、爆炸。是4.3.3目标、指标及管理方案4.3.3目标、指标及管理方案本部门的目标、指标是什么?是否本部门的目标、指标及管理方案?目标、指标及方案是否得到实施?涉及本部门环境目标、指标及管理方案:1项。执行公司的目标、指标及管理方案。涉及本部门平安目标、指标及管理方案2项:火灾、触电。执行公司制定的管理方案。是

3、是否制定了运行控制程序?针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制?相关方如何控制?制定运行管理制度。火灾执行目标、指标及管理方案。电使用随手关灯,电器用完及时关闭用电器。水的使用:尽量节约用,及时关闭水龙头。纸张消耗:尽量电子版,双面打印。主要是生活废水,进开发区管网。废纸废料瓶:集中投放到指定分类垃圾箱,由行政部统一处理。废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管:由技术部统一更换,定点分类存放,由供给负责带走。打印机噪声:室内办公打印。是是否制定了运行控制程序?针对识别的危险源、重大危险源如何控制?相关方如何控制?制定有运行控制程序。火灾、触电:按目标、指标方案管理。打印机噪声:减少使用。交通事

4、故:遵守交通规。雨雪天路滑摔伤:提高平安意识,行政部负责在门口铺纸壳。电脑辐射:减少使用。是是否制定应急准备与响应程序?识别了哪些紧急情况?是否针对识别的紧急情况制定应急预案?是否制定了消防平安管理制度?是否认期组织实施演练?本年度针对哪些紧急情况进展了演练,时间是什么时候?是否对预案进展了评价?有程序。制定有应急预案。有消防平安管理制度。识别火灾、爆炸为潜在的紧急情况。2021年3月 21日实施防火演练,有照片,有报告。报告对预案进展了评价。是8.2 监视和测量是否制定监视、测量控制程序?是否对环境因素及危险源的运行控制情况进展了监视、检查?有无记录?有无实施监测?有无测量设备?测量设备如果

5、管理?制定有程序。现场检查记录。监视测量设备包括平安阀、氧气乙炔表,有检定证书。是4.3.2法律、法规及其它要求4.3.2法律、法规及其它要求是否规定了法律、法规收集的渠道及方式?收集法律、法规的方法?公司识别多少个适用的法律、法规及其它要求?是否齐全?是否是最新有效的?制定有程序。收集了法律、法规及其它要求。提供法规清单。根本齐全。是最新有效的。是是否制定合规性评价程序?是否对公司环境及平安运行与识别的适用于本公司的法律、法规及其它要求符合性进展评价?有无违反法规情况?有无评价结果的记录?制定有监视、测量有合规评价控制程序。对法律、法规及其它要求的合规性进展了评价。有合规性评价记录。是8.5

6、.2 纠正措施4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施是否制定程序?检查及测量过程中是否发现不符合?有无事环境、平安事故发生?如何对发现的不符合、事件进展调查处理?是否采取了纠正预防措施?有无形成记录?制度事故、事件不符合控制程序。查物流,2021年6月12日,发现地面洒落电解液。提出整改措施。有跟踪验证。是5.5.3 内部沟通是否制定程序文件?是否选择了员工代表,员工代表是谁?管理者代表是谁?其职责权限是否明确?信息沟通的渠道方法是什么?信息沟通的内容是什么?什么情况下形成记录?有无记录?制定有信息沟通程序。信息沟通内容包括环境、平安的运行情况,发生不

7、合格等。方式:口头、会议、文件等。规定发现环境平安事故及相关方投诉时,形成记录,目前为止无环境、平安事故及相关方投诉。是制定了哪些文件?是否编制了管理手册?是否编制了方针 、目标 ?是否编制了程序文件?共多少个?是否编制了运行控制所需的文件?多少个?制定了文件控制程序。有手册。有方针、目标。制定了运行控制所需的文件。是4.2.3 文件控制是否制定文件控制程序?文件是否发布或文件变更是否得到批准?查文件编制、审核、批准情况?是否文件清单?共记录多少文件?是否有文件发放回收记录?是否有文件更改记录?是否有作废文件?如何处理?外来文件如何标识?制定文件控制程序。文件有编制、审核、批准人。有文件清单,

8、记录了170 个 文件。有发放回收记录。有文件更改单。有作废清单。有外来文件。是是否制定了记录控制程序?是否有记录清单?共记录多少记录?记录是否清晰、易于识别、检索?有记录控制程序。有记录清单。有62个记录。记录根本清晰,有编号,便于检索。是8.2.2 内部审核是否编制内是程序?程序是否符合标准要求?本年度内容时间?是否筹划了内审方案?是否筹划了检查表?有程序。符合要求。有内审方案,2021年12月89日内审。筹划检查表、不符合项报告表、及内审报告。是5.6 管理评审是否对管理评审进展筹划?管理评审以什么方式进展?由谁组织管理评审?筹划本年度管理评审时间?筹划了哪些管理评审文件及记录?公司以会

9、议方式进展管理评审。经理主持。各部门有汇报材料内容符合环境及平安体系标准要求。筹划了管理评审记录:管理评审方案、管理评审报告。是6.2.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识是否制定岗位说明书?是否有培训方案?是否有培训记录?特殊人员是否持证上岗?制定有岗位说明书。有培训方案。有培训记录。特殊岗位包括:叉车司机证、焊工、汽车司机驾驶证、电工、食堂工作人员有安康证。是是否有设备台帐?设备如何维护的?维护的记录有哪些?设备过程能力是否满足产品实现的需要?有设备台帐现场有设备维护记录现有设备能满足生产需要是6.4 工作环境工作环境是否能满足产品实现的要求?现场工作环境

10、例如温度,照明以及工具摆放等都满足生产现场的需要是是否确认了生产的全过程?关键工序是否有作业指导书?生产设备有哪些?设备参数是否满足要求?生产过程中使用哪些监视和测量设备?生产过程提供了哪些监视和测量?对产品放行是否有标准?是否按照文件执行?是否对人员进展培训?人员能力是否能满足要求?有生产工艺流程图有作业指导书有设备台帐,现场抽查工作记录卡尺压力表现场抽查检验记录产品检验标准检查现场培训记录,以及考核记录是组织规定了哪些特殊特性过程?确认特殊过程设备及设备能力以及保养情况是否编制了工艺指导书?是否对特殊过程进展记录以及保存?设备维修后,人员变更后以及后续产品质量发生变化后是否进展再确认?喷涂

11、和焊接属于特殊过程抽查设备运行及保养记录有工艺指导书现场工作记录都已经保存进展了再确认是公司采用何种方法在生产和效劳全过程中对产品进展标识?什么情况下具有可追溯性要求,在有可追溯性要求时,是否规定并记录唯一标识?车间采用何种方法在生产和效劳运作的全过程中对产品进展标识?监视和测量状态是否标识无论是成品还是半成品在全过程中都有明确标识产品有可追溯性标识采用标签的形式过程检验以及终检都有明确标识是车间对原材料、辅助材料、零件、半成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏?对搬运工具是否维护?在搬运中轻拿轻放,摆放整齐,对搬运人员进展培训是不合格品如何识别和控制?不合格品处置有哪几种途径?对不合格品进展返工、返修后是否重新检验?请初始检验记录提供对不合格品进展评审及采取措施的记录,包括批准让步接收的记录通过检验识别不合格品,假设发现不合格品应放置在不合格区,填写不合格品处置单进展评审处置。纠正,报废,让步,挑选利用;是

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