金蝶流程图.doc

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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流金蝶流程图【精品文档】第 7 页第一部分: 总体流程图:流程解释:1. 客户确认购买某产品后,销售部做销售订单。2. 如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有,则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。3. 生产流程3.1 生产部生成生产任务单3.2 生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3 生产部手工填制采购申请单3.4 采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5 仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。3.6 财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票,确定应付账款。3.7 如需付款,财务部做付款单。3.8 生产部到仓

2、库领料,生产部根据生产任务单做生产领料单3.9 成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单,进入成品仓;3.10 月底财务做费用分摊计算出生产成本4. 产品生产完毕,销售部通知仓库发货后,仓库做销售出库单。5. 仓库做完销售出库单后应立即通知财务,财务生成销售发票以产生应收账款。6. 财务部收到客户打款后作收款单。第二部分: 销售流程:1. 预收款销售流程(1) 业务员接到销售合同后,通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)(2) 财务部收到客户转账后,做收款单。对应凭证为。借:现金、银行存款贷:预收账款(3) 如需发货,销售部手工做发货通知单,通知仓库发货,仓库做销售出库单(待月底生成

3、凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷:库存商品本月未开具发票借:发出商品贷:库存商品(4) 销售部如需开销售发票,需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。借:应收账款贷:销项税贷:主营业务收入(5) 预收冲应收 财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款,应在应收应付模块,做预收冲应收单。2. 销售退货流程(1) 销售通知仓库退货,l 仓库根据销售出库单做红字销售出库单借:主营业务成本 (红字)贷:库存商品 (红字)l 财务做红字销售发票借:应收账款 (红字)贷:销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)l 财务做收款退款单据。借:现金、银行存款贷:应收账款3. 销售换货流程换货出库

4、:其他出库换货入库: 其他入库4. 样品销售流程仓库做其他出库单借:销售费用贷:库存商品5. 售后服务流程(1).做其他出库单(产品不回收,只发货) 第四部分: 生产管理流程:1. 生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购,应根据采购建议做采购申请单,由采购部进行采购)2. 车间领料-仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间),如有退货,也做调拨单(从车间仓调到原材料仓)借:原材料贷:原材料3. 生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。借:库存商品贷:生产成本借:生产成本贷:原材料4. 财务确认制造费用借:生产成本 贷:制造费用5. 财务

5、做生产成本核算第五部分: 采购流程:1. 预付款采购(1) 采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章(2) 手工做付款申请单,并通知财务付款,财务做付款单借:预付款贷:现金,银行存款(3) 仓库收到货后作采购入库单借:原材料,库存商品贷:应付账款应付暂估款(4) 采购发票到,财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。借:应付账款应付暂估款借:进项税贷:应付账款应付账款(5) 财务部做完采购发票后作应付冲预付借:应付款贷:预付款2. 赊购(1).采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章(2) 仓库收到货后作采购入库单借:原材料,库存商品贷:应付账款应付暂估款(3) 采购发票到,财务

6、部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。借:应付账款应付暂估款借:进项税贷:应付账款应付账款 (4)如需付款,采购部手工做付款申请单,并通知财务付款,财务做付款单借:应付款贷:现金,银行存款第六部分:委外业务梳理1. 委外加工单(手工制作,不需要制作凭证)2. 委外发货单(做调拨单),将原材料仓物料调拨到委外仓。借:原材料贷:原材料3. 委外入库单(做组装单)组装单等于一个其他入库单+一个其他出库单其他入库单(产品入库)借:库存商品 120贷:委托加工物资 120其他出库单(从委外仓消耗 材料)借:委托加工物资 100贷:原材料 1004. 委外加工费用(采购发票)借:委托加工物资 20贷:应付账款 205. 委外成本核算

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