安全生产隐患排查章程制度.doc

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^` 安全生产隐患排查治理制度 目 录 1、隐患排查制度 2、隐患整改制度 3、隐患整改验收制度 4、隐患分级管理制度 5、重大隐患报告制度 6、隐患排查治理信息记录登记档案制度 7、隐患排查整改公示制度 8、隐患排查治理资金专项使用制度 9、隐患排查治理统计分析制度 10、隐患举报奖励制度 11、事故隐患监控管理制度 隐患排查治理制度 日检制度 1、为扎实做好企业隐患排查治理工作,促进企业安全生产形式持续稳定好转, 特例定本制度 2、企业法人是安全生产第一责任人,应带头认真执行使用危险化学品的各项 规章管理制度,除特殊情况外,应对企业隐排查治理各项工作做总体的安排部署 3、每天由安全管理员跟班并负责日常隐患排查,经理检查落实,每日填写安全检查表 4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在第二天的安全生产调度会上给予说明和安排 5、每班检查的隐患要有记录,对检查出来的隐患认真填写,及时落实整改措施、整改时间和责任人 6及时对国家法律法规、上级行业部门相关文件精神以及安全生产应注意的相关事宜组织各级管理人员及工人进行学习和传达。 7、隐患落实整改应根据检查和落实情况,有记录、有台帐,留下痕迹管理 8、经理按照相关要求带班工作,次数不少于相关规定,并应有记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改调度表 9、对检查工作不认真,检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的,根据相关法律、法规以及企业处罚标准,追究相关责任人责任,实行经济处罚。 10、安全专职检查人员必须积极参加当班的安全生产调度会议、班前会议,填 写隐患整改调度表、登记台帐,并将隐患检查情况予以公布 11、安全专职检查人员对安全生产环节检查应不留死角,不漏点、不漏面,严 格隐患整改,发扬“四不放过”精神,保证各项工作落实到实处。 周检制度 1为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,及时消除事故隐忠,实现安全生产根据安全生产法律、法规,结合企业实际,制定本制度。 2、按照企业规定,由经理组织,积极开展每周五的自检自查工作,检查参与人员有经理、安全管理人员等相关人员参加,除特殊情况外,任何人不得无故不参加检查。 3、参与检查人员必须严格执行相关安全生产隐患处罚标准,检査不漏环节,不留死角。各系统严查严治 4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台账,经理督促安全管理员,实行隐患整改压力逐级传递,一级对一级负责的原则。 5、检查结果及上周检查隐患整改情况,应在周一的安全办公、自检自查会议上进行公布,整改及时、效果符合相关标准的人员应给以一定奖励,对隐患整改不力或不及时的人员,必须对照标准,从重处罚 6、隐患整改结束,相关检查人员必须组织对整改效果进行验收,填写书面隐患整改报告,及时上报主管部门。 7、加强周档案管理工作,所有原始检查记录台帐,整改验收台帐,必须收集整里,交专人进行保管,以便以后查找方便。 8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评佔,确认事故隐患的类别,同时落实整改措施、整改时间和责任人。 月检检度 1,根据《安全生产法》等相关法律、法规规定,结合企业实际,制定本制度 2、企业每月必须对企业生产经营工作存在问题进行一次彻底的检査和排查、自查。 3、月检参与人员:经理,安全管理人员等相关工作人员。 检查范围及内容: ①安全生产法律、法规是否认真贯彻落实,职工培训计划执行情况。 ②是否树立“安全第一,预防为主”的思想,是否将安全放在生产的首位 ③各项规章例制度是否建立、健全,内容是否具体,符合要求,安全生产责任侧 是否落实 ④安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用,职工树立安全生产意识,是否形成全员参加的安全管理网络 ⑤作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素,是否落实隐患治理防范措施 4、确定工作职责,按照隐患治理压力层层传递原则,各负其责,根据隐患类别,落实专项资金逐条整改,限期整改隐患实行专人负责,随时跟踪督促,保证整改效果及进度。 5、对于处理隐患,应先制定安全防范指施。加强对隐患的监控,并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施否则不准从事相关作业 6、企业每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容,及时研究整改措施,对事故隐患进行监控,落实整改措施,防范故发生 7、月底,企业应召开隐患整改分析会议,及时总结隐患整改的过程中难点问题,整改资金的到位使用情况,对当月隐患整改先进工作人员进行表扬,整改成绩差者给子处罚或批评 隐患整改制度 1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患,一般隐患指在短期内能够处理, 需要费用相对较少,对安全生产成胁相对较小的隐患;重大隐患是指在短期内无法整改结東,需要大量资金,对安全生产威胁较大隐患。 2、隐患整改之前,隐患检查或落实整改人员,应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改 3、发现一般隐患进行维修时,必须按照维修安全技术措施规定进行操作,所有维修工作地点严禁一人操作 4、发现较大隐患进行整改时,必须有专人进行盯梢,严格按照措施要求,确保操作人员工作安全 5、其它隐患整改应道守各自相关规定,根据隐整改难易程度,合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班,大隐患不过夜的处理原则 6、经理在工作时间内,应对隐患整改落实情况进行检查和监督,对出现的违章现象实施处罚,情节严重的责令停止作业,撤离人员 7、所有隐患整改实行跟踪问责,谁签字整改谁人负责,然改不及时,措施未落实到位,主要追究整改责任人。 隐患整改验收制度 1、隐患整改验收人员组成:经理、安全管理人员,以及特别安排的其他人员 2、隐患整改验收应全部完成,未按要求整改责令重新改正,并处以相应罚款 3、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准,未达标必须重建,并给予相应处罚 4、一般隐患整改结束,由当班工作人员进行验收,重大隐患整改结束,有技术负责人组织相关人员进行验收,整改验收合格及时进行消号,并填写隐患整改报告上报上级主管部门 5、对检查验收情况不真实,弄虚作假的班组或个人,必须进行重处重罚,责令重新按照要求进行落实整改 6、隐患检查验收工作人员在进行检杰验收时,必須公平、公正,做到对照标准,从严验收,严禁作风漂浮马虎了事,检查验收有登记台账或验收报告 7、所有检查记录和验收报告,应按照隐想类别,进行登记造册规档管理。 隐患分级管理劁度 1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种: 重大隐患:危害严重或治理难度大,需要停产整顿的 较大隐患:危害比较严重或有一定的工程量,由企业限期解决的 一般隐患:对企业安全有一定影响,班組能够且必须解决的 2、企业安全检査人员,在进行隐患登记和处理过程中,应根据隐患级别,实行分级管理 3、一般隐患在检查过程中直接交代当班工作人员安排处理,后班带班领导进行跟踪复查整改效果 4、较大隐患必须由经理签字认可后,直接安排布置进行处理,并有专人进行现场监督 5、重大隐患应由经理亲自进行安排布置,落实人员、物资和资金,整改结束后由经理组织进行验收。 6、重大事故隐患治理前,必须由技术负责人组织制定、经理批准的安全防范措施 和应急计划,必须加强对隐患的监控,并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施,否则不准从事相关行业 7、重大事故隐患治理结束,由技术负责人组织验收,并将验收结果存入事故隐患管理档案 8、建立重大事故隐患挂牌、建档制度,实行事故隐患跟踪管理 9、企业将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容,及时研究整改措施,对事故隐患进行监控,落实整改措施,防范事故发生 10、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的,追究相关人员责任。 重大隐患报告制度 1、企业安全领导小组应随时下车问进行自检自,掌握车问安全生产动态 2、对安全生产存在重大隐忠,企业应成立重大隐患管理小组,由法人代表负责,履行以下职责; 1)掌握重大事故隐患情况,分析发生事故的可能性,负责重大事故隐患的现场管理; 2)制定应急计划,并将应急计划报上级主管部门及人民政府备案; 3)进行安全数育,组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施,组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习; 4)随时掌握重大事故隐患的动态变化; 5)保持消防器材、救护用品完好有效。 掌握事故隐患后,要立即采取整改措施,整改工作应重在落实,要做到时间落实,措施落实、资金落实、责任落实.隐患难以立即整改的,应采取防范措施。 3、查出重大安全隐患后,应按下列程序及时、准确报告: 1)查出重大隐患后,隐患现场当班领导应立即组织撤出受威胁地点的工作人员,并向主管经理报告 2)公司经理接汇报后,亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。 报告内容应包括:隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施,形成书面报告应附现场示意图 4、安全小组成员必須认真履职,对重大安全生产隐患,严格按照“严管勘察重惩”的原则,采取多种形式,切实加大企业安全督察检查力度 5、重大安全生产隐患查出汇报后,企业应根据制定的处理措施,责任明确,分工明确并责任到人进行处理,其他任何人不得以任何理由推委,抵触,保证隐患按措施落实整改到位。 6、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》,严禁违章操作和违章指挥,指挥人员必须及时准确采取果断措施,避免指挥失误造成事故 7、隐患整改结束后,企业应及时将隐患整改结果形成书面形式上报.对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励,隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚 隐患排查治理信息记录登记档案制度 1、对于企业存在的各种隐患,不管是上级行业部门检查隐患,还是企业自查隐患,必须按照隐患整改“五定”原则,进行及时整改。 2、企业隐患整改必須有记录,记录台帐应清晰隐患的内容,类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。 3、隐患整改结束后,应建立隐患整改记录登记台帐,登记台帐应记录隐患整改结東时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容 4、隐患整改调度登记表应由企业安全督察人员填写,相关责任人进行签字认可,方可组织进行整改,不允许无措施盲目组织整改 5、企业隐患整改登记台帐以及上级主管部门检查隐患,由安全管理人员负责填写,相关检查验收人员提供检査结果情况。 6、企业隐患排查治理使用台帐及相关表格,由安全生产管理办公室人员负责统一制作,交给使用人员进行填写。 7、企业隐患排查治理记录各种台帐,应按照年度、月度集中定制成册,集中档案管理 8、登记台账在每个月末,应有隐患整改详细统计记录,台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数,使用整改资金情况总额等相关内容 隐患排查整改公示制度 1、隐患排查整改公示地点应选择在职工集中、开班前会议醒目地点,便于职工知道隐患存在的地点,类别及级别 2、填写隐患公布地点应使用黑板,要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐款进行填写,字迹清楚、工整。 3、隐患公示栏目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐 患检查时间、整改时限 4、隐患公示栏填写必须如实,一日一填,不允许有隐患整改记录而无隐患公布 5、隐患整改公示拦必须保持清洁,其他人员不得无故进行抹察和涂改 6、隐患公布时间应在下班前会议之前填写完毕,便于职工了解当班存在问题,接受职工监督 隐患排查治理资金专项使用制度 1、安全生产隐患排查治理资金必须实行专款专用,共它任何部门或个人不得动用隐患排治理专项资金 2、安全生产费用的挺取和使用管理 按照《安全生产费用提取和使用办法》的相关规定,从成本中提取,专款用于安全生产设施投入 1)安全生产费用的提取标准 在实际经过程中,不得随意改变安全费用的提取,有关企业分类标准,严格按国家规范标准执行 2)安全生产费用的使用管理 ①安全生产费用必须在规定的范围内专户储存,专款专用,年度节余资金专下年使用 ②安全费用的具体使用范畴 A通风设备的更新改造支出 B完善和改造防灭火支出 C完善和改造机电设备的安全防护设施支出 D完善和改造供电系统的安全防护设备设施支出; E完善和改造运输设备的安全防护设备设施支出; ③有关安全费用的会计核算问题,按国家统一会计制度处理。 ④企业必须按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费,按照规定用途全部 用于企业安全生产方面支出 隐患排查治理统计分析制度 1、企业每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会议,参加会议人员由经理、安全管理人员等相关人员组成。 2、隐患统计分析应进行分门别类,逐项进行分类,隐患有多少条,主要出现和发生的地点,其它隐患的件数以及常发生的地点 3、全体人员根据隐患治理的效果,总结治理过程中存在的问題,在今后的隐患治理中应采取哪些方法进行改进,保证隐患治理快速、经济、符合标准 4、组织形式以方案领导小组为核心,其它人员参与进行监督 5、统计分析记录人员以安全管理人员为主,记录应全面,首先设计符合实际的表格,应分门别类、条款清楚。 6、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比,通过量化考核,有突出贡献的班组和个人实行奖励,工作进度缓慢、整改不力的班组给子处罚 7季度分析在月度分析的基础上,总结好的经验和做法,同时不断修改相关管理例度,使隐患排查治理工作逐步趋向制度化、规范化。 8、年终进行年度统计分析,总结工作成果,分析利弊得失,以便为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障 9、年度统计分析除上诉相关人员参与外,应有部分职工代表参与,广泛听取各方面意见,充分发挥全体人员的积极性和参与权 10、年终分析总结结束后,全年的所有记录和台账,全部集中交归专人进行集中管理 隐患举报奖励制度 1、企业对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改,重生产轻安全的行为,职工及其它人员有向经理或上级主管部门进行举报的权利 2、举报人员对进行举报的情观应真实,可靠,不允许谎报、无故捏造事实或扩大事实真相 3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报,举报时应说明隐患存在地点,隐患的类别,以及隐患的危害程度做一定的评估 4、受举报经理或上级主管部门应根据举报情况,及时进行查明,确认事实情况与举报情况一致,应对隐患整改不及时班组或企业采取重处重罚,绝不姑息手软 5、对举报情况与实际情况相符的,企业或上级主管部门应对举报人给予一定的奖励,并为举报人的身份进行保密 6、隐患举报联系电话:0456—6549333 事故隐患监控管理制度 一、监控点的选择与确定 1、易燃、易爆场所; 2、有触电伤害危险的场所; 3、有中寿和空息危险的场所 4、有高处坠落危险的场所; 5、有机械伤害的场所 二、管理实施 1、坚持每一个监控点“有一本台帐”,真正做到检查记录可查,资料合账存档 2、搞好“四项管理”,即“监控法”目标管理;“监控法”检查管理;责任人监控责任制管理;监控安全指标奖惩管理 三、工作程序 1、召开专门会议,统一思想,形成共识,研讨贯彻落实方案; 2、由公司安全管理委员会统一指挥 3、制定有关规章例度; 4、自上而下,自下而上地选择并确定“监控点”; 5、编写“监控点”控要点,确定责任人和和检查周期。 四、监控点检查管理例度 1、各级监控点责任人和当班人员,必须严格按照检查周期,进行认真细致的巡回检查,严密监控,并形成详细的原始记录,以供公司检查考核 2、监控检查中发现问题,正确地进行技术分析,查清原因,采取防止缺陷扩大的安全技术措施,并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反应安全部门; 3、对暂不能消除的缺陷、隐患,除采取必要的应急措施,还需及时合理安排整改 4、对存在的重大隐恵,采取果断措施,立即停止运行,及时报告领导,研究整改方案,进行整改; 5、各部门要进一步加强安全生产意识的宣传教育,加强责任人对各监控点监控设施的运行维护; 6、每月对各监控点进行一次全面的安全检查,并作出科学性的综合分析论证
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