采购业务内控制度.pdf

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1、采购业务的内部控制制度(试行)采购业务的内部控制制度(试行)一、采购业务的授权一、采购业务的授权公司的采购业务全权集中于物流配送中心,包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为常备采购(预算内) 、非常备采购(预算外) 、政策性采购(公司战略需要) 。二、采购计划的制定和审批二、采购计划的制定和审批公司各单位(分、子公司及各部门)每月 25 日向物流配送中心报送下月的物资采购计划,物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。 该计划亦

2、应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。财务部审核通过后报总经理审批,经审批通过后下发物流配送中心执行,同时转财务部备档作为资金安排的依据。采购计划审批流采购计划审批流程(见流程图程(见流程图 1 1) :三、采购业务的执行三、采购业务的执行1 1、供应商的管理、供应商的管理(1) 、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“ “供应商调查表供应商调查表” ”(见表(见表 1 1) ,作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。(2) 、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库,供应商档案包括:供应商名片、供

3、应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料(3) 、 每批材料供货结束后, 供应商的实绩转记于“ “供应商资信档案供应商资信档案” ” (见见表表 2 2) ,作为评审供应商业绩的资料。(4) 、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次,更正原有资料内容。供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理,未经采购部经理允许,不得随便查阅。供应商调查表应每月报一份给财务部存档。(5) 、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。在下列情况下,采购人员应填写“ “供应商审批表供应商审批表” ”(见表(见表 3 3) ,提请主管领导审批:A、原有供应商被撤

4、点;B、开发新产品和新项目投资需引进新的供应商;C、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商;D、新供应商的物资更适合公司的需求。2 2、商品样品的检验:、商品样品的检验:(1) 、对通过初审的供应商所送检的样品,必须经质量检验部门进行各项指标的检验和检测。(2) 、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。(3) 、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。如果评审结果不合格,要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者,取消其入选供应商资格。3 3、请购申请单的处理、请购申请单的处理(1) 、审核采购申请单各栏填写是否清楚,审批者是否签字。(2) 、紧急采购申请单应优先

5、办理。(3) 、无法于需用日办妥的采购申请单,须及时通知申购单位。(4) 、接到撤销通知的采购申请单,应先处理,并在采购计划中删除。4 4、询价及洽谈:、询价及洽谈:(1)充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。(2)向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、验货方式、付款方式。(3)同规格产品的供应商至少对比三家(注明供应商的地址电话,填写采购询价表(见表采购询价表(见表 4 4) ,执行询价程序。(4)寻求其他更适合的替代品。(5)有没有价格上涨、下跌因素,经成本分析后,设定议价目标。(6)询价单应注明与供应商议定的成交条件。(7)如果是紧急需求临时购买,

6、采购人员可以参考以往之类似的价格,免询价、比价手续。5 5、招标及采购合约的审核会签、招标及采购合约的审核会签(1) 、公司集中采购的大宗材料物资如 PE 管、气表等应采用招标形式采购(2) 、公司招标流程如下:A、成立招投标小组:招投标小组由公司总经理、副总经理、各中心总监、采购部经理、相关专业工程师组成。B、招标小组专业工程师编制招标文件(可对中标原则予以明确) ,发招标公告(或邀请函) ,并对报名投标者进行资格预审。C、招标小组专业工程师对合格的投标者发招标文件、设计施工图、技术资料、材质要求等并负责组织现场踏勘及招标答疑工作。D、招标小组制定评标、定标办法,组长召开开标会议,审核投标书

7、,组织评标,确定中标单位。E、采购项目负责人发中标通知书,并负责完成与中标单位的合同签订工作。招标工作流程(见招标工作流程(见 流程图流程图 2 2) :(3) 、凡应以合约方式进行采购的物资,采购项目负责人应与供应商签订合同。合同的签订应按公司规定的合同会签流程进行会签后盖章。 合同会合同会签流程(见流程图签流程(见流程图 3 3)及合同汇签审批表(见表合同汇签审批表(见表 5 5) :6 6、采购、采购(1) 、 物流配送中心根据与供应商签订的采购协议所约定的具体条款落实到货时间、交货地点、品种、数量等。采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验,确认是否与普通采购申请单(见表普通采购申请单

8、(见表 6 6)与工程物资采购申请表工程物资采购申请表(见表(见表 7 7) (专项采购)(专项采购)所列内容一致。(2)采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明及供应商名片等资料。(3)采购物资到达公司后,采购人员应及时赶到仓库;工程类物资采购时,需经采购员、工程师等两人以上的人员随同购货并会签采购申请单。7 7、采购流程、采购流程基于公司目前的运作模式和现状,为保证物资流、资金流、信息流的合理运转,采购业务应严格执行具体流程如下: (见流程图(见流程图 4 4)1、公司下属各经营实体(分、子公司)每月底向总部物流配送中心报送次月采购计划表(见表月采购计划表(见表 8989) 。采购计划

9、按审批流程批准后由物流配送中心执行。2、公司物流配送中心只是作为公司集中采购的执行者、组织者,并不是采购签约的主体,采购签约的主体应是各个材料物资请购单位,即各经营实体(分子公司) 。3、公司物流配送中心向供应商发出订货单通知单(见表订货单通知单(见表 9 9) ,一式三联: 一联给供应商, 一联传请购单位, 一联留底。 订货单应注明: (1) 、采购的品种、规格、数量、金额; (2) 、收货人、交货地点、验收方式、交货时间; (3) 、发票上应开具的购货单位名称等。该订货单应及时传至请购单位。4、购货合同签订(或订货单发出)后,公司采购中心及各分、子公司根据合同有关规定应适时跟踪订货单的处理

10、情况, 及时沟通, 作好收货准备。5、货物收到后,收货单位应及时核对实际收到的货物与采购订单是否一致,并核查相关票据是否与订单要求相符,如有异常应及时与供货单位取得联系,及时作出相应处理。按有关规定从专用帐户中支付采购资金。并将订单处理情况及时通告公司采购中心。8 8、应付账款的管理、应付账款的管理(1) 、采购业务完成后采购人员应将审批齐全的采购申请单、购销合同入库单(见表入库单(见表 1010) 、发票等相关资料转财务部审核入账,根据合同的约定办理付款手续。(2) 、财务经理应监督和审核会计人员编制的“采购交易”记帐凭证金额及分类的正确性、入帐的及时性;若月末采购的物资已入库但发票未到,应

11、暂估入帐,待下月发票到达后红字冲回,再根据发票做正确的分录。(3) 、财务部应于每月月末与供应商进行往来帐项的核对。取得供应商对帐单,审核其余额与公司“应付帐款”余额是否一致,在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后,公司与供应商的月末余额应保持一致。(4) 、物流配送中心应登记所有已签订的采购协议,并按合同载明的付款条件及时间, 每周一向财务部报送采购资金支付计划表采购资金支付计划表 (见表(见表 1111) 。流程图 1采购计划审批流程采购计划审批流程分子公司及各部门1、历史用量2、工程安装进度3、库存分析采购计划物流配送中心财务部预算主管审核YS财务总监总经理物流配送中心财务部

12、执行预算及审核流程图 2招标工作流程图招标工作流程图成立招标小组招标小组编制招标文件发招标公告或邀请函对报名投标者进行资格预审对合格的投标者发招标文件、技术资料组织投标单 位 踏 勘 现场,并对招标文件答疑招标小组制定评标、定标方法招标小组组长召开开标会议,审核投标书,组织评标,确定中标单发中标通知书与中标单位签订合同流程图 3采购合同会签流程图采购合同会签流程图采购项目负责人提出合同初稿公司法律顾问 审核合同并定稿物流配送中心总监签字财务负责人签字总经理签字合同双方签字盖章合同归档1、财务部一份2、物流配送中心一份3、请购单位一份流程图 4采购流程图材料物资直接发送到请购公司; 发票单据随货

13、同行;请购单位直接付款给供应商发货发货九江公司洪湖公司黄冈八家分子公司供应商供应商松滋公司付款付款平行同类子公司1、发票的购货方为公司请购单位2、开票所列项目要与定货单采购计划相关项目一致3、单价、数量及总金额申付发报款货申报采购计划黄冈公司采购部采购部审核申报表 1供应商调查表内容供应商全称供应商性质建厂(经营部)日期固定资产职工总数质量负责人其技术人员数中高/中级职称人数设备总数其中物资名称供应物设构主要机检测员上级主管机关建筑面积(m2)年销售产值企业负责人营销负责人研究/开发负责人机构名称置型号产地资供应商发展简介及质量保证能力供应商贯标名称及日期是否通过第三方认证认证标准通过认证日期

14、认证机构名称证书号供方负责人签字(盖章) :日期:审批意见:审批人/日期:注: (对封皮的企业类别分两类。A、生产厂家 B、代理商) 。表 2公司供应商资信档案年月度编号:供应商名称进货日期物资名称产地单位地 址数 量检验结果供货及时性使用异常情况记载月度供货业绩评价:评价人/日期:表 3侯选供应商审批表NO:新供应商名称原供应商名称物资名称原因:提出人/日期:审核意见:审核人/日期:物资类别批准意见:批准人/日期:表 4采购询价表采购询价表编号物资名称型号/规格年月日第页/共页供应商 1(拟订)数量单价金额名称、地址及电话单价供应商 2(比价)名称、地址及电话单价供应商 3(比价)名称、地址

15、及电话本页小计人民币(大写):¥:采购部经理:采购员:(此表一式三联, ,一联送交财务部,一联留存采购)表 5对方名称合同会签审批表合同会签审批表合同编号编号:初次评审 修改评审合同主要内容、合作方式、合同金额、支付方式等(合同作为附件):编制人员:日期:法律顾问意见:签名:日期:部门负责人意见:签名:日期:主管总监或副总意见:签名:日期:财务总监意见:签名:日期:总经理批准意见:签名:日期:备注:表 6普通采购申请表申请部门:年月日序号 采购物品名称 单位 数量单价金额用途备注说明:1、此表适用于零星材料、辅助材料、办公用品等的采购计划申请。(不适用工程材料)(此表一式三联,一联送交库管,一

16、联送交采购,一联留存财务部)表 7工程物资采购申请表工程物资采购申请表申请部门 :年月日序工程物规格号资名称型号单位工程所需数量现有库存量实际需求量交货交货地点时间用途备注总经理:分公司经理:申请人:说明:1、实际需求量=工程所需量-现有库存量。(此表一式三联,一联送交库管,一联送交采购,一联留存财务部)表 8公司公司 20052005 年年月采购计划月采购计划表单编号:货品名称请购内容规格数量单位金额需用日期备注申请人日期:采购主管日期财务主管日期:总经理日期:(此表一式两联,一联送交物流配送中心,一联留存财务部。 )表 9武汉赛洛燃气公司订 货 单供货方:供货方:合同编号合同编号订货方于_

17、年_月_日向供货方订购如下产品序号12345678910合计其它货运要求产品名称规格型号单位合计数量单价金额备 注人民币大写:仟佰拾万千百拾元整小写:¥货运方式:货运地址:收货人:电话:手机:汇款信息开票要求户名:开户行:卡号:税号:1、完整的公司名称,即订货方名称2、具体的单价、数量、及总金额3、所开发票相关项目必须与每一张订货单相关项目一致说明:1.本订货单一经双方签字即予生效,未经对方许可,任何一方不得随意改动。2.本订货单经订货方填写确认无误后,以传真形式发给供货方,传真件有效。3.货物运输如果保价,请供应商付保险。供货方:订货方:经办人:经办人:电话:电话:表 10入入库库单单年月日编号:入库单位:入库地点:供方:采购单号:序号12345678产品名称规格单位实收数量单价金额备注合计公司经理:会计:检验员:库管员:送货人:说明:1.此表一式三联,一联存根、一联送交财务部,一联库管留存。2.产品经检验合格后入库、如不合格,库管员将拒收。表 11采购资金支付计划表采购资金支付计划表单位:元单位:元序号123456789合同项目内容编号供应单位合同总额实际已付款应付帐款付金额计划支备注10合计财务部:物流配送中心 :(此表一式二联,一联物流配送中心,一联送交财务部)

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