罗山县民政局xxxx年决算说明.doc

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1、罗山县民政局2017 年度部门决算目 录第一部分 罗山县民政局概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成第二部分 罗山县民政局 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 罗山县民政局 2017 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 罗山县民政局概况一、基本情况(一)部门机构设置、职能(一)部门机构设置、职能罗山县民政局是县政府的主管民政工作的行政部门,内设 1

2、0 个职能股室,下属二级预算单位 7 个。主要职责是:1、贯彻国家民政工作方针、政策和法律法规;研究提出全县民政事业发展规划;制定民政工作的具体办法、措施并组织实施和监督检查;指导全县民政业务的改革工作。2、组织指导全县拥军优属工作;监督实施各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准审核报批、褒扬革命烈士及评残工作;负责全县光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。3、负责全县退役士兵、转业士官、军队复员干部及特、一等伤残军人和军队离退休干部、职工的接收安置和服务管理工作;指导全县退役士兵待分配期间的管理教育、培训工作;负责全县军地两用人才培训、开发使用工作;制订有关安置措

3、施并组织实施;落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。4、指导全县社会救助工作,健全城乡社会救助体系;负责全县城乡低保、农村五保供养、医疗救助、临时救助工作。5、组织、协调全县抗灾救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;做好灾情预报、统一发布灾情信息;筹措、管理、分配救灾款物;组织、指导救灾捐赠工作。6、研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动村务公开和基层政治建设;指导城镇居民委员会建设,拟订城乡社区建设和社区服务管理办法并并指导实施。7、负责全县行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移

4、的考察、审核、申报;负责全县地名标志和门牌的设置及管理;承办省政府下达的边界线勘定和管理工作。8、负责全县婚姻登记和儿童收养工作。拟订婚姻服务机构管理办法。倡导婚丧习俗改革。依法进行全县婚姻管理;拟订全县殡葬管理办法并组织实施,推动殡葬改革,指导、管理殡葬事业单位。9、依法负责全县社会团体的审批、登记和管理工作。指导、监督社会团体遵守法律、法规和国家政策,查处社会团体组织的违法行为和未经登记而以社会团体名义肝癌非法组织。10、依法负责全县的民办非企业单位的登记和年度检查;研究提出有关财务、收费管理办法;监督民办非企业单位社区活动,查处民办非企业单位的违法行为。11、负责全县老年人、孤儿、残疾人

5、等特殊困难群体权益保障工作;负责指导全县社会福利事业单位建设和管理工作;制定全县社会福利企业认定标准,拟订福利政策并组织实施。12、负责全县儿童收养和涉外收养工作。13、指导和监督民政事业费的使用和管理。14、拟订全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施;指导、协调全县老龄工作;指导老年人权益保障工作。15、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。16、承办县政府交界的其他事项。(二)人员构成情况(二)人员构成情况民政局机关及归口预算管理单位人员共有编制 96 人,其中:行政编制 13 人,全供事业编制 50 人,差供事业编制 13 人,自收自支事业编制 20 人;现实有人员 166 人,其中:

6、在职人员 131 人,离退休人员 35 人。二、部门决算单位构成纳入县民政局 2017 年部门决算编制范围的单位为罗山县民政局本级。第二部分罗山县民政局 2017 年度部门决算表收入支出决算总表.公开 01 表单位:元收收 入入支支 出出项项 目目行次行次金额金额项项 目目行次行次金额金额栏栏 次次1 1栏栏 次次2 2一、财政拨款收入1199,018,907.50一、一般公共服务支出29199,018,907.50 其中:政府性基金预算财政拨款24,789,000.00二、外交支出300.00二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00

7、四、经营收入50.00五、教育支出330.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480

8、.0021二十一、其他支出494,789,000.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计本年收入合计2424199,018,907.50199,018,907.50 本年支出合计本年支出合计5252199,018,907.50199,018,907.50用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00年初结转和结余260.00 年末结转和结余540.002755总计总计2828199,018,907.50199,018,907.50 总计总计5656199,018,907.50199,018,907.50 注:本表反映部门本年度的总收支

9、和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表单位:元项目项目功能分类功能分类科目编码科目编码科目名称科目名称本年收入合计本年收入合计财政拨款收入财政拨款收入上级补助收上级补助收入入事业收入事业收入经营收入经营收入附属单位附属单位上缴收入上缴收入其他收入其他收入栏次栏次1 12 23 34 45 56 67 7合计合计199,018,907.50199,018,907.50199,018,907.50199,018,907.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出180,119,907.50180,119,907.500.000

10、.000.000.000.0020802民政管理事务12,537,200.0012,537,200.000.000.000.000.000.002080201 行政运行4,779,000.004,779,000.000.000.000.000.000.002080203 机关服务2,069,000.002,069,000.000.000.000.000.000.002080204 拥军优属430,000.00430,000.000.000.000.000.000.002080205 老龄事务1,368,000.001,368,000.000.000.000.000.000.002080207

11、行政区划和地名管理400,000.00400,000.000.000.000.000.000.002080299 其他民政管理事务支出3,491,200.003,491,200.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休110,000.00110,000.000.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休110,000.00110,000.000.000.000.000.000.0020808抚恤34,964,000.0034,964,000.000.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤2,671,000.

12、002,671,000.000.000.000.000.000.002080802 伤残抚恤7,995,000.007,995,000.000.000.000.000.000.002080803 在乡复员、退伍军人生活补助6,088,000.006,088,000.000.000.000.000.000.002080804 优抚事业单位支出800,000.00800,000.000.000.000.000.000.002080805 义务兵优待6,478,000.006,478,000.000.000.000.000.000.002080806 农村籍退役士兵老年生活补助7,230,000.0

13、07,230,000.000.000.000.000.000.002080899 其他优抚支出3,702,000.003,702,000.000.000.000.000.000.0020809退役安置10,639,300.0010,639,300.000.000.000.000.000.002080901 退役士兵安置5,282,000.005,282,000.000.000.000.000.000.002080902 军队移交政府的离退休人员安置1,670,000.001,670,000.000.000.000.000.000.002080903 军队移交政府离退休干部管理机构20,000.

14、0020,000.000.000.000.000.000.002080904 退役士兵管理教育450,000.00450,000.000.000.000.000.000.002080999 其他退役安置支出3,217,300.003,217,300.000.000.000.000.000.0020810社会福利1,271,600.001,271,600.000.000.000.000.000.002081001 儿童福利1,206,800.001,206,800.000.000.000.000.000.002081002 老年福利64,800.0064,800.000.000.000.000.

15、000.0020811残疾人事业6,589,407.506,589,407.500.000.000.000.000.002081107 残疾人生活和护理补贴6,589,407.506,589,407.500.000.000.000.000.0020815自然灾害生活救助1,280,000.001,280,000.000.000.000.000.000.002081502 地方自然灾害生活补助1,280,000.001,280,000.000.000.000.000.000.0020819最低生活保障88,950,900.0088,950,900.000.000.000.000.000.0020

16、81901 城市最低生活保障金支出34,129,000.0034,129,000.000.000.000.000.000.002081902 农村最低生活保障金支出54,821,900.0054,821,900.000.000.000.000.000.0020820临时救助2,340,000.002,340,000.000.000.000.000.000.002082001 临时救助支出1,290,000.001,290,000.000.000.000.000.000.002082002 流浪乞讨人员救助支出1,050,000.001,050,000.000.000.000.000.000.0

17、020821特困人员救助供养20,958,500.0020,958,500.000.000.000.000.000.002082101 城市特困人员救助供养支出938,500.00938,500.000.000.000.000.000.002082102 农村特困人员救助供养支出20,020,000.0020,020,000.000.000.000.000.000.0020825其他生活救助156,000.00156,000.000.000.000.000.000.002082502 其他农村生活救助156,000.00156,000.000.000.000.000.000.0020899其他

18、社会保障和就业支出323,000.00323,000.000.000.000.000.000.002089901 其他社会保障和就业支出323,000.00323,000.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出14,110,000.0014,110,000.000.000.000.000.000.0021013医疗救助13,130,000.0013,130,000.000.000.000.000.000.002101301 城乡医疗救助13,130,000.0013,130,000.000.000.000.000.000.0021014优抚对象医疗980,00

19、0.00980,000.000.000.000.000.000.002101401 优抚对象医疗补助980,000.00980,000.000.000.000.000.000.00229其他支出4,789,000.004,789,000.000.000.000.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4,789,000.004,789,000.000.000.000.000.000.002296002 用于社会福利的彩票公益金支出4,789,000.004,789,000.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算

20、表公开 03 表单位:元项项 目目功能分类功能分类科目编码科目编码科目名称科目名称本年支出合计本年支出合计基本支出基本支出项目支出项目支出上缴上级支出上缴上级支出经营支出经营支出对附属单位对附属单位补助支出补助支出栏次栏次1 12 23 34 45 56 6合计合计199,018,907.50199,018,907.50199,018,907.50199,018,907.500.000.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出180,119,907.50180,119,907.500.000.000.000.0020802民政管理事务12,537,200.0

21、012,537,200.000.000.000.000.002080201 行政运行4,779,000.004,779,000.000.000.000.000.002080203 机关服务2,069,000.002,069,000.000.000.000.000.002080204 拥军优属430,000.00430,000.000.000.000.000.002080205 老龄事务1,368,000.001,368,000.000.000.000.000.002080207 行政区划和地名管理400,000.00400,000.000.000.000.000.002080299 其他民政管

22、理事务支出3,491,200.003,491,200.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休110,000.00110,000.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休110,000.00110,000.000.000.000.000.0020808抚恤34,964,000.0034,964,000.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤2,671,000.002,671,000.000.000.000.000.002080802 伤残抚恤7,995,000.007,995,000.000.000.000.00

23、0.002080803 在乡复员、退伍军人生活补助6,088,000.006,088,000.000.000.000.000.002080804 优抚事业单位支出800,000.00800,000.000.000.000.000.002080805 义务兵优待6,478,000.006,478,000.000.000.000.000.002080806 农村籍退役士兵老年生活补助7,230,000.007,230,000.000.000.000.000.002080899 其他优抚支出3,702,000.003,702,000.000.000.000.000.0020809退役安置10,639

24、,300.0010,639,300.000.000.000.000.002080901 退役士兵安置5,282,000.005,282,000.000.000.000.000.002080902 军队移交政府的离退休人员安置1,670,000.001,670,000.000.000.000.000.002080903 军队移交政府离退休干部管理机构20,000.0020,000.000.000.000.000.002080904 退役士兵管理教育450,000.00450,000.000.000.000.000.002080999 其他退役安置支出3,217,300.003,217,300.0

25、00.000.000.000.0020810社会福利1,271,600.001,271,600.000.000.000.000.002081001 儿童福利1,206,800.001,206,800.000.000.000.000.002081002 老年福利64,800.0064,800.000.000.000.000.0020811残疾人事业6,589,407.506,589,407.500.000.000.000.002081107 残疾人生活和护理补贴6,589,407.506,589,407.500.000.000.000.0020815自然灾害生活救助1,280,000.001,2

26、80,000.000.000.000.000.002081502 地方自然灾害生活补助1,280,000.001,280,000.000.000.000.000.0020819最低生活保障88,950,900.0088,950,900.000.000.000.000.002081901 城市最低生活保障金支出34,129,000.0034,129,000.000.000.000.000.002081902 农村最低生活保障金支出54,821,900.0054,821,900.000.000.000.000.0020820临时救助2,340,000.002,340,000.000.000.000

27、.000.002082001 临时救助支出1,290,000.001,290,000.000.000.000.000.002082002 流浪乞讨人员救助支出1,050,000.001,050,000.000.000.000.000.0020821特困人员救助供养20,958,500.0020,958,500.000.000.000.000.002082101 城市特困人员救助供养支出938,500.00938,500.000.000.000.000.002082102 农村特困人员救助供养支出20,020,000.0020,020,000.000.000.000.000.0020825其他生

28、活救助156,000.00156,000.000.000.000.000.002082502 其他农村生活救助156,000.00156,000.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出323,000.00323,000.000.000.000.000.002089901 其他社会保障和就业支出323,000.00323,000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出14,110,000.0014,110,000.000.000.000.000.0021013医疗救助13,130,000.0013,130,000.000.000.000.0

29、00.002101301 城乡医疗救助13,130,000.0013,130,000.000.000.000.000.0021014优抚对象医疗980,000.00980,000.000.000.000.000.002101401 优抚对象医疗补助980,000.00980,000.000.000.000.000.00229其他支出4,789,000.004,789,000.000.000.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4,789,000.004,789,000.000.000.000.000.002296002 用于社会福利的彩票公益金支出4,789,0

30、00.004,789,000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位:元收收 入入支支 出出项项 目目行次行次金额金额项项 目目行行次次合计合计一般公共预算财一般公共预算财政拨款政拨款政府性基金预算政府性基金预算财政拨款财政拨款栏栏 次次1 1栏栏 次次2 23 34 4一、一般公共预算财政拨款1194,229,907.50一、一般公共服务支出31194,229,907.50194,229,907.500.00二、政府性基金预算财政拨款24,789,000.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出

31、330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.000.00180,119,907.509九、医疗卫生与计划生育支出390.000.0014,110,000.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.

32、000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.004,789,000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计本年收入合计2525199,018,907.50本年支出合计本年支出合计5555199,018

33、,907.50199,018,907.50199,018,907.50年初财政拨款结转和结余260.00 年末财政拨款结转和结余560.000.000.00一般公共预算财政拨款270.0057 政府性基金预算财政拨款280.0058 2959总计总计3030199,018,907.50总计总计6060199,018,907.50199,018,907.50199,018,907.50注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位:元项目项目功能分类功能分类科目编码科目编码科目名称科目名称本年支出合

34、计本年支出合计基本支出基本支出项目支出项目支出栏次栏次1 12 23 3合计合计194,229,907.50194,229,907.50191,415,907.50208社会保障和就业支出180,119,907.50180,119,907.50177,305,907.5020802民政管理事务12,537,200.0012,537,200.0010,193,200.002080201 行政运行4,779,000.004,779,000.003,585,000.002080203 机关服务2,069,000.002,069,000.001,319,000.002080204 拥军优属430,00

35、0.00430,000.00430,000.002080205 老龄事务1,368,000.001,368,000.001,368,000.002080207 行政区划和地名管理400,000.00400,000.002080299 其他民政管理事务支出3,491,200.003,491,200.003,491,200.0020805行政事业单位离退休110,000.00110,000.00110,000.002080501 归口管理的行政单位离退休110,000.00110,000.00110,000.0020808抚恤34,964,000.0034,964,000.0034,964,000

36、.002080801 死亡抚恤2,671,000.002,671,000.002,671,000.002080802 伤残抚恤7,995,000.007,995,000.007,995,000.002080803 在乡复员、退伍军人生活补助6,088,000.006,088,000.006,088,000.002080804 优抚事业单位支出800,000.00800,000.00800,000.002080805 义务兵优待6,478,000.006,478,000.006,478,000.002080806 农村籍退役士兵老年生活补助7,230,000.007,230,000.007,23

37、0,000.002080899 其他优抚支出3,702,000.003,702,000.003,702,000.0020809退役安置10,639,300.0010,639,300.0010,169,300.002080901 退役士兵安置5,282,000.005,282,000.005,282,000.002080902 军队移交政府的离退休人员安置1,670,000.001,670,000.001,670,000.002080903 军队移交政府离退休干部管理机构20,000.0020,000.002080904 退役士兵管理教育450,000.00450,000.002080999 其

38、他退役安置支出3,217,300.003,217,300.003,217,300.0020810社会福利1,271,600.001,271,600.001,271,600.002081001 儿童福利1,206,800.001,206,800.001,206,800.002081002 老年福利64,800.0064,800.0064,800.0020811残疾人事业6,589,407.506,589,407.506,589,407.502081107 残疾人生活和护理补贴6,589,407.506,589,407.506,589,407.5020815自然灾害生活救助1,280,000.00

39、1,280,000.001,280,000.002081502 地方自然灾害生活补助1,280,000.001,280,000.001,280,000.0020819最低生活保障88,950,900.0088,950,900.0088,950,900.002081901 城市最低生活保障金支出34,129,000.0034,129,000.0034,129,000.002081902 农村最低生活保障金支出54,821,900.0054,821,900.0054,821,900.0020820临时救助2,340,000.002,340,000.002,340,000.002082001 临时救

40、助支出1,290,000.001,290,000.001,290,000.002082002 流浪乞讨人员救助支出1,050,000.001,050,000.001,050,000.0020821特困人员救助供养20,958,500.0020,958,500.0020,958,500.002082101 城市特困人员救助供养支出938,500.00938,500.00938,500.002082102 农村特困人员救助供养支出20,020,000.0020,020,000.0020,020,000.0020825其他生活救助156,000.00156,000.00156,000.0020825

41、02 其他农村生活救助156,000.00156,000.00156,000.0020899其他社会保障和就业支出323,000.00323,000.00323,000.002089901 其他社会保障和就业支出323,000.00323,000.00323,000.00210医疗卫生与计划生育支出14,110,000.0014,110,000.0014,110,000.0021013医疗救助13,130,000.0013,130,000.0013,130,000.002101301 城乡医疗救助13,130,000.0013,130,000.0013,130,000.0021014优抚对象医

42、疗980,000.00980,000.00980,000.002101401 优抚对象医疗补助980,000.00980,000.00980,000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位:元人员经费人员经费公用经费公用经费经济分类经济分类科目编码科目编码科目名称科目名称金额金额经济分类经济分类科目编码科目编码科目名称科目名称金额金额301301工资福利支出工资福利支出194,229,907.50302302商品和服务支出商品和服务支出3,585,000.0030101基本工资1640000.0030201 办公费94

43、0000.0030102津贴补贴850000.0030202 印刷费180000.0030103奖金749000.0030203 咨询费0.0030104其他社会保障缴费0.0030204 手续费0.0030106伙食补助费0.0030205 水费30000.0030107绩效工资0.0030206 电费120000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费231000.0030207 邮电费0.0030109职业年金缴费115000.0030208 取暖费0.0030199其他工资福利支出0.0030209 物业管理费150000.00303303对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助0.0

44、030211 差旅费190000.0030301离休费110000.0030212 因公出国(境)费用 0.0030302退休费1670000.0030213 维修(护)费120000.0030303退职(役)费0.0030214 租赁费0.0030304抚恤金10666000.0030215 会议费150000.0030305生活补助161963700.0030216 培训费454000.0030306救济费0.0030217 公务接待费160000.0030307医疗费19279700.0030218 专用材料费0.0030308助学金0.0030224 被装购置费0.0030309奖励金

45、0.0030225 专用燃料费0.0030310生产补贴0.0030226 劳务费0.0030311住房公积金0.0030227 委托业务费150000.0030312提租补贴0.0030228 工会经费30000.0030313购房补贴0.0030229 福利费90000.0030314采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费50000.0030315物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0030399其他对个人和家庭的补助支出4859200.0030240 税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00310310其他资本性支出其他资本性支出1,640,000.

46、0031001房屋建筑物购建0.0031002办公设备购置0.0031003专用设备购置0.0031005基础设施建设0.0031006大型修缮0.0031007信息网络及软件购置更新0.0031008物资储备0.0031009土地补偿0.0031010安置补助0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0031012拆迁补偿0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031020产权参股0.0031099其他资本性支出0.00304对企事业单位的补贴0.0030401 企业政策性补贴0.0030402 事业单位补贴0.0030403 财政贴息0.0030499 其他对

47、企事业单位的补贴0.00307债务利息支出0.0030701 国内债务付息0.0030707 国外债务付息0.00399其他支出0.0039906 赠与0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位:元20172017 年度预算数年度预算数20172017 年度决算数年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计合计因公出国因公出国(境)费(境)费 小计小计公务用车公务用车购置费购置费公务用车公务用车运行费运行费公务接待费公务接待费合计合计因公出国因公出国(境)费(

48、境)费 小计小计公务用车公务用车购置费购置费公务用车公务用车运行费运行费公务接待费公务接待费1 1234567 789101112230,000.00230,000.000.00 230,000.000.0050,000.00 180,000.00 210,000.00210,000.000.00 210,000.000.00 50,000.00 160,000.00注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位:万

49、元项项 目目本年支出本年支出功能分类功能分类科目编码科目编码科目名称科目名称年初结转和结余年初结转和结余本年收入本年收入 小计小计基本支出基本支出项目支出项目支出年末结转和结余年末结转和结余栏次栏次1 12 23 34 45 56 6合计合计4,789,000.004,789,000.004,789,000.004,789,000.00229其他支出其他支出4,789,000.004,789,000.004,789,000.004,789,000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4,789,000.004,789,000.004,789,000.004,789,000.002296002 用于社会福利的彩票公益金支出4,789,000.004,789,000.004,7

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