公司采购流程图.doc

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1、. . 请购审批业务流程1请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门权限外审批审批审核权限内审批否审核审核否采购X围内是65完毕按照预算执行进度办理请购手续是预算内342填写 “采购申请单汇总、整理采购申请呈交“采购申请单检查库存物资储存情况1相关部门提出采购申请开场D1D2D32请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单,需要说明

2、请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容D23采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否存在不合理的请购品种和数量4如果采购专员认为采购申请合理,那么根据所掌握的市场价格,在“采购申请单上填写采购金额后呈交相关领导审批D35如果采购事项在申请X围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经理审批;如果采购事项在申请X围之内但实际采购金额超出预算的,经采购部经理审核后,财务总监和总经理根据审批权限进展采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行进度办理请购手续6采购专员按照审批后的“采购申请单进展采购相关规X应建规X1 采购申请制度1

3、请购审批制度参照规X1?企业内部控制应用指引?文件资料1 采购申请单1 采购预算表责任部门及责任人1 采购部、财务部、生产部、仓储部1 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 采购预算业务流程1采购预算业务流程与风险控制图采购预算业务流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监财务部采购部相关部门如果采购预算编制依据不科学、不合理,会造成企业资源浪费如果请购与审核、审批部门不别离,容易产生徇私枉法行为,造成资产流失如果采购预算调整未经适当审批或超越授权审批,可能会产生重大过失或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失审批审批审核审核下达新的采购预算方案资料归

4、档提出采购预算调整申请6编制“采购预算调整方案执行新的采购预算方案32组织执行采购预算编制“年度采购预算表汇总、整理采购预算严格执行采购预算完毕5实施采购活动4各部门编制本部门采购预算1开场D1D2D32采购预算业务流程控制表采购预算业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11各生产单位根据年度营业目标预测生产方案,据此编制年度物资需求方案,并编制采购预算;仓储部根据企业相关规定和生产用料方案编制采购预算;研发部、行政部根据实际需求编制采购预算2财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算3财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业“年度采购预算表,财务

5、部经理签字确认后,报财务总监审核、总经理审批后严格执行D24请购部门根据实际需求提出采购申请,采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额,依据企业相关规定以及生产需求情况,判断采购是否合理。如果采购申请合理,提交相关领导审批;不合理的采购申请,那么退回请购部门D35调整采购预算的原因包括超X围采购或超预算采购两种。由于市场环境变化,如采购物资的价格上涨,导致实际采购金额超出采购预算或生产突发事件导致采购预算外支出等。此时,采购部必须提出采购预算调整申请,即追加采购预算6财务部接到采购部的预算调整申请后,根据实际情况,参照企业的相关规定进展核对,并编制采购预算调整方案,提交财务总监审核、总经理审批

6、相关规X应建规X1 采购申请制度1 请购审批制度1 预算管理制度参照规X1?企业内部控制应用指引?文件资料1“销售方案1“生产方案1“年度采购预算表1“采购预算调整方案责任部门及责任人1 采购部、财务部1 总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员 采购业务招标流程1采购业务招标流程与风险控制图采购业务招标流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理需求部门采购部经理采购部供给商如果采购招标评审不规X、选择了不合格的供给商或签订的合同不符合国家相关法律、法规,可能给企业带来不必要的损失采购招标工作中,如果违反国家法律、法规,企业会遭受外部处分

7、、经济损失和信誉损失采购招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定,企业可能会受到有关部门的处分,造成资产损失审批提供相关资料参与论证97完毕签订合同选取最终中标者组织论证审核开场8654321宣布中标单位初步评审接收标书出售标书确定资格合格的供给商进展资格审查发布招标信息准备招标文件编制招标书签订合同填报标书购置标书填报资格审查文件采购预算索取资格审查文件采购预算D1D2D32采购业务招标流程控制表采购业务招标流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11对需要进展招标的采购业务,采购部准备采购招标文件,编制?采购招标书?,报采购部经理审核2采购部发布招标信息,包括招标方式、招标工程含名称

8、、用途、规格、质量要求及数量或规模、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容D23采购部收到供给商的资格审查文件后,对供给商资质、信誉等方面进展审查4采购部通过审查供给商各方面指标确定合格的供给商5采购部向合格的供给商出售标书,供给商填写完毕后递交到采购部D36采购部对供给商的投标书进展初步审核,淘汰明显不符合要求的供给商7采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标书进展论证,选出最终的中标者8最终中标者经总经理签字确认后,由采购部相关人员宣布中标单位9采购部经理代表招标方签订?采购合同?相关规X应建规X1 采购管理制度1 采购招标管理规定参照规X1?中华人民XX国招标投标法?1?中华人民XX国合同法?文件资料1?采购合同?1?采购招标书?1合格供给商1?中标单位通知书?责任部门及责任人1 采购部、请购部门1 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员. .word.

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